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供应商对账会计工作重点?
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 东梅 发表的提问:
和供应商对好账是不含税的金额,比如100。但是老板和供应商谈好,给9个税点,让供应商开发票给我们。这种怎么记账?
按对方开发票做账做就可以,对方那个是开专票吗,那就按发票上面税额和不含税金额做库存商品就可以
226楼
2023-02-28 11:59:59
全部回复
东梅:回复maize老师 老师,内账上怎么做?而且进回来的是原材料还要加工的。怎么记账
2023-02-28 12:28:23
东梅:回复maize老师 可以写分录给我吗?
2023-02-28 12:50:51
东梅:回复maize老师 我们是先对账好不含税的金额,开发票是后面开的,可能是下个月开。那么我在当月记账怎么记?另外,仓库原材料进销存怎么记单价?
2023-02-28 13:05:21
maize老师:回复东梅内帐按你们要求做就可以,回来还需要加工你们这个是半成品吗
2023-02-28 13:18:15
东梅:回复maize老师 老师,不是半成品,就是原材料。在不含税金额对好后,怎么记账?次月发票回来了,又怎么记账?比如100。但是老板和供应商谈好,给9个税点,让供应商开发票给我们。这种怎么记账?
2023-02-28 13:32:27
maize老师:回复东梅你们不是内帐吗,内帐不看发票做账,你直接做借原材料贷应付账款就可以,税金你可以单独做费用
2023-02-28 13:56:18
东梅:回复maize老师 但是我们的外账是在外面做的。这个税金怎么记?能写个分录给我吗
2023-02-28 14:09:12
东梅:回复maize老师 还是刚刚我举的那个例子。对好账100。借原材料100,贷应付账款100 次月发票开了109。怎么记账?
2023-02-28 14:34:44
东梅:回复maize老师 因为我们不需要太多进项,所以只有部分供应商开发票,而且还是老板自己谈好给几个税点
2023-02-28 14:51:09
maize老师:回复东梅你可以直接做管理费用税金就可以
2023-02-28 15:10:09
东梅:回复maize老师 那这个进项税额怎么记?每月还有销项税额。
2023-02-28 15:21:16
东梅:回复maize老师 每个月缴纳的增值税,这个科目怎么办
2023-02-28 15:43:58
maize老师:回复东梅你们这个内帐还做销项税额和进项税额吗,那你就做借应付账款贷银行,采购进来做借库存商品/原材料贷应付账款,按你们发票做
2023-02-28 16:09:12
东梅:回复maize老师 老师,能不能写个分录给我
2023-02-28 16:20:18
东梅:回复maize老师 我还是不明白。这每个月缴纳的增值税计哪里?
2023-02-28 16:47:35
maize老师:回复东梅借应付账款贷银行
2023-02-28 17:06:44
东梅:回复maize老师 不是这样的。天呐,沟通好困难
2023-02-28 17:29:12
maize老师:回复东梅对方不是开发票吗,你直接按发票上面做就可以啊,税点在外账是不单独做账的,你这个不是做进项税额和销项税额吗,那不是按外账是一样做法吗
2023-02-28 17:55:28
东梅:回复maize老师 我们每个月有进项,也有开销项发票。
2023-02-28 18:20:51
东梅:回复maize老师 老师,你直接给我写分录可以吗?如果按照你说的税点进管理费用―税金。那么我们开出去的销项税额,怎么记?记哪里?缴纳的增值税记哪里
2023-02-28 18:47:58
maize老师:回复东梅这个在实务中直接按缴纳税额做管理费用税金,你说你做销项税额和进项税额那就按外账一样做法做呗 ,那你不做管理费用做营业外支出呗反正这个没准则规定咋做内帐就是违法的咋明白就咋做
2023-02-28 18:58:56
东梅:回复maize老师 如果按照外账上的做法,就是我要在管理账上体现出进项税额的话,怎么做?
