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营业税企业会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 细心的铃铛 发表的提问:
小规模建筑业预交企业所得税会计分录怎么做
你好,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款
151楼
2023-02-06 12:24:36
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细心的铃铛:回复邹老师 不需要计提吗
2023-02-06 12:44:20
邹老师:回复细心的铃铛你好,你这个是问的预交,所以我是根据预交情况做的分录 季度需要根据利润总额情况做计提所得税分录的
2023-02-06 13:11:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yangsuu 发表的提问:
一般纳税人执行小企业会计准则,20年主营业务收入多记1元,21年1月做收入调减,会计分录应该怎么做
你好    直接补做就行了。   你收入对应的科目 挂的是什么。 应收账款吗 这样好判断科目  
152楼
2023-02-06 12:47:59
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yangsuu:回复meizi老师 借预收账款 1 贷主营业务收入 1?
2023-02-06 13:15:58
meizi老师:回复yangsuu你好             你们之前做的预收账款嘛 。   你1元  不走利润分配科目了。 直接 补做账   是的 
2023-02-06 13:30:11
yangsuu:回复meizi老师 这样1月份本身没有发生销售业务,当月主营业务收入就是 -1元?填写20年年度财务报表时是按12月未调整时的填写,还是按1月调减后的数字填报?
2023-02-06 13:52:22
meizi老师:回复yangsuu你好     把 前面的分录  原来的分录 正常做   做一个负数 -1元就行了。  
2023-02-06 14:08:14
yangsuu:回复meizi老师 20年年度报表是按照哪个金额报送的
2023-02-06 14:19:36
meizi老师:回复yangsuu 你好 按照你们实际发生的   实际的收入来报。 多做的1元  不报 。
2023-02-06 14:40:01
yangsuu:回复meizi老师 填写纳税调整项目表时,账载金额和税收金额分别按哪个金额填写
2023-02-06 15:04:32
meizi老师:回复yangsuu你好   按照你账上做的数据来做。 因为 你 当时是 减去了1元了。 就按减去的数据来写     账载按账上计提的金额做。 税收金额是按你  税务局允许扣除的金额来  填写 
2023-02-06 15:18:03
yangsuu:回复meizi老师 比如20年账上是2元,账载金额是2,税收金额是1,是这样吗
2023-02-06 15:48:01
meizi老师:回复yangsuu你好  你这个是什么业务的账 。比如你 工资计提是2元   账载写2    发放了1元    你 实际发生额 和税收金额写1  。  调增 写1   
2023-02-06 16:11:33
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小栗子 发表的提问:
想问下,生产企业出口退税计提的会计分录怎么做,收到出口退税的会计分录怎么做?谢谢
你好 借其他应收款 出口退税 应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 贷 应交税费-应交增值税-出口退税 収款 借银行存款 贷其他应收款-出口退税
153楼
2023-02-07 12:12:16
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 左岸 发表的提问:
主营业务收入退回怎么做会计分录
借:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:银行存款等
154楼
2023-02-07 12:33:32
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 汤糖糖 发表的提问:
生产型企业出口退税会计分录怎么做?1.退税完成的会计分录?2.免抵的会计分录?谢谢
同学你好 1、货物出口并确认收入实现时   借:应收账款/银行存款等     贷:主营业务收入/其他业务收入等   2、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额   借:主营业务成本     贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   3、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”   借:其他应收款——应收补贴款     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)   4、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额   借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)   5、收到出口退税款时   借:银行存款     贷:其他应收款——应收补贴款
155楼
2023-02-07 12:44:59
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汤糖糖:回复朴老师 老师:退税额大于未抵扣税额时,是不是直接用5啊。不需要做进项税额转出这个分录
2023-02-07 13:11:54
朴老师:回复汤糖糖嗯 这个就不用转出了
2023-02-07 13:37:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 602051474 发表的提问:
老师,企业所得税汇算清缴交的企业所得税怎么做会计分录?
你好 交的是18年的话 走借以前年度损益贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益
156楼
2023-02-08 12:13:32
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 柠檬水 发表的提问:
老师:小企业汇算清缴补缴企业所得税会计分录怎么做?
小企业会计准则记账吗 借利润分配贷应交税费-所得税 借应交税费贷银存
157楼
2023-02-08 12:24:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
老师,小企业印花税怎么做会计分录啊,需要计提么,完整的会计分录是什么?
