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未支付工资的会计分录怎么写
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
购买支票 用银行存款支付的 会计分录怎么写
借:财务费用贷:银行存款
136楼
2023-01-28 12:11:18
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
老师请问 公司这个月新成立请问计提工资和支付工资会计分录怎么处理,银行为0,因为注册资金还未到位,老板个人支付的
你好!筹建期间工资进入开办费,借:长期待摊费---工资 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:现金 老板支付可以走其他应付款。借:现金 贷:其他应付款---老板
137楼
2023-01-28 12:20:58
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晓海老师:回复沉默的豌豆你好!筹建期间工资进入开办费,借:长期待摊费---工资 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:现金 老板支付可以走其他应付款。借:现金 贷:其他应付款---老板
2023-01-28 12:46:08
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付上月增值税,1000,的会计分录怎么写
上月有计提的话就是借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
138楼
2023-01-29 10:58:33
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 冬瓜 发表的提问:
本月应付未付的办公楼租金20万,会计分录怎么写
你好 借 管理费用 贷 其他应付款
139楼
2023-01-29 11:20:49
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冬瓜:回复答疑苏老师 喔,谢谢老师
2023-01-29 11:32:11
答疑苏老师:回复冬瓜不客气,祝工作顺利哦!
2023-01-29 12:00:12
冬瓜:回复答疑苏老师 就是不清楚用应付账款还是用其他应付款
2023-01-29 12:29:10
答疑苏老师:回复冬瓜你好,用其他应付款。
2023-01-29 12:46:50
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 开放的板栗 发表的提问:
11日,用银行存款支付上月工资60000元,的会计分录咋写
借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个税所得税 银行存款
140楼
2023-01-29 11:49:31
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付设备维修费,会计分录怎么写
经营费用 或 管理费用
141楼
2023-01-29 12:18:00
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 干净的牛排 发表的提问:
支付职工培训费 有增值税专用发票 怎么写会计分录
同学, 借:管理费用--职工教育经费        应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(现金)
142楼
2023-01-30 11:37:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 往事如烟 发表的提问:
老师,固定资产运输设备未入账,支付的车款,会计分录怎么做
借;预付账款 贷;银行存款
143楼
2023-01-30 11:52:50
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往事如烟:回复邹老师 老师,此支付的车款不是新车也没有发票,怎么做内帐分录
2023-01-30 12:07:35
邹老师:回复往事如烟借;固定资产 贷;银行存款
2023-01-30 12:24:11
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 淡淡的爆米花 发表的提问:
支付企业所得税会计分录怎么写
 您好!借:应交税费-所得税 贷:银行存款
144楼
2023-01-30 12:17:58
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淡淡的爆米花:回复韦老师 汇算清缴补交的所得税分录怎么做?
2023-01-30 12:29:21
韦老师:回复淡淡的爆米花借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-01-30 12:43:50
淡淡的爆米花:回复韦老师 直接写一个借利润分配-未分配利润,贷银行存款对吗
2023-01-30 13:05:34
韦老师:回复淡淡的爆米花小企业会计准则可以这样写
2023-01-30 13:32:33
淡淡的爆米花:回复韦老师 银行存款利息分录怎么写
2023-01-30 13:45:36
韦老师:回复淡淡的爆米花借:银行存款 贷:财务费用
2023-01-30 13:57:38
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计人 发表的提问:
销售一批产品 之后产生增值税额 税额未支付,这笔会计分录怎么写
借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
145楼
2023-01-31 11:40:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阔达的凉面 发表的提问:
固定资产领用原材料计64000维修,增值税10210,支付维修人员工资为16000。相关的会计分录怎么写?
你好 你们是安装固定资产要领用材料还是什么业务。 这样好判断下科目
146楼
2023-01-31 11:59:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ S 发表的提问:
支付商铺的转让费,会计分录怎么写?(怎么记账?)
借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目
147楼
2023-01-31 12:14:59
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S:回复邹老师 之后每个月都要计提摊销是吗?计提摊销分录怎么写?
2023-01-31 12:55:19
邹老师:回复S你好,是摊销 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
2023-01-31 13:13:52
S:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 13:26:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付筹备期间工作人员工资的分录怎么写
借;待摊费用 贷;应付职工薪酬
148楼
2023-02-01 11:31:26
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
行政单位,工资个人部分的计提和支付怎么做会计分录
你好,借管理费用 贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款个税 社保
149楼
2023-02-01 11:53:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
微信支付办公费会计分录怎么写
你好 借;管理费用——办公费 贷;其他货币资金——**
150楼
2023-02-01 12:11:59
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