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未支付工资的会计分录怎么写
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ luciaying 发表的提问:
付工会经费的会计分录怎么写的?
借:管理费用--工会经费贷:银行存款
106楼
2023-01-06 12:42:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ huan.ge 发表的提问:
现金支票支取250100 付员工工资 分录怎么写
借;库存现金 贷;银行存款 借;应付职工薪酬 贷;库存现金
107楼
2023-01-06 13:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会撒娇的手链 发表的提问:
向股东分红但尚未支付的会计恒等式怎么写
分红时 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利-按股东明细 同时 支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税费--个人所得税 贷:其他应付款-某股东
108楼
2023-01-08 14:36:40
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 贝贝 发表的提问:
公司借个人的款,会计分录怎么写,支付利息怎么写
同学你好 有利息费发票吗
109楼
2023-01-08 15:03:33
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贝贝:回复朴老师 没有,就是不知道利息怎么做账
2023-01-08 15:23:27
朴老师:回复贝贝同学你好 计入营业外支出吧 因为没有发票
2023-01-08 15:36:32
贝贝:回复朴老师 就是如果对方给我们提供发票,我们就可以算公司的正常支出是吧
2023-01-08 15:55:34
朴老师:回复贝贝同学你好 对的 这个可以算的哦
2023-01-08 16:17:36
贝贝:回复朴老师 个人可以去税务局代开是吧
2023-01-08 16:31:38
朴老师:回复贝贝同学你好 嗯 这个可以的哦 但是金融服务的有很多地方代开不了
2023-01-08 16:57:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ LTH 发表的提问:
建设期支付的工资应该怎么处理(会计分录)
你好 是筹建期吗 记管理费用开办费贷应付职工薪酬
110楼
2023-01-08 15:09:44
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LTH:回复玲老师 公司是以股权转让取得的,现在重新建议中,该怎么处理?
2023-01-08 15:25:30
玲老师:回复LTH新企业吗 筹建期支出记管理费用开办费
2023-01-08 15:36:27
LTH:回复玲老师 我没有设置开办事科目,直接入管理费中的工资
2023-01-08 15:53:05
玲老师:回复LTH按规定 筹建期记管理费用开办费 后面你自己再加明细
2023-01-08 16:16:28
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 对方正在输入....... 发表的提问:
付成本人员工资,分录怎么写?就是计提工资的时候分录怎么写
你好 借成本科目 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行 
111楼
2023-01-08 15:14:59
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对方正在输入.......:回复玲老师 小规模不超过45万部分的增值税,应该不用交税的增值税数据结转到什么科目?
2023-01-08 15:32:59
玲老师:回复对方正在输入.......你好 营业外收入科目  
2023-01-08 16:01:46
对方正在输入.......:回复玲老师 老师,21年第四季度小型微利企业企业所得税怎么计算?税率是多少,净利润是91228,应该交多少企业所得税?
2023-01-08 16:23:37
玲老师:回复对方正在输入.......100万以下的实际利润乘以2.5%。
2023-01-08 16:47:59
对方正在输入.......:回复玲老师 老师我们装修费没有发票,但是我摊销了费用,我是不是在1月份报税的时候这些数据不能当费用低所得税?应该怎么把这些数据减出来?
2023-01-08 17:07:54
玲老师:回复对方正在输入.......您好,不同的问题,请您重新提问,如果第一个问题还有疑问,您再追问。
2023-01-08 17:28:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 凤梅 发表的提问:
工程施工项目支付工会经费怎么写分录
你好 借;应付职工薪酬——工会 经费 贷;银行存款
112楼
2023-01-09 11:58:02
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一个货款已付一个货款未付的会计分录怎么写
一个货款已付一个货款未付的会计分录怎么写
113楼
2023-01-09 12:06:58
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李老师:回复爱笑的流沙已经付的借 应付账款 贷银行存款 未付的计入借库存商品 贷 应付账款
2023-01-09 12:26:55
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 娇气的小松鼠 发表的提问:
物业公司支付外包工资的会计分录怎么做
你好! 借主营业务成本 贷银行存款
114楼
2023-01-09 12:34:39
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娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 可以走管理费吗
2023-01-09 12:54:48
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠也可以记入管理费用科目的,你的理解很对
2023-01-09 13:17:48
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠你好!祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-09 13:34:24
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 像这样的外包工资用计提吗
2023-01-09 13:50:06
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠需要计提的 1.月底计提 借管理费用…外包工资 贷应付账款 2.次月支付 借应付账款 贷银行存款
