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月末进项税额转出的会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Qiio233 发表的提问:
请问老师,进项税期末余额借方40000,销项税期末余额贷方2000,进项税额转出期末贷方余额200,减免税款期末借方余额500,怎么做月末结转分录?
你好,这个期末的进项大于销项可以不用处理,留下个月抵扣,
121楼
2023-01-10 12:39:29
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Qiio233:回复庄老师 我们现在还没有营业收入,但是说要结转
2023-01-10 13:09:06
Qiio233:回复庄老师 我们要明年才有营业收入才能抵抗了,所以还是要结转
2023-01-10 13:37:26
庄老师:回复Qiio233你好,是天年末吗, 年末进项大于销项如何结转? 如为手工账,进项税额留抵不需做任何账务处理; 如为软件账,查询应交增值税科目下的所有三级明细科目期末余额,将它们对冲转平,留下的部分恰好是留抵的进项税额 例如:当月进项税是40000,销项税是2000,进项税额转出期末贷方余额200,减免税款期末借方余额500,留抵税额38300。 则无需做以下分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0 贷:应交税费-未交增值税0 即,进项税额大于销项税额,为留抵税额,月末无需做账务处理。
2023-01-10 13:48:04
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
现在进项税是按照认证的发票进行进项税转出,购买原材料的分录借原材料(价税合计金额)贷银行存款,月末在进项税转出吗?
你好,正常的购买材料进项不用转出的
122楼
2023-01-10 12:47:59
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萌哒哒的小萝卜:回复徐阿富老师 借原材料 借应交税金-进项税 贷银行存款
2023-01-10 13:13:00
徐阿富老师:回复萌哒哒的小萝卜是的是的,你这个分录是正确的。
2023-01-10 13:40:11
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ZZB2019 发表的提问:
月末结转增值税是否要做分录,借:销项税额,贷:进项税额 贷:转出未交增值税
你好,不用这样处理的,   1、收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税, 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --销项税销项, 销项税销项 - 进项 = 本月 应该交税金(销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。 月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0), 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税,贷:应缴税费 -- 未交增值税, 如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则:   借:应缴税费 -- 未交增值税   贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税, 4、如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额; 5、缴税后:   借:应缴税费 -- 未交增值税,贷:银行存款
123楼
2023-01-11 12:08:40
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ZZB2019:回复庄老师 谢谢
2023-01-11 12:30:35
庄老师:回复ZZB2019应该的,给个五星好评
2023-01-11 13:00:29
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 机智的橘子 发表的提问:
进项税额大于销项税额,月末和年末都不需要做任何会计分录吗?
您好,不用处理,留底了再申报自动处理
124楼
2023-01-11 12:31:58
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 悟空少爷 发表的提问:
老师4月我们因为实行投入产出法以后, 3月以前加计扣除法计算的原材料的进项税额都要转出 转出的分录借 原材料39937.59 贷 应交税费-应交增值税-进项税额39937.59 这个分录是这样的吗 做完这个分录我月末结转成本 分录又怎么做呢
你是要把之前进项转出,你原材料又没有增加
125楼
2023-01-11 12:44:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 愤怒的可乐 发表的提问:
进项税额转出,转到,转出未交增值税的会计分录怎么写
您好,借;应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
126楼
2023-01-12 11:50:41
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 左岸 发表的提问:
进项税额转出了 会计分录该如何处理啊
这笔转出的对应的如果是原材料的话,就 借:原材料 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出),如果对应的是费用科目,就 借:管理费用等 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
127楼
2023-01-12 12:17:41
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回复左岸借:管理费用/成本   贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2023-01-12 12:45:58
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 梦想成真 发表的提问:
老师你好!请问一下,公司4月欠税31万,6月申报5月时进项抵扣后留底税还有5万,但是4月税款一直未交,7月申报6月时本月进项税额明细这个表系统自动生成进项税额转出5万抵扣欠税,我这个会计分录应该怎么做?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢!
您好,红字金额,借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目-50000,贷记“应交税金——未交增值税”科目-50000
128楼
2023-01-12 12:35:36
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梦想成真:回复小林老师 老师您好!这个科目要用红字吗
2023-01-12 13:24:08
小林老师:回复梦想成真您好,是的,您的理解非常正确
2023-01-12 13:36:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,进项税额转出的会计分录怎么做的啊
需要看是啥情况的转出,这个要是不能抵扣的需要看你发票上面不含税部分做啥科目,这个就做xx贷进项税额转出。
129楼
2023-01-12 12:42:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
红字专票,是否需要通过进项税额转出,冲回原来的蓝字已做进项的专票呢?会计分录是?
您好,红字专用发票,分录,借;相关成本费用科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。
130楼
2023-01-27 13:25:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ gyeommi 发表的提问:
请问一下,我们2月份进项一共是6592.85全部已经认证了,但是其中的3163.35要做进项税额转出,应该怎么做会计分录呢?
