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收到上年电费发票会计分录
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户c7tnye 发表的提问:
半年收一次租金 收到租金 增值税普通发票上的税额应该怎么写 会计分录
借预付贷银存(一年的), 借管理费用(一个月),进项贷(发票税额)贷预付
241楼
2023-03-08 10:41:24
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
16年12月工伤退费,17年1月份收到,请问会计分录怎么写?
借:银行存款贷:其他应付款
242楼
2023-03-08 11:07:17
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冰凌一笑:回复笑笑老师 之前是12月份走的是借:管理费用-工伤 贷:银行存款 ,现在1月份收到是不是应该借:银行存款 蓝字 贷:管理费用-工伤 红字 这样写对吗?这个费用跨年了,是不是还有其他处理方法?
2023-03-08 11:37:11
笑笑老师:回复冰凌一笑这个跨年没关系,金额小。
2023-03-08 11:55:37
冰凌一笑:回复笑笑老师 按照我上面写的会计分录,结转完费用,资产负债表和利润表勾稽关系对不上啊差额就是工伤这个金额,请老师指教啊
2023-03-08 12:09:32
笑笑老师:回复冰凌一笑怎么会不对呢。您的管理费用有没有结转到本年利润?
2023-03-08 12:35:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小子、我属于你℡ 发表的提问:
我们单位是一对一辅导班,收到补课费用,会计分录怎么做
你好,借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费 ——应交增值税
243楼
2023-03-08 11:25:49
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小子、我属于你℡:回复邹老师 我这边刚接手,以前的账都没有,不知道从那下手,从哪开始做起
2023-03-08 11:53:44
邹老师:回复小子、我属于你℡你好,需要根据业务发生的原始单据做相应分录,登记账簿才是的
2023-03-08 12:18:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Lewis Meng 发表的提问:
收到道路通行费发票怎么做会计分录?
借;管理费用——通行费 贷;库存现金等科目
244楼
2023-03-08 11:44:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ F.T 发表的提问:
购买的网上用于抵扣发票用的软件认证费用。怎么做会计分录?(没有收到发票)
你好,借预付账款贷银行存款,收到发票再冲预付账款
245楼
2023-03-09 10:22:19
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F.T:回复小黎老师 收到发票后入账,应该是财务费用,还是管理费用呢?
2023-03-09 10:34:23
小黎老师:回复F.T你好,计入管理费用
2023-03-09 10:46:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 圆梦 发表的提问:
收到服务费发票,怎么做账?会计分录是?
你好,一般计入 借管理费用-服务费 贷银行存款
246楼
2023-03-09 10:32:42
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小樱桃加油 发表的提问:
收到厂房租赁发票,一年的,会计分录如何计算
收到发票可以直接做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,你按月摊销的时候做借管理费用-租赁费 贷预付账款-房租。
247楼
2023-03-09 10:58:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
16年预付了58000的油费充值,由于税号没有及时更改,17年开来的发票,因为16年有利润,油费成本要记入16年,会计分录怎么做?到了17年1月份收到发票了,会计分录怎么做
借;预付账款 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;预付账款
248楼
2023-03-09 11:24:55
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紫炫翎:回复邹老师 老师,问题是发票还没有来,怎么办?
2023-03-09 11:59:39
邹老师:回复紫炫翎那就只能是做预付账款处理了
2023-03-09 12:13:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 郁金香 发表的提问:
老师,收到员工生育津贴,和发放给员工,会计分录分别怎样做?
您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷;银行存款等
249楼
2023-03-09 11:44:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雪儿 发表的提问:
收到党建经费如何做会计分录?
你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
250楼
2023-03-10 13:20:12
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
收到x运动会经费,记往来,会计分录怎么做?
你好,计入专项应付款科目
251楼
2023-03-10 13:38:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 紫藤花 发表的提问:
我公司财务费用2019年度发生额是12350.21,现在2020年收到发票4785,会计分录怎么做?
其他的没有发票,实际业务也可以做账,不需要调整。
252楼
2023-03-10 14:03:00
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紫藤花:回复郭老师 问题是手续费不是要发票才能抵扣吗
2023-03-10 14:28:22
郭老师:回复紫藤花分录不需要调整 汇算清缴在纳税调整明细表,调增就可以
2023-03-10 14:38:53
紫藤花:回复郭老师 可是我现在要红冲财务费用,一冲财务费用,就会动银行存款,问题是现在收到的票根本就没有付钱啊
2023-03-10 14:51:00
郭老师:回复紫藤花是不是实际发生的如果是实际发生的,没有支付,借财务费用贷应付账款应该是这么做的吧。
2023-03-10 15:13:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
老师在吗?现在新会计准则是不能用预提费用吗?因为付款/收到发票及认证/计提这三个是有时间差的,谢谢那计提电费怎么做叱?计提的时候分录是?收到发票的时候分录是?付款的时候的分录?
1,是的 你好,一般不计提,根据电费发票 借;制造费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
253楼
2023-03-12 13:13:21
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秋的华丽:回复邹老师 老师,你好!因为我们电费发票没办法当月开出来。比如5月产生电费,要6月才能开票。所以需要做一个计提,不然这个成本就没办法按权责发生制做到相实际发生月份。这样怎么做呢?谢谢!
2023-03-12 13:43:06
邹老师:回复秋的华丽如果一直存在一个月的时间差,其实对整个的影响也是不大的 如果你需要计提,只能是根据月末电表度数减去月初的度数,从而确定本月用电度数,金额
2023-03-12 13:56:51
秋的华丽:回复邹老师 老师好!数据其实是有的,而且是准确的,只是发票推迟开。这个凭证怎么分录来过度?。。。谢谢!
2023-03-12 14:07:10
邹老师:回复秋的华丽借;制造费用 贷;预提费用
2023-03-12 14:26:42
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ panna 发表的提问:
我们公司3月份付了18074.7的物业水电费。发票5月份才收到。现在收到的增值税专用发票应该怎么做会计分录呢?
你好,借:管理费用---水电费 应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款等
254楼
2023-03-12 13:21:12
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panna:回复阳老师 3月份付款的时候已经做过凭证了,借:管理费;贷:银行存款。所以不知道现在收到发票了怎么办?
2023-03-12 13:50:47
阳老师:回复panna你好,你之前没有原始凭证怎么做分录?
2023-03-12 14:17:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
老师 你好 请问在2020年暂估了成本,在21年才收到发票, 会计分录如何写?暂估了是管理费呢,会计分录也怎么写?
你好这个暂估和发票有没有差额,没有可以不需要再做,少了还是多了,少做借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,多了做相反这个
255楼
2023-03-12 13:45:00
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