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注会会计进项税额转出的情况
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 缓慢的手套 发表的提问:
差旅费报销的进项发票做进项税额转出的会计分录
你好!借管理费用-差旅费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
256楼
2023-03-05 13:30:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 住进时光里 发表的提问:
请问月末结转增值税 需要把进项税额 销项税 和进项转出和转出未交增值税结平吗?可否告诉一下,月末和年末增值税结转最标准的分录?只需要销项大于进项的情况(也就是需要缴税的情况)
你好!没有要求要结平。但是你如果想结平是可以做到的。
257楼
2023-03-06 10:36:29
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住进时光里:回复宋生老师 那进项 销项一直都不结平吗? 只在月末做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税? 需要做这一步吗?(把销项进项和转出结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-03-06 11:03:42
宋生老师:回复住进时光里你好!只需要做上面的那个分录就可以了。没要求按下面的做
2023-03-06 11:16:09
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 愤怒的可乐 发表的提问:
进项税额转出,转到,转出未交增值税的会计分录怎么写
您好,借;应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
258楼
2023-03-06 11:01:27
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 皮卡丘 发表的提问:
进账税额转出有哪些情况
非应税 用于非应税项目等购进货物或应税劳务的进项税额转出 进项税额转出 进项税额转出 例:某企业对厂房进行改建,领用本厂购进的原材料1500元,应将原材料价值加上进项税额240(16%)元计入在建工程工程成本(注:购入材料货物或应税劳务用于与增值税生产经营相关的,不用做进项税额转出)。其会计处理如下: 借:在建工程 1740 贷:原材料 1500 应交税金-应交增值税(进项税额转出〕 240 免税项目 用于免税项目的购进货物或应税劳务的进项税额转出 例:某自行车厂既生产自行车,又生产供残疾人专用的轮椅。为生产轮椅领用原材料1000元,购进原材料时支付进项税170元,其会计处理如下: 借:基本生产成本--轮椅 1170 贷:原材料 1000 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 170 集体福利 用于集体福利和个人消费的进项税额转出 例:某企业维修内部职工浴室领用原材料20000元,其中购买原材料时抵扣进项税3400元,其会计处理如下: 借:应付职工薪酬--职工福利费(浴池维修) 23400 贷:原材料 20000 应交税金--应交增值税(进项税额转出) 3400 非正常损失 购进货物或应税劳务非正常损失的进项税额转出。 如果企业购进的货物发生非正常损失,其价值为零,进项税额无法抵扣,应作为进项税额转出处理;企业自产、委托加工的货物比如非正常损失的在产品和产成品,其价值同样为零,所耗用的购进货物的进项税额无法抵扣,也应作为进项税额转出处理。
259楼
2023-03-06 11:09:53
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢?
学员你好, 发现盘亏时就需要做进项税额转出。 借:待处理财产损益_待处理流动资产损益 贷:原材料 应交税金―应缴增值税(进项税额转出) 注意的时:只有由于管理不善等原因造成的毁损,才应当将相应的进项税额转出。 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损益
260楼
2023-03-06 11:29:59
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Pig angel:回复阿水老师 比如说像我们之前购买的茶叶用于集体福利,当时做的会计分录是借:管理费用福利费,应交税费进项税额贷库存现金。 现在进项税额转出怎么做分录呢?
2023-03-06 11:47:21
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 这种情况的话,把进项税转出即可。 借,管理费用-福利费 贷,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 把当时的进项税金额转出即可。
2023-03-06 12:00:44
Pig angel:回复阿水老师 是不是进项税额转出都在贷方呢?
2023-03-06 12:25:40
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 是这样的。
2023-03-06 12:47:41
Pig angel:回复阿水老师 好的,谢谢
2023-03-06 13:09:40
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评哦!
2023-03-06 13:34:43
Pig angel:回复阿水老师 老师,还有个问题问下你,之前不动产分两期抵扣的,借:在建工程,应交税费进项税额 应交税费带抵扣 贷:银存。 之后税务说不能抵扣:做的分录是借:应交税费转出进项税额,贷进项税额!到7月份的时候根据政策又可以抵扣,然后又做了进项税额转入,借:应交税费进项 贷:应交税费转出 根据你刚才的解说我的那两个分录做错了,正确的应该怎么做那两笔分录呢?
2023-03-06 14:01:38
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 你这两笔分录,不应该用“进项税额转出” 应该用“待抵扣进项税额”科目, 建议你学习一下财税【2016】22号文,你就能理解了。 新问题建议重新提问,可以更快获得解答哦,我有时候不在线。
2023-03-06 14:18:00
Pig angel:回复阿水老师 嗯嗯,好的,非常感谢
2023-03-06 14:39:58
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评喔!
