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固定资产发票没来会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 世界有我更精彩 发表的提问:
固定资产去年少折旧了,今年才发现这个问题,怎么进行会计处理
借;以前年度损益调整等科目 贷;累计折旧 补做这个分录
226楼
2023-02-28 11:59:04
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 豆豆爱吃糖 发表的提问:
老师,我公司销售车辆和挂靠车辆业务一体,也就是说我们卖出去的车直接挂靠到我们公司,相当于厂家把机动车发票直接开给我们公司,我们先不用开给客户(因为挂靠我们,发票需要开给挂靠公司,我们直接让厂家开给我们),因挂靠车辆要当我们自己的固定资产处理,每月要计提折旧,那挂靠一年后解除挂靠我们要给买车的司机开发票,金额是多少呢?是卖车时候的价格还是扣除折旧后的残值?如我公司卖给A一辆运输货车价格10万,他挂靠到我们公司,我们按照固定资产每年提折旧2.5万,一年后解除挂靠,我们要给A开什么发票?处置固定资产的普票吗?还有开票额是10万还是7.5万?
这个时候可以处置这个固定资产,那么处置开票的金额并不一定是10万或者是7.5万,这个是按照你们协商的处置金额来开具。
227楼
2023-02-28 12:17:59
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豆豆爱吃糖:回复陈诗晗老师 就是说解除挂靠的时候还是按照处置我们自己的固定资产一样操作对吧,根据折旧后的剩余价值决定开票金额,比如说折旧后的净值是7.5万,我可以开7.8万也可以开6万,是这个意思吗
2023-02-28 12:54:28
陈诗晗老师:回复豆豆爱吃糖1,对的 2,理解没问题的
2023-02-28 13:09:04
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,我想问关于政府会计中,如19预付一笔固定资产,20年发票才来报销,那我19年和20年的会计处理分别怎么做?
19年 财务会计 借,预付账款 贷,银行存款 预算会计 借,事业支出 贷,资金结存 20年 财务会计 借,固定资产 贷,预付账款
228楼
2023-03-01 11:43:10
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
我去年9月固定资产入账,一直没计提,也没做固定资产卡片,想请教一下怎么处理
你好,需要补录固定资产,补提折旧。
229楼
2023-03-01 12:02:56
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天天向上:回复月月老师 3月新建卡片计提折旧 4月就可以正常了嘛累计折旧是5个月使用日期是9月做了固定资产分录10月开始使用
2023-03-01 12:15:17
月月老师:回复天天向上你好,使用日期是2018年不是2019年。
2023-03-01 12:41:32
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 多啦·君 发表的提问:
老师 去年暂估入库的固定资产 已计提折旧 今年发现固定资产还没入库 今年要清掉这个固定资产账务处理怎么做呢
你好,你们实际收到固定资产了吗?是否使用?
230楼
2023-03-01 12:14:59
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多啦·君:回复QQ老师 没有使用,是信息错误 导致提前入账并提取折旧
2023-03-01 12:40:06
QQ老师:回复多啦·君您好,固定资产原分录红字冲回,计提的折旧通过以前年度损益调整冲回。
2023-03-01 12:57:55
多啦·君:回复QQ老师 这样就会改变资产负债表期初利润,我们审计报告出来了 可以通过今年的营业外收入在做吗?
2023-03-01 13:23:59
QQ老师:回复多啦·君你好,按规定是不可以的。
2023-03-01 13:35:38
多啦·君:回复QQ老师 如果我做以前年度损益 我可以不改变期初数 直接调整本年利润吗
2023-03-01 13:56:15
QQ老师:回复多啦·君你好,按规定是不可以的,否则存在一定的查账风险。
2023-03-01 14:10:29
多啦·君:回复QQ老师 做以前年度损益 去年的汇算我们已经做了 今年要怎么处理呢汇算的时候
2023-03-01 14:39:46
QQ老师:回复多啦·君你好!直接申请修改汇算清缴就可以
2023-03-01 15:08:45
多啦·君:回复QQ老师 修改19年的,可以在20年的汇算里面把折旧调出来交税吗
2023-03-01 15:32:48
QQ老师:回复多啦·君你好!存在查账风险,如果这时间有查账会有滞纳金
2023-03-01 15:55:09
懿曼老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,初级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 激情的大炮 发表的提问:
两家公司合并,发现有固定资产是没有实物的,也没有折旧,现在需要把没有实物的固定资产处理掉,要怎么处理?
