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企业收到发票会计分录怎么做
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
工程建筑企业,没有收到工程款,先给对方开具发票,怎么会计分录
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
226楼
2023-02-26 20:13:59
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洋洋:回复王雁鸣老师 收到工程款怎么做啊 老师
2023-02-26 20:25:42
王雁鸣老师:回复洋洋您好,收到工程款时,借;现金或者银行存款,贷:应收账款。
2023-02-26 20:36:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师好,请问我们公司是加工企业,我收到委托方发给我的材料,要怎么做分录,然后我加工好要怎么做分录,还有收到加工费的会计分录?
你好! 受托方的会计核算一般是: 1.收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 2.对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用 3.加工完成按合同规定发给委托方时: (1)确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的,受托方应该履行代扣代缴消费税义务,这里的计税价格一般参照同类产品的价格或组成计税价格×消费税税率) (2)同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 (3)在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资-某公司”(注明物资数量)。 4.受托方上交消费税时: 借:应交税费-应交消费税 贷:银行存款
227楼
2023-02-26 20:24:58
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︶人生如流水:回复玲老师 老师也就是说我收到受托的加工物料时可以根据加工费金额入帐先:借:原材料 贷:受托加工物资 然后加工领用:借:受托加工物资 贷:原材料 然后.对于加工过程中发生的生产成本:  借:生产成本  贷:原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用  3.加工完成按合同规定发给委托方时:  (1)确认销售收入  借:应收账款(银行存款)  贷:主营业务收入(加工费收入)  应交税费-应交增值税(销项税额)  这样做可不可以,因为我们用系统,这样会不会好管控受托物资? 但是这样好像就会有存货
2023-02-26 20:59:22
玲老师:回复︶人生如流水你好不是存货 但是,由于受托方对受托加工物资具有保管的责任,因此企业应当设置备查帐进行表外核算。
2023-02-26 21:22:19
︶人生如流水:回复玲老师 也就是说我不在系统设置出入库,只做电子档就好对吗
2023-02-26 21:41:49
玲老师:回复︶人生如流水对 记在备查账里就对了
2023-02-26 22:10:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
房地产企业收到客户首付款,怎么做会计处理,需要预缴增值税吗,会计分录怎么做
你好,房地产企业收到客户首付款 借:银行存款,贷:预收账款 需要预缴增值税,预缴增值税的账务处理是 借:应交税费—应交增值税(已交税金),贷:银行存款 
228楼
2023-02-26 20:35:58
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佳佳:回复邹老师 需要计提增值税吗,还是直接缴纳了做账
2023-02-26 21:07:28
邹老师:回复佳佳你好,暂时不需要计提,直接做预交增值税分录就好了
2023-02-26 21:31:23
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 米嘟妈妈 发表的提问:
合伙企业收到股票股息、缴纳其个税,计提、分配股息,这一系列怎么做会计分录?注:股票收入不是公司业务!
你好,学员,这个是被投资企业代扣代缴的
229楼
2023-02-26 20:52:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
新会计准则下收到水电费发票未付款会计分录怎么做
你好!借管理费用-水电费等 贷应付账款。
230楼
2023-02-26 21:20:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 小桔子 发表的提问:
充值公司油卡的会计分录怎么记,和收到油费发票的分录怎么做?
借预付账款贷银行存款。
231楼
2023-02-27 10:31:51
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郭老师:回复小桔子主营是什么?这个是用在哪里的?
2023-02-27 10:58:35
小桔子:回复郭老师 收到油费发票呢
2023-02-27 11:26:37
小桔子:回复郭老师 就是公司车公事用过的油费
2023-02-27 11:43:58
郭老师:回复小桔子借管理费用贷预付账款。
2023-02-27 12:08:51
小桔子:回复郭老师 我这里挂到应付账款去了
2023-02-27 12:29:54
小桔子:回复郭老师 是不是错的,该怎么调回来呢
2023-02-27 12:46:00
郭老师:回复小桔子借应付账款贷银行存款做的吗?
