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应收及预付款项的会计处理
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 忐忑的黑裤 发表的提问:
3、单位外购一批材料,支付款项(含税)8500元,财政直接支付。材料验收入库。(财务会计及预算会计分录)
学员你好, 借存货8500 贷财政拨款收入8500 预算会计做分录: 借事业支出/行政支出8500 贷财政拨款预算收入8500
271楼
2023-03-10 13:48:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 淡然的睫毛 发表的提问:
当预付价款不够支付款项时补付时为什么不是变成应付?同样预付大于所需支付款项时 收回的不是应收吗
比如,你预付了10,采购了15,那么5不就是应付吗
272楼
2023-03-12 12:28:36
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淡然的睫毛:回复陈诗晗老师 对呀是应付那为什么上边写预付
2023-03-12 13:04:07
陈诗晗老师:回复淡然的睫毛当预付账款小于部分就是应付账款,你是有什么问题吗?这个表述没有问题。
2023-03-12 13:31:58
淡然的睫毛:回复陈诗晗老师 分录那有问题 预付价款小于实际所需支付的时候 补付那为什么还是预付不是应付?
2023-03-12 13:45:52
陈诗晗老师:回复淡然的睫毛人家给你的是预付账款时的分录,而不是后面的
2023-03-12 14:10:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 奋斗的战斗机 发表的提问:
A企业为从事商品生产销售的工业企业。A企业与其长期客户B企业经常发生商品交房.并定期结算销售款。A企业负责商品交易的会计人员为了准确地核算与B企业的往来,分期设置”政收账款一B企业” 和“预收账款一B企业”两个账户。年末这两个医户的余额为:“应收账款一一企业”借方余额00万元."预收账教B企业”贷方余额 80万元。年未该会计人员对应收账款的余额进行清查.并督促业务人员及时与B企业结算应收款100万元。业务人员认为会计人员提供的数据不准确,因而与其发生争执。 要求:讨论下列问题。 海(1)你认为该企业的“应收账款”余额是多少?为什么?业务人员错在什么地方? (2)从具体经济业务的会计处理讨论会计目标为会计信息使用者提供有助于决策的
1,应收账款100 应收账款明细科目借方余额体现 2,你这里预收账款则代发,那么说明是属于秘书,就明天啊,人家刚给我提前收了人家的钱。
273楼
2023-03-12 12:52:52
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 雯姑娘ing~ 发表的提问:
老师你好,我总是搞不明白预收账款,应收帐款,预付账款,应付账款这几个会计科目的借贷方方向。 比如借方表示什么,贷方表示什么,出现借方余额贷方余额各表明了什么。 您可以在开票和付款的角度上给我分析一下吗? 比如应收账款出现借方余额,意味着单位多开票少收款吗? 预收账款呢还有其他两个呢?
应收和预付属于资产,一般在借方;应付账款和预收属于负债,一般在贷方
274楼
2023-03-12 13:20:09
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雯姑娘ing~:回复罗老师 老师,表示的是什么呢?能从单位开票和付款的角度分析一下吗
2023-03-12 13:58:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
建账套时新建会计科目时能不能同时建立应收账款、应付账款、预收账款、预付账款呢
你好,可以的
275楼
2023-03-12 13:28:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 王婉心 发表的提问:
请问,应付账款在贷方如何冲掉。应收和预收款项也完全不对。
你好,把应付的借方余额调整到预付 借;预付账款 贷;应付账款
276楼
2023-03-12 13:36:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 如意的大碗 发表的提问:
A企业为从事商品生产销售的工业企业。A企业与其长期客户B企业经常发生商品交房.并定期结算销售款。A企业负责商品交易的会计人员为了准确地核算与B企业的往来,分期设置”政收账款一B企业” 和“预收账款一B企业”两个账户。年末这两个医户的余额为:“应收账款一一企业”借方余额00万元."预收账教B企业”贷方余额 80万元。年未该会计人员对应收账款的余额进行清查.并督促业务人员及时与B企业结算应收款100万元。业务人员认为会计人员提供的数据不准确,因而与其发生争执。 要求:讨论下列问题。 海(1)你认为该企业的“应收账款”余额是多少?为什么?业务人员错在什么地方? (2)从具体经济业务的会计处理讨论会计目标为会计信息使用者提供有助于决策的
同学你好,“应收账款一一企业”借方余额00万元,是不是说错了,麻烦你再核对一下,谢谢。
277楼
2023-03-13 10:33:01
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开心百合 发表的提问:
请问其他应付款及其他应收款在入账时只做了财务会计帐,没有做预算会计账。年底银行存款跟零余额存款财务会计与预算会计造成金额不符。用友软件下,现在如果要进行差异项调整应该如何调?谢谢
你好,差异可以计入本年盈余
278楼
2023-03-13 10:41:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
应收账款尾数几分,几毛钱不会回款,会计处理除了做坏账,还有其他处理方式吗?
