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福利进项税额转出的会计分录
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 我随悦动 发表的提问:
老师,年底购进羽绒服用于给员工发福利价格2195元,开的发票是增值税专票 会计分录这样做对吗 借:库存商品1942.48 借:应交增值税_进项税额252.52 贷:现金2195 借:管理费用2195 贷:应付职工薪酬2195 发放福利会计分录 借:应付职工薪酬_福利费2195 贷:库存商品1942.48 贷进项税额转出_252.52 老师这样做分录对吗?
您好!分录做的正确!
166楼
2023-02-07 11:50:50
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ソ尐様ル 发表的提问:
企业购入活动器械用于职工福利,需要进项税额转出的完整分录是??
借库存商品 应交税费-增值税-进项 贷银行存款 借管理费用-福利费 贷库存商品 应交税费-增值税-进项转出
167楼
2023-02-07 12:01:34
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ソ尐様ル:回复吴少琴老师 结转的时候是借进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗
2023-02-07 12:20:44
ソ尐様ル:回复吴少琴老师 为什么购入的时候要借库存商品呀
2023-02-07 12:32:51
吴少琴老师:回复ソ尐様ル不是未交增值税,因为这是一个物品
2023-02-07 12:57:12
ソ尐様ル:回复吴少琴老师 那进项税额转出不用结转吗,这样不是一直有余额
2023-02-07 13:24:03
吴少琴老师:回复ソ尐様ル借应交税费-增值税-进项转出 贷应交税费-增值税-转出未交增值税
2023-02-07 13:45:59
ソ尐様ル:回复吴少琴老师 转出未交增值税可以挂余额吗
2023-02-07 14:15:30
吴少琴老师:回复ソ尐様ル转出未交增值税可以挂余额吗 可以
2023-02-07 14:34:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发福莹 发表的提问:
进项税额转出的会计分录是怎样的
您好,分录,借:原材料,库存商品,或者主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。
168楼
2023-02-07 12:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
进项税额转出的会计分录是怎样的?
你好,是认证了不能抵扣的吗?借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出
169楼
2023-02-08 11:09:43
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空镜子:回复郭老师 是的,招待费(住宿费)发票认证了,做进项税额转出的分录
2023-02-08 11:24:17
郭老师:回复空镜子你好,借费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
2023-02-08 11:38:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小晴天 发表的提问:
老师,进项税额转出的全部会计分录?
你们为啥进项税额转出,啥原因
170楼
2023-02-08 11:36:07
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小晴天:回复maize老师 福利费
2023-02-08 12:05:37
maize老师:回复小晴天借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,借进项税额转出 贷转出未交增值税,借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费
2023-02-08 12:32:55
小晴天:回复maize老师 进项税额转出是应交税费二级,还是应交增值税的下面二级啊?
2023-02-08 12:48:08
maize老师:回复小晴天应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-02-08 13:16:16
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一地金 发表的提问:
老师 公司 购入的年会奖品入福利费, 这部分税金要作进项税额转出哇?
你好,已经抵扣了,要作进项税额转出
171楼
2023-02-08 11:44:32
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一地金:回复庄老师 老师,分录 就是 借:福利费 -100 贷:应交税费-进项税额转出 -100
2023-02-08 12:02:40
庄老师:回复一地金你好,这个分录 是 借:应付职工薪酬--福利费 100 贷:应交税费-应交增值税--进项税额转出 100
2023-02-08 12:17:25
一地金:回复庄老师 老师 这个奖品 是抽奖用的,比如一共买了1万,所有的奖品一共1万,
2023-02-08 12:35:56
庄老师:回复一地金你好,一开始没有认证抵扣,直接做,借应付职工薪酬--福利费10000,贷银行存款10000,不用再做进项税额转出
2023-02-08 12:46:45
一地金:回复庄老师 老师 为什么不是借:管理费用-福利费 ?
2023-02-08 13:12:33
庄老师:回复一地金你好,最后,借管理费用--福利费10000,贷应付职工薪酬--福利费10000
2023-02-08 13:37:00
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 金池? 发表的提问:
外购的产品用于职工福利,进项税额转出,分录 是在贷方吗?是怎么做的?
您好,这个是借 库存商品 贷应交税费 应交增值税 进项税额转出
172楼
2023-02-08 12:08:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小霞 发表的提问:
进项税额转出如何做会计分录?
