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出纳的票据如何给会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 热情的小猫咪 发表的提问:
借出10万,扣除0.5万元的利息,给对方打款9.5万的会计分录如何做?
借:银行存款95000 借:财务费用——利息支出5000 贷:短期借款100000
151楼
2023-02-07 12:32:17
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欢喜老师
职称:高级会计师,税务师,CMA
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 刻苦的犀牛 发表的提问:
老师,您好,请问有没有建筑劳务公司的常用会计分录,机械使用票据如何写分录?
你好。 1、原材料 ①购入原材料工器具(附件:入库单、对方送货单、发票、银行回单等) 借:原材料---各明细 应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款、预付账款等) ②领用(附件:领料单或出库单) 借:劳务成本---直接材料 贷:原材料--各明细 2、 固定资产 ①购入固定资产(附件:入库单、对方送货单、发票) 借:固定资产---生产用(非生产用) 应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款、预付账款等) ②折旧(折旧明细表) 借:劳务成本---间接费用--折旧或摊销 管理费用---折旧或摊销 贷:累计折旧 3、 低值易耗品 ①购入低值易耗品(入库单、送货单、发票) 借:低值易耗品 应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款、预付账款等) ②摊销低值易耗品 借:劳务成本---间接费用 管理费用--折旧或摊销 贷:低值易耗品 4、 外购人工费(附件:发票、结算单) 借:劳务成本---人工费 应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款 5、 工资薪金的计提与发放 ①计提(工资表) 借:劳务成本--人工费 劳务成本--间接费用--工资 管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 ②发放(银行回单) 借:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 6、 生产人员福利费、教育经费及统筹 ①计提时(计提表) 借:劳务成本--直接人工 劳务成本--间接费用--福利费等 管理费用---福利费等 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬-职工教育经费     应付职工薪酬-统筹-养老     应付职工薪酬-统筹-医疗     应付职工薪酬-统筹 -失业     应付职工薪酬-统筹-生育     应付职工薪酬-统筹-工伤     应付职工薪酬-统筹-住房公积金     应交税费-个人所得税 ②交社会统筹(收据、银行回单) 借:应付职工薪酬-统筹-养老   应付职工薪酬-统筹 -医疗   应付职工薪酬-统筹 -失业   应付职工薪酬-统筹-生育   应付职工薪酬-统筹-工伤   应付职工薪酬-统筹-住房公积金   贷:银行存款 ③交个税(完税证、银行回单等) 借:应交税费-个人所得税   贷:银行存款 ④交印花税等(完税证、银行回单等) 借:税金及附加   贷:银行存款 7. 按合同约定办理结算金额并收款 ①结算(附件:结算单) 借:应收账款-结算款-客户(预收账款)   贷:主营业务收入-工程项目     应交税费-待转销项税 ②收款(附件:银行回单、收款收据) 借:银行存款   贷:应收账款-结算款-XXX单位(预收账款) ③若开专用发票所开金额结转销项税 借:应交税费-待转销项税(增值税发票)   贷:应交税费-应交增值税-销项税 8、 税金 ①本月交本月增值税(完税证、银行回单等) 借:应交税费--应交增值税--已交税金   贷:银行存款 ②结转未交增值税 借:应交税费----应交增值税--转出未交增值税   贷:应交税费---未交增值税 ③下月交上月的增值税(完税证、银行回单等) 借:应交税费---未交增值税   贷:银行存款 ④计提税金及附加(计提表) 借:税金及附加   贷:应交税费--应交应交城建税         --教育费附加         --地方教育费附加         --价格调节基金         --地方水利建设基金及其他基金等 9、 结转劳务成本 借:主营业务成本   贷:劳务成本 10、 结转收入 借:主营业务收入   其他业务收入   贷:本年利润 11、 计提所得税 借:所得税   贷:应交税费--企业所得税 12、 结转成本 借:本年利润   贷:主营业务成本     税金及附加等     所得税
152楼
2023-02-07 12:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
由分公司支付房租,发票开给总公司,会计分录如何写?
你好,是什么原因导致的分公司支付房租,发票却是开给总公司呢?
