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退回客户多付的货款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
我们先开票2924.8金额给客户,但是客户没有回款。客户累计欠款金额是4624元。现在客户经营不善不支付货款。有退回货物。退回货物金额为6049.4元。已经开出的发票客户已经认证。客户不愿退回发票了。我们这边如何平账。
对方给你开红字信息表的吗 或者给你开销售发票
91楼
2023-01-04 12:56:22
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 花有木兮 发表的提问:
我们先开票2924.8金额给客户,但是客户没有回款。客户累计欠款金额是4624元。现在客户经营不善不支付货款。有退回货物。退回货物金额为6049.4元。已经开出的发票客户已经认证。客户不愿退回发票了。我们这边如何平账。
直接开具红字发票冲销处理。
92楼
2023-01-04 13:17:59
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花有木兮:回复江老师 对方不愿意红冲,发票已经认证了。
2023-01-04 13:34:08
花有木兮:回复江老师 我们可以红冲???发票对方认证 需要他们开具红字信息表给我们,我们才可以红冲。对方不愿意提供 我们红冲不了吧
2023-01-04 13:50:07
江老师:回复花有木兮借:坏账准备 贷:应收账款
2023-01-04 14:15:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 黄小余 发表的提问:
我们多付了供应商的货款,后来供应商退回来了,会计分录怎么写?
你好 借;银行存款 贷;应付账款
93楼
2023-01-05 12:05:50
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黄小余:回复邹老师 那这样应付账款不就多了吗?
2023-01-05 12:33:28
邹老师:回复黄小余你好,你之前多付 借;应付账款(超过了之前发生的应付账款金额 ) 贷银行存款 退回应付账款余额就刚好是0才是的
2023-01-05 12:48:58
黄小余:回复邹老师 哦,那再咨询一个问题,小规模农产品免税公司填写增值税申报表怎么填,平时有开票的
2023-01-05 13:17:26
邹老师:回复黄小余你好,根据销售的农产品收入填写免税销售额栏次
2023-01-05 13:39:49
黄小余:回复邹老师 哦,谢谢老师
2023-01-05 14:02:20
邹老师:回复黄小余不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-05 14:20:56
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问:
老师,3月份我通过公司账户付给供应商4000元货款,4月份,对方发觉多收了,要退回给我们500元。请问这一过程怎么做分录?
做你付款相反的分录即可。 借 银行存款 贷 应付账款
94楼
2023-01-05 12:12:48
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 生如夏花 发表的提问:
公司购机器预付账款,机器公司将多支付货款退回,这样的会计分录如何处理
您好,借:银行存款 贷:预付账款
95楼
2023-01-05 12:38:09
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问:
客户退货回公司,公司扣客户因退货而产生的运费怎么做分录?
借:主营业务收入,应交税费贷:银行存款,管理费用-运费;借:库存商品贷:主营业务成本
96楼
2023-01-05 12:46:57
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浮生若梦:回复袁老师 运费收入是不是冲管理费用?可以冲销售费用或者做其他业务收入吗?
2023-01-05 12:58:08
袁老师:回复浮生若梦可以冲销售费用或者做其他业务收入的
2023-01-05 13:11:01
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ luping-黄 发表的提问:
电商的销售退货退款,款已退回客户,但是公司未收到货,这个分录要怎么做
你好,冲减本期销售收入和成本
97楼
2023-01-05 13:14:59
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luping-黄:回复佟老师 不同月份呢,因为在电商行业里面很经常都是上个月就退款给客户了,但是货要这个月才收到
2023-01-05 13:45:34
佟老师:回复luping-黄你就在退钱本期做处理的
2023-01-05 13:56:55
luping-黄:回复佟老师 我想问问电商的,工作操作失误把本来是销售的订单做成了退货退款,那个货不会退回来,这个分录要怎么做呀,是做损失吗,还是应该怎么做
2023-01-05 14:15:52
佟老师:回复luping-黄那就是损失了,营业外支出处理
2023-01-05 14:42:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ VIVIFan 发表的提问:
收到客户退回来的产品要怎么做分录,还有退还给客户购买时的货款金额,怎么记账?做分录?
您好,退回来产品时,借;主营业务成本,负数 ,贷;库存商品,负数。退还客户货款时,借;应收账款等科目,贷;现金或者银行存款。
98楼
2023-01-06 12:22:33
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VIVIFan:回复王雁鸣老师 老师,不是主营业务收入减少吗?我是月底做一笔收入的,这样我成本出库也做一笔的,这样可以这么做吗?