借成本费用,科目贷应交税费,应交增值税,进项税额转出
131楼
2023-01-27 13:32:58
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gyeommi:回复玲老师 我觉得我前面没有表达清楚,是这样的,我们原本销项税额9804.86元,进项税额是6592.85元,专票已全部认证了。然后因为现在疫情优惠税收政策,普票和电子票那部分可以免税,那我们就只用交专票的销项税额是5100.34元。就导致了进项税额大于销项税额,我们就想要将其中的3163.35元做进项税额转出。请问一下完整的会计分录应该怎么做?
2023-01-27 14:00:13
玲老师:回复gyeommi进项税转出的分录就是上面我写给你的那个
2023-01-27 14:10:32
玲老师:回复gyeommi像你这种情况,不用做进项转出抵扣不了了,可以自动留抵
2023-01-27 14:28:07
gyeommi:回复玲老师 就只做进项税额转出一笔分录就可以了吗?
2023-01-27 14:49:45
gyeommi:回复玲老师 转出的话是将全部进项都转出吗?
2023-01-27 15:06:45
玲老师:回复gyeommi你好,转出的是不能抵扣的进项 可以 抵扣的进项不用转出 按实际 金额转出
2023-01-27 15:34:38
gyeommi:回复玲老师 好的,那进项税额转出后,还要别的会计分录吗?
2023-01-27 15:47:52
gyeommi:回复玲老师 我们原本的普票交税不分也已经计提税金了,现在免税了,要做其他操作吗?
2023-01-27 16:09:54
玲老师:回复gyeommi看你发票是怎样开的,如果你开的是免税发票,你还计算了应交税费,那把多计算的应交税费红冲了
2023-01-27 16:21:03
gyeommi:回复玲老师 其实是没有开发票的,只是计算了应交税费的。
2023-01-27 16:32:42
玲老师:回复gyeommi税费计算多了,可以红冲
2023-01-27 16:48:05
gyeommi:回复玲老师 怎么红冲?会计分录应该怎么做?因为我们全部都按实际的计提了
2023-01-27 17:01:47
玲老师:回复gyeommi原来的分录是怎样做的?发来看一下
2023-01-27 17:26:58
gyeommi:回复玲老师 这是计提时的会计分录
2023-01-27 17:44:02
玲老师:回复gyeommi因为不用交税,把计提的分录不变,金额做负数就红冲了
2023-01-27 18:11:44
gyeommi:回复玲老师 但是不是全部不用交税,是交一部分,也全部红冲掉吗?
2023-01-27 18:31:29
玲老师:回复gyeommi多计的税红冲了应交的不红冲
2023-01-27 18:50:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 时过 境迁, 发表的提问:
请教各位老师,完整的进项税额转出的会计分录,谢谢
借方成本费用类贷方进项税转出
132楼
2023-01-27 13:48:00
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
请问进项税额转出的会计分录怎么做
进项税转出,指的是不能进行抵扣,而转出的吧? 这样的话 借:管理费用、库存商品等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 不能抵扣,就并入成本的
133楼
2023-01-28 11:19:03
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ . 发表的提问:
老师,去年的进项税额转出怎么做会计分录
你好!具体是什么业务呢
134楼
2023-01-28 11:33:01
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.:回复蒋飞老师 购进的柴油都已经认证抵扣了,这个月需要进项税额转出
2023-01-28 11:51:27
蒋飞老师:回复.认证时做的是什么分录
2023-01-28 12:02:10
.:回复蒋飞老师 做得时候的分录 借:主营业务成本 进项税额 贷:应付账款
2023-01-28 12:31:09
蒋飞老师:回复.借以前年度损益调整…主营业务成本 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2023-01-28 12:57:08
.:回复蒋飞老师 借:以前年度损益调整 主营业务成本 贷:应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2023-01-28 13:25:45
.:回复蒋飞老师 老师,是这样吗
2023-01-28 13:52:16
.:回复蒋飞老师 那成本不是没有少吗?2019年需要补企业所得税吗
2023-01-28 14:18:21
蒋飞老师:回复.借以前年度损益调整(主营业务成本) 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2023-01-28 14:43:07
蒋飞老师:回复.成本增加了,按规定需要减少2019年应交企业所得税的
2023-01-28 14:56:18
.:回复蒋飞老师 老师,进项税额转出不是利润多了吗?然后补企业所得税对吗
2023-01-28 15:16:06
.:回复蒋飞老师 那就是这笔进项税额的成本不需要减少吗
2023-01-28 15:38:02
.:回复蒋飞老师 老师,我不是很懂
2023-01-28 15:57:17
蒋飞老师:回复.借以前年度损益调整(主营业务成本) ………成本增加,利润减少 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2023-01-28 16:16:59
.:回复蒋飞老师 老师,比如这笔进项税额是50000,那成本增加的就是50000对吗
2023-01-28 16:39:50
.:回复蒋飞老师 利润减少50000
2023-01-28 16:55:35
蒋飞老师:回复.是的,你的理解很对
2023-01-28 17:15:36
.:回复蒋飞老师 好的老师,我以为和这笔进项税额有关的成本也要转出,那成本就少了。谢谢老师的耐心指导
2023-01-28 17:26:02
蒋飞老师:回复.您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-28 17:53:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 木木 发表的提问:
那个进项税额转出的会计分录,没有从银行扣款,应该怎么做呢
借:原材料(或库存商品) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
135楼
2023-01-28 11:55:13
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