153楼
2023-02-08 11:40:17
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云淡风清:回复邹老师 总公司忘记支付给第三方了 直接先付给分公司了
2023-02-08 12:02:00
邹老师:回复云淡风清你好,是站在哪个的角度做分录呢?
2023-02-08 12:27:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
进项税额转出的会计分录如何写
借 成本费用 科目 贷进项转出
154楼
2023-02-08 12:09:25
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
您好,请问出口退税率为0的专票,如何做会计分录?
你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入
155楼
2023-02-08 12:23:46
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似水流年:回复蒋飞老师 您好,无退税视同销售,无需做销项税额?
2023-02-08 12:58:23
蒋飞老师:回复似水流年你好! 是的,出口零税率,不用体现销项税额的
2023-02-08 13:17:05
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 怕孤单的洋葱 发表的提问:
缴纳社会保险费的时候根据电子缴税凭证如何做分录
借管理费用社保(单位) 其他应收款-社保(个人) 贷银行存款
156楼
2023-02-08 12:47:59
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怕孤单的洋葱:回复李老师 不是借应付职工薪酬—社会保险费,贷银行存款吗?
2023-02-08 13:36:51
李老师:回复怕孤单的洋葱如果 借应付职工薪酬—社会保险费,贷银行存款 你还要计提一笔分录 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬社保
2023-02-08 14:05:10
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 受伤的树叶 发表的提问:
我单位是一般纳税人,给天猫开具服务费,如何做会计分录?
你好,会计分录建议:借:应收账款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。
157楼
2023-02-09 12:01:34
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 廖**文 发表的提问:
拨款给分公司会计的钱,如何作会计分录,而且钱数达60000
你好,这笔钱需要还吗
158楼
2023-02-09 12:12:42
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廖**文:回复陈诗晗老师 不,留给他们报销,打给分公司出纳
2023-02-09 12:41:56
廖**文:回复陈诗晗老师 末了,他们拿报销凭证给我审
2023-02-09 12:58:18
陈诗晗老师:回复廖**文如果不需要还。你的账务处理是 借:长期股权投资 贷:银行存款。
2023-02-09 13:27:23
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
我们公司遇到一笔业务:大额电子承兑质押银行,然后拆分成小额票据如何处理,包括质押票据到期和拆分的到期如何会计分录?
你好! 有二种形式:1质押,贷款,开承兑;2质押,收手续费,开承兑 第一种实质是短期借款,按借款处理 第二种,手续费作财务费用处理,票据可以不作处理
159楼
2023-02-09 12:28:08
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A会计学堂-孙老师:回复老江老师 我们是票据池业务,质押给银行1000万,然后付款时办小额的,其实质押就是转让给银行,能做出分录吗
2023-02-09 13:23:57
A会计学堂-孙老师:回复老江老师 应该是哪种呢
2023-02-09 13:44:57
老江老师:回复A会计学堂-孙老师如果实质上的风险转移了,那就减少应收票据!(质押1000,在限额内,我什么时候想要办小承兑,就去办?有利息之类的吗)
2023-02-09 14:03:32
A会计学堂-孙老师:回复老江老师 没有利息,只有手续费,对,什么时候付款什么时候办,电子承兑已经背书给银行了,说是质押,其实是转出去了
2023-02-09 14:25:33
A会计学堂-孙老师:回复老江老师 会计处理环节应该有:抵押时、办新承兑时、抵押的到期时、小额承兑到期时。我不会分录,拿不准
2023-02-09 14:52:09
老江老师:回复A会计学堂-孙老师这个,还真不会,想了一下,如果是我,我会如下处理: 借 其他货币资金 1000 贷 应收票据 开出承兑 借 应付账款 贷 其他货币资金
2023-02-09 15:09:09
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
不可抵扣的增值税如何转出?会计分录该如何编制
你好,是费用的还是原材料的进项?借管理费用(或原材料等) 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。如果觉得我的回答还满意,请为我五星评价,谢谢。
160楼
2023-02-09 12:41:57
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:回复徐阿富老师 费用
2023-02-09 13:00:03
徐阿富老师:回复那就借管理费用或者根据你发票内容其他什么的费用
2023-02-09 13:13:57
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 慧聪 发表的提问:
购买的会员积分如何做会计分录?会员消费时如何做会计分录?