2023-02-27 12:58:21
小桔子:回复郭老师 是的呢,老师我该怎么调回来
2023-02-27 13:21:32
郭老师:回复小桔子你每个月冲应付账款,就可以借管理费用贷应付账款。
2023-02-27 13:45:15
小桔子:回复郭老师 我收到发票的时候,是借管理费用贷应付账款,是不是没错呢
2023-02-27 14:00:33
郭老师:回复小桔子你好是的,没有错误的,可以的,可以这么做的,之前做了哪个科目现在冲哪个科目就可以
2023-02-27 14:21:08
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
企业因为费率调整收到退回的失业保险怎么做会计分录呢?
你好!冲减前期的费用,,,
232楼
2023-02-27 10:39:50
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聪明的小脑瓜子:回复QQ老师 能具体点吗?
2023-02-27 11:08:29
QQ老师:回复聪明的小脑瓜子你好!你缴纳保险是的会计分录写一下
2023-02-27 11:21:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 孝顺的宝贝 发表的提问:
按照小企业会计准则,收到以前年度多交企业所得税,该怎么做分录
这个是借银行贷应交税费,借所得税费用 负数 贷应交税费 负数
233楼
2023-02-27 10:55:28
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 398760764 发表的提问:
请教一下:工业企业 计提电费,燃气费,付电费燃气费,收到发票怎么做账,分录怎么做?
您是如何计提的呢?谢谢 比如说计提是: 借:费用/主营业务成本 贷:银行存款 那么受到发票就是冲销之前计提,再做一笔正确的
234楼
2023-02-27 11:09:05
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思顿乔老师:回复398760764请问还有什么可以帮您
2023-02-27 11:21:32
398760764:回复思顿乔老师 借:费用   贷其他应付款 天然气
2023-02-27 11:43:23
398760764:回复思顿乔老师 计提   付款    收到   发票    分别做分录   怎么做
2023-02-27 12:12:13
思顿乔老师:回复398760764计提 借:费用 贷:应付账款/其他应付款 付款 借:应付账款/其他应付款 贷:银行存款
2023-02-27 12:26:33
思顿乔老师:回复398760764收到发票 借:费用(负数) 贷:应付账款/其他应付款(负数) 借:费用(正确) 贷:应付账款/其他应付款(正确)
2023-02-27 12:44:45
398760764:回复思顿乔老师 进项税呢,借:费用   进项税   贷:应付/其他应付款  对不对
2023-02-27 13:06:39
思顿乔老师:回复398760764您好,是的。专票是您那样做的
2023-02-27 13:27:36
398760764:回复思顿乔老师 如果我当月燃气费已经结转生产成本了,下月发票回来了  怎么弄啊?
2023-02-27 13:53:38
思顿乔老师:回复398760764发票与暂估金额一致么?谢谢
2023-02-27 14:14:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
发票在系统先抵扣了,但未收到发票怎么做会计分录?
你好,可以先这样做分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
235楼
2023-02-27 11:29:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王伟 发表的提问:
小规模企业,发票开的不到3万,免税。收入分录怎么做?发票金额是4389.51,税额131.69.分录怎么做?
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-税收减免
236楼
2023-02-28 10:31:20
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到国家高新技术企业认定资助款该怎么做会计分录?
借:银行存款 贷:营业外收入/递延收益
237楼
2023-02-28 10:48:37
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 成就的小熊猫 发表的提问:
请问企业本月收到增值税留抵退税款,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
238楼
2023-02-28 11:06:57
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,民办非企业,收到的受托代理资产,会计分录怎么做?
你好;  1.   收到受托代理资产时,按照应确认的入账金额,借受托代理资产”,贷受托代理负债。 2. 在转赠或者转出受托代理资产时,按照转出受托代理资产的账面余额,借受托代理负债,贷受托代理资产
239楼
2023-02-28 11:23:59
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 常宏昌 发表的提问:
问一下,企业收到了社保补贴款,应该怎么做会计分录呀?
你好,可以借银行存款 贷营业外收入
240楼
2023-03-01 10:52:25
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