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多借多贷的会计分录怎么写
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小灰灰 发表的提问:
去年多计提了30万的成本,然后也结转了,现在怎么调账吗,分录怎么写?之前的分录是 借:劳务成本 30万 贷:其他应付款 30万
您所得税汇算清缴是怎么做的?
106楼
2023-01-08 15:10:41
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小灰灰:回复张艳老师 之前的财务报表没有改,只是汇算清缴在主营业务那里减少了30万,汇算清缴,直接在主营业务成本减少了30万,然后补交了税费,没有调增调减
2023-01-08 15:24:30
小灰灰:回复张艳老师 因为之前的年初数是没有改的,现在要继续做账,我应该怎么改那数据,才能让2018的相关数据才能对得上,要用什么科目调吗,分录怎么写?
2023-01-08 15:52:28
张艳老师:回复小灰灰您既然所得税汇算清缴已经对营业成本做了纳税调增处理了,已经使2018年资产负债表未分配利润年初数调整正确了,不需要再做调账处理了。因为所得税汇算清缴是调表不调账的。
2023-01-08 16:07:07
小灰灰:回复张艳老师 没有做纳税调整,只是在企业所得税那张表的营业成本改少了,然后直接补交了税费,我是直接改了,我现在是想调账,因为要做审计报告,然后调了一下成本,我要根据这个调账,后面的也会有改动,不知道这么调。借:劳务成本 30万 贷:其他应付款 30万,这个是计提多了的,开始的时候。
2023-01-08 16:33:50
小灰灰:回复张艳老师 我要怎么调才能把2018年的数给对上,要怎么做分录?
2023-01-08 16:48:18
张艳老师:回复小灰灰原来是这个情况,可以反冲当时多暂估的成本。 借:其他应付款 30 贷:以前年度损益调整 30 借:利润分配--未分配利润 30 贷:以前年度损益调整 30
2023-01-08 17:03:09
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 小西 发表的提问:
老师,老师,请问我上月末工资多计提了,这个月实际发放的没那么多。借管理费用 贷应付职工薪酬。这个月我是全部做相反分录充了,重新计提还是只做多的。怎么写分录?
二种方式均可以,也可以本月计提时,少计提上月多计提部分
107楼
2023-01-08 15:38:59
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 斯人若彩虹 发表的提问:
会计分录,单位怎么写,好多题里也没说,
题 里不写单位的。同学。
108楼
2023-01-09 12:59:24
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斯人若彩虹:回复森林老师 那用万元还是啥,
2023-01-09 13:10:59
森林老师:回复斯人若彩虹题 中给的什么就直接以什么为单位,但这个分录里不写单位。
2023-01-09 13:28:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 胡萝卜 发表的提问:
以前年度费用多记怎么做会计分录?借:费用(红字?) 贷:以前年度损益调整(红字?)
你好,以前年度费用多记,调整的分录是 借:库存现金等科目 贷:以前年度损益调整—某某费用 
109楼
2023-01-09 13:13:06
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胡萝卜:回复邹老师 老师多记的费用调整至下一年度,没有发生现金退回,下一年该怎么做账务处理呢?谢谢
2023-01-09 13:33:17
邹老师:回复胡萝卜你好,那你之前多记费用的分录是什么呢?
2023-01-09 13:43:46
胡萝卜:回复邹老师 上一年分录 借:销售费用 贷:应付职工薪酬 将销上一年 售费用调整至今年的研发费用,最后结转进管理费-研发费
2023-01-09 14:11:39
邹老师:回复胡萝卜你好,那调整的分录就是 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整—销售费用
2023-01-09 14:24:36
胡萝卜:回复邹老师 那么今年的分录应该怎么做呢,调进管理费
2023-01-09 14:53:29
邹老师:回复胡萝卜你好,是错误的计入了销售费用,正确的应当计入管理费用,是这个意思?