2023-03-06 15:04:32
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出时的会计分录是什么
您好,之前做的什么分录呢
261楼
2023-03-07 11:02:38
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德:回复宸宸老师 以前没做过,第一个月建账
2023-03-07 11:29:56
宸宸老师:回复第一个月建帐? 那您这个是什么费用,我需要了解一下
2023-03-07 11:40:13
德:回复宸宸老师 我简单介绍一下,我是大米加工及销售的企业,我们购入水稻作为原材料,水稻是属于农产品可以抵扣我们的销项税?我现在卡在抵扣销项税这里了。
2023-03-07 11:59:44
宸宸老师:回复你们从农民那里买来的水稻等,可以抵扣进项税的啊。计算抵扣
2023-03-07 12:15:44
德:回复宸宸老师 我已经计算完了,但是做会计分录的时候,会计科目应该是啥
2023-03-07 12:28:17
宸宸老师:回复要加工的话 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等
2023-03-07 12:45:01
德:回复宸宸老师 老师,我想问抵扣之后的会计分录
2023-03-07 13:10:42
宸宸老师:回复您之后卖出去,会有这样的分录 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税) 然后根据销项税-进项税的金额交税的啊。 我怎么不太明白您的意思
2023-03-07 13:23:36
德:回复宸宸老师 我自己开的农产品收购发票。我是不是得根据农产品抵扣计算公式计算?
2023-03-07 13:35:56
德:回复宸宸老师 我现在有点懵,问的问题也比较懵
2023-03-07 13:54:25
宸宸老师:回复是的,这种进账的是要购买方自己开票的。根据公式计算抵扣。 我懵的是您到底啥问题啊?
2023-03-07 14:19:58
德:回复宸宸老师 我就是计算完了,现在不是需要做一张抵扣进项税额的凭证吗,比如要是借:应交税费-进项税额转出,那么贷方应该是啥科目
2023-03-07 14:31:45
宸宸老师:回复借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 这里不是已经有进项税了吗。 进项税额转出是指不能抵扣的,后面再转出,没什么关系的
2023-03-07 14:49:50
德:回复宸宸老师 嗯,我现在才反应过来。
2023-03-07 15:19:23
德:回复宸宸老师 进项税额计算的会计分录是什么呢
2023-03-07 15:37:45
宸宸老师:回复您好啊,计算的会计分录?
2023-03-07 15:56:49
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
进项税额转出的这个会计分录对吗
你好,不对 借:管理费用 应交税费-进项 贷:银行存款5000 借:管理费用 贷:应交税费-进转出
262楼
2023-03-07 11:16:30
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豆豆:回复小云老师 借:管理费用 4500应交税费-进项 500贷:银行存款5000 借:管理费用 200贷:应交税费-进转出200 对吗
2023-03-07 11:38:32
小云老师:回复豆豆是的,借:管理费用 4500应交税费-进项 500贷:银行存款5000 借:管理费用 200贷:应交税费-进转出200
2023-03-07 11:52:44
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ Smile 发表的提问:
一般纳税人开进来的专用进项税额,还会嫌开的税率高的情况吗?
您好,不会的,税率高可以抵扣的就多啊,是好事啊
263楼
2023-03-07 11:29:59
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Smile:回复小黎老师 所以我就不明白了,为什么我今天听到有人说别的供应商开进项进来怎么还会说16%的税率高呢?除非它有那种情况?
2023-03-07 11:55:38
小黎老师:回复Smile您好,是的。除非发票来源有问题的
2023-03-07 12:14:24
Smile:回复小黎老师 还是不太懂,或者说那个购货企业是出口企业然后自行退税的,所以她的进项税率不能开太大?
2023-03-07 12:42:56
小黎老师:回复Smile你好,不是呢,退税根据退税率来退的呢
2023-03-07 13:02:38
Smile:回复小黎老师 假如它的退税率是按交多少的税率来算的呢,是不是我之前说的那样的,它需要低税率的进项是吗?