你好,应收账款尾数几分,几毛钱不会回款,可以通过财务费科目核算。
279楼
2023-03-13 10:50:31
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清爽的柜子:回复邹老师 是财务费用吗?
2023-03-13 11:12:10
邹老师:回复清爽的柜子你好,是的,是这个意思
2023-03-13 11:32:59
清爽的柜子:回复邹老师 借:银行存款(或库存现金) 营业费用--销售折扣与折让 贷:应收帐款 可以这样做吗
2023-03-13 11:49:46
邹老师:回复清爽的柜子你好,借方不应当通过营业费用核算,而是应当通过财务费用科目
2023-03-13 12:03:52
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 西红柿 发表的提问:
1预收款项期末余额是-100,那么填报表时要填在应收帐款里是-100还是100?2.应付帐款期末余额是-5000,那么是要填在预付帐款是5000还是-5000?
预收账款借方余额填列到资产负债表“应收款项”项目 应付账款借方余额填列到资产负债表“预付款项”项目
280楼
2023-03-13 11:17:28
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西红柿:回复舟舟老师 那老师是不是可以这样理解,预收款项期末余额是-100,就是预收帐款借方余额100,那就填在应收帐款里100,这样吗?
2023-03-13 11:32:40
舟舟老师:回复西红柿是的,您的理解是正确的
2023-03-13 11:58:51
西红柿:回复舟舟老师 明白了,谢谢老师
2023-03-13 12:22:16
舟舟老师:回复西红柿祝您学习愉快,若满意请好评,谢谢
2023-03-13 12:48:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
如果考虑公司 长期应收款的时间价值应该怎么进行会计处理?
同学 你好 如果考虑长期应收款的时间价值应进行折现处理 对长期应收款折现后按实际利率法确认的利息收入,如果金额较小的,可以放在“财务费用”的贷方;如果金额较大,且来源于日常经营活动中形成的商业信用性质的款项,事实上已成为企业固有盈利模式的内在组成部分的(如BT、分期收款销售等业务中的利息收入),建议在“其他业务收入”或“主营业务收入”下单列“利息收入”明细反映。
281楼
2023-03-13 11:29:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
公司处理办公桌椅及固定资产,本月只收到处置的款项,还没开票,本月应该如何做会计分录,下月开票之后会计分录又如何做呢?
借:固定资产清理  累计折旧  贷:固定资产         借:银行存款  贷:固定资产清理  应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益 开票之后不需要账务处理的
282楼
2023-03-14 10:52:17
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鲸:回复辜老师 办公桌椅不属于固定资产,怎么处理呢?
2023-03-14 11:25:32
辜老师:回复那就是计入营业外收入的
2023-03-14 11:35:38
鲸:回复辜老师 本月没有开票,只是收了处理资产的钱,也是向上面那样处理吗?不需要等开票就可以直接先做销项税的分录吗?
2023-03-14 11:58:38
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 要减肥的香氛 发表的提问:
三月买方向我们公司付了一笔货款计入预收账款,同年4月我们发货给对方并且验收入库,本公司做账务处理贷方记应收账款,现将货款挂入买方应收款该怎么做会计分录
你好 预收账款和应收账款对冲 
283楼
2023-03-14 11:12:23
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 半夏半暖半流年 发表的提问:
注销公司税务应如何处理,其他应收款及其他应付款,还有应收应付账款就挂在报表上吗?
这几个往来科目都要清理成余额是0
284楼
2023-03-14 11:26:59
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ L. 发表的提问:
这个应收账款,应付账款,预付账款,预收款项是怎么得出来的吗?
应收=预付的贷方+预收的借方 +应收的借方
285楼
2023-03-15 10:32:18
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