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开出建安发票时怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ ┧E·land╁ 发表的提问:
开出去的普通发票会计分录怎么做呢?
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
61楼
2022-11-16 14:14:59
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┧E·land╁:回复邹老师 应交税费的二级科目不是销项税额是吗?
2022-11-16 14:35:40
邹老师:回复┧E·land╁你好,小规模就是应交增值税,如果是一般纳税人,是应交增值税(销项税额)
2022-11-16 14:46:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 骑毛驴去兜风! 发表的提问:
老师,我们是建筑公司,我们开出发票安装服务49万,怎么做分录,款已拨来,小规模,开出普通发下,
借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
62楼
2022-11-17 13:06:15
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骑毛驴去兜风!:回复紫藤老师 …老师应交税费里面金蝶软件远那个
2022-11-17 13:26:36
紫藤老师:回复骑毛驴去兜风!借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-销项税额
2022-11-17 13:46:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 峥嵘岁月 发表的提问:
小规模代开发票时的会计分录怎么做
借银行贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税的时候做应交税费 贷银行
63楼
2022-11-17 13:24:08
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峥嵘岁月:回复maize老师 可以先挂在未缴税额贷方吗
2022-11-17 13:37:59
maize老师:回复峥嵘岁月你们代开发票没有交税吗,你交税就需要做借应交税费贷银行或者是库存现金
2022-11-17 14:00:58
峥嵘岁月:回复maize老师 交了的,设科目时有二级科目
2022-11-17 14:21:44
maize老师:回复峥嵘岁月你确认收入需要做应交税费 应交增值税
2022-11-17 14:39:39
峥嵘岁月:回复maize老师 好的,明白了
2022-11-17 14:52:56
maize老师:回复峥嵘岁月满意请给五星好评,谢谢
2022-11-17 15:21:01
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 涵之 发表的提问:
我是小规模纳税人保安公司派遣出去的保安人员 、我们是差额征税、差额开具发票。会计分录要怎么做?工资表要怎么做?
1.借:应收账款(银行存款)10000 贷:其他应付款——xx工资 保险 8000 主营业务收入:1904.76(2000/1.05) 应交税费—应交增值税:95.24 (2000/1.05*0.05) 2.发放代收代付工资时: 借:其他应付款——xx工资 保险8000 贷:银行存款 80000 3.缴纳税金: 借:银行存款 95.24 贷:应交税费——应交增值税95.24 4.计提营业税金及附加 营改增后劳务派遣差额做账方法: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款
64楼
2022-11-17 13:51:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 苹果书本 发表的提问:
开增值税专用发票时一起扣了增值税和城市维建税,会计分录怎么做
你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 ,城建税,贷;银行存款
65楼
2022-11-20 13:02:10
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
小规模建安公司会计分录什么做?
1、收到工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 2、工程发生的材料费、人工费等支出时 借:工程施工 贷:银行存款、应付工资等 3、工程完工结算 (1)结转完工收入 借:预收账款 贷:工程结算收入 (2)结转完工成本 借:工程结算成本 贷:工程施工 (3)结转收入 借:工程结算收入 贷:本年利润 (4)结转成本 借:本年利润 贷:工程结算成本 4、提取税金 借:工程结算税金及附加 贷:应交税金--营业税 贷:应交税金--城建税 贷:--教育费附加 5、结转税金 借:本年利润 贷:工程结算税金及附加
66楼
2022-11-20 13:23:32
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为了当总监:回复庄老师 谢谢,我们公司现在是这个情况,工程总价40万,已开出发普票35万,收到工程款25万。怎么做会计分录?谢谢了。
2022-11-20 13:42:02
庄老师:回复为了当总监你好,已开票35万元,借应收账款,贷工程结算,应交税费一应交增值税
2022-11-20 14:08:50
庄老师:回复为了当总监借银行存款,贷应收账款
2022-11-20 14:31:07
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 向阳开放 发表的提问:
建筑企业,开票时会计分录如何做?
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
67楼
2022-11-20 13:28:59
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向阳开放:回复袁老师 主营业务收入换成工程结算/工程结算-项目,可以吗?