2023-02-28 19:21:28
maize老师:回复东梅你根据对方开发票做借原材料进项税额贷应付账款就可以
2023-02-28 19:37:32
东梅:回复maize老师 仓库原材料的进销存表,按照哪个单价做?因为这关系到我结转原材料成本
2023-02-28 19:51:17
maize老师:回复东梅按你们发票上面的不含税的金额结转
2023-02-28 20:12:32
东梅:回复maize老师 这个发票可能是次月或者是以后开的。当月我要结转成本的话,是根据仓库的原材料进销存表结转,这个进销存表的单价是根据采购合同上不含税的金额填写的。
2023-02-28 20:23:26
东梅:回复maize老师 那么我怎么来确定这个材料成本的单价?按照哪个
2023-02-28 20:46:37
maize老师:回复东梅那等你发票收到冲回你之前按那个价格按发票上面做
2023-02-28 21:09:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,前任会计10月份才发现8月份的进项发票供应商开错了不能抵扣,现10月份把发票退回去让对方重开。可以三联全部退回供应商吗?8月已入账了。
只要你没有认证,可以这么做的
227楼
2023-03-01 10:59:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 迷路的紫菜 发表的提问:
一般连锁超市的库存商品如何设置明细账?商品分类怎么分对后期的会计核算工作提供数据基础?
一般是根据商品名称-规格来设置明细账的
228楼
2023-03-01 11:08:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 迷路的紫菜 发表的提问:
一般连锁超市的库存商品如何设置明细账?商品分类怎么分对后期的会计核算工作提供数据基础?
一般是根据商品名称-规格来设置明细账的
229楼
2023-03-01 11:36:38
全部回复
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ A 发表的提问:
老师,考点7中的选项c,不应该是情节严重的会计人员,5年内不得从事会计工作吗?
您好,因为私设会计账簿,本身就属于情节严重的行为,所以5年以内不得从事会计工作。
230楼
2023-03-01 11:56:59
全部回复
A:回复大海老师 这个课本上写的是情节严重的5年内不得从事会计工作啊
2023-03-01 12:39:34
A:回复大海老师 这个不是一般违法行为吗
2023-03-01 13:06:28
大海老师:回复A你还可以这样理解,题目问的是有可能受到法律制裁的措施,那么检查出来的私设账簿的行为,有可能也涉及到情节严重的情况,所以就有可能受到法律制裁。
2023-03-01 13:25:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,我们是建筑公司,收到劳务公司的发票,我平常都是这样做会计分录的,老师,你看对不对。借:工程施工-合同成本 , 贷:应付账款-供应商 ,借:应付账款-供应商 , 贷:银行存款
你好,可以这么做的。
231楼
2023-03-02 11:24:17
全部回复
?:回复郭老师 老师,我今天做一个会计学堂的题目,有一个业务也是受到劳务费发票,但是答案是这么做的。借:应付账款-供应商 ,贷:银行存款 。借:应交税费-简易计税-分包扣除 ,贷:工程施工-合同成本-人工费 。我的这个情况和他一样吗
2023-03-02 11:54:38
郭老师:回复?你好,这个是差额抵扣的,之前全额抵扣了成本现在减少成本做增值税抵扣
2023-03-02 12:15:22
?:回复郭老师 老师,我不太明白什么是差额抵扣
2023-03-02 12:37:05
郭老师:回复?收入减去成本,按这个来缴增值税。
2023-03-02 12:58:11
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 会计学堂肖老师 发表的提问:
学校之前有会计点,现在学校招聘会计岗位的工作交接是否由会计点提供?
当然,同学,会计工作是要交接的
232楼
2023-03-02 11:39:19
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小王同学 发表的提问:
老师,开给供应商的支票现在到期了,我直接网银转账过去了,支票可以收回作废的吧?
你好! 可以作废了
233楼
2023-03-02 11:53:59
全部回复
小王同学:回复蒋飞老师 收回支票怎么作废呢?