2023-01-09 15:20:24
胡萝卜:回复邹老师 是的 上一年的销售费用科目放错,调至今年的管理费用
2023-01-09 15:48:19
邹老师:回复胡萝卜你好,跨年的调整分录是 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:以前年度损益调整—销售费用
2023-01-09 16:00:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 顾里 发表的提问:
老师这个借贷什么,会计分录怎么做
你好,借;库存现金,贷;银行存款
110楼
2023-01-09 13:20:59
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顾里:回复邹老师 老师现金流量挂0几
2023-01-09 13:33:55
邹老师:回复顾里你好,这个是不影响现金流量变动的
2023-01-09 13:52:34
顾里:回复邹老师 不用挂是么
2023-01-09 14:14:49
邹老师:回复顾里你好,是的,这个而不影响现金流量变动的,不需要填写现金流量表项目的
2023-01-09 14:27:23
顾里:回复邹老师 老师,缴纳出租税,借管理费用,贷库存现金,用挂现金流量么
2023-01-09 14:47:00
邹老师:回复顾里你好,出租税是什么税款? 我国没有出租税这个税种啊
2023-01-09 15:00:16
邹老师:回复顾里现金减少了是需要挂现金流量的
2023-01-09 15:28:20
顾里:回复邹老师 就这个
2023-01-09 15:56:38
邹老师:回复顾里你好,现金减少了是需要挂现金流量的
2023-01-09 16:11:00
顾里:回复邹老师 好的/:ok
2023-01-09 16:37:52
邹老师:回复顾里祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-09 17:03:31
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
有这样的会计分录吗? 还是说海峡借贷约掉可以不写
应收应付需要清账的,你这样的凭证是对的
111楼
2023-01-10 12:17:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
我们运输行业的 货物太多 委托别人帮我们运输 请问我们会计分录怎么写呢?帮我们运输了14400元的货物 贷方 应付账款 请问借方写什么?
你好,主营业务成本的
112楼
2023-01-10 12:33:18
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小小老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 天真的冬天 发表的提问:
借贷问题,会计分录…………
学员你好!具体会计分录如下:1、收到注资款 借:银行存款-工行 1000000 贷:实收资本 1000000 2、提取备用金 借:库存现金 150000 贷:银行存款 150000 3、支付货款 借:原材料 50000(未考虑增值税) 应交税费-增值税(进项税) 6500 贷:库存现金 56500 4、购入设备 借:固定资产 800000 应交税费-增值税(进项税) 104000 贷:银行存款 904000 5、预借差旅费 借:其他应收款-小王 500 贷:库存现金 500 6、采购原材料 借:库存商品-在途 121000 应交税费-增值税(进项税) 15600 贷:银行存款 50000 应付账款 85600 7、用工行支付剩余采购款 借:应付账款 85600 贷:银行存款 85600 借:库存商品 121000 贷:库存商品-在途 121000 8、小王报销差旅费 借:管理费用 400 银行存款 100 贷:其他应收款 500 9、工行提现5万 借:库存现金 50000 贷:银行存款-工行 50000 10、以现金发放工资 借:应付职工薪酬 50000 贷:库存现金 50000 11、领用原材料 借:生产成本 136800 贷:库存商品-原材料 125400 制造费用 6840 管理费用 4560 12、销售商品 借:银行存款 90400 贷:主营业务收入 80000 应交税费-增值税(销项税)10400 13、捐款 借:营业外支出 1000 贷:银行存款 1000 14、支付广告费 借:销售费用-广告费 800 贷;银行存款 800 15、支付办公费等 借:管理费用-办公费 300 管理费用-咨询费 200 贷:银行存款 500 16、销售商品 借:银行存款 67800 贷:主营业务收入 60000 应交税费-增值税(销项税)7800 17、支付运费 借:主营业务成本 1000 贷:银行存款 1000 18、支付电费 借:制造费用 6000 管理费用 1000 贷:银行存款 7000 19、分配工资 借:生产成本- 35000 制造费用 1700 管理费用 3300 贷:应付职工薪酬 40000 20、计提固定资产折旧 借:制造费用 10000 管理费用 5000 贷:固定资产-累计折旧 15000 21、计提利息 借:应付利息 200 贷:财务费用 200 22、分配制造费用 制造费用总额:6840%2B6000%2B1700%2B10000=24540 分配率:24540/(8000%2B4000)=2.045 甲产品分配制造费用:8000*2.045=16360 乙产品分配制造费用:4000*2.045=8180 23、结转入库成本 借:库存商品-甲产品 116160 库存商品-乙产品 68780 贷:生产成本-直接材料-甲产品 79800 生产成本-直接材料-乙产品45600 生产成本-直接人工-甲产品20000 生产成本-直接人工-乙产品15000 生产成本-制造费用-甲产品16360 生产成本-制造费用-乙产品8180 24、结转销售甲产品和乙产品销售成本 借:主营业务成本-甲产品 116160/8000*4000=58080 主营业务成本-乙产品 68780/5000*3000=41260 贷;库存商品-甲产品 58080 库存商品-乙产品 41260 25、结转损益类会计科目 借:主营业务收入 140000 贷:主营业务成本 99340 管理费用 14760 销售费用 800 财务费用 200 本年利润-未分配利润24900 26、计提所得税 借:应交税费-应交所得税 500000 贷:所得税费用 500000 27、结转净利润 借:本年利润 1500000 贷:利润分配未分配利润 1500000 29、计提法定盈余公积 借:未分配利润 150000 贷:盈余公积-法定盈余公积 150000 30、分配股利 借:利润分配 500000 贷:应付股利 500000 31、用工行存款支付股利 借:应付股利 500000 贷:银行存款 500000