你好,需要计提 借;营业税金及附加 贷;应交税费-印花税 借;应交税费-印花税 贷;银行存款
158楼
2023-02-08 12:41:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 再见,青春 发表的提问:
小规模企业收到发票做会计分录也要价税分开做吗?这张会计分录应该怎么做?
小规模不分离税款,要价税合计的。 借 管理费用——服务费 贷 银行存款
159楼
2023-02-09 12:10:13
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 橙子 发表的提问:
;老师 房地产企业的预提增值税怎么做会计分录?预交增值税的时候怎么做会计分录?
借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款
160楼
2023-02-09 12:24:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ sunnyday 发表的提问:
民办非营利企业交企业所得税的分录应该怎么做呢年末计提所得税的分录忘记做了,该怎么改正呢
你好,补计提 借;以前年度损益调整 贷;应交税费——企业所得税
161楼
2023-02-09 12:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 海鹰 发表的提问:
请问,17年度的企业所得税,今年退还,小企业会计准则,会计分录怎么做?
借银行 贷应交税费,你之前多计提吗,借所得税费用 负数,贷应交税费 负数 ,这个实务中为不影响本年利润,实务中会变形为,借应交税费,贷利润分配未分配利润
162楼
2023-02-10 11:50:25
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海鹰:回复maize老师 那请问收到的退税在现金流量表里放在哪一栏?
2023-02-10 12:18:21
maize老师:回复海鹰收到的税费返还 填写这个下面可以,
2023-02-10 12:36:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
老师 营业额是290690.96的印花税的会计分录怎么做?
印花税是按成本计提吗?
163楼
2023-02-10 12:15:23
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bamboo老师:回复海的声音鱼同学 您好 请问您是销售货物么?
2023-02-10 12:44:24
海的声音鱼:回复bamboo老师 我公司是个贸易公司
2023-02-10 13:00:23
海的声音鱼:回复bamboo老师 做各种气体的
2023-02-10 13:24:57
bamboo老师:回复海的声音鱼借:税金及附加 290690.96*3/10000=87.20 贷:应交税费——印花税 87.20
2023-02-10 13:50:01
海的声音鱼:回复bamboo老师 老师!城建税 教育费附加 地方教育费附加 印花稅 这4种税每月都要计提 下个月再交吗
2023-02-10 14:12:36
bamboo老师:回复海的声音鱼如果您本月有应缴纳的增值税 那就应该本月计提 下月申报缴纳
2023-02-10 14:34:47
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 9.75w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
企业所得税汇算清缴,退税怎么做会计分录
你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
164楼
2023-02-10 12:30:02
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 若安 发表的提问:
老师好,我是一家房开企业,我们有一营改增老项目棚户区改造项目,请问:1.拆迁支付的补偿款10万元,怎么做会计分录?2.收到的差价款20万元,怎么做会计分录?3.交营业税,怎么计算?
1,借,开发成本10 贷,银行存款10 2,借,银行存款20 贷,开发成本20 3,借,税金及附加 贷,银行存款
165楼
2023-02-10 12:38:59
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若安:回复陈诗晗老师 税金怎么计算呢
2023-02-10 13:36:34
陈诗晗老师:回复若安按你销售金额.×税率处理
2023-02-10 13:50:14
若安:回复陈诗晗老师 如果回迁价格2500*80平米=20万元,老项目税金20万*5%=1万,45平米以内免税,免税45*2500=112500*5%=5625元,会计分录怎么做?
2023-02-10 14:13:58
陈诗晗老师:回复若安借,税金及附加10000 贷,应交税费 借,应交税费 贷,营业外收入5625
2023-02-10 14:30:51
若安:回复陈诗晗老师 收到的超面积款20万元,怎么做分录?
2023-02-10 14:58:37
陈诗晗老师:回复若安借,银行存款 贷,营业收入 按销售处理
2023-02-10 15:15:23
若安:回复陈诗晗老师 这笔超面积全额计入收入吗?不用提税金?
2023-02-10 15:40:33
陈诗晗老师:回复若安需要的呀,你这个超过部分就是按照正常销售来确认收入,同时要确认相关的。
2023-02-10 16:00:04
陈诗晗老师:回复若安同时还要确认相关的那个要交的税。
2023-02-10 16:13:04

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