2023-03-07 13:13:24
小黎老师:回复Smile你好,不是的,退税率是国家定的呢
2023-03-07 13:33:54
小黎老师:回复Smile你好,这种可能就是他们销项税低税率,取得高税率低进项无法全部抵扣形成留底税额,怕时间长了税务回来查
2023-03-07 13:48:38
Smile:回复小黎老师 不是呀,它们的税率是16%的不低,为什么不能取得16%的进项,我就不能明白,她意思说的是我交的16%,然后我进项也16%,那不是亏了,我就不明白了,搞不懂,还有这样的说话
2023-03-07 14:16:20
小黎老师:回复Smile你好,这种情况要直接问当事人比较好,因为这行业特点不同各种算法也不一样的
2023-03-07 14:43:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计人 发表的提问:
认证发票进项税额转出的会计凭证
你好!是因为什么原因转出呢
264楼
2023-03-08 10:18:58
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会计人:回复宋生老师 去年12月份收到增值税发票,质量不合格,要退款,我们公司去年12月份已经认证,今年1月份我们开红字发票通知单,对方开了红字发票,
2023-03-08 10:41:51
宋生老师:回复会计人您好!你收到发票的时候如何做的分录,就做相反的分录就好了。
2023-03-08 10:55:01
会计人:回复宋生老师 不是做进项税额转出吗,红字发票又不能认证的,
2023-03-08 11:13:23
宋生老师:回复会计人你好!你贷方也是一样的性质。在申报表上填进项转出就好了
2023-03-08 11:38:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 无语的蜗牛 发表的提问:
进项税什么情况下可以转出
认证了不能抵扣的或者不想抵扣的 需要是专票
265楼
2023-03-08 10:29:51
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 大眼萌12 发表的提问:
老师,我们单位办理的金税盘,给我们开回来的发票共开了四张,两张专票的,两张普票的,是不是普票的两张可以报税的时候计入到税额抵减情况表里,然后这个办理税控盘的发票怎么做会计分录呀老师。谢谢
金税盘的服务费和购买的费用,专票和普票都可以抵减税额的, 发生时,借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
266楼
2023-03-08 10:45:22
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大眼萌12:回复辜老师 谢谢老师
2023-03-08 10:59:20
辜老师:回复大眼萌12好的,客气,帮到你就好
2023-03-08 11:20:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 拿下CPA 发表的提问:
前期已经抵扣做进项税额转出的会计分录?借:管理费用 贷:进转出。这样进项税额就会一直比申报数额多了对吗
你好,那你申报的时候写了附表二进项转出吗?如果是的话没有影响。
267楼
2023-03-08 11:02:46
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拿下CPA:回复郭老师 审计年审的时候要求12月累计申报进项税额数额和账上一致,这是一定需要一致吗?
2023-03-08 11:23:40
郭老师:回复拿下CPA你好,对的是的得一致的。
2023-03-08 11:38:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 王萍~ 发表的提问:
购买的灯具七万多,能写在国税申报表,“固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表”里面吗?
你好,如果你确实是作为固定资产核算的,可以填写这张表格
268楼
2023-03-08 11:26:59
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王萍~:回复邹老师 确定的是低值易耗品核算的,是不是就不用填啊?
2023-03-08 11:39:20
邹老师:回复王萍~是的
2023-03-08 12:02:08
王萍~:回复邹老师 好的,谢谢!!
2023-03-08 12:26:57
邹老师:回复王萍~不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-03-08 12:56:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 648537275 发表的提问:
老师,自己有发现该月要申报进项税额转出,请问进项税额转出是填列在哪个栏次? 纳税检查调减进项税额是什么情况下填列的?
纳税检查调减是你企业存在税局要求你自查的情况下才填列的。 进转出,主表第14行,进转出填写。
269楼
2023-03-09 10:17:58
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648537275:回复陈诗晗老师 老师,请问第14行是免税项目用,这个是什么意思呀,请问是在什么情况下填列的呀?
2023-03-09 10:48:27
陈诗晗老师:回复648537275你拍图出来,你到底是哪一行有问题。
2023-03-09 11:10:43
648537275:回复陈诗晗老师 1.我在发票平台上认证了进项税额,对方单位作废了,我需要做进项税额转出,但是不知道填列在哪一个栏次? 2.我用票面金额/1.09*0.09计算了机票的税额,实际机票的税额应按(票价+燃油附加费)/1.09*0.09,所以这一部分的差额我需要做进项税额转出,我也不知道该填列在进项税额转出的哪一栏次? 希望得到老师的帮助,谢谢。
2023-03-09 11:34:22
陈诗晗老师:回复648537275你只能填写23,你属于其他情形。 后面你是属于计算错误的转出,填写在19栏。
2023-03-09 12:01:22
648537275:回复陈诗晗老师 老师,但是这个不是税务局要求我自查的情况也填第19栏吗?
2023-03-09 12:13:09
陈诗晗老师:回复64853727519栏一般是税务要求你自查才会填列的。 但你的情形也是属于自己检查出来的错误。 你填写在23栏一起处理了。 权衡处理放到23栏里面去。
2023-03-09 12:42:49
648537275:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师。
2023-03-09 13:12:23
陈诗晗老师:回复648537275不客气,祝你工作愉快
2023-03-09 13:30:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
270楼
2023-03-09 10:29:27
全部回复
大丫:回复bamboo老师 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2023-03-09 10:50:35
bamboo老师:回复大丫那现在 借:库存商品 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2023-03-09 11:04:25
大丫:回复bamboo老师 补交税款时,怎么做
2023-03-09 11:32:26
bamboo老师:回复大丫借:应交增值税——未交增值税 贷:银行存款
2023-03-09 11:55:05
大丫:回复bamboo老师 进项税额转出金额是不是未交增值税金额是一个数
2023-03-09 12:17:01
bamboo老师:回复大丫您是大厅补缴还是跟平时按期申报一起填写
2023-03-09 12:44:34
大丫:回复bamboo老师 大厅补缴的
2023-03-09 12:55:35
bamboo老师:回复大丫大厅补缴的话 那您可以直接做一笔 这样简单省事 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:银行存款
2023-03-09 13:06:34

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