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有销售退回的会计分录怎么做
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 爱听歌的时光 发表的提问:
退回不出售的库存物资分录怎么做
是你们推给供应商还是你们客户退回给你们
286楼
2023-03-20 10:10:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ ID 发表的提问:
出口退税计提的会计分录怎么做。收到出口退税的会计分录怎么做?
你好,计提 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 收到 借;银行存款 贷;其他应收款
287楼
2023-03-20 10:23:19
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ID:回复邹老师 这是外贸企业的做账吗?
2023-03-20 10:39:05
邹老师:回复ID你好,这个是工业出口企业这样做分录
2023-03-20 10:58:17
ID:回复邹老师 我们是外贸企业
2023-03-20 11:18:24
邹老师:回复ID你好,外贸就是这样处理 借;其他应收款 ——出口退税 贷;应交税费——应交增值税(出口退税) 收到 借;银行存款 贷;其他应收款
2023-03-20 11:47:20
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 珊仪 发表的提问:
银行退回多收客户费用的款项,会计分录怎么做?
借银行存款 冲减财务费用
288楼
2023-03-20 10:39:10
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
开专票红冲之后,退回来的税,怎么做会计分录啊
你好 你之前缴纳的税费 你做相反分录来做 。 借银行存款贷应交税费
289楼
2023-03-20 10:53:59
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娜娜:回复meizi老师 哦哦,好的
2023-03-20 11:15:40
meizi老师:回复娜娜好的 希望能帮到你 你还得冲收入哦 。如果业务取消了
2023-03-20 11:37:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 彩虹 发表的提问:
16有个客户付配件定金,当时会计做在账下,结果17年7月客户来退回定金,出纳忘记在账上退给客户,这笔钱要怎么做分录呢?谢谢用一般户转过去给的客户
你好!你补充做个账进去就行了。 你收到定金的时候怎么做的分录,做相反的就可以了。
290楼
2023-03-21 09:49:43
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彩虹:回复宋生老师 老师 我不太明白你的意思,我在账下做一笔退款,然后在账上又做多一笔收定金的分录是这样吗?
2023-03-21 10:14:03
宋生老师:回复彩虹你好!不是的。你收到定金的时候,怎么做的分录呢?
2023-03-21 10:43:49
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 名扬会计刘跃英 发表的提问:
老师,那个去年收了一笔款是押金的,但是之前的会计做了收入处理了,今年要把这笔押金退回去,怎么做分录呢?
同学,你好,把原来的收入冲回即可
291楼
2023-03-21 10:03:59
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名扬会计刘跃英:回复小叶老师 其实我就是把2019年的一笔10万元的押金,做成了收入,在2019年已经上增值税和企业所得税了,到了2020年过后才发现做错了,现在正确的应该怎么做分录修改?
2023-03-21 10:23:11
小叶老师:回复名扬会计刘跃英借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 应交税费-应交增值税-销项(红字)
2023-03-21 10:34:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 名扬会计刘跃英 发表的提问:
老师,那个去年收了一笔款是押金的,但是之前的会计做了收入处理了,今年要把这笔押金退回去,怎么做分录呢
你好,你需要以前的账务调整。 借 以前年度损益调整 贷 其他应付款 现在把其他应付款冲掉
292楼
2023-03-21 10:16:04
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名扬会计刘跃英:回复紫藤老师 那之前已经上了增值税,和企业所得税了,现在只需把它计入以前年度损益调整就可以了吗?
2023-03-21 10:33:57
紫藤老师:回复名扬会计刘跃英只需把它计入以前年度损益调整就可以了,还要把以前年度损益调整 转入利润分配
2023-03-21 10:59:08
名扬会计刘跃英:回复紫藤老师 其实就是2019年做错了把10万的押金,计到收入。现在来退押金
2023-03-21 11:27:38
紫藤老师:回复名扬会计刘跃英借 以前年度损益调整 贷 其他应付款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整 现在 借 其他应付款 贷 银行存款
2023-03-21 11:53:21
名扬会计刘跃英:回复紫藤老师 那之前我这10万已经缴纳过增值税3%,现在只需按照你这个分录调整就可以了吗?不用做增值税的了吗?