需要看你们为啥转出,你可以说下吗
173楼
2023-02-09 11:17:25
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小霞:回复maize老师 就是上个月的发票购买方名称打了两个重复的公司名称,但上月已认证,只能进项转出,供应商在这个月再开过来
2023-02-09 11:38:18
maize老师:回复小霞借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出就可以
2023-02-09 11:58:06
小霞:回复maize老师 进项税额转出在贷方是吧?
2023-02-09 12:13:16
maize老师:回复小霞是的进项税额转出在贷方
2023-02-09 12:35:22
小霞:回复maize老师 老师,年末12月做账,如果有盈利,要做利润分配—未分配利润么?如果是亏损,则不用做是吧?
2023-02-09 13:01:53
maize老师:回复小霞需要本年利润结转到利润分配未分配利润下面
2023-02-09 13:14:35
小霞:回复maize老师 如果是亏损,是不是不用做此分录?
2023-02-09 13:31:23
maize老师:回复小霞都需要做这个,只是盈利需要计提法定盈余公积
2023-02-09 13:48:44
小霞:回复maize老师 那亏损的,分录是借:本年利润,贷:利润分配未分配利润,是这样的么?
2023-02-09 14:05:25
maize老师:回复小霞不是,你亏损本年利润是在借方,你现在要结转就做借利润分配 贷本年利润
2023-02-09 14:20:27
小霞:回复maize老师 好的,老师,员工这个月报销12月份的费用发票,这个月可以入账吧?跨年发票有没有问题?
2023-02-09 14:37:11
maize老师:回复小霞跨年只能使用以前年度损益调整
2023-02-09 14:57:54
小霞:回复maize老师 只是使用以前年度损益,最后还是可以入费用是吧?
2023-02-09 15:26:39
maize老师:回复小霞这个是代替费用,你做分录就没有费用
2023-02-09 15:38:04
小霞:回复maize老师 这个最后不入到财务报表里么?
2023-02-09 15:51:25
maize老师:回复小霞这个是不计入本年的利润中
2023-02-09 16:16:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
174楼
2023-02-09 11:27:45
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丽丽:回复邹老师 老师,我不太理解,能给我解释一下吗?
2023-02-09 11:49:36
邹老师:回复丽丽因为转出,增加对应的材料等成本,然后把进项税额转出转入未交增值税,缴纳了就减少未交增值税
2023-02-09 12:05:32
丽丽:回复邹老师 老师,借:原材料等科目指的是哪些?
2023-02-09 12:33:36
邹老师:回复丽丽你好,就是原材料,库存商品,因为无法一一列出,就等等了
2023-02-09 12:57:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 害羞的蜡烛 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
175楼
2023-02-09 11:33:29
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
福利费的增值税发票认证后,转出进项税,如何做分录,
您好 借 管理费用等 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
176楼
2023-02-09 11:46:40
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静:回复宸宸老师 直接写这一步就可以了?
2023-02-09 12:16:11
宸宸老师:回复您好,是的,进项税部分转出到对应科目即可
2023-02-09 12:36:02
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 谢谢老师 发表的提问:
老师,待认证的进项税(该笔是福利费发生的进项),我要做进项税转出,分录是什么。谢谢
同学你好 借,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一待认证进项 借,管理费用等 贷,应交税费一应增一进项转出;
177楼
2023-02-09 12:05:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
用于职工福利(医疗保险)的进项税转出,分录怎么做?
你好~ 借 管理费用-职工福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
178楼
2023-02-10 11:41:43
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问:
出口免税,进项税额累算调整,进项税额转出的金额怎么做会计分录
你好, 借: 主营业务成本 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出
179楼
2023-02-10 11:58:14
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自觉的跳跳糖:回复张壹老师 那第一笔是借:应交税费-应交增值税进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税进项税
2023-02-10 12:28:42
张壹老师:回复自觉的跳跳糖你好,进项税额转出只有一个分录
2023-02-10 12:40:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出是借:管理费用-福利,贷:应交税费-增(进项转出) 结转时借:应交税费-增(进项转出)贷:应交税费-未交增值税?如果进项大,不用交税怎么出分录
你好,不用交税也可以这样做,只是未交增值税余额在借方。
180楼
2023-02-10 12:05:59
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