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多借多贷的会计分录怎么写
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 擎天柱 发表的提问:
事业单位上年度事业支出多记了一笔款,今年度要调回正确金额应该怎么写会计分录,上年度分录是: 借:事业支出10000 贷:应付账款:10000
借应付账款贷事业支出就可以的
151楼
2023-02-02 12:06:12
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擎天柱:回复郭老师 公司的要通过以前年度损益调整,事业单位的不需要调整吗
2023-02-02 12:51:26
郭老师:回复擎天柱你好,是的,其实企业的如果去年已经汇算了,不去修改年报的也是直接冲的
2023-02-02 13:18:35
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录中借贷是什么意思?
就是会计分录的借方贷方。。。。。。。
152楼
2023-02-02 12:35:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 馨曦 发表的提问:
多收投资款转作还暂借款会计分录怎么做
借银行存款 贷其他应付款
153楼
2023-02-05 13:35:00
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馨曦:回复方老师 机械租赁费开出发票是会计分录即月底怎么结转
2023-02-05 14:01:03
馨曦:回复方老师 2005年12月购买的固定设备原值是100万元,预计使用10年,2006年12月,该设备账面价值90万元,如果继续使用9年该设备给企业带来的现金流入现值为91万元,但如果用此设备进行债务清偿,其公允价值为95万元,请问2006年12月如何确认该设备的价值,能客观准确的反映企业的财务状况
2023-02-05 14:25:53
方老师:回复馨曦你开给别人的租赁费还是别人开给你的? 按90确认该设备的价值。
2023-02-05 14:55:39
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 暖心 发表的提问:
应收账款借贷方什么意思,退给对方货款会计分录怎么写
你好,应收账款借方表示对方欠我们的货款
154楼
2023-02-05 13:53:28
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庄老师:回复暖心贷方表示对方还款
2023-02-05 14:10:46
庄老师:回复暖心退货红字冲销,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税(销项税额)用负数
2023-02-05 14:36:32
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 听~ 发表的提问:
主营业务收入多了,怎么调帐,会计分录怎么写
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
155楼
2023-02-05 14:00:09
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听~:回复袁老师 结转呢
2023-02-05 14:16:40
听~:回复袁老师 请问结转时怎么弄
2023-02-05 14:34:51
袁老师:回复听~借:本年利润贷:主营业务收入
2023-02-05 15:04:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 快乐人生 发表的提问:
购买土地会计分录做的是借:无形资产,贷:其他应付款-法人 下个月折旧怎么做分录,土地的折旧年限是多少年
你好!这个最低是20年了。
156楼
2023-02-05 14:27:00
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快乐人生:回复宋生老师 下个月摊销分类怎么做
2023-02-05 14:47:39
宋生老师:回复快乐人生你好!借管理费用—土地摊销 贷:累计摊销。
2023-02-05 15:03:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
还中国银行300万贷款 怎么写会计分录 收到中国银行300万贷款 怎么写会计分录
你好 还中国银行300万贷款 ,借:短期借款或长期借款,贷:银行存款  收到中国银行300万贷款,借:银行存款,贷:短期借款或长期借款
157楼
2023-02-06 10:59:47
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小幸运:回复邹老师 短期借款与长期借款的区别是?
2023-02-06 11:16:27
邹老师:回复小幸运你好,借款的期限不同 短期借款是一年以内的 
2023-02-06 11:33:25
小幸运:回复邹老师 一年以内报告一年吗
2023-02-06 11:54:59
小幸运:回复邹老师 包括一年吗
2023-02-06 12:05:48
邹老师:回复小幸运你好,短期借款是一年以内的 ,是包括一年的
2023-02-06 12:22:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 汇鑫010 发表的提问:
上年度管理费用多计提了28元,以前年度损益调整会计分录怎么做?结转分录及登记账本借贷方向?
您好,分录,借;以前年度损益调整,负数28元,贷;应付职工薪酬,负数28元。结转分录,借;利润分配-未分配利润,负数 28元,贷;以前年度损益调整,负数28元。按分录的借货方向记账。
158楼
2023-02-06 11:23:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
12月份多做了一个错误的会计分录,借:原材料1006.25.贷周转材料1006.25,导致12月份存货多2012.5,1月份预付账款多793.75,请问现在怎么做账?
你好,多做了就做相反分录冲销就是 ,你做这个分录并不影响存货,更不会对预付账款有影响的
159楼
2023-02-06 11:46:24
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我是另一个你:回复邹老师 去年的账做了,现在做1月份的账,可以红冲么?不影响本年利润吗?
2023-02-06 12:30:18
我是另一个你:回复邹老师 我支付时是银行存款转预付账款的,因为发票没有收到
2023-02-06 12:46:24
邹老师:回复我是另一个你你好,可以直接红冲的 因为发票没有收到,支付就是通过预付账款核算,没有错误,不需要调整的
2023-02-06 13:09:17
我是另一个你:回复邹老师 12月份的时候没有收到发票,但是1月份的时候已经收到发票了,红冲不影响本年利润吗?为什么,?
