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入多了实收资本退换会计分录
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 烂漫的老师 发表的提问:
请问投资性房地产成本模式转换为公允价值模式,其公允价值大于账面成本,转换产生递延所得税资产,在会计分录中是计入其他综合收益还是计入递延所得税资产?方便的话可否举例说明完整会计分录?
这个是计入其他综合收益的,这个栗子你可以看看所得税那一章,同学
181楼
2023-02-12 13:23:00
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
老师,我老板是分次投入的实收资本,那么我可以分次入账吗,或者我合计一下,就做一笔分录
现在实收资本实行认缴制。 认缴制度下,按照认缴金额做实收资本 分录为: 借:其他应收款--股东 贷:实收资本; 认缴资金存入: 借:银行存款 贷:其他应收款--股东
182楼
2023-02-12 13:33:00
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安:回复糖果老师 我可以直接做成借银存贷实资吗
2023-02-12 13:49:15
糖果老师:回复建议最好按认缴金额先做一笔分录
2023-02-12 14:10:56
安:回复糖果老师 认缴金额是注册资本吗
2023-02-12 14:33:34
糖果老师:回复嗯嗯对的,您的理解是正确的。
2023-02-12 15:03:14
安:回复糖果老师 现在不是可以不按注册资本投钱吗,必须注册资本和实收资本一致吗
2023-02-12 15:22:18
糖果老师:回复注册资本是认缴资本,不用一次性缴足,可以分次缴,最终按照章程或协议规定出资
2023-02-12 15:42:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 安逸 发表的提问:
老师好 4s 店刚开业 租地盖了玻璃房 价值200万 这过程会计分录怎么做!谢谢
你好 借固定资产贷银行存款 计入固定资产核算
183楼
2023-02-13 10:37:47
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
印花税多交了,地税查了后退税到账,收到退多缴的印花税,怎么做帐?会计分录怎么写
您好,分录,借;银行存款,贷:应交税费-应交印花税,同时,借:应交税费-应交印花税,贷;税金及附加。
184楼
2023-02-13 10:43:33
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 淡定的滑板 发表的提问:
老师,多收了客户的款,现在给退款,会计分录怎么做?
你好!多收的时候怎么做的?把差额冲回去。
185楼
2023-02-13 11:05:10
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晓海老师:回复淡定的滑板你好!如果没有其他问题请评价!谢谢!
2023-02-13 11:54:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
计提实收资本的印花税会计分录怎么写
借税金及附加 贷 应交税费 借应交税费 贷银行
186楼
2023-02-13 11:32:42
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 尾巴 发表的提问:
建筑施工老板出资垫付60万做为开支计入实收资本,后面有收入了退回60万,是冲减实收资本?还是计入当期费用
你好,你这个前面应该是借款不是实收资本
187楼
2023-02-13 11:44:59
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尾巴:回复佟老师 几个老板合伙出资垫款是挂往来款吗?为什么计入实收资本呢
2023-02-13 12:05:16
佟老师:回复尾巴你要是实收资本就不能返还了
2023-02-13 12:31:15
尾巴:回复佟老师 那就计入其他应付款   可以吗
2023-02-13 12:58:51
尾巴:回复佟老师 还有,就是请问老师,其他间接费用包括那些?
2023-02-13 13:21:37
佟老师:回复尾巴对,就其他应付款里核算
2023-02-13 13:41:19
佟老师:回复尾巴其他间接费用您是指哪里面
2023-02-13 14:09:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
给员工多发工资,发工资时计提了,又退回来的怎么做会计分录
你好,退回工资,借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬
188楼
2023-02-14 10:56:08
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霞:回复邹老师 跟计提的没关系是吧?
2023-02-14 11:22:38
邹老师:回复你好,你计提的数据有错误吗?
2023-02-14 11:33:37
霞:回复邹老师 有啊,发多的工资金额也在计提的里面
2023-02-14 12:02:48
邹老师:回复你好,那需要把多计提的冲销 借;应付职工薪酬 ,贷;管理费用等科目
2023-02-14 12:31:37
霞:回复邹老师 好的谢谢
2023-02-14 12:49:38
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-14 13:03:07
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微风浮过脸颊 发表的提问:
公司借股东钱,换的时候多打了1200,我能记入利息吗,怎么做会计分录
如果实际是利息,可以记入利息,但是利息是需要缴纳个人所得税,借其他应付款财务费用贷银行存款
189楼
2023-02-14 11:23:49
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已到期的债权转入实收资本的分录
借长期股权投资 贷应收账款
190楼
2023-02-14 11:39:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小涛 发表的提问:
我公司新建账时实收资本入账了100万,但没有实际到账,但建账时入了实收资本100万,那我现在怎么把建账时的100万调账呢?分录怎么做?
