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帖子
应交消费税会计分录货款未收到
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
短暂
发表的提问:
老师,销售业务的账务处理在未收到货款开出的增值税会计分录是做应交税费,未交增值税,收到货款的情况下是做应交税费,应交增值税。是这样理解的吗
不是,收款货款没有应交税费,借银行 贷应收账款,只有申报时候才有借应交税费 贷银行
1楼
2022-10-10 16:26:13
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
短暂
发表的提问:
老师,销售业务的账务处理在未收到货款开出的增值税会计分录是做应交税费,未交增值税,收到货款的情况下是做应交税费,应交增值税。是这样理解的吗
您好 请问是小规模纳税人么
2楼
2022-10-10 17:55:24
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
Junnie
发表的提问:
有笔货款,客户有5000元未支付,我们货也出了,票也出了。会计分录可以这样做吗?借: 预收货款 (收到的货款) 应收账款 5000 (未收到的货款)贷: 主营业务收入 应交税费
您好,您做的分录很正确了。
3楼
2022-10-10 19:03:00
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
瘦瘦的大山
发表的提问:
老师,未发货未收款,但已经开票,会计做分录:借:应收账款 贷:应交税费-销项税 那审计该如何调整?
你好,借应收账款预收账款。
4楼
2022-10-10 20:02:01
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小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
初雪❄️
发表的提问:
看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
你好,那这个预付账款一直都挂账了
5楼
2022-10-10 21:16:53
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小惑老师:
回复
初雪❄️
你这个是暂估入库吗
2022-10-10 21:42:29
初雪❄️:
回复
小惑老师
就是不知道她这个什么意思,我们一般不是预付账款或者借应付账款吗?不知道为什么会牵扯到其他应收款
2022-10-10 22:08:07
小惑老师:
回复
初雪❄️
从分录上来说,他的处理不正确。
2022-10-10 22:31:08
初雪❄️:
回复
小惑老师
这个什么情况才会用其他应收去做这笔账
2022-10-10 22:50:07
小惑老师:
回复
初雪❄️
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。才会使用的科目
2022-10-10 23:00:18
初雪❄️:
回复
小惑老师
那去年她都这样做了,我今年收到了发票该怎么办?
2022-10-10 23:13:57
小惑老师:
回复
初雪❄️
是购买原材料的发票吗?
2022-10-10 23:25:08
初雪❄️:
回复
小惑老师
是的
2022-10-10 23:47:27
小惑老师:
回复
初雪❄️
借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2022-10-11 00:07:30
初雪❄️:
回复
小惑老师
老师那她去年把这笔预付做进其他应收款,我这边还处理吗?
2022-10-11 00:31:13
小惑老师:
回复
初雪❄️
如果你这张票能够区别是对应他那笔钱,你就把分录做冲红
2022-10-11 00:54:27
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
成洁然
发表的提问:
餐厅走单(客人消费了,公司却未收到款),会计分录?
您好,借;销售费用-招待费用,或者应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
6楼
2022-10-10 22:43:37
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成洁然:
回复
王雁鸣老师
这张单本来是要收客人钱的,只是收银员的失职,漏收款了。
2022-10-10 23:17:00
王雁鸣老师:
回复
成洁然
您好,如果公司承担的话,借:营业外支出-坏账损失,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。 如果让收银员承担的话,借;其他应收款-收银员姓名,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2022-10-10 23:32:51
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
安静的心情
发表的提问:
收到货款的50% ,剩余货款尚未收到 ,会计分录
你好 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
7楼
2022-10-10 23:45:48
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
唠叨的小伙
发表的提问:
先开具发票金额100万,未收到款项 会计分录:借:应收账款 109 贷:工程结算 100 应交税费-增值税 9 还是 会计分录:借:应收账款 109 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税 9
你好,是工程的是吗 你们需要确认收入了吗 还是只是开了发票
8楼
2022-10-11 00:43:07
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Grace老师
职称:
0,注册会计师,中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
迷路的黄蜂
发表的提问:
之前预做了未开票收入,未开票也未收到货款,税已交过。次月开票后,收到货款,如何做分录?预做未开票收入当时做了借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
借 银行存款 贷 应收账款
9楼
2022-10-11 02:05:10
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Grace老师:
回复
迷路的黄蜂
做未开票收入时要记得结转成本
2022-10-11 02:40:26
Grace老师:
回复
迷路的黄蜂
做未开票收入时要记得结转成本
2022-10-11 03:03:43
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
单纯的嚓茶
发表的提问:
老师您好,收到税务局退税会计分录 借:银行存款 贷:应交税费/未交增值税
你好,具体是因为什么原因退回的什么税款呢?