同学你好,可以做盘亏处理。
231楼
2023-03-02 11:12:26
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.56w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
你好,老师,我有个问题向您请教一下,就是我公司处理固定资产,没有开发票,报税时要报无票收入,但是会计账务如何处理呢
清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
232楼
2023-03-02 11:20:56
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陪你考证的初级班主任:回复家权老师 可是我们没开票啊?您是说做销项就必须开票是吗
2023-03-02 11:46:41
家权老师:回复陪你考证的初级班主任你发生了销售就得交税啊,与你是否开票无关啊
2023-03-02 12:01:58
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 永不放弃相信自己 发表的提问:
老师:你好,我们是非盈利组织社区卫生服务站,我们2014之前的固定资产是中心和村委投资的,之前会计手工帐全部没有做,原来会计说没有金额没法做账,我现在建账这些固定资产怎么处理
同学。之前没有建账的,你现在根据实际有的数据录入进来。
233楼
2023-03-02 11:33:48
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永不放弃相信自己:回复陈诗晗老师 我们只有数量没有金额
2023-03-02 11:58:01
陈诗晗老师:回复永不放弃相信自己之前也没有购入的票据呢?
2023-03-02 12:13:07
永不放弃相信自己:回复陈诗晗老师 对没有
2023-03-02 12:35:16
永不放弃相信自己:回复陈诗晗老师 是中心和村里赠送
2023-03-02 12:52:15
永不放弃相信自己:回复陈诗晗老师 还有之前交接的
2023-03-02 13:05:02
陈诗晗老师:回复永不放弃相信自己那你只有在备查薄登记了,不能入账了。没有发票。
2023-03-02 13:23:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 怜幽草 发表的提问:
老师,您好!请问一下固定资产折旧完了,没作处理,资产负债表上固定资产原值会减少吗?
您好 固定资产折旧完了,没作处理,资产负债表上固定资产原值不会减少
234楼
2023-03-02 11:47:07
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怜幽草:回复bamboo老师 我接手的时候发现资产负债表上原值期末数比期初数少,账务上也没做固定资产处理,今年只增加了一样固定资产,那我怎么填现金流量表上的购建固定资产呀?资产负债表上期末减期初是个负数
2023-03-02 12:05:49
bamboo老师:回复怜幽草那您看下固定资产明细账
2023-03-02 12:25:38
怜幽草:回复bamboo老师 我看了,前一个会计接账的时候就把固定资产原值人为的减少了,现在怎么办呀?
2023-03-02 12:48:42
bamboo老师:回复怜幽草那资产负债表怎么会平的?
2023-03-02 13:14:46
怜幽草:回复bamboo老师 她是四月份接手的,初始建账的时候就调了
2023-03-02 13:42:39
bamboo老师:回复怜幽草那对应的科目是什么 能查出来么
2023-03-02 13:53:46
怜幽草:回复bamboo老师 我找到原因了,她作折旧的时候科目选错了,选成了固定资产减少
2023-03-02 14:14:01
bamboo老师:回复怜幽草那您可以现在做调整么
2023-03-02 14:26:13
怜幽草:回复bamboo老师 谢谢
2023-03-02 14:45:06
bamboo老师:回复怜幽草不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-02 15:14:25
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 无私的心锁 发表的提问:
请问农业公司收到专用资金后,用来购买固定资产的会计分录如何处理?
你好同学 借银行存款 贷递延收益 借固定资产 贷银行存款 借递延收益 贷累计折旧
235楼
2023-03-02 12:14:59
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何江何老师:回复无私的心锁这样的分录,同学,明白了吗
2023-03-02 12:54:49
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 香蕉小虾米 发表的提问:
行政单位,2019年没有固定资产账也没有提过折旧,新制度下,想补录固定资产并且没有计提折旧,账务如何处理,怎么记会计分录
借::固定资产 贷:财政拨款收入
236楼
2023-03-05 12:58:23
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ mh 发表的提问:
提前报废的固定资产,不再补提折旧,那需要做什么会计处理吗
同学你好,需要;需要做固定资产报废的处理;
237楼
2023-03-05 13:25:55
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mh:回复立红老师 请问怎么处理呢?会计分录怎么做
2023-03-05 13:51:17
立红老师:回复mh同学你好 借,固定资产清理 借,累计折旧  贷,固定资产 借,营业外支出 贷,固定资产清理
2023-03-05 14:13:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 咸鱼翻身 发表的提问:
固定资产从公司购入以后的所有会计处理有哪些?怎么环环衔接?
