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收到材料款的会计分录怎么做
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 不负时光 发表的提问:
建筑工地,施工材料运到工地收料,没有收到发票怎么做分录? 后来收到发票分录怎么做,谢谢!
借库存材料 贷应付账款 收到发票 上述分录冲红 借库存材料 应交增值税-进项税 贷应付账款
271楼
2023-03-12 12:28:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ . 发表的提问:
收到款项怎么做会计分录
你好 借;银行存款 贷;应收账款等科目
272楼
2023-03-12 12:39:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 沉默的百褶裙 发表的提问:
计划成本下的材料短缺怎么做会计分录
你好,借:待处理财产损溢 材料成本差异(发出的超支差在贷方) 贷:原材料等
273楼
2023-03-13 09:11:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 整齐的海燕 发表的提问:
仓库发出材料怎么做会计分录
你好,借;生产成本,贷;原材料
274楼
2023-03-13 09:33:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
建筑公司暂收材料款的分录,转拨暂收材料款的分录怎么出
如果只是代收代付,通过其他应收,或其它应付账款科目核算就行。 会计分录如下: 借:其他应收款——(材料是代施工方付的,这里挂施工方的明细) 贷:其他应付款——甲方 收到钱时 借:银行 贷:其他应付款——甲 付款时最好要个甲公司的委托书,钱付给甲方公司了 借:其他应付款——甲 贷:银行存款 购入的原材料明细出入库记个备查账。以备将来向甲方交代。 收到材料时,先放在原材料科目中核算 借:原材料 贷:应付账款 领用材料时, 借:工程施工-XX工程 贷:原材料 所有用的材料、人工都在工程施工科目中归集 工程结算核算收到的或应收到的工程款 借:应收账款(或银行存款) 贷:工程结算 工程施工、工程结算这两个科目在一个项目建设过程中,一直是增加的,归集成本和收入,直到项目完工了,进行竣工决算后,将两个科目对冲。
275楼
2023-03-13 09:39:34
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
老师 收到购回原材料 周转材料。 借原材料 周转材料 贷银行存款。加工成产品 出售 怎么做分录
同学你好 加工 借,生产成本 贷,原材料 贷,周转材料 贷,应付职工薪酬等 借,库存商品 贷,生产成本 销售 借,主营业务成本 贷,库存商品
276楼
2023-03-13 10:03:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ cfh 发表的提问:
原材料报废要怎么做会计分录
借;待处理财产损益 贷;原材料 借;营业外支出 贷;待处理财产损益
277楼
2023-03-13 10:32:59
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cfh:回复邹老师 老师,我有点混起来了,做营业外支出科目不是指在自然灾害非人为原因的情况下做的吗?做管理费用是在内部消耗的情况下做的??然后是不是应该做管理费用科目呢
2023-03-13 10:43:42
邹老师:回复cfh你好,管理不善造成的损失计入管理费用,或其他应收款 你这个报废了是需要计入营业外支出的
2023-03-13 11:06:10
cfh:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 11:25:00
邹老师:回复cfh不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-13 11:44:14
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 勤恳的玫瑰 发表的提问:
购入材料,价款20000元,税额3200元。款项未支付,材料已经验收入库,会计分录怎么写
您好同学。借原材料2万,借应交税费,应交增值税进项税额3200,贷应付账款。
278楼
2023-03-14 10:04:45
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 菠萝 发表的提问:
老师,买材料的话,是怎么做会计分录的?
借原材料 贷应付账款
279楼
2023-03-14 10:12:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小甜甜是我 发表的提问:
向胜利工厂预付账款的丙材料到货,买价为420000元,进项税额为54600元。上述款项已经预付给胜利工厂(材料尚未验收入库)怎么做会计分录
同学你好 借,在途物资420000 借,应交税费一应增一54600 贷,预付账款
280楼
2023-03-14 10:29:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ HLing 发表的提问:
老师你好,原材料A和B暂估入库,发票还没有收到,这个月也一直领用原材料,那月底成本怎么做会计分录呢?这个原材料已经付款
你好,就按你暂估的金额结转
281楼
2023-03-15 09:21:00
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HLing:回复小云老师 可以这样做吗,借原材料-暂估  贷银行存款,发票回来借原材料-暂估,贷原材料-暂估
2023-03-15 09:32:44
小云老师:回复HLing你好,不可以这样做。
2023-03-15 09:56:22
HLing:回复小云老师 那要怎么做呢
2023-03-15 10:18:56
小云老师:回复HLing借主营业务成本 贷原材料
2023-03-15 10:39:45
HLing:回复小云老师 但是入库的时候就已经领用了,那就要结转成本了吧,那发票回来又结转一次成本不就重复了吗
2023-03-15 10:53:36
小云老师:回复HLing发票回来了,你要冲红之前的分录的呀。
2023-03-15 11:11:12
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 皮卡丘 发表的提问:
装修公司收到材料票,材料票是好几个项目的,那做会计分录的时候需要分项目吗?