你好,会员买的积分卡有什么用?
161楼
2023-02-09 12:47:59
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慧聪:回复晓海老师 购买的会员积分如何做会计分录?会员消费时如何做会计分录?(注:会员买的积分卡主要是换礼品,换公司做的保养项目等)
2023-02-09 13:05:45
晓海老师:回复慧聪你好,是购买还是消费换取,比如消费100元给50几分?
2023-02-09 13:32:40
慧聪:回复晓海老师 一笔是购买的积分。比如2000元买40万的积分,然后客户消费时消费1元是1元的积分。
2023-02-09 13:42:40
晓海老师:回复慧聪你好!购买的话就坐到预收账款,赠送的做入销售费用
2023-02-09 13:52:57
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 欣慰的砖头 发表的提问:
对方给开具了陈列费专用发票会计分录如何做
借:管理费用-样品展览费 借:应交税金-进项税金 贷:银行存款
162楼
2023-02-10 12:01:12
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
公司给员工缴纳的社保费(五金)如何做会计分录?月末需要结转吗?
您公司为员工缴纳的社保费等是当月缴纳当月的,还是当月缴纳上月的。
163楼
2023-02-10 12:15:35
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恬淡如水 :回复张艳老师 有的缴纳当月,还有的缴纳上月的
2023-02-10 12:36:21
张艳老师:回复恬淡如水 计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 月末结转 借:本年利润 贷:管理费用等--工资/社保
2023-02-10 12:51:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 友好的书本 发表的提问:
我们给建筑公司提供了机械租赁服务,给他们开出发票,收到了账款,如何做会计分录?
您好 开票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收款 借:银行存款 贷:应收账款
164楼
2023-02-10 12:29:45
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
公司给员工交了社保,每个月要把个人部分从工资里面扣除,请问每个月工资应该如何计提,发放工资和缴纳社保的会计分录是如何写,请写出完整的分录,包括计提工作,发放工资,缴纳社保?
你好,学员 计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应付款-个人社保
165楼
2023-02-10 12:41:59
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冉老师:回复^_^计提单位社保 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保
2023-02-10 13:08:53
冉老师:回复^_^缴纳社保 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人社保 贷银行存款
2023-02-10 13:38:16
^_^:回复冉老师 我说的是代垫社保和计提工资
2023-02-10 13:50:53
^_^:回复冉老师 不需要计提社保,而且代垫社保
2023-02-10 14:02:48
冉老师:回复^_^第一个是计提工资分录
2023-02-10 14:30:35
^_^:回复冉老师 不是应该计入其他应收款—代垫社保吗
2023-02-10 14:55:54
冉老师:回复^_^你好,学员 计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应付款-个人社保(这个是个人的社保
2023-02-10 15:23:50
冉老师:回复^_^这个代垫就是从员工工资扣,企业给缴纳
2023-02-10 15:44:28
^_^:回复冉老师 不是应该这样的吗?借:管理费用    其他应收款—代垫社保 贷:应付工资
2023-02-10 16:08:05
^_^:回复冉老师 这是计提的时候
2023-02-10 16:22:48
冉老师:回复^_^这个不是的,个人部分计提在工资里面
2023-02-10 16:40:20
冉老师:回复^_^老师接触的上市公司都是这么做的
2023-02-10 17:03:58
^_^:回复冉老师 我说的是公司代员工垫付的社保如何做分录
2023-02-10 17:18:59
冉老师:回复^_^借管理费用_社保 其他应收款_个人 贷银行存款
2023-02-10 17:46:25
冉老师:回复^_^挂往来其他应收款就可以的
2023-02-10 18:14:45
^_^:回复冉老师 那计提工资呢
2023-02-10 18:34:48
^_^:回复冉老师 是不是应该是   借:管理费用—工资 贷:其他应收款—个人社保 应付工资
2023-02-10 18:46:08
冉老师:回复^_^你好,学员,计提工资可以这么写的,
2023-02-10 19:11:36
冉老师:回复^_^实务中有这么写得,也有按照老师最上面写的,两种方法都可以
2023-02-10 19:30:19

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