2023-03-02 12:07:20
蒋飞老师:回复小王同学你好! 票面直接写“作废”就可以了
2023-03-02 12:36:04
小王同学:回复蒋飞老师 是先收回支票再转账的吧?我是先转账了支票还没收回来
2023-03-02 13:00:54
蒋飞老师:回复小王同学你好! 支票需要先收回来的
2023-03-02 13:20:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 炫耀年华 发表的提问:
与供应商对账的差额怎么写会计分录,金额不大,
你好 具体说一下什么差额
234楼
2023-03-05 13:18:27
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炫耀年华:回复玲老师 我们付款3000,来货可能2999.8,或者3000.18
2023-03-05 13:30:46
玲老师:回复炫耀年华你好 这个余额就挂往来 少付的记应付账账 多付的记预付账款 同一个客户用一个科目就好
2023-03-05 13:57:13
炫耀年华:回复玲老师 可是这笔账不会再付款了,清了
2023-03-05 14:12:56
玲老师:回复炫耀年华那就记营业外收支科目
2023-03-05 14:42:44
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ zaihua 发表的提问:
付了材料款,可与供应商产生了点误会,供应商不答应开发票过来了,该怎么记账呢?
无法做账,只能暂估材料入账,但税务不认可这个材料成本
235楼
2023-03-05 13:27:03
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zaihua:回复李爱文老师 付的款是通过公户做账,请问这个怎么记账?
2023-03-05 13:43:08
李爱文老师:回复zaihua借:原材料,贷:银行存款
2023-03-05 13:57:50
zaihua:回复李爱文老师 老师,不需要通过 应付或预付账款直接按你这个去做吗?平常如果有发票过来,请问付款该怎么会计处理?谢谢
2023-03-05 14:24:59
李爱文老师:回复zaihua可以通过预付账款过一下,如果是当月的,就不用,如果前期的,就是预付账款
2023-03-05 14:43:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 竹子 发表的提问:
请问老师 供应商开发票给我们 发票弄丢了 需要供应商那边作废重开是吗?
你好 不用作废 可以用复印件做账
236楼
2023-03-05 13:35:58
全部回复
竹子:回复玲老师 是供应商那边已经开好了 要给我们的路上弄丢了 我们都还没收到发票 而且是专票
2023-03-05 13:59:51
玲老师:回复竹子如果发票丢失了,可以让销售方给采购方开一张完税证明和发票的复印件,盖章采购方用这个复印件就可以抵扣认证,做账都可以
2023-03-05 14:15:45
会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 小小甘 发表的提问:
有合作的供应商在往来账上对冲,公账怎么做账
通过应付账款 和应收账款,以及预付账款、预收账款,之间来入账核算。具体怎么做,要看具体业务来分析
237楼
2023-03-05 13:48:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小妖 发表的提问:
供应商开的广告制作安装 应该如何进行会计处理?
借;销售费用 贷;银行存款等科目
238楼
2023-03-06 11:07:44
全部回复
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 魔幻的小土豆 发表的提问:
老师,我在会计学堂学习做全盘账,但是遇到一点问题,我是做的工业/深圳市浩博电子有限公司这套账,初始设置(会计科目)里面(应付账款)没有明细的供应商,可做凭证时必须有明细的供应商答案才正确,请问一下是我那里操作错误了吗,谢谢!
您好:刚查询了一下,初始化下面应付账款期初数据里面是有供应商的,从2202001-2202004,你把期初数据重新设置一下。
239楼
2023-03-06 11:22:52
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ happy one 发表的提问:
你好 老师 请问供应商与超市是联营合作方式 供应商内账会计应该怎么做账 做哪些账 特别是怎么监管库存 请教啦
这样的话就比较好处理了,内账的话就是以真实性为主进行账务处理。正常的采购入库,销售出库结转成本,其他费用正常处理计入费用就可以。 库存考虑定期盘点清查,然后就是专人负责管理,进出库都根据单据为依据。
240楼
2023-03-06 11:47:58
全部回复
happy one:回复陈诗晗老师 联营方式下 供应商不支付租金 按销售额分成 送到超市的货超市没有验收单据 老板就想规避这些 防止途中货物流失 请问这些送出的货物有没有好的监管方法呢 ? 请教
2023-03-06 12:25:49
陈诗晗老师:回复happy one那你这没有验收单据,你如何证明人家收到了你这货呢 你这不是要规范你的流程,送的货出去,对方必须要有签 收单,要不然你这如何监管都不起作用
2023-03-06 12:54:43

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