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帖子
开出建安发票时怎么做会计分录
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
负责的钢笔
发表的提问:
老师,请问去税局代开发票的实时扣的增值税和城建税怎么做会计分录。
借应交税费应交增值税 贷银行借税金及附加 贷应交税费-城建税 借应交税费 贷银行
91楼
2022-11-27 08:01:12
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负责的钢笔:
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maize老师
就是要计提前面这笔城建税吗,是实时扣款的。
2022-11-27 08:30:14
maize老师:
回复
负责的钢笔
是的,需要先计提,要不你这个最后不是负数么,
2022-11-27 08:52:01
负责的钢笔:
回复
maize老师
对啊,当月计提吧,先计提不了,因为是实时扣款的
2022-11-27 09:13:07
maize老师:
回复
负责的钢笔
那你这个月末做账时候记得计提补上
2022-11-27 09:35:42
负责的钢笔:
回复
maize老师
就是借:应交税费-应交增值税-已交税金 应交税费-城建税然后后面做转账凭证计提这样吗
2022-11-27 09:47:30
负责的钢笔:
回复
maize老师
是小规模纳税人的
2022-11-27 10:07:35
maize老师:
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负责的钢笔
小规模没有增值税三级科目,只做借应交税费应交增值税,你这个有三级科目那就用未交增值税代替
2022-11-27 10:34:58
负责的钢笔:
回复
maize老师
那就直接应交税费-应交增值税
2022-11-27 10:54:10
maize老师:
回复
负责的钢笔
是的,增值税是没有三级科目,要是你软件有那就用未交增值税
2022-11-27 11:16:57
负责的钢笔:
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maize老师
增值税就不用计提吧,那张代开发票销项税额正好平了
2022-11-27 11:32:49
maize老师:
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负责的钢笔
是,不需要计提,增值税没有计提
2022-11-27 11:48:57
负责的钢笔:
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maize老师
对啊,速达本身就有
2022-11-27 12:06:35
maize老师:
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负责的钢笔
要是你软件有那就用未交增值税 不使用应交税费应交增值税
2022-11-27 12:18:25
负责的钢笔:
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maize老师
老师,买一台打印机是计入固定资产吗,取得的普通发票的增值税应该怎么入账
2022-11-27 12:32:20
maize老师:
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负责的钢笔
金额不大,直接做管理费用就可以,不超过5000直接做费用
2022-11-27 12:46:25
小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
丽
发表的提问:
建筑上购买的安全帽应怎样做会计分录
你好,借在建工程-间接费用-低值易耗品-安全帽
92楼
2022-11-27 08:09:31
全部回复
丽:
回复
小洪老师
工程完工还用转出来吗 会计分录怎么做
2022-11-27 08:36:10
小洪老师:
回复
丽
完工借固定资产,贷在建工程-间接费用
2022-11-27 08:58:01
丽:
回复
小洪老师
意思最终安全帽计入固定资产?吗到时候还用计提折旧吗
2022-11-27 09:19:47
小洪老师:
回复
丽
这个属于低值易耗品,你在报废的时候已经摊销了,以后转入固定资产这个价值依旧可以折旧,他只是换了一种形式的价值去转化到了固定资产的价值,
2022-11-27 09:31:35
丽:
回复
小洪老师
还是不太明白
2022-11-27 09:52:00
小洪老师:
回复
丽
就是我现在把这个一个东西磨损了比如500块钱买的用于这个工程,那么250买进来我用一半,就像钢筋水泥我是不是换了一种价值建成房子,我把钢筋水泥的价值转到了房子的价值里面然后我对这栋房子计提折旧,
2022-11-27 10:07:42
丽:
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小洪老师
好的 谢谢老师
2022-11-27 10:33:15
小洪老师:
回复
丽
好的,同学不用客气的。
2022-11-27 11:03:10
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.12w
引用 @
空气云
发表的提问:
超市开的发票,写着日用品,会计分录怎么做? 买的烧水壶,保安室用
你好!你计入管理费用-办公费就好了。贷现金
93楼
2022-11-27 08:31:25
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
隔壁王老二
发表的提问:
老师建筑服务行业发生的劳务费和安装费,应该怎么做会计分录
你好,借;工程施工——合同成本,贷;银行存款等科目
94楼
2022-11-27 08:50:00
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.94w
引用 @
山中大老贼
发表的提问:
建筑行业项目工程安装部出差过路费,餐饮,住宿费,车辆使用费(自己开车)。会计分录怎么做
借工程施工安装费贷,银行存款。
95楼
2022-11-28 06:49:09
全部回复
郭老师:
回复
山中大老贼
自己的车需要有租赁关系才可以。
2022-11-28 07:22:36
山中大老贼:
回复
郭老师
不管餐饭住宿费还是交通费,都记入工程施工-安装费是吧
2022-11-28 07:44:45
郭老师:
回复
山中大老贼
你好是的,都是安装费里面的。
2022-11-28 08:09:28
小叶老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.55w
引用 @
莞尔一笑-O
发表的提问:
请问建筑项目按完工百分比确认收入,开出发票时怎么做分录?