你好,是的,装修公司收到材料票,材料票是好几个项目的,那做会计分录的时候需要分项目
282楼
2023-03-15 09:39:40
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皮卡丘:回复庄老师 会计分录是借工程施工-A项目 工程施工-B项目贷应付账款是吗
2023-03-15 09:52:51
庄老师:回复皮卡丘你好,是的,是这样处理的,
2023-03-15 10:22:01
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 爱学习的蜗牛 发表的提问:
挑选整理材料时,发现材料损坏怎么做会计分录
挑选整理材料时,发现材料损坏 1、如果是合理损耗,则不用扣除,分摊计入材料成本。 2、如果是非正常损耗,计入待处理财产损溢 当发生损失时,以发生损失的清单、情况说明为附件 借:待处理财产损失 贷:原材料 应交税金-应缴增值税(进项税款转出)
283楼
2023-03-15 09:45:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
材料已经到达入库。但发票账单结算凭证未到。货款尚未支付的会计分录是。借记原材料。贷记应付账款-暂估应付账款。那如果是收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到。但是货款已经支付的会计分录是不是。就是借记原材料。贷记其他应收款?
你好,收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到,但是货款已经支付 借;预付账款 贷;银行存款 借记原材料。贷记应付账款-暂估
284楼
2023-03-15 10:05:07
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別後不知君遠近:回复邹老师 那为什么货款已经支付了。贷方还是记的应付账款呢
2023-03-15 10:37:51
邹老师:回复別後不知君遠近你好,货款支付计入预付账款,货物没有到,暂估入库材料贷方就应当通过应付账款——暂估核算
2023-03-15 10:57:54
別後不知君遠近:回复邹老师 我的疑问是。收到货物了。也支付过货款了。就是发票或者结算凭证没有收到
2023-03-15 11:19:43
邹老师:回复別後不知君遠近你好,就是因为发票没有到,无法确定材料价款,所以贷方计入应付账款——暂估的
2023-03-15 11:36:39
別後不知君遠近:回复邹老师 那如果已经确定价格了呢。就是货物是5000。发票或者是结算凭证也就是5000。但是货物已经收到。货款也已经支付。就是票据没有收到的情况下。分录要怎么写呢
2023-03-15 11:55:54
邹老师:回复別後不知君遠近你好,发票没有到,贷方就是应付账款——暂估的
2023-03-15 12:10:19
別後不知君遠近:回复邹老师 但是为什么我看我们单位老会计做账。在没有收到发票的情况下。贷方记得是其他应收款呢?这是什么情况下会出现
2023-03-15 12:37:50
邹老师:回复別後不知君遠近你好,没有收到发票通过其他应收款是错误的 可能是之前有借支 款项,然后取得发票冲销所以通过了其他应收款科目核算
2023-03-15 12:52:13
別後不知君遠近:回复邹老师 好的。我懂了。谢谢老师
2023-03-15 13:05:24
邹老师:回复別後不知君遠近不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-15 13:19:30
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 筱歌 发表的提问:
购买材料发票未到、发票到达。分别做什么会计分录
你好,发票未到可以先按照材料不含税价暂估入账,借:原材料,贷:应付账款。收到发票后,原暂估凭证红冲,借:原材料 负数,贷:应付账款 负数。同时根据发票,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款。
285楼
2023-03-15 10:27:00
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筱歌:回复牛老师 发票未到已经付款
2023-03-15 10:55:59
牛老师:回复筱歌已经付款就将分录中的应付账款改成冲销预付账款就可以了。
2023-03-15 11:18:36

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