2023-03-21 12:14:14
紫藤老师:回复名扬会计刘跃英对的,不用做增值税的了
2023-03-21 12:37:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 够不着的星星 发表的提问:
银行汇款错误当月退回,会计要做分录吗?
要做分录
293楼
2023-03-21 10:25:17
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够不着的星星:回复bamboo老师 做红字还是反向分录,老师
2023-03-21 10:46:22
bamboo老师:回复够不着的星星错误的 做红字分录
2023-03-21 11:15:38
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 快乐的花瓣 发表的提问:
购买已经抵扣的增值税发票退回给销售方记账分录怎么做
借:银行存款/应付账款 贷:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税
294楼
2023-03-21 10:53:59
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职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ kj_opm8X6rUshMH 发表的提问:
每个月发工资的时候有时会有没发成功退回来的工资需要重新发,退回来有重新发出去的会计分录要怎么做?
你好,退回时借:银行存款 贷:应付职工薪酬。重发时借:应付职工薪酬 贷:银行存款
295楼
2023-03-22 09:40:26
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kj_opm8X6rUshMH:回复 我也是这样做的。但是会不会影响年底应付职工薪酬的累计数?造成应付职工薪酬的累计数和实际支出数不一样
2023-03-22 10:12:40
回复kj_opm8X6rUshMH你好,会增加借贷双方的累计数,如果为了便于平时核算累计数的话,可以把退回这笔分录直接用红字冲
2023-03-22 10:32:54
kj_opm8X6rUshMH:回复 具体怎么操作?是先冲再做吗?还是直接冲?
2023-03-22 10:47:09
回复kj_opm8X6rUshMH退回时借:应付职工薪酬 (负数),贷:银行存款(负数),再发时借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-22 10:59:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 如意如意 发表的提问:
老师好!疫情期间退回的社保费怎么做会计分录?
借 银行存款 贷 管理费用或 营业外收入
296楼
2023-03-22 09:54:25
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如意如意:回复紫藤老师 好的,谢谢老师,不用冲减应付职工薪酬-社保费吗
2023-03-22 10:15:41
如意如意:回复紫藤老师 借银行存款 贷管理费用-社保 可以吗老师
2023-03-22 10:41:42
紫藤老师:回复如意如意借银行存款 贷管理费用-社保 可以的
2023-03-22 11:07:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 风趣的背包 发表的提问:
购买了一批材料。销售方由于有一部分缺货,退回了这部分的钱给我们,怎么做分录呢?
您好!借银行存款 贷应付账款。
297楼
2023-03-22 10:08:57
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风趣的背包:回复宋生老师 我购买的时候是:借:主营业务成本,,贷:银行存款。。。退回时:借:银行存款。贷 主营业务成本,,可以吗?餐饮行业
2023-03-22 10:35:40
宋生老师:回复风趣的背包您好!可以的。
2023-03-22 10:57:55
何江老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 紧张的流沙 发表的提问:
附加税抵免国税退回的进项税怎么做会计分录
您好同学 借:银行存款 贷:营业外收入 这块免的税是营业外收入这个是退税的部分 如果是直接免的, 借:应交税费-应交××税 贷:营业外收入 这样来进行账务处理、
298楼
2023-03-22 10:26:35
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2333333 发表的提问:
批量代收代付的工资退回来了,怎么做会计分录
你好,借银行存款 贷应付职工薪酬
299楼
2023-03-22 10:50:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 你军姐 发表的提问:
上个月的销售发票这个月被退回(已做申报),该如何做会计分录,纸质发票如何处理?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 作为这个分录的附件
300楼
2023-03-23 10:51:00
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你军姐:回复邹老师 那纸质的发票是否需要冲红?还是只是保存起来即可?
2023-03-23 11:17:03
邹老师:回复你军姐你好,需要冲红,开具负数发票
2023-03-23 11:42:00
你军姐:回复邹老师 知道了,老师,谢谢您的回复
2023-03-23 11:59:52
邹老师:回复你军姐不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-23 12:26:07

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