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收到材料款的会计分录怎么做
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陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ cindy 发表的提问:
建筑公司3月用银行存款付部分材料款,当月材料已到,发票隔月到且还有少许货款未付。如何做会计分录。发票待余款付完后再提供,发票到后又如何做会计分录?
收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款 拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
226楼
2023-02-26 19:27:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,公司买的原材料没有走公户,目前没有收到发票,会计分录怎么做呢
你好,借库存商品贷应付账款 暂估 借 应付账款贷其他应付款
227楼
2023-02-26 19:53:58
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安:回复玲老师 可以是 借记原材料 贷记其他应付款老板吗
2023-02-26 20:11:03
玲老师:回复最好是按我给你写的那个,先用应付账款过度一下,这样你知道是从哪一个供应商采购的?
2023-02-26 20:27:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 王坚强 发表的提问:
收到工程材料款,然后是我们施工方直接购买材料,我要怎么做分录?
你好 收到工程材料款,借:银行存款,贷:工程结算等科目 施工方直接购买材料,借:原材料,贷:银行存款等科目 
228楼
2023-02-26 20:21:01
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王坚强:回复邹老师 收到的工程材料款要结转掉工程施工-合同成本-材料款吗
2023-02-26 20:40:22
邹老师:回复王坚强你好 收到工程材料款,借:银行存款,贷:工程结算等科目 施工方直接购买材料,借:原材料,贷:银行存款等科目  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-26 21:02:53
王坚强:回复邹老师 就是我买材料的时候没有做入库,直接投入使用,分录做的借:工程施工-合同成本-材料费,贷:银行存款,我收到对方给的工程材料款,要这样做借:借工程结算贷:工程施工-合同成本-材料款吗?还是只做你前面说的
2023-02-26 21:13:44
邹老师:回复王坚强你好 收到工程材料款,借:银行存款,贷:工程结算等科目 收到工程材料款是这个分录,而不是你提供的分录
2023-02-26 21:31:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 春林 发表的提问:
购买材料时,会计分录怎么做?
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
229楼
2023-02-26 20:50:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜美的金鱼 发表的提问:
购材料和卖材料都不要开票,怎么做会计分录
借原材料 贷银行存款等 没有发票不能税前扣除 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 没有开票做无票收入和开票一样账务处理和纳税
230楼
2023-02-27 10:00:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
原材料退货怎么做会计分录
借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费
231楼
2023-02-27 10:08:47
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 51% 发表的提问:
老师 我箱问一下 买材料 先付款在发货,然后货到发票没到怎么做会计分录呢
付款 借预付账款 贷银行 材料到票 借原材料 贷应付账款暂估 正式到票了 红字做暂估分录 然后正确入账 借原材料 贷预付账款
232楼
2023-02-27 10:24:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Mao£ 发表的提问:
老师你哈,请问下 6月份材料入库 ,七月份 付款 8月份发票才收到,请问会计分录怎么做
你好 6月份材料入库 借;原材料,贷;应付账款——暂估 七月份 付款 借;预付账款,贷;银行存款 8月份发票才收到 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;预付账款
233楼
2023-02-27 10:39:14
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 寂寞的自行车 发表的提问:
收到投资者投资2元,以及作价6元的原材料一批,款已到账,材料已验收入库 的会计分录
同学你好,借:银行存款,2元,原材料,6元,贷:实收资本,8元。
234楼
2023-02-27 10:59:59
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ xia 发表的提问:
卖出原材料会计分录怎么做
不卖出原材料不是主营业务,应该记入其他业务收入,同时结转成本。
235楼
2023-02-28 10:12:05
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xia:回复答疑陈园老师 借银行存款,贷其他业务收入
2023-02-28 10:25:01
xia:回复答疑陈园老师 原材料是以采购价卖出的,该怎么结转呢
2023-02-28 10:44:38
答疑陈园老师:回复xia你原材料购进时,肯定是借原材料,售出结转成本的时候,贷原材料。
2023-02-28 11:11:51
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购材料未付款未开发票怎样做会计分录
如果材料到了 可以先暂估入库 借原材料 贷应付账款
236楼
2023-02-28 10:35:09
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师好,请问我们公司是加工企业,我收到委托方发给我的材料,要怎么做分录,然后我加工好要怎么做分录,还有收到加工费的会计分录?
