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多借多贷的会计分录怎么写
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 魁梧的柚子 发表的提问:
你好,280元的税盘服务费怎么写会计分录,写到借应交税费借管理费用红字,需要写借应交税费贷营业外收入吗
买时借管理费用,办公费贷,银行 抵扣时借应交税费贷管理费用。
286楼
2023-03-16 11:17:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @   小亚亚 发表的提问:
冲回多计提的工资分录怎么写
你好,冲减的是当年的还是往年的?
287楼
2023-03-19 12:20:43
全部回复
  小亚亚:回复暖暖老师 是上个月的,直接人工和制造费用都,销售费用都多计提了
2023-03-19 12:54:27
  小亚亚:回复暖暖老师 老师制造费用少计提了,直接人工多计提了
2023-03-19 13:17:54
暖暖老师:回复  小亚亚借生产成本红字 制造费用-红字 贷应付职工薪酬 红字
2023-03-19 13:28:01
  小亚亚:回复暖暖老师 我已经结转成本了受不受影响
2023-03-19 13:56:52
  小亚亚:回复暖暖老师 不行,这样做的话制造费用工资出现负数
2023-03-19 14:23:05
暖暖老师:回复  小亚亚当然了,这俩科目都影响利润
2023-03-19 14:47:28
  小亚亚:回复暖暖老师 制造费用哪里出现了负数
2023-03-19 15:11:53
暖暖老师:回复  小亚亚那把制造费用冲平了
2023-03-19 15:36:55
  小亚亚:回复暖暖老师 怎么冲平呢老师
2023-03-19 15:51:06
暖暖老师:回复  小亚亚制造费用冲生产成本
2023-03-19 16:06:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ ???? 发表的提问:
多交税了,怎么做分录
你好,借;应交税费——某某税款,贷;银行存款
288楼
2023-03-19 12:33:03
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????:回复邹老师 现在做了这笔分录,未交增值税余额就出现借方,我要怎么调
2023-03-19 12:57:58
邹老师:回复????你好,这个不需要调整,多交本来就会导致应交税费期末余额借方的
2023-03-19 13:23:41
????:回复邹老师 那资产负债表应交税费出现负数,这样正常吗
2023-03-19 13:45:59
邹老师:回复????你好,多交税款,资产负债表应交税费出现负数,这样是正常的
2023-03-19 14:05:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 荒原里的生命 发表的提问:
之前会计去年多提的折旧是80000当时记入制造费用,然后我要做怎么样的分录冲回,去年,借长期待摊费用,贷,库存现金,然后每月分摊,借,制造费用,贷长期待摊费用,具体的分录怎么做呢怎么冲
借:长期待摊费用贷:以前年度损益调整
289楼
2023-03-19 12:43:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 会计学堂-成老师 发表的提问:
老师。会计分录借方可以直接写:借费用贷现金吗?
你好,如果是现金支付费用,可以这样处理的
290楼
2023-03-19 12:56:32
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 静静地、聼 发表的提问:
老师好,请问下2018年计提折旧 折旧多了,这个要怎么做账务处理呢?分录咋写呢?借:累计折旧 :贷:利润分配-未分配利润么?
借:累计折旧 :贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润么
291楼
2023-03-19 13:15:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ Do my best 发表的提问:
老师 事业单位收回多缴纳的通讯费后 怎样做会计分录 借现金 贷事业支出通讯费?
你好,是的
292楼
2023-03-20 10:41:01
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Do my best:回复邹老师 如果这是违规缴纳的收回 打到财政账户 会计分录还是这样写吗?
2023-03-20 11:08:19
邹老师:回复Do my best借;零余额账户用款额度 贷;事业支出
2023-03-20 11:21:30
小小羊老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ qy 发表的提问:
支付货款的时候多付了一块钱,这一块钱怎么写会计分录?
多付的一块钱计入营业外支出
293楼
2023-03-20 10:49:48
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qy:回复小小羊老师 二级明细写什么?
2023-03-20 11:02:01
小小羊老师:回复qy二级明细可以写“其他”
2023-03-20 11:16:20
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ - - 发表的提问:
多收供应商的货款 :原会计分录如下借:预收账款 贷:银行存款这个分录可以借方做 预付账款,贷方 银行存款吗?哪个分录更正规呢
供应商,我们应该付款,用预付账款吧
294楼
2023-03-20 11:01:58
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- -:回复袁老师 即是供应商又是客户的呢?
2023-03-20 11:33:14
袁老师:回复- -都可以
2023-03-20 11:53:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 现代的金鱼 发表的提问:
当月扣缴的社保不需要计提、会计分录如下: 1、计提工资时,会计分录为: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 2、支付工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 银行存款 3、支付当月社保时, 借:管理费用-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 老师这样写分录多吗
你好,你的企业负担的社保不对企业负担的社保应该单独做一个计提,借管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保 缴纳的时候 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、社保个人负担的部分, 贷银行存款。
295楼
2023-03-20 11:08:58
全部回复
现代的金鱼:回复郭老师 这个对么
2023-03-20 11:23:50
郭老师:回复现代的金鱼你好是的,这个是正确的。
2023-03-20 11:38:47
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 清晴雨寒 发表的提问:
新成立的企业,去年一年陆续收到总部转来60多万元,分录是借银行存款,贷其他应付款,现在总部要求调到实收资本,摘要怎么写,分录怎么写啊?
你好,借:其他应付款 贷:实收资本
296楼
2023-03-21 10:10:46
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清晴雨寒:回复张壹老师 摘要,摘要 您 能开并告诉我么
2023-03-21 10:34:08
张壹老师:回复清晴雨寒你好,摘要写借款转实收资本
2023-03-21 10:54:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 思微 发表的提问:
客户多打钱过来,要把多余的钱退回去,用应收账款这个科目,怎么写会计分录?
您好 退款的时候 借:应收账款 贷:银行存款
297楼
2023-03-21 10:23:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 发表的提问:
管理费用-水电费上年多计,跨年会计分录怎么做? 借:管理费用-水电费 贷:银行存款 跨年调整银行存款?
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
298楼
2023-03-21 10:39:37
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Flower 发表的提问:
7月计提社保, 借:管理费用 贷:其他应收款-社保 9月冲回7月多计提社保怎么做分录? 我看以前会计做的是, 借:管理费用 贷:本年利润 她做的对吗
你好 冲直接做计提分录 做红字分录就行了 然后你计提社保单位部分应该有应付职工薪酬的 不走其他应收款来做的
299楼
2023-03-21 10:47:35
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Flower:回复meizi老师 有应付职工薪酬,我没写进去。
2023-03-21 11:14:51
meizi老师:回复Flower你好 那需要 他红冲分录不对
2023-03-21 11:29:29
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 香蕉仙人掌 发表的提问:
怎么深熟会计分录,借贷记账法
同学你好,需要在理解的基础上进行实践
300楼
2023-03-21 11:08:59
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齐红老师 | 官方答疑老师

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