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应收及预付款项的会计处理
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
241楼
2023-03-02 11:03:00
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-03-02 11:20:56
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-03-02 11:32:59
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 12:00:09
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-03-02 12:29:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 暮雨杳无痕 发表的提问:
车间内叉车用柴油预付油款4000元,预付款项时取得发票,这些油大约3个月用完,该如何做会计处理?
您好 借:原材料——辅助材料 贷:银行存款 领用的时候 借:制造费用——叉车费用 贷:原材料——辅助材料
242楼
2023-03-02 11:12:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 畅想 发表的提问:
会计处理 借:其他应收款--待抵扣税金 贷:应付账款--某某公司 下月再做 借:应交税金-进项税 贷:其他应收款 --待抵扣税金 为什么要做这样的账务处理 是因为进项多 还是什么原因
你好,发票入账,但是进项没有抵扣
243楼
2023-03-02 11:20:09
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 潘传碧 发表的提问:
我想作财务报表的应收应付及其他应收应付账面处理不知咱处理为好
你好,为什么要处理债权债务?
244楼
2023-03-02 11:35:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 朱静-天赋测评&帝邦智友汇 发表的提问:
以前会计把一笔应付款做到应收款了 这个账怎么处理
你好,当时做的分录是?
245楼
2023-03-02 11:47:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 亦凡 发表的提问:
公司收到专项研发经费,借 银行存款 贷 专项应付款,请问在后续核算中,会计账务处理是怎样的?请列一下会计分录。谢谢~
你好,使用, 借:固定资产 等 借:应交税费-进项税 贷:银行存款 借:专项应付款 贷;资本公积
246楼
2023-03-05 12:42:19
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
遇到一个问题,就是预收账款,1、预收了Q企业的款,2、从预付款里已付A企业,3、在月结时,收入减去应付账款,然后才是收入,由于提前已支付了,现在只是在应付里走过过场,知道款项来源与去处。但收入相应就增加了,该怎么处理,发份凭证给你帮看看。
你这个是委托付款吗?不是的话你收多少就是你的收入,不能按照利润算收入
247楼
2023-03-05 12:50:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我们公司是集团给分公司垫款对公付款,借方是预付账款 贷方是其他应收款。分公司归发票是借方费用 贷方冲预付账款。那个其他应收款得怎么处理呀,集团的会计分录怎么做呀
你好,这个是集团使用的是吗?
248楼
2023-03-05 12:59:32
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郭老师:回复小鱼儿发票开错了,发票能退回来吗?
2023-03-05 13:14:14
小鱼儿:回复郭老师 是的,算是集团垫的钱。就是分公司需要买东西,集团对公先垫钱给商家了,做账是图1.然后卖我们东西的商家开回发票了是借方记到相应成本费用科目,贷方记图2.3。最后这个分录的处理是什么老师
2023-03-05 13:32:37
郭老师:回复小鱼儿分公司还钱,分公司借管理费用贷其他应付款集团
2023-03-05 13:58:35
郭老师:回复小鱼儿有钱,还钱就可以的,没有钱一直挂账。
2023-03-05 14:22:48
小鱼儿:回复郭老师 要是把票直接给集团怎么做账啊老师
2023-03-05 14:44:41
郭老师:回复小鱼儿你好,集团公司借管理费用贷银行存款。汇算清缴调增因为发票不合格?
2023-03-05 14:58:26
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 聪明的豌豆 发表的提问:
不涉及补价情况下的会计处理
不涉及补价,换入方对于新换进来的资产的入账价值就是换出的总对价确定 的。 借 原材料 差额部分 应交税费 增值税1404000*17% 贷 固定资产清理 1500000-525000 资产处置损益 429000 应交税费 增值税 1404000*17%
249楼
2023-03-05 13:13:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 好运连连 发表的提问:
请问老师关于做账流程。公司预付对方原材料款48000。借:预付账款24000贷:银行存款24000 到时原料拉来付下剩余的货款。我又做 借:原材料 48000 贷:应付账款 48000 这两个会计处理
您好!做完这2个分录之后,然后做下面这2个分录,1,借:应付账款24000,贷:预付账款24000,第二个分录是支付剩余的24000的时候做的,借:应付账款24000 贷:银行存款等24000
250楼
2023-03-05 13:42:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
与政府签了回购协议,收到政府回购款的会计处理:1.借:银行存款 贷:长期应付款 2.借:长期应付款 贷:长期应收款 ?
你好,具体是回购什么呢?
251楼
2023-03-06 10:52:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱定格摄像 发表的提问:
对方公司付款1分的怎么做会计处理
您好!借银行存款。贷:财务费用。 会计里面有个重要性原则,1分钱不重要。怎么样处理都可以。
252楼
2023-03-06 10:57:49
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爱定格摄像:回复宋生老师 还有一笔也是个人付款1分的也是计入财务费用吗?
2023-03-06 11:16:52
宋生老师:回复爱定格摄像您好!是的。也可以。。。
2023-03-06 11:36:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 123456 发表的提问:
公司已经预收了货款及保险费等,请问销售汽车时代缴的车辆购置税及保险如何做会计处理?谢谢
你好!你收到钱的时候,借银行存款 贷其他应付款 缴纳购置税及保险费的时候,借其他应付款 贷银行存款
253楼
2023-03-06 11:05:54
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
怎么计算一个企业各个项目的利润,有应收应付和预收预付款
你好,需要知道各个项目的收入,成本,费用,税金及附加这些数据才可以分别计算每个项目的利润是多少的
254楼
2023-03-06 11:13:15
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
我想请其他应付款里属代转付的款项要做预算会计分录吗? 比如其他单位拨来的款,我单位全款代转付,要不要做预算会计 看了很多例题只要有涉及现金支付就要做预算分录,不管是不是涉及业务收支,所以搞得我很难确定什么时候要做预算分录,请老师指教 我的理解是纳入预算收支涉及现金时要做,往来款项中虽有涉及现金如不涉及业务收入支出时,之只是互相往来这种情况不要做预算分录。可是看了很多例题有的要有的不要,我懵了?
预算会计只是按收付实现制核算预算内资金。
255楼
2023-03-06 11:41:58
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