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福利进项税额转出的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
196楼
2023-02-15 11:09:53
全部回复
大丫:回复bamboo老师 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2023-02-15 11:30:20
bamboo老师:回复大丫那现在 借:库存商品 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2023-02-15 11:55:10
大丫:回复bamboo老师 补交税款时,怎么做
2023-02-15 12:15:04
bamboo老师:回复大丫借:应交增值税——未交增值税 贷:银行存款
2023-02-15 12:33:12
大丫:回复bamboo老师 进项税额转出金额是不是未交增值税金额是一个数
2023-02-15 12:58:50
bamboo老师:回复大丫您是大厅补缴还是跟平时按期申报一起填写
2023-02-15 13:24:28
大丫:回复bamboo老师 大厅补缴的
2023-02-15 13:50:02
bamboo老师:回复大丫大厅补缴的话 那您可以直接做一笔 这样简单省事 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:银行存款
2023-02-15 14:14:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 叶子 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做?
你好!这个要看是因为什么原因转出
197楼
2023-02-15 11:33:24
全部回复
叶子:回复宋生老师 是业务招待费的住宿费进项税额,去年被我抵扣了,今年再做一个进项税额转出
2023-02-15 11:51:50
宋生老师:回复叶子你好!你借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2023-02-15 12:10:27
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 桐媚???????????? 发表的提问:
已经认证的进项税额用于集体福利的会计处理 借:管理费用 100 进项税额。10 贷:现金 110 用于集体福利后 借:管理费用10 贷:进项税额转出10 这样对吗?
你好,是的,借:管理费用10,贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出10
198楼
2023-02-15 11:53:59
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桐媚????????????:回复庄老师 如果是以前年度发生的需要调整到以前年度损益调整吧
2023-02-15 12:19:37
庄老师:回复桐媚????????????你好,是的,是这样处理的,
2023-02-15 12:40:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 锦鲤 发表的提问:
已经认证的属于职工福利的进项税转出,分录怎么做?
你好,借;管理费用,贷应付职工薪酬——福利费 借;应付职工薪酬——福利费,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
199楼
2023-02-16 11:05:09
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锦鲤:回复邹老师 月末结转怎么做的
2023-02-16 11:25:47
邹老师:回复锦鲤你好,你是指转出未交增值税的结转?
2023-02-16 11:42:02
锦鲤:回复邹老师 进项税额转出这个科目月末是不是无余额的?是结转到未交增值税吗
2023-02-16 11:53:24
邹老师:回复锦鲤你好,是的,需要做到无余额,需要结转到未交增值税,然后缴纳才是的
2023-02-16 12:03:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 娪笑な嫣嘫 发表的提问:
上个月属于职工福利费专票我抵扣了也做了分录(借-应付职工薪酬-职工福利费,应交税费-应交增值税进项税额,贷银行存款),这个月要把这笔分录的进项税额转出。分录要怎么做呢?是借应交税费-应交增值税进项税额转出,贷应交税费-应交增值税进项税额?
借,管理费用~福利费 贷,应交税费~进转出
200楼
2023-02-16 11:25:53
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娪笑な嫣嘫:回复陈诗晗老师 老师,我想问下,职工福利费必须每个月计提了,才可以在企业所得税前抵扣吗?
2023-02-16 11:46:23
陈诗晗老师:回复 娪笑な嫣嘫是的,你不计提的话你都没有记入费用你怎么税前扣除了。
2023-02-16 12:14:34
娪笑な嫣嘫:回复陈诗晗老师 现在我都是每个月先计提借管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。等收到发票的时候,我就是借应付职工薪酬-福利费,贷现金或银行存款
2023-02-16 12:44:33
陈诗晗老师:回复 娪笑な嫣嘫是的,你是在实际发生的,当月要计提到你的费用里面。
2023-02-16 13:09:42
娪笑な嫣嘫:回复陈诗晗老师 我是不管这个月有没有发生福利费,我都先按工资总额数计提,等到时发生了就直接冲掉。到最后汇算清缴的时候,看有多少,然后再汇算清缴的时候再调数,这样也可以的吧
2023-02-16 13:32:43
陈诗晗老师:回复 娪笑な嫣嘫后面这种方式处理也是可以的。
2023-02-16 13:55:09
娪笑な嫣嘫:回复陈诗晗老师 那工资总额是按我个税上申报的工资数来计提福利费,还是按我自己做的那个工资表里的总额数来计提呢?