2023-01-09 14:15:32
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 计提时贷方为什么不走应付职工薪酬
2023-01-09 14:42:34
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠本公司员工工资是记入应付职工薪酬 外包工资记入往来科目(应付账款)
2023-01-09 15:02:12
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-09 15:19:04
娇气的小松鼠:回复蒋飞老师 我还想问一下如果是劳务派遣的工资,怎么做分录,和外包一样吗
2023-01-09 15:40:12
蒋飞老师:回复娇气的小松鼠是的,可以外包类似的。你的理解很对
2023-01-09 16:09:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Sick 发表的提问:
计提工资,社保,个税,的会计分录怎么写,发放这些的会计分录怎么写
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
115楼
2023-01-09 12:56:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ sunny 发表的提问:
员工里支付了5000元离职补偿金怎么写会计分录啊
是员工离职 支付补偿金的会计分录
116楼
2023-01-10 11:44:08
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袁老师:回复sunny借:管理费用--补偿金贷:银行存款
2023-01-10 11:57:47
sunny:回复袁老师 老师 不用走应付职工薪酬吗
2023-01-10 12:19:44
袁老师:回复sunny可以走应付职工薪酬这个科目的 了
2023-01-10 12:39:11
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付电话费1000元,开出转账支票支付的会计分录怎么写
支付电话费1000元,开出转账支票支付的会计分录怎么写
117楼
2023-01-10 12:00:24
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龙老师:回复爱笑的流沙借:管理费用——电话费 1000 贷:银行存款 1000
2023-01-10 12:24:31
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
支付采购人员的工资费用,怎么做会计分录?
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
118楼
2023-01-10 12:16:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ kj_8KMT8i8adZkT 发表的提问:
暂估加工费,分录怎么写,款项已支付,发票未到
你好;    借生产成本 -暂估加工费  贷  银行存款    ; 你们是生产委外加工的话这样挂   
119楼
2023-01-10 12:27:34
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kj_8KMT8i8adZkT:回复meizi老师 收到发票以后的账务分录怎么写呢
2023-01-10 12:44:08
meizi老师:回复kj_8KMT8i8adZkT你好;    收到发票  红冲暂估分录。 按发票在做一笔 借生产成本- 加工费; 进项税贷 生产成本-暂估加工费  
2023-01-10 13:12:19
kj_8KMT8i8adZkT:回复meizi老师 款项已近支付了,贷方再用暂估怕是不对吧
2023-01-10 13:35:57
meizi老师:回复kj_8KMT8i8adZkT你好 ;   是的  ; 你之前暂估  明细借方不是做了暂估吗 。这样冲是为了避免你银行存款 去调整 
2023-01-10 13:55:35
kj_8KMT8i8adZkT:回复meizi老师 生产成本最终是要结转到库存商品里是吧
2023-01-10 14:13:41
meizi老师:回复kj_8KMT8i8adZkT你好; 是嘚。 完工转库存商品去   
2023-01-10 14:31:18
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Lucky. 发表的提问:
分红的会计分录,未计提,未支付
借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利
120楼
2023-01-10 12:53:59
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Lucky.:回复轶尘老师 要支付分红的时候分录呢?是不是借 应付股利贷方 银行存款/现金? ,还有贷方 用其他应付款可否?
2023-01-10 13:18:35
轶尘老师:回复Lucky.借 应付股利贷方 银行存款/现金
2023-01-10 13:46:33
Lucky.:回复轶尘老师 老师 ,您还回答我 用,其他应付款 某某谁 否?
2023-01-10 14:00:46
轶尘老师:回复Lucky.这个可以再应付股利设置二级科目 不需要通过其他应付款
2023-01-10 14:20:41
Lucky.:回复轶尘老师 但是 分红的 不是公司股东 ,也是要用应付股利?
2023-01-10 14:44:40
轶尘老师:回复Lucky.不是股东不能做分红啊 你只能分给股东或者代持的股东
2023-01-10 15:09:51
Lucky.:回复轶尘老师 是这样的,比如某某门店,项目经理占比10% 利润按10% 计提支付的 这样的会计分录?
2023-01-10 15:30:32
轶尘老师:回复Lucky.项目经理与企业是什么关系?劳动合同?
2023-01-10 15:44:45
Lucky.:回复轶尘老师 是的 企业的员工
2023-01-10 16:04:19
轶尘老师:回复Lucky.不应该按照利润分配 作为工资薪金来计入成本费用
2023-01-10 16:25:28
Lucky.:回复轶尘老师 那应该怎么做分录?
2023-01-10 16:54:08
轶尘老师:回复Lucky.借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
2023-01-10 17:04:33
Lucky.:回复轶尘老师 好的, 谢谢老师
2023-01-10 17:18:29
轶尘老师:回复Lucky.不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-01-10 17:41:54

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