2022-11-20 13:53:49
袁老师:回复向阳开放可以的
2022-11-20 14:04:53
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
建筑类,我公司付保安费,会计分录怎做?
你好! 借:管理费用…安全费 贷:银行存款
68楼
2022-11-20 13:45:48
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 馨儿 发表的提问:
公司开了安装服务发票给客户,月底时结转成本分录具体怎么做,收到个人开过来的安装服务发票又怎么做分录
你好!为安装发生的直接支出计入成本就可以
69楼
2022-11-20 14:15:00
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馨儿:回复QQ老师 老师,您好!未收到成本可以先结转成本吗?详细分录怎么做?谢谢!
2022-11-20 14:45:54
QQ老师:回复馨儿你好!可以暂估入库的,
2022-11-20 14:59:25
馨儿:回复QQ老师 暂估入库分录怎么做?
2022-11-20 15:19:29
QQ老师:回复馨儿你好!借 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
2022-11-20 15:48:27
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 嘉宸欣 发表的提问:
建筑安装工程,人工包给了包工头,平时计提工程人工费分录怎么做?平时分批支付包工头钱的分录怎么做?包工头拿来劳务发票的分录又怎么做?
1、如果包工头提供劳务发票,不用计提工资的,支付款项时: 借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票后: 借:劳务成本 贷:预付账款
70楼
2022-11-21 12:42:33
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ _ 发表的提问:
劳务建筑公司取得代开个人建筑费 发票怎么做会计分录
借:工程施工-合同成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
71楼
2022-11-21 13:04:31
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_:回复许老师 直接写借主营业务成本。贷应付账款可以吗
2022-11-21 13:16:17
许老师:回复_如果你们规模小 平时不用工程施工科目的话 是可以的哦
2022-11-21 13:42:01
_:回复许老师 谢谢老师
2022-11-21 14:00:28
许老师:回复_不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2022-11-21 14:16:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
建筑劳务公司,开出劳务费发票如何做会计分录
您好,一般情况下,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
72楼
2022-11-21 13:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 吾桐@吾童 发表的提问:
房地产企业收到临时用电安装费增值税专用发票 会计分录怎么做?
借;开发成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
73楼
2022-11-22 11:48:15
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吾桐@吾童:回复邹老师 好的 谢谢老师,祝老师工作顺利,生活愉快
2022-11-22 12:06:12
邹老师:回复吾桐@吾童不客气 谢谢你的祝福
2022-11-22 12:26:31
吾桐@吾童:回复邹老师 老师,期末开发成本科目的余额要结转吗?
2022-11-22 12:43:49
邹老师:回复吾桐@吾童你好,有完工需要结转到开发产品核算的
2022-11-22 13:11:59
吾桐@吾童:回复邹老师 如果没完工呢,就想这些 临时用电的安装费
2022-11-22 13:35:29
邹老师:回复吾桐@吾童你好,没有完工,就挂账开发成本科目余额就是了
2022-11-22 13:59:41
吾桐@吾童:回复邹老师 不用结转本年利润? 以前做建筑企业的时候,期末都是把成本余额结转到本年利润的,房地产的不用是吗?
2022-11-22 14:24:17
邹老师:回复吾桐@吾童你好,没有影响损益是不用结转到本年利润 的
2022-11-22 14:53:14
吾桐@吾童:回复邹老师 好的,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
2022-11-22 15:19:24
邹老师:回复吾桐@吾童不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-11-22 15:34:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
74楼
2022-11-22 12:06:31
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2022-11-22 12:34:57
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2022-11-22 12:51:07
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2022-11-22 13:10:37
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2022-11-22 13:36:26
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2022-11-22 13:51:32
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2022-11-22 14:19:51
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2022-11-22 14:36:26
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2022-11-22 15:02:20
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2022-11-22 15:16:03
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2022-11-22 15:38:29
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2022-11-22 16:01:00
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2022-11-22 16:11:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 霸气的超短裙 发表的提问:
老师,安装工人,外出购买安装设备,会计分录怎么做
你好 这个工人是公司的吗 。 这个买设备是干嘛的
75楼
2022-11-22 12:22:53
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