113楼
2023-01-10 12:55:18
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天真的冬天:回复小小老师 第28题咋没了
2023-01-10 13:24:26
小小老师:回复天真的冬天学员你好! 结转本年净利润: 借:本年利润 1500000 贷:利润分配未分配利润 1500000 结转所得税费用 借:所得税费用 500000 贷:本年利润 500000
2023-01-10 13:37:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 顾里 发表的提问:
老师,这个会计分录怎么做,借贷什么
借库存现金 贷银行存款
114楼
2023-01-10 13:08:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 天真的冬天 发表的提问:
这题可以做下会计分录的借贷吗
1接原材料200000 应交税费进项税额26000 贷银行存款226000
115楼
2023-01-10 13:17:59
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暖暖老师:回复天真的冬天2借生产成本198000 制造费用2000 贷原材料200000
2023-01-10 13:42:54
暖暖老师:回复天真的冬天3借生产成本50000 制造费用30000 管理费用40000 销售费用20000 贷应付职工薪酬160000
2023-01-10 14:07:17
天真的冬天:回复暖暖老师 剩下的题还有吗
2023-01-10 14:35:32
暖暖老师:回复天真的冬天还有呢,别着急我在做呢
2023-01-10 15:03:56
暖暖老师:回复天真的冬天4借生产成本7000 制造费用4200 管理费用5600 销售费用2800 贷在应付职工薪酬22400
2023-01-10 15:32:58
暖暖老师:回复天真的冬天5借制造费用3000 管理费用1000 贷累计折旧4000
2023-01-10 15:57:55
暖暖老师:回复天真的冬天6借制造费用2000 管理费用500 销售费用200 贷银行存款2800
2023-01-10 16:10:47
暖暖老师:回复天真的冬天7借财务费用2000 贷应付利息2000
2023-01-10 16:24:40
暖暖老师:回复天真的冬天8借制造费用200 贷库存现金200
2023-01-10 16:44:20
暖暖老师:回复天真的冬天9制造费用合计=2000%2B30000%2B4200%2B3000%2B2000%2B200=41400 借生产成本41400 贷制造费用41400
2023-01-10 17:04:36
暖暖老师:回复天真的冬天10借库存商品296400 贷生产成本296400
2023-01-10 17:15:28
暖暖老师:回复天真的冬天11借应收账款406800 贷主营业务收入360000 应交税费-销项税46800
2023-01-10 17:30:01
暖暖老师:回复天真的冬天12借主营业务成本148200 贷库存商品148200
2023-01-10 17:54:19
暖暖老师:回复天真的冬天13借税金及附加2080 贷应交税费-应交城建税2080
2023-01-10 18:16:56
暖暖老师:回复天真的冬天14借销售费用4000 贷银行存款4000
2023-01-10 18:46:31
天真的冬天:回复暖暖老师 第十题那个怎么来的啊
2023-01-10 19:05:43
天真的冬天:回复暖暖老师 第十题到最后一题都怎么来的啊
2023-01-10 19:21:59
暖暖老师:回复天真的冬天第10题是全部的制造费用科目数字加起来
2023-01-10 19:36:57
暖暖老师:回复天真的冬天说错了,那是第9题 10是全部生产成本的数字加起来,和第9题一个道理
2023-01-10 19:59:28
暖暖老师:回复天真的冬天11题银行存款是360000%2B360000*13%增值税
2023-01-10 20:09:38
暖暖老师:回复天真的冬天12题目出售了60件,正好是入库额一半,所以是10题目数字的一半
2023-01-10 20:25:39
天真的冬天:回复暖暖老师 第十二题呢
2023-01-10 20:36:49
暖暖老师:回复天真的冬天12题目出售了60件,正好是入库额一半,所以是10题目数字的一半
2023-01-10 20:59:14
天真的冬天:回复暖暖老师 还有个十三题,我算算不对
2023-01-10 21:17:49
天真的冬天:回复暖暖老师 哦哦,我算错了
2023-01-10 21:38:36
暖暖老师:回复天真的冬天增值税销项税额减去进项税的10%
2023-01-10 22:04:18
暖暖老师:回复天真的冬天加油,你是最棒的在学习上
2023-01-10 22:20:56
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 会计 发表的提问:
老师,这个会计分录是不是不对呀,借贷不平
你好 第三个数字应该是105000
116楼
2023-01-11 12:19:59
全部回复
会计:回复答疑苏老师 所以是我们的课件有错误是吗?