2023-02-16 14:06:51
陈诗晗老师:回复 娪笑な嫣嘫申报个税的时候是需要按理工资表里面的金额,再加上福利费来进行申报。
2023-02-16 14:18:29
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
进项税额转出 会计分录怎么做
你好 借 原材料/*费用/营业外支出 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
201楼
2023-02-16 11:42:41
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闫倩老师:回复老江老师 月底了 要不要进行账务处理啊
2023-02-16 12:08:08
老江老师:回复闫倩老师对于这对分录,月末不要进行别的处理!
2023-02-16 12:30:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出如何做会计分录
你们是为啥要进项税额转出
202楼
2023-02-16 11:53:59
全部回复
梅:回复maize老师 不是很清楚
2023-02-16 12:08:12
梅:回复maize老师 供应商那退回了货款
2023-02-16 12:27:04
maize老师:回复那开红字发票吗?你们是购买方?
2023-02-16 12:44:34
梅:回复maize老师 是开了红字发票
2023-02-16 13:09:38
梅:回复maize老师 但没收到
2023-02-16 13:22:06
梅:回复maize老师 18年开的费用发票,一月开红字发票了
2023-02-16 13:52:06
maize老师:回复你之前做啥分录可以说下吗?
2023-02-16 14:05:24
梅:回复maize老师 请问乍怎么供分录
2023-02-16 14:33:26
maize老师:回复这个需要根据之前分录,你之前认证吗,你现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出,
2023-02-16 15:02:04
梅:回复maize老师 如果本月有留抵税额放到什么科目
2023-02-16 15:32:03
maize老师:回复你不是转出吗,转出就不算进项税额,留底这个会在转出未交增值税借方
2023-02-16 15:56:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ G@Y@J 发表的提问:
进项税额转出怎样做会计分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
203楼
2023-02-19 12:37:51
全部回复
G@Y@J:回复邹老师 原材料库存价税还需要往外转吗?
2023-02-19 12:50:40
邹老师:回复G@Y@J你好,是的
2023-02-19 13:06:23
G@Y@J:回复邹老师 怎样做会计分录?不转可以吗?
2023-02-19 13:23:49
邹老师:回复G@Y@J就是上面的分录 原材料可能是库存商品或费用科目
2023-02-19 13:52:22
G@Y@J:回复邹老师 谢谢!老师
2023-02-19 14:16:42
邹老师:回复G@Y@J不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-19 14:29:18
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 张彤宇 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么写
您转出进项税额的项目如果是费用科目,转出额就是计入费用科目。是存货科目的就计入存货科目。
204楼
2023-02-19 12:56:00
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问:
员工福利 做进项税转出 转出的进项是计入费用吗?
你好!是的,计入福利费就可以的
205楼
2023-02-19 13:09:27
全部回复
续写つ未来:回复QQ老师 他好像计个销售费用吧 我就把理论给忘了, 就有个疑问为啥入费用呢
2023-02-19 13:36:04
QQ老师:回复续写つ未来你好!自产的视同销售,外购的不用只做进项税转出
2023-02-19 13:56:39
续写つ未来:回复QQ老师 我可能想的有点多 就在想 那他的商品成本不做转出吗 我就想到把转出的税进成本?
2023-02-19 14:15:47
QQ老师:回复续写つ未来你好!你们是自产的还是外购的?
2023-02-19 14:36:55
续写つ未来:回复QQ老师 外购的 就比如月饼
2023-02-19 14:59:59
QQ老师:回复续写つ未来外购的全部转入费用就可以。
2023-02-19 15:19:07
续写つ未来:回复QQ老师 那还有个企业服务费 他把转出的进项 放在开发成本开发间接费 这是啥意思呢?
