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多借多贷的会计分录怎么写
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 怕孤单的星月 发表的提问:
借:待摊费用奖金80000 贷:个税800 贷:银行存款79200 奖金个税提多了怎么冲会分录。
你好 这个待摊费用科目已经取消了。 怎么 还有做待摊费用核算。 你们这个业务是跨年计提多了 要红冲是吗  
166楼
2023-02-08 11:27:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 彩色的小蘑菇 发表的提问:
发出部分商品借:发出商品 贷:库存商品 这个分录是多借多贷 没关系么?
没有关系的
167楼
2023-02-08 11:48:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 圆儿嘟嘟呐 发表的提问:
老师你好 去年有比分录做错了,支付时, 借:预付款 10 贷:银行10 。确认费用时,借:成本15 贷:预付15 多做了了成本5, 多充冲了预付款5,今天要怎么进行调整,分录要怎么写
你好 你做一笔 借成本-5 贷预付账款-5
168楼
2023-02-08 12:03:13
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圆儿嘟嘟呐:回复meizi老师 去年的错误 今年调整 直接这样调整吗
2023-02-08 12:29:23
圆儿嘟嘟呐:回复meizi老师 我多做了成本 为什么要借成本
2023-02-08 12:43:52
meizi老师:回复圆儿嘟嘟呐你好 金额小就直接这样做了 我做的是负数5元 冲你之前多做的5元成本和预付账款
2023-02-08 12:59:54
圆儿嘟嘟呐:回复meizi老师 好的 没注意是负数 以前年度损益不用调整吗 已经结转了
2023-02-08 13:29:09
meizi老师:回复圆儿嘟嘟呐你好 平常尽量不要去动这个以前年度损益调整 税局也关注这个科目 所以小额的就自己调整过来就行了 影响不是很大的情况下
2023-02-08 13:49:34
圆儿嘟嘟呐:回复meizi老师 那我这个成本今年没有其他的 这样的话岂不是负数吗
2023-02-08 14:18:22
圆儿嘟嘟呐:回复meizi老师 对了 老师摘要要怎么写
2023-02-08 14:48:18
meizi老师:回复圆儿嘟嘟呐你好 你一年不可能全部没成本的把 没收入吗?
2023-02-08 15:09:12
圆儿嘟嘟呐:回复meizi老师 成本下有几个二级科目 第二的时候这个二级科目已经结转损益了 已经是平的了
2023-02-08 15:19:13
meizi老师:回复圆儿嘟嘟呐多做成本金额,冲某年某月的凭证号就行了 那你这个成本是在什么明细下面的
2023-02-08 15:39:34
圆儿嘟嘟呐:回复meizi老师 保险费
2023-02-08 15:56:56
meizi老师:回复圆儿嘟嘟呐那你现在要对应的冲这个明细才行的 你总不能直接冲一级科目 冲了是负数对应结转负数 到时结转损益到本年利润的时候 是成本下面的所有明细后的余额来结转的
2023-02-08 16:22:52
圆儿嘟嘟呐:回复meizi老师 所以从这个明细科目是负数也没关系是吗
2023-02-08 16:39:14
meizi老师:回复圆儿嘟嘟呐嗯是的 因为你本期没发生这个明细的科目 所以你一冲前期会负数的
2023-02-08 17:06:44
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ A坚持就是胜利 发表的提问:
老师会计分录不会写怎么办,借贷只能硬背还是不能完全理解
同学,你好 刚开始不会写,就是要背,背了再做题就会好很多
169楼
2023-02-08 12:23:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 无奈的哑铃 发表的提问:
放弃多交地方教育附加会计分录怎么写?
借营业外支出贷银存
170楼
2023-02-09 11:56:28
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 韓韓 发表的提问:
上年多提固定资产折旧怎么做分录 我每个月计提的分录是借 管理费用 贷 累计折旧
借 累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益 调整贷未分配利润
171楼
2023-02-09 12:05:18
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韓韓:回复玲老师 那管理费用是不是也要冲了
2023-02-09 12:29:08
玲老师:回复韓韓是冲了,但是跨年了,用以前年度损益调整这个科目代替管理费用,这个科目
2023-02-09 12:48:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 谢叙 发表的提问:
个税实交比工资表上多了,怎么写会计分录?
