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企业收到发票会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 孝顺的枕头 发表的提问:
我是房地产开发企业销售怎么做会计分录,直接开的税务发票,没有预收账款,发生增值税怎么做会计分录谢谢老师,老师贷方主营业收入,借方什么科目
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 你好,开具发票可以这样做账务处理
196楼
2023-02-15 11:47:59
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孝顺的枕头:回复邹老师 老师怎么没回答我呢、、
2023-02-15 12:16:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,建筑业收到企业给开的人工费的普通发票的话,做账会计分录是什么?
借工程施工劳务费贷银行存款 确认收入之后借主营业务成本贷工程施工
197楼
2023-02-16 10:57:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 标致的小甜瓜 发表的提问:
农民专业合作社用小企业会计制度做账在收到政府补助时怎么做会计分录?
借;银行存款 贷;营业外收入
198楼
2023-02-16 11:24:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
高新技术企业收到街道办事处奖补怎么做会计分录
你好,高新技术企业收到街道办事处奖补 借:银行存款,贷:其他收益 
199楼
2023-02-16 11:36:45
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 杨小佳 发表的提问:
老师,你好,想问下这个分录怎么做,1月和6月的都是以前的会计做的,然后我9月收到剩余发票怎么做账。
你好!借:应付账款-暂估 18900 贷:应付账款-货款 18900
200楼
2023-02-16 11:47:59
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杨小佳:回复苳苳老师 发票已经全部到位,还需要做其他分录吗
2023-02-16 12:22:37
苳苳老师:回复杨小佳主要是1月份付款的时候做的“”应付账款-货款“”,入库没有取得发票的时候:应付账款-暂估,如果不做上面的分录,那么“”应付账款-货款借方余额为18900“”,“”应付账款-暂估贷方余额为18900“”
2023-02-16 12:42:30
杨小佳:回复苳苳老师 我现在做完暂估款还有余额,正常来说余额应为0吧
2023-02-16 12:54:46
杨小佳:回复苳苳老师
2023-02-16 13:19:26
苳苳老师:回复杨小佳是的,做完就是没有余额的,没做之前你的科目余额是多少呢,分别在什么方向
2023-02-16 13:30:38
杨小佳:回复苳苳老师
2023-02-16 13:59:08
杨小佳:回复苳苳老师 未做之前是只有应付账款-货款余额为189000 正好是我本月收到的发票金额
2023-02-16 14:14:07
杨小佳:回复苳苳老师 余额在借方
2023-02-16 14:32:27
苳苳老师:回复杨小佳第一张图片中的蓝色部分“货款“贷方发生额28900是怎么来的呢吗,按照你手写的6月份的分录应该是借方发生额28900,贷方发生额10000才对
2023-02-16 14:59:04
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 小辰 发表的提问:
施工企业 ,收到土方工程的发票怎么做分录?
你按工程施工的账务处理的吗? 按工程完工进度来结转,借主营业务成本 贷主营业务收入 工程施工-合同毛利
201楼
2023-02-19 13:00:54
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小辰:回复答疑-李老师 先计入成本,以后再结转
2023-02-19 13:12:43
答疑-李老师:回复小辰同学,你什么意思...........需要计入成本的,再转入本年利润
2023-02-19 13:25:30
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
小企业会计准则有没有以前年度损益这个科目?收到18年的发票30万该怎么做分录?
你好,你好,是费用发票的话,可以借利润分配,――未分配利润,贷付账款或者是其他应付款或银行。
202楼
2023-02-19 13:20:17
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雨蝶:回复徐阿富老师 我理解的是小企业会计准则不能用以前年度损益调整这个科目,对还是不对?