借;实收资本 贷;其他应收款等科目 做之前分录的相反分录
191楼
2023-02-14 12:00:34
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小涛:回复邹老师 老师我是用金蝶软件建的账,入期初数据时填写了100万,那我现在该怎么调整呢?分录怎么写老师?
2023-02-14 12:26:05
邹老师:回复小涛你需要重新建账,把期初数设置成0 借;实收资本 贷;其他应收款等科目
2023-02-14 12:42:44
小涛:回复邹老师 那有一年的账,还重新建账吗?那做好的账怎么办呢?还有可以解决的办法吗老师
2023-02-14 13:05:35
邹老师:回复小涛你好,期初数错误是必须重新建账的
2023-02-14 13:31:50
小涛:回复邹老师 那之前的报表都是错误的吗老师? 那已经做好的凭证要重新做吗?
2023-02-14 13:59:13
邹老师:回复小涛你好,是的,需要重新建账,然后录入凭证
2023-02-14 14:27:04
小涛:回复邹老师 是一两年的帐也要这样做吗?不可以冲红吗?
2023-02-14 14:44:58
邹老师:回复小涛你好,是的,红冲不可以修改期初数,会始终有期初数据错误的
2023-02-14 15:01:53
小涛:回复邹老师 好的,谢谢老师解答!!!!!!
2023-02-14 15:19:00
邹老师:回复小涛不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-14 15:34:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春风化雨 发表的提问:
老师 注册资本金退给股东会计分录怎么做呢借 实收资本负数 可不可以 贷 银行存款 现金流怎么做
借:实收资本 贷:银行存款 现金流是属于筹资相关的资金流出。
192楼
2023-02-14 12:20:59
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春风化雨:回复陈诗晗老师 实收资本做了负数 现金流做了筹资活动现金流入中吸收投资收到的现金负数 可以吗
2023-02-14 12:49:09
陈诗晗老师:回复春风化雨也是可以的,现金流量表里面这样体现也是可以的。
2023-02-14 13:04:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 若水不争 发表的提问:
股东按入股比例退股后,实收资本科目还有余额,我该计入什么科目,分录怎么做呢
你好,是全部退股了吗
193楼
2023-02-15 10:39:25
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若水不争:回复邹老师 原来是三个股东,均全部退股,现在由一个股东负责
2023-02-15 11:08:52
邹老师:回复若水不争你好,有一个股东,实收资本就会有余额的
2023-02-15 11:20:03
若水不争:回复邹老师 公司之前是3个股东入股 的,现在3个均撤出了全部股份,由新的一个股东接手,但是之前的实收资本科目还有余额,我该放入什么科目,分录该怎么做呢,谢谢谢谢老师了
2023-02-15 11:43:22
邹老师:回复若水不争你好,如果全部撤出了,应当是没有余额的 借;实收资本——原股东 贷;实收资本——新股东
2023-02-15 12:00:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Dark 发表的提问:
政府会计制度实务 直接支付的在职和退休人员工资,要做收入分录吗? 收到和支出的时候财务会计和预算会计分别怎么做?
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
194楼
2023-02-15 10:44:39
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Dark:回复紫藤老师 老师 收到的时候和支出的时候分别说一下
2023-02-15 11:02:59
紫藤老师:回复Dark直接支付的就是一收一支 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-02-15 11:25:05
Dark:回复紫藤老师 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入
2023-02-15 11:54:33
Dark:回复紫藤老师 这两个分录是收到?
2023-02-15 12:21:54
Dark:回复紫藤老师 财务会计?
2023-02-15 12:37:56
紫藤老师:回复Dark上面那个是财务会计,下面是预算会计
2023-02-15 13:02:29
Dark:回复紫藤老师 好的 谢谢
2023-02-15 13:27:51
紫藤老师:回复Dark不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-15 13:49:33
Dark:回复紫藤老师 单位缴纳的医疗保险和个人缴纳的医疗保险怎么做呢?老师
2023-02-15 14:12:18
紫藤老师:回复Dark单位缴纳的医疗保险计入应付职工薪酬 个人缴纳的医疗保险计入其他应付款
2023-02-15 14:38:51
Dark:回复紫藤老师 个人的需要做预算会计吗?
2023-02-15 14:53:52
紫藤老师:回复Dark个人的不需要做预算会计
2023-02-15 15:23:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 感恩 发表的提问:
我在四月收到老板注入的资本181274,共计180万,会计分录为借:银行存款,货:实收资本,可在四月份凭证过帐后实收资本变成了1618726.请问老师这是什么原因?
看你实收资本明细账
195楼
2023-02-15 11:01:51
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