你好 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 按实际缴纳的个人所得税金额做这个分录
172楼
2023-02-09 12:23:59
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谢叙:回复邹老师 那和工资表不是不符了吗?
2023-02-09 12:42:20
邹老师:回复谢叙你好,你需要根据缴纳情况对个人所得税进行补计提
2023-02-09 12:55:52
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 只爱乔妹 发表的提问:
11月税务多扣一个人社保,12月税务又少扣一个人社保,但是12月的会计分录和11月的会计分录不一样,12月的红字计提发放会计分录怎么写要怎么写会计分录
红字分录 借:应付职工薪酬-社保 贷:Xxx费用-社保
173楼
2023-02-10 11:29:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 13790577088 发表的提问:
做会计分录怎样判断哪个应写在借方,哪个写在贷方呢
你好 资产,成本,费用增加计入借方,减少计入贷方 负债,所有者权益,收入增加计入贷方,减少计入借方
174楼
2023-02-10 11:55:22
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
去年工会经费多计提1分钱,在今年冲销的会计分录应该怎么写?
您好,分录,借:管理费用-工会经费,负0.01,贷:应付职工薪酬-工会经费,负0.01。
175楼
2023-02-10 12:20:59
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冬天的雪:回复王雁鸣老师 要把管理费用科目换成以前年度损益调整吗??
2023-02-10 12:47:49
王雁鸣老师:回复冬天的雪您好,不要的,重要性原则考虑,0.01元,微不足道的。
2023-02-10 13:13:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
我们运输行业的 货物太多 委托别人帮我们运输 请问我们会计分录怎么写呢? 应交税费要写借方吗?
你好,收到是专票?你是一般纳税人 ?
176楼
2023-02-12 13:44:20
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以梦为马:回复玲老师 我还没收到发票 一般纳税人 应交税费跟在借方科目里?
2023-02-12 14:05:35
玲老师:回复以梦为马没有收到发票不用做账 收到专票 借 主营业务成本科目 应交税费应交增值税进项贷应付账款
2023-02-12 14:22:21
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 学堂ebgnqu 发表的提问:
请问下老师,多收客户的货款,如何写分录?如销售时 借应收账款10000 贷主营业务收入10000,收到款时 借银行存款10800 贷应收账款10800,现退回多收的800,如何写分录
 你好 直接 借 应收账款 800  贷 银行存款 800
177楼
2023-02-12 13:56:00
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 毛毛 发表的提问:
多发放员工报销款100快,怎么做会计分录?是借:其他应收款-张三100 贷银行存款100吗?
你好,如果这个是要问员工收回的,可以这么做。
178楼
2023-02-12 14:03:00
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孙燃老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 谦让的早晨 发表的提问:
老师,这种题目的会计分录是怎么写出来的,我一般只能写出借贷其中一方,另一方的名称写不出来,比如知道借方怎么写,确不知道贷方的名称怎么写
同学您好,分录如何写要根据实际业务来决定的,接触多了您就知道如何写了
179楼
2023-02-13 11:54:39
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谦让的早晨:回复孙燃老师 比如这道题,怎么分析呢,账目名称怎么决定的
2023-02-13 12:29:38
孙燃老师:回复谦让的早晨这些都是会计准则规定的,要想熟练掌握,得通过学习,需要一个过程
2023-02-13 12:52:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王女子 发表的提问:
实发工资比计提工资多出1000元,会计分录怎么写
补计提,借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资
180楼
2023-02-13 12:06:54
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王女子:回复maize老师 当月入职,当月离职,当月结清工资的会计分录怎么写
2023-02-13 12:37:40
maize老师:回复王女子是员工吗,是的,就做借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资 借应付职工薪酬 工资 贷银行
2023-02-13 12:56:30

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