2023-01-06 12:40:39
VIVIFan:回复王雁鸣老师 还有,老师我收到客户退回来的产品,里面少了一些配件,我们跟客户收取的配件费要怎么做分录?
2023-01-06 12:52:55
王雁鸣老师:回复VIVIFan您好,如果没有开红字发票的话,收入还不能减少的,最好同时开了红字发票,再借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数 ,应交税费-应交增值税,负数。对的,是这样做的。
2023-01-06 13:02:56
VIVIFan:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:老师,没开票的情况下是怎么做分录的呢?
2023-01-06 13:28:29
王雁鸣老师:回复VIVIFan您好,没开发票的情况下,收入可以先不做分录。
2023-01-06 13:42:03
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ faye¹⁴¹³³⁴ 发表的提问:
您好!客户退换货时,收取客户的折旧费的会计分录
收取客户的折旧费应做为价外费用核算
99楼
2023-01-06 12:38:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 美美美美美美 发表的提问:
老师,客户多付了几块钱货款,可以确定后续不会退回,这个怎么做账
您好 多付的几块钱可以计入营业外收入
100楼
2023-01-06 12:50:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ ciaoin 发表的提问:
10月份销售产品一批,货款已收,11月份客户退回部份产品,会计分录怎么做?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款
101楼
2023-01-06 13:11:59
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ciaoin:回复邹老师 那如果客户需要再买产品用这个退货的货款来抵扣要怎么做?
2023-01-06 13:28:15
邹老师:回复ciaoin借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款
2023-01-06 13:43:43
ciaoin:回复邹老师 11月份退回产品5000元,同时销售了4800元的产品用退货的产品货款抵扣,余200元。到12月又销售2200元的产品,11月1、销售 借 应收账款 贷 主营业务收入 2、退货 借:主营业务收入 5000元 贷 应收账款 4800元 银行存款 200元 后面的怎么做 ?
2023-01-06 14:06:10
邹老师:回复ciaoin退回 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 销售 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后根据12月份的销售做销售分录就是了 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-01-06 14:17:49
ciaoin:回复邹老师 1、退回 “ 借 主营业务收入 5000 贷 应收账款 5000元 不是这样吧?2、销售 借 应收账款 4800 贷 主营业务收入 4800元 3、抵扣 呢???最主要的抵扣还没有弄明白??
2023-01-06 14:27:57
邹老师:回复ciaoin退回 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 5000 然后开具4800的销售发票 借;应收账款 等科目 4800 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 收回200 借;银行存款 贷;应收账款 200 然后根据2200做销售分录
2023-01-06 14:50:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 热心的红牛 发表的提问:
客户付5万货款,我司找回2万,会计目录要写付款凭证吗?
你好 需要写的 你们要做支付凭证的
102楼
2023-01-08 14:18:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 范燕婷 发表的提问:
客户退回来的货,不能再二次销售,直接成废品,会计分录怎么做
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 借;待处理财产损益,贷;库存商品 借;营业外支出,贷;待处理财产损益
103楼
2023-01-08 14:36:22
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 糖果妹 发表的提问:
购买固定资产,付货款多付2万元,验收后次月退回,怎么做会计分录
你购买的固定资产,次月又退回了吗?退回的原因是什么?是会重新给你发货,还是就退款退货?
104楼
2023-01-08 14:48:49
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糖果妹:回复徐璐老师 先按照货物预估的配件价格打款了,后面按照实际使用的配件价格,所以退回了两万元
2023-01-08 15:11:34
徐璐老师:回复糖果妹那之前,你没有确定实际价格的时候,就不能入固定资产,而是应该放入预付账款,等到实际发票到了之后,再入固定资产,在不确定实际价值的时候,是不能入的,除非是大型的机器设备,你可以先暂估入账,进行折旧,等到工程验收,再按确定后的价值入账。
2023-01-08 15:36:12
糖果妹:回复徐璐老师 好的,谢谢老师
2023-01-08 15:52:30
徐璐老师:回复糖果妹不客气的,祝同学工作顺利。
2023-01-08 16:11:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 钱多多 发表的提问:
是快递,有一个活是带客户收款,代收款已经给客户打了,现在把货退给客户,客户把款打回,怎么做分录,之前收货的时候做的,借:其他应收款,贷其他应付款
你好!你分录还是你之前那个,只是金额写负数就可以了。
105楼
2023-01-08 14:59:24
全部回复
钱多多:回复宋生老师 @宋老师:宋老师您好,借银行存款,贷其他应付款,这样行么
2023-01-08 15:22:13

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