你好! 受托方的会计核算一般是: 1.收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 2.对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用 3.加工完成按合同规定发给委托方时: (1)确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的,受托方应该履行代扣代缴消费税义务,这里的计税价格一般参照同类产品的价格或组成计税价格×消费税税率) (2)同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 (3)在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资-某公司”(注明物资数量)。 4.受托方上交消费税时: 借:应交税费-应交消费税 贷:银行存款
237楼
2023-02-28 10:41:14
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︶人生如流水:回复玲老师 老师也就是说我收到受托的加工物料时可以根据加工费金额入帐先:借:原材料 贷:受托加工物资 然后加工领用:借:受托加工物资 贷:原材料 然后.对于加工过程中发生的生产成本:  借:生产成本  贷:原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用  3.加工完成按合同规定发给委托方时:  (1)确认销售收入  借:应收账款(银行存款)  贷:主营业务收入(加工费收入)  应交税费-应交增值税(销项税额)  这样做可不可以,因为我们用系统,这样会不会好管控受托物资? 但是这样好像就会有存货
2023-02-28 11:03:39
玲老师:回复︶人生如流水你好不是存货 但是,由于受托方对受托加工物资具有保管的责任,因此企业应当设置备查帐进行表外核算。
2023-02-28 11:33:22
︶人生如流水:回复玲老师 也就是说我不在系统设置出入库,只做电子档就好对吗
2023-02-28 11:59:41
玲老师:回复︶人生如流水对 记在备查账里就对了
2023-02-28 12:22:28
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 薄荷*糖糖 发表的提问:
请问,12月份购买原材料,付款了,货到了,发票没有开,做暂估入账的会计分录怎么做
借,原材料贷,应付账款暂估。
238楼
2023-02-28 10:53:59
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薄荷*糖糖:回复东老师 已经付款了
2023-02-28 11:07:55
薄荷*糖糖:回复东老师 货到了,账款已经付了,就是票没有到
2023-02-28 11:18:00
东老师:回复薄荷*糖糖这个是暂估的,你直接做一笔就可以。
2023-02-28 11:46:05
薄荷*糖糖:回复东老师 款已经付了,不应该是应付账款啊
2023-02-28 12:10:25
东老师:回复薄荷*糖糖这个只是你暂估的,等发票来了,你再把这笔账暂估的冲销了就行
2023-02-28 12:39:33
薄荷*糖糖:回复东老师 但是这样就跟银行对账单余额对不上了啊
2023-02-28 13:06:01
东老师:回复薄荷*糖糖银行你正常做预付账款 贷银行存款 不不用管咱姑那个
2023-02-28 13:27:59
薄荷*糖糖:回复东老师 这个发票明年才能开出来
2023-02-28 13:38:14
东老师:回复薄荷*糖糖明年发票来了把暂估冲销,再按照发票做账
2023-02-28 13:49:25
薄荷*糖糖:回复东老师 就是虽然货到了,也不用考虑入库呢?就做一笔分录,借,预付款项,贷银行存款
2023-02-28 14:08:33
东老师:回复薄荷*糖糖你不考虑可以这么做
2023-02-28 14:23:38
薄荷*糖糖:回复东老师 等明年发票到了,在做原材料,进项税额,贷预付账款
2023-02-28 14:44:29
东老师:回复薄荷*糖糖也可以,那就不用暂估入账了
2023-02-28 15:11:22
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
转让材料收入3000元,存入银行。该材料账面成本2500。怎么做会计分录
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 借其他业务成本 贷原材料
239楼
2023-03-01 10:19:45
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朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 碧海蓝天 发表的提问:
一般纳税人现代服务业收到材料增值税专票,这个怎么做会计分录
你好。借:原材料 应交税金---增值税--进项 贷、:应付账款
240楼
2023-03-01 10:44:30
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碧海蓝天:回复朱老师 如果本公司开了一张材料增值税专票,如何做账
2023-03-01 11:13:04
朱老师:回复碧海蓝天你好,具体是什么材料?
2023-03-01 11:27:54
碧海蓝天:回复朱老师 工程材料。是这样的,我公司给甲方开了一张材料专票,我公司又收到分包商开的材料专票,
2023-03-01 11:47:33
碧海蓝天:回复朱老师 月末结转,借其他营业成本,贷原材料,这样做,对吗
2023-03-01 12:05:17
朱老师:回复碧海蓝天你好,你们不是现代服务业嘛?怎么还有材料??
2023-03-01 12:18:45
碧海蓝天:回复朱老师 公司可以开材料专票
2023-03-01 12:32:40
朱老师:回复碧海蓝天那你们的经营范围是什么,如果材料不是你们的主要业务业务就是其他业务收入和成本
2023-03-01 12:46:43
碧海蓝天:回复朱老师 老师好,我们是设计公司,我明白了,材料做其他业务收入和其他业务成本。谢谢老师.
2023-03-01 13:04:22
朱老师:回复碧海蓝天嗯嗯,不客气
2023-03-01 13:28:25

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