2023-02-19 13:38:33
徐阿富老师:回复雨蝶你好,没有以前年度损益调整科目是对的,所以要用利润分配科目
2023-02-19 14:07:34
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 变成冰的水 发表的提问:
加工企业,收到对方代加工的原材料怎么做会计分录
1.收到受托加工材料物资时: 可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。 2.将受托的材料发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等: 借:生产成本 贷:制造费用等 3.加工完成入库时,结转本批加工成本(人工费和制造费用) 借:库存商品—受托加工产品 贷:生产成本(人工费和制造费用) 4.将加工完成的产品交付,并开出发票时:(收入等于加工费) 借:应收账款 贷:主营业务收入或其他业务收入 应交税金—应交增值税(销项税额) 应交税金—应交消费税(如果涉及消费税的,要代扣代缴消费税) 5.在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况,并结转库存商品: 借:营业成本或其他业务成本 贷:库存商品—受托加工产品
203楼
2023-02-19 13:26:44
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ / 发表的提问:
培训公司收到培训费发票会计分录怎么做
借:劳务成本 贷:银行存款(或库存现金、应付账款)
204楼
2023-02-19 13:36:00
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/:回复江老师 然后结转成本,借:主营业务收入,贷:劳务成本?
2023-02-19 13:53:59
江老师:回复 /是的,你说的完全正确,有收入时,同时结转成本
2023-02-19 14:12:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 深情的白云 发表的提问:
收到企业拆迁款怎么写会计分录
你好,如果是拆迁补偿款,借;银行存款,贷;营业外收入
205楼
2023-02-20 11:05:49
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深情的白云:回复邹老师 能再详细点吗
2023-02-20 11:36:13
邹老师:回复深情的白云你好,如果是拆迁补偿款,借;银行存款,贷;营业外收入 (这个 就是详细的分录,是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-20 11:49:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
企业收回贷款会计分录怎么做
你好,你们单位主营是什么的?
206楼
2023-02-20 11:22:32
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陪你考证的初级班主任:回复郭老师 广告业是否允许差额扣除?
2023-02-20 11:40:20
郭老师:回复陪你考证的初级班主任你好,你说的是文化事业建设费吗?
2023-02-20 12:05:31
陪你考证的初级班主任:回复郭老师 是的 是否允许差额扣除?
2023-02-20 12:25:09
郭老师:回复陪你考证的初级班主任你好 可以的可以的。
2023-02-20 12:49:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ X_熙什么熙  发表的提问:
跨年度收到借款利息发票,会计分录怎么做
你好,之前有做计提利息的分录 吗? 如果没有计提,现在支付的分录是,借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
207楼
2023-02-20 11:38:59
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X_熙什么熙 :回复邹老师 以前是按月支付利息的(借:财务费用-利息支出 贷:银行存款)
2023-02-20 12:11:15
邹老师:回复X_熙什么熙 你好,如果没有计提,现在支付的分录是,借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目(是针对这个回复有什么疑问?)
2023-02-20 12:38:39
X_熙什么熙 :回复邹老师 计提借款利息,怎么做会计分录
2023-02-20 13:04:26
邹老师:回复X_熙什么熙 你好 如果是正常计提 借;财务费用等科目,贷;应付利息 如果是跨年计提 借;以前年度损益调整,贷;应付利息
2023-02-20 13:16:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 昕~晴 发表的提问:
同行企业开业,公司送鲜花,发票,怎么做会计分录?
借;销售费用 贷;银行存款等科目
208楼
2023-02-21 10:53:47
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阳光 发表的提问:
货款已付,但发票还没收到会计分录怎么做?
借;预付账款贷:银行存款
209楼
2023-02-21 11:09:44
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阳光:回复袁老师 那要是收到发票了呢?
2023-02-21 11:36:48
袁老师:回复阳光借:库存商品贷:预付账款
2023-02-21 12:06:16
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ yaya爱学习 发表的提问:
老师,房地产企业收到预收账款怎么做会计分录,结转收入时怎么处理
1..借银行存款 贷预收账款 2. 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
210楼
2023-02-21 11:27:49
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yaya爱学习:回复蒋飞老师 结转收入的时候忘记把销项税金分出来了,直接全转收入了,怎么改啊,2019年的
2023-02-21 11:53:41
蒋飞老师:回复yaya爱学习借以前年度损益调整(主营业务收入) 贷应交税费…应交增值税(销项税额)
2023-02-21 12:14:36
yaya爱学习:回复蒋飞老师 在什么时候调整啊,能在2019年12月份调吗
2023-02-21 12:38:19
蒋飞老师:回复yaya爱学习最好反结账更改。
2023-02-21 12:54:11

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