2023-02-06 13:24:56
邹老师:回复我是另一个你收到发票计入费用当然会影响利润的
2023-02-06 13:51:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 羲和 发表的提问:
会计分录的借贷到底是怎么回事呢
你好 其实借贷没有具体意义,只是个记账符号 资产,成本,费用增加计入借方,减少计入贷方 负债,所有者权益,收入增加计入贷方,减少计入借方
160楼
2023-02-06 12:05:11
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 顾里 发表的提问:
老师,这个会计分录怎么做,借贷什么
借财务费用贷银行存款1.4
161楼
2023-02-06 12:32:58
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 搞怪的猎豹 发表的提问:
老师你好!怎么样去理解借贷关系?怎么样去做会计分录呀?
你好,借贷就是最基础的会计步骤,比如说从银行取钱,钱少了,但是现金多了,所以就是借 库存现金 贷 银行存款,
162楼
2023-02-07 11:28:41
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搞怪的猎豹:回复小锁老师 听录播课听得懂,但是做习题不熟悉
2023-02-07 11:52:32
搞怪的猎豹:回复小锁老师 简单的会做稍微复杂一点的了看不懂
2023-02-07 12:05:30
小锁老师:回复搞怪的猎豹这没事同学,咱们慢慢来,会计是很有意思的学着,不理解了咱就问就行。
2023-02-07 12:27:21
搞怪的猎豹:回复小锁老师 现在这种情况怎么办呢?我要怎么样去学习?
2023-02-07 12:47:02
小锁老师:回复搞怪的猎豹先跟着课程学,然后多做题,把所有科目弄懂。
2023-02-07 13:05:55
搞怪的猎豹:回复小锁老师 哦,谢谢老师
2023-02-07 13:15:56
小锁老师:回复搞怪的猎豹不客气,慢慢就就行,心态放好。
2023-02-07 13:35:03
青青老师
职称:初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 西西 发表的提问:
老师,我11月开的公司,12月我结转本年利润的会计分录怎么做?借贷方的金额是多少?
将本年利润全部结转到未分配利润
163楼
2023-02-07 11:58:32
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青青老师:回复西西1、如余额在贷方,则借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润. 2、如余额在借方(亏损),则借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润.
2023-02-07 12:40:39
西西:回复青青老师 余额是看12月份结转损益后的借贷方差额吗?
2023-02-07 13:00:30
西西:回复青青老师 能不能根据这两张图片,把借贷方的金额告诉我?
2023-02-07 13:19:26
青青老师:回复西西是的哈,你结转完12月份的损益,看本年利润科目余额是多少,全部结转到利润分配-未分配利润就好了
2023-02-07 13:42:52
西西:回复青青老师 只看12月份的差额吗,我11月借方有个本年利润九万多不用结转到未分配利润吗?
2023-02-07 13:59:22
青青老师:回复西西余额表本年利润是一个累计数,你十一月开的公司就是十一月和十二月的累计数,都要结转,本年利润科目期末无余额
2023-02-07 14:25:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微笑的大山 发表的提问:
老师咨询一下,给别人多开发票,别人给我们的多开税金的会计分录怎么写啊
您好!这个操作是虚开发票的违法行为。 您开发票按照正常的销售做收入及销项税,收到的税点钱计入营业外收入好了。
164楼
2023-02-07 12:18:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 娟子 发表的提问:
老师,好。请问:我方付款是48513.3元,对方开普票金额是62002.64元。请问多开发票的金额,我方如何做会计分录?请详细讲解一下。谢谢
你好,是发票多开了,还是你单位剩余款项今后会支付给对方?
165楼
2023-02-07 12:26:59
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娟子:回复邹老师 老师好,是剩余款项今后会支付给对方的。
2023-02-07 12:55:10
邹老师:回复娟子你好,那这样做分录就是了 借;库存商品等科目 62002.64,贷; 银行存款 48513.3,应付账款(差额)
2023-02-07 13:06:14
娟子:回复邹老师 老师好,请问如果是前者(即:对方发票多开了)这种情况,又将如何做会计分录呢?谢谢
2023-02-07 13:35:53
娟子:回复邹老师 老师,您好!我们支付的加盟酒店付给总部的管理费用和总部外派人员工资等费用。应该怎么做会计分录呢?谢谢。
2023-02-07 13:57:52
邹老师:回复娟子你好,是什么情况对方给多开了发票呢? 支付的加盟酒店付给总部的管理费用和总部外派人员工资等费用 借;管理费用,贷;银行存款等科目
2023-02-07 14:09:32
娟子:回复邹老师 老师好,可能是我没有说清楚具体情况,我们每个月都要支付管理费用和总部外派人员的工资给加盟酒店总部,6月份实际支付48513.3元,总部开普票金额是62002.64元。象这种情况,会计分录要如何做?谢谢
2023-02-07 14:30:43
邹老师:回复娟子你好,借;管理费用 62002.64,贷; 银行存款 48513.3,应付账款(差额)
2023-02-07 14:58:31

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