10楼
2022-10-11 03:04:56
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单纯的嚓茶:
回复
邹老师
我不太清楚,感觉应该是按3%交的,后来减免按1%,多交的退回的吧
2022-10-11 03:21:01
邹老师:
回复
单纯的嚓茶
你好,是小规模纳税人多交的增值税退回?
2022-10-11 03:40:26
单纯的嚓茶:
回复
邹老师
是的,是待报解预算收入。
2022-10-11 03:54:47
单纯的嚓茶:
回复
邹老师
刚刚分录对吗?
2022-10-11 04:16:31
邹老师:
回复
单纯的嚓茶
你好,不对,明细科目不对 小规模纳税人多交的增值税退回,分录是 借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税
2022-10-11 04:29:34
单纯的嚓茶:
回复
邹老师
到我们单位没用应交税费_应交增值税科目 之前会计是这样做的,确认收入时是 借:银存 贷:主收入 应交税费_未交增值税 借:应交税费_未交增值税 贷:营业外收入_减免税款 没有用应交税费_应交增值税科目
2022-10-11 04:43:44
邹老师:
回复
单纯的嚓茶
你好,未交增值税是一般纳税人单位才使用的科目 小规模 纳税人科目是 应交税费—应交增值税。小规模 纳税人使用 应交税费—未交增值税科目是错误 的
2022-10-11 05:00:10
单纯的嚓茶:
回复
邹老师
但之前就这么做的账,只能原路冲回吧,明年在改吧,刚那笔分录月底怎么给它结转呢?
2022-10-11 05:26:48
邹老师:
回复
单纯的嚓茶
你好,刚那笔分录月底结转到营业外收入是 借:应交税费—未交增值,贷:营业外收入
2022-10-11 05:45:48
单纯的嚓茶:
回复
邹老师
好的,谢谢老师
2022-10-11 06:13:55
邹老师:
回复
单纯的嚓茶
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-10-11 06:33:12
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
雪雪
发表的提问:
购货未付款未收到货,先收到发票了,会计分录怎么写
你好,这种可以不用做账的。
11楼
2022-10-11 04:27:36
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
甜甜的御姐
发表的提问:
从国外进口一批应税消费品,到岸价格折合人民币为40万元,假定关税税率为100%,消费税税率为10%。货款尚未支付,税款已通过银行存款向海关缴纳,尚未提货,会计分录应该怎么做
同学你好 假定关税税率为100%——这个是100%?
12楼
2022-10-11 05:20:06
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小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
秋?
发表的提问:
受托方加工应税消费品,受托方收取代收代缴消费税的会计分录为( )。 A.借:银行存款 贷:应交税费—应交消费税 B.借:应交税费—应交消费税 贷:银行存款 C.借:银行存款 贷:代扣税金—代扣消费税 D.借:代扣税金—代扣消费税 贷:银行存款
你好,选择。 A.借:银行存款 贷:应交税费—应交消费税
13楼
2022-10-11 06:21:52
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
明亮的纸鹤
发表的提问:
记销售的时候借应收账款,贷主营业务收入,货应交税费应交增值税销项税在月末转出应交税费未交增值税的时候做分录为借应交税费应交增值税转出未交增值税,货应交税费未交增值税,交税时的分录为借应交税费未交增值税,货存款。那么在没有进项税的前提下应交增值税销项税的余额积累起来怎么消化。
你好! 按规定,只能用进项抵扣,否则只能交税了
14楼
2022-10-11 07:16:43
全部回复
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
快到期了
发表的提问:
老师,货到票未到的会计分录,跟发票到了取消暂估收入的会计分录是什么?成本要做分录吗
你好 暂估 借,原材料等一暂估 贷,应付账款一暂估 下月初做负数分录冲回,发票到了,按正常发票入账
15楼
2022-10-11 08:26:08
全部回复
快到期了:
回复
立红老师
老师以前会计做的会计分录 借,主营业务成本 贷,应付账款暂估 我这个月可以直接冲 借应付账款暂估 贷银行存款吗,
2022-10-11 08:41:21
立红老师:
回复
快到期了
你好,可以,是可以的。
2022-10-11 09:04:51
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