2023-01-11 12:59:01
答疑苏老师:回复会计你好 是的 是少写了个0 老师给你反馈下哦
2023-01-11 13:12:20
晗老师
职称:高级会计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 友好的花卷 发表的提问:
您好老师 请问下 保理放款 会计分录 借贷怎么写呀
1.有追索权:借银行存款 借财务费用 贷短期借款 2.无追索权:借银行存款 借财务费用 贷应收账款
117楼
2023-01-11 12:44:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
关于离职赔偿金在会计分录中借贷双方怎么写呀
借:管理费用    贷:应付职工薪酬   借:应付职工薪酬    贷:库存现金
118楼
2023-01-11 13:10:52
全部回复
昏睡的树叶:回复宋生老师 请问一下可以直接这样写吗? 借:管理费用 贷:库存现金
2023-01-11 13:40:45
宋生老师:回复昏睡的树叶您好!不建议这样。
2023-01-11 14:08:06
昏睡的树叶:回复宋生老师 那关于这部分离职赔偿金需要报税吗?
2023-01-11 14:34:10
宋生老师:回复昏睡的树叶您好!要的。
2023-01-11 15:01:41
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 发表的提问:
在做会计分录的时候,借:固定资产—隔断 15695.24 贷:库存现金 15695.24多记了0.24元,怎么处理?
是现金多计了还是说固定资产的金额多计了呢?
119楼
2023-01-11 13:17:59
全部回复
乐:回复江老师 现金多记了
2023-01-11 13:43:22
江老师:回复那固定资产是15692.24元,如果是现金是15695元,其他的0.24元是不是没有支付,是什么原因呢?
2023-01-11 14:00:46
乐:回复江老师 发票开的是15692.24.实际支付时把零头抹了,没有支付。
2023-01-11 14:27:46
江老师:回复一、冲销X年X月X号凭证 借:固定资产—隔断 -15695.24 贷:库存现金 -15695.24 二、更正X年X月X号凭证 借:固定资产—隔断 15695.24 贷:库存现金 15695 贷:营业外收入0.24
2023-01-11 14:52:39
乐:回复江老师 还有一笔劳务费的,借:预付账款—劳务费 300 贷:库存现金 300 实际支付了250.少记了50,这个该怎么调?
2023-01-11 15:06:40
江老师:回复这个实际支付的250元,但你计了300元,应该是多计了50元
2023-01-11 15:28:24
乐:回复江老师 对,我多记了50
2023-01-11 15:53:25
江老师:回复一、冲销X年X月X号凭证 借:预付账款—劳务费 -300 贷:库存现金 -300 二、更正X年X月X号凭证 借:预付账款—劳务费 250 贷:库存现金 250
2023-01-11 16:18:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
学会计的童鞋过来帮帮忙!急啊!!记账凭证上借贷明细多不够写怎么办?
比如 借:生产成本——甲产品 ——乙产品 制造费用——材料费 管理费用——材料费 贷:原材料——A材料 ——B材料 ——C材料 这该怎么填记账凭证啊!!求解!!!
120楼
2023-01-12 12:35:12
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙那就1/2,2/2两张凭证还是可以写的下的
2023-01-12 12:53:53

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