你好 1. 购进 借固定资产贷银行存款 2. 按月折旧 按使用部门做 折旧: 借管理费用-折旧费等贷累计折旧
238楼
2023-03-05 13:51:22
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咸鱼翻身:回复meizi老师 累计折旧是不是每月底结账就结转到本年利润的贷方?那入了固定资产后,这个科目的金额一直不变,什么时候才转到固定资产贷方呢?
2023-03-05 14:17:42
meizi老师:回复咸鱼翻身你好 累计折旧是不结转。 对应的损益科目才会结转的。 到时你变卖或者报废固定资产才会处理的
2023-03-05 14:30:52
咸鱼翻身:回复meizi老师 如果转卖掉固定资产,会计做什么处理?求具体分录,谢谢
2023-03-05 14:47:25
meizi老师:回复咸鱼翻身你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 把固定资产清理余额转资产处置损益
2023-03-05 15:05:48
咸鱼翻身:回复meizi老师 固定资产先转到固定资产清理科目过渡是吗?那累计折旧是固定资产清理下的二级科目?
2023-03-05 15:26:47
meizi老师:回复咸鱼翻身你好 嗯是的 你变卖是需要的。 累计折旧是一级科目的
2023-03-05 15:43:14
咸鱼翻身:回复meizi老师 借:固定资产清理,固定资产−累计折旧,贷:固定资产?那借方金额怎么取数?可以说详细点吗?
2023-03-05 15:55:56
meizi老师:回复咸鱼翻身你好 你要看你销售固定资产的原值是多少 。 你要变卖 你固定资产每月折旧了。 累计折旧是你们 从开始折旧到你们变卖的时候累计的折旧额 。 固定资产清理=固定资产原值 减去累计折旧 后的金额写的 (如果没有固定资产减值的话 )
2023-03-05 16:17:35
咸鱼翻身:回复meizi老师 然后固定资产清理的金额,就是变卖的金额吗?如果变卖时候价格和固定资产清理科目价值不对等,差额怎么处理呢?辛苦老师帮我解答
2023-03-05 16:30:17
meizi老师:回复咸鱼翻身你好 不是变卖金额 。 你后面变卖后不是要做 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 这个银行存款才是变卖金额 。 前面这笔分录 是计算出固定资产在你变卖的时候的账面价值 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
2023-03-05 16:44:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 有魅力的星星 发表的提问:
接受捐赠的固定资产的改建支出,怎么做会计处理?
你好 接受捐赠固定资产的改建支出,增加固定资产原值处理。 借固定资产 贷:营业外收入—捐赠利得
239楼
2023-03-05 14:06:00
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有魅力的星星:回复meizi老师 那实际发生时的改扩建支出,没有相应的分录嘛?
2023-03-05 14:37:40
meizi老师:回复有魅力的星星你好 意思你是收到捐赠的固定资产马上就要改建吗
2023-03-05 14:50:45
有魅力的星星:回复meizi老师 马上改建,和收到后持有期间改建有何不同吗?
2023-03-05 15:19:01
meizi老师:回复有魅力的星星你好 你应该计入固定资产原值 你收到了固定资产是需要折旧的。 那么你现在要改建 就计入 借在建工程 贷固定资产 然后发生的支出 借在建工程-人工 或者材料费 贷银行存款 等 结转 借固定资产贷在建工程
2023-03-05 15:37:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 胖妞的泰坦尼克号 发表的提问:
老师,您好,固定资产一次性抵扣是要怎么做会计处理的啊
你好 按月来折旧 借固定资产贷银行存款。 借管理费用-折旧费贷累计折旧 。账上还是按月折旧 。你可以后面一次性税前扣除
240楼
2023-03-06 11:42:48
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