同学,你好,开出发票:借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-增值税-销项
96楼
2022-11-28 06:55:44
全部回复
美橙老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.52w
引用 @
彩
发表的提问:
医院收到党建款专款专用,收到款时会计分录怎么样做呢?报销支出时分录怎么样做呢?
收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 -- 项目 支出专项款时: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款 结余上缴: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款
97楼
2022-11-28 07:13:17
全部回复
彩:
回复
美橙老师
报销的发票台头是开医院名称吗?
2022-11-28 07:31:32
美橙老师:
回复
彩
发票抬头开医院名称
2022-11-28 07:46:34
彩:
回复
美橙老师
是财政拨款过来的,医院党建用款。
2022-11-28 08:10:25
彩:
回复
美橙老师
我们是营利性医院,医保违规,收到的医保款要退回怎么样做分录呢?
2022-11-28 08:30:16
彩:
回复
美橙老师
病人的款有一部分是自费,有一部分是医保,病人结算已经做了主营业务收入了。
2022-11-28 08:48:17
美橙老师:
回复
彩
不好意思,你们是专款专用,以支部开展活动的,是开支部抬头的发票。
2022-11-28 09:08:58
彩:
回复
美橙老师
好,谢谢了。
2022-11-28 09:20:35
彩:
回复
美橙老师
医保违规退款分录怎么样做呢?
2022-11-28 09:49:42
美橙老师:
回复
彩
如果是滞纳金或罚款的话 借:营业外支出 贷:银行存款
2022-11-28 10:02:57
彩:
回复
美橙老师
不是罚款,就是收到的主营业务款又退回给医保局。分录怎么样做呢?
2022-11-28 10:16:23
美橙老师:
回复
彩
那就借: 借:主营业务收入 贷:银行存款 应交税费-应交增值税(销项) 红字
2022-11-28 10:35:35
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
淘寶樂樂
发表的提问:
建安工程会计合同价款100万,以后分期收款,怎么做分录
借;银行存款 贷;工程结算
98楼
2022-11-28 07:34:59
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淘寶樂樂:
回复
邹老师
光这100万,还没有收到款,怎么做
2022-11-28 08:03:58
邹老师:
回复
淘寶樂樂
你好,没有收到不用做分录
2022-11-28 08:27:54
淘寶樂樂:
回复
邹老师
那要挂对方单位应收账款呢吧,要不然怎么知道还多少钱
2022-11-28 08:51:38
邹老师:
回复
淘寶樂樂
你好,有合同可以查询的
2022-11-28 09:11:08
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.12w
引用 @
沐浴阳光
发表的提问:
老师请问我公司是建筑安装企业乙方已经开具专用发票给甲方未付款会计分录应该怎么做帐
您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
99楼
2022-11-29 06:37:37
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
淡然的背包
发表的提问:
收到保安服务费差额征税发票怎么做会计分录
你好!按你取得的发票记录你的相关费用就可以。
100楼
2022-11-29 06:52:47
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
阿花
发表的提问:
印花税 建筑安装工程承包合同 的会计分录怎么做?
借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
101楼
2022-11-29 06:58:22
全部回复
阿花:
回复
邹老师
应交税费下面没有明细吗
2022-11-29 07:12:29
邹老师:
回复
阿花
你好,明细是应交印花税
2022-11-29 07:25:27
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.12w
引用 @
沐浴阳光
发表的提问:
老师请问我公司是建筑安装企业乙方已经开具专用发票给甲方未付款会计分录应该怎么做帐
您好!乙方:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。 甲方:借:固定资产等 贷:应付账款。
102楼
2022-11-29 07:06:24
全部回复
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
晴
发表的提问:
公司开出发票,钱没收到怎么做会计分录呢?
借应收账款贷主营业务收入应交税费
103楼
2022-11-29 07:30:00
全部回复
晴:
回复
方老师
那买的苗木种到租的土地上这个会计分录怎么做
2022-11-29 07:49:39
方老师:
回复
晴
苗木的用途是什么
2022-11-29 08:16:16
晴:
回复
方老师
现在还没有用途就是买完先种上了,为以后准备
2022-11-29 08:41:05
方老师:
回复
晴
你们经营范围是什么
2022-11-29 09:03:16
晴:
回复
方老师
绿化林木育苗等
2022-11-29 09:26:10
方老师:
回复
晴
绿化的记入管理费用 育苗销售的记入消耗性生物资产
2022-11-29 09:55:18
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