2023-02-19 15:43:34
QQ老师:回复续写つ未来你好!服务费是可以抵扣的,为什么要转出
2023-02-19 16:04:39
续写つ未来:回复QQ老师 他这个费用应该属于员工福利了 他就做转出了
2023-02-19 16:22:24
QQ老师:回复续写つ未来你好!借 应付职工薪酬 福利费 贷 应交税费 进项税转出
2023-02-19 16:46:49
续写つ未来:回复QQ老师 哦哦 他可能计错了 他计了开发成本开发间接费
2023-02-19 17:02:02
QQ老师:回复续写つ未来你好!原分录红字冲回,在做蓝字
2023-02-19 17:29:54
续写つ未来:回复QQ老师 嗯嗯 这是我做一个所得税审计发现的所在单位的账
2023-02-19 17:40:34
QQ老师:回复续写つ未来你好!在报告里写出来就可以的
2023-02-19 17:57:10
QQ老师:回复续写つ未来你好!在报告里写出来就可以的
2023-02-19 18:25:15
续写つ未来:回复QQ老师 嗯嗯 我好像还没到那个水平 哈哈 还是谢谢老师 扫除一个盲点
2023-02-19 18:46:07
QQ老师:回复续写つ未来不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-02-19 18:57:32
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阿慢 发表的提问:
关于加计抵减进项税转出分录, 购进时:借 库存商品100 借:应交税费——增值税(进项税)13 贷:银行 113 现在因某种原因,需要进项税额转出,当时已经享受进项的10%加计抵减政策,现在转出进项时,自然也不能享受了 分录 借:管理费用——福利费 113 贷:库存商品 100 应交税费——增值(进项税额转出)13 问题是,进项税10%的加计抵减额怎么做分录? 谢谢
你好,参考下面的, 2019年4月份我一般纳税人咨询公司符合增值税的加计抵减政策,4月份销项税31万元,进项税额10万元,全部属于允许抵扣的进项税额。》 计算: 4月份增值税的加计抵减额=? 应纳增值税额=? 实际缴纳增值税=? 加计抵减额如何进行会计处理? 答复: 4月份增值税的加计抵减额=10万元*10%=1万元 应纳增值税=31-10=21万元 实际缴纳增值税=21-1=20万元 分录: 一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)21万元 贷:应交税费-未交增值税 21万元 二、计提增值税的账务处理: 缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税 21万元 贷:银行存款 20万元 其他收益 1万元
206楼
2023-02-19 13:23:09
全部回复
阿慢:回复庄老师 老师,这个回答中没有进项税转出的描述
2023-02-19 13:43:19
庄老师:回复阿慢问题是,进项税10%的加计抵减额怎么做分录? 计提增值税的账务处理: 缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税 21万元 贷:银行存款 20万元 其他收益 1万元
2023-02-19 14:12:19
阿慢:回复庄老师 老师,这个不是加计抵减转出进项税的分录,我自己写分录了,就差最后一步加计抵减转出的分录了
2023-02-19 14:39:23
庄老师:回复阿慢你好,加计抵减转出进项税的分录,借其他收益 ,贷应交税费--未交增值税
2023-02-19 14:52:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
借;管理费用-福利费 544 贷;应交税费(进项税额转出)544,做进项转出的时候 做这笔分录是不是指申报表是报6月份的做了转出,分录就6月份做账出。
你好,是的,哪个月转出,分录就计入哪个月的
207楼
2023-02-19 13:42:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 大熊 发表的提问:
用于集体福利做进账税额转出的分录怎么做,应交税费进项税额科目不能放在贷方是吗
你好 用于集体福利做进账税额转出的分录 借;管理费用——福利费,贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出) 通常来说进项税额是计入借方,个别情况计入贷方,比如购进退回
208楼
2023-02-20 10:34:15
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 愤怒的可乐 发表的提问:
进项税额转出,转到,转出未交增值税的会计分录怎么写
您好,借;应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
209楼
2023-02-20 10:57:33
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 左岸 发表的提问:
进项税额转出了 会计分录该如何处理啊
这笔转出的对应的如果是原材料的话,就 借:原材料 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出),如果对应的是费用科目,就 借:管理费用等 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
210楼
2023-02-20 11:21:55
全部回复
回复左岸借:管理费用/成本   贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2023-02-20 11:48:42

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