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本月进项大于销项会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小巧的冬瓜 发表的提问:
一般纳税人 本月销项税大于进项税 上月有留底 应该如何做分录
您好,您是期末增值税三级科目的结转是吗,上期有留底税额,比如是1000,那就是在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的借方余额是1000,然后本期的销项税额是5000,余额是在贷方,结转的时候是借销项税额贷转出未交增值税,进项税额是3000,余额在借方,结转的时候,借转出未交增值税贷进项税,这样实际期末需要交增值税是5000-1000-3000=1000,也就是转出未交增值税的贷方余额,再转到未交增值税,借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
241楼
2023-03-08 12:11:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 成就的口红 发表的提问:
我想问一下就是进项大于销项的会计分录怎么做,还有进项留抵税的的?
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-进项
242楼
2023-03-09 11:05:57
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ xrp 发表的提问:
老师,本月进项大于销项,税控盘280不抵扣,如何申报及做分录
您好,分录为 借:管理费用--办公费 280 贷:银行存款等 280 申报的话,由于当前不准备抵减增值税,可以先不填写申报表的。或者填写的话,在附表四和减免税申报表的本期实际抵减项目填写0.
243楼
2023-03-09 11:27:03
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xrp:回复张艳老师 谢谢,进项税加计递减本月实际也是不填写是吗
2023-03-09 11:43:17
张艳老师:回复xrp不是的,这个需要填写上的。
2023-03-09 12:02:09
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
增值税进项大于销项,月末该怎么做分录?
您好,增值税进项大于销项 当月不用做结转分录
244楼
2023-03-09 11:47:09
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2333333 发表的提问:
,1.增值税进项大于销项,分录怎么做?2销项大于进项又怎么做?
1、无需做分录的。 2、 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
245楼
2023-03-09 12:11:59
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 懵懂的兔子 发表的提问:
老师,进项税额比销项税额大,月末怎么做会计分录
进项税额比销项税额大的情况下可以不做会计分录
246楼
2023-03-10 13:45:05
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 时尚的大船 发表的提问:
期末进项大于销项需要做分录吗,进项小于销项呢
你好; 这个可以不结转的 2. 销项税大于进项税需要结转下比如 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
247楼
2023-03-10 13:58:09
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时尚的大船:回复meizi老师 如果本月不结转,下月需要结转,那下月需要把之前未结转的进项、销项结转吗?
2023-03-10 14:11:12
meizi老师:回复时尚的大船你好; 可以的。补结转就行了。  
2023-03-10 14:38:44
时尚的大船:回复meizi老师 好的 本月在增值税附列表四上面加计扣除了10%,但是本月实际没使用,本月需要做加计10%的分录吗
2023-03-10 14:50:32
meizi老师:回复时尚的大船你好;   不做; 等着你有税费的时候  缴纳做抵减   比如 借应交税费-未交增值税贷银行存款 ;其他收益 
2023-03-10 15:12:41
时尚的大船:回复meizi老师 好的 谢谢
2023-03-10 15:30:23
meizi老师:回复时尚的大船没事额; 希望能帮到你 ;满意请给予评价 
2023-03-10 15:54:22
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 青笺染墨颜 发表的提问:
请问老师上月销项大于进项,怎么做分录?
你好,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
248楼
2023-03-10 14:05:15
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青笺染墨颜:回复立红老师 比如销项是10万进项是13万,怎么做分录?
2023-03-10 14:18:45
青笺染墨颜:回复立红老师 未交在贷方不就成了该交的吗?可是我这是不该交的啊,不是还有留抵的吗?
2023-03-10 14:31:25
立红老师:回复青笺染墨颜你好,这是进项大于销项,不需要做处理,作为期末留抵税额,在下期销项税额中继续抵扣。
2023-03-10 14:52:25
青笺染墨颜:回复立红老师 说错了,我说的是进项大于销项
2023-03-10 15:11:13
青笺染墨颜:回复立红老师 进项大于销项就什么分录都不用做了吗?
2023-03-10 15:26:19
青笺染墨颜:回复立红老师 还用不用做一个 借:销项10万 留抵3万 贷:进项13万 的分录
2023-03-10 15:37:06
立红老师:回复青笺染墨颜你好,不用做,自动留在应交税费——应交增值税明细账中,在下期的销项税额中抵扣。
2023-03-10 15:57:38
青笺染墨颜:回复立红老师 也不用做借未交贷转出交吗?
2023-03-10 16:21:06
立红老师:回复青笺染墨颜你好,是的,不用做的。
2023-03-10 16:41:50
青笺染墨颜:回复立红老师 嗯嗯,好的明白了,谢谢
2023-03-10 17:05:22
立红老师:回复青笺染墨颜不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-10 17:16:48
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
本月既有留抵又有进项,还大于销项,月末结转怎么做分录啊,谢谢
你之前进项税额结转到转出未交增值税么。没有就一起结转到转出未交增值税下面去就可以
249楼
2023-03-10 14:30:00
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会计学堂:回复maize老师 我上个月是这样做的,入道未交增值税里了,不是你说的“转出未交增值税”,我这样做对吗?
2023-03-10 14:53:27
会计学堂:回复maize老师
2023-03-10 15:19:53
maize老师:回复会计学堂需要先结转到转出未交增值税下面去才可以,财会2016.22
2023-03-10 15:36:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 现实的自行车 发表的提问:
4月有留底税,5月进项大于销项怎么做分录
你好 把进项销项结转到转出未交增值税 借方放着 代表留抵就行
250楼
2023-03-12 13:29:32
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 酷酷的秋天 发表的提问:
请问进项税大于销项税本月要做账务处理吗?要怎么做?分录
你好!这个不需要单独做分录了。
251楼
2023-03-12 13:58:46
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酷酷的秋天:回复宋生老师 反之,怎么分录?
2023-03-12 14:11:35
宋生老师:回复酷酷的秋天你好!你是说销项大于进项的时候是吗?
2023-03-12 14:37:25
酷酷的秋天:回复宋生老师 是的
2023-03-12 14:49:49
宋生老师:回复酷酷的秋天你好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-03-12 15:17:10
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ qin~晴 发表的提问:
老师 进项大于销项月末结转分录怎么做?
您好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款 这个只需要做到1)这里
252楼
2023-03-12 14:12:00
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 春坚 发表的提问:
进项税额大于销项税额,月末怎么做分录?
你好!进项税额大于销项税额项税则留抵到下月,本期不需结转. 1.月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:未交增值税 贷:应交增值税(转出多交增值税) 2.如果有应交未交增值税, 借:应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税
253楼
2023-03-13 10:38:04
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 巫 JOJO 发表的提问:
一般纳税人,当进项大于销项怎么做分录,销项大于进项怎么做分录,最后怎么结转?
你好,进项大于销项不需要做分录,销项大于进项的时候,他们的差额 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税 年末 结转平转出未交增值税 (销项-进项+进项转出-减免税款)
254楼
2023-03-13 10:52:27
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 万万 发表的提问:
已经认证抵扣的进项税额大于销项税额,月末增值税有留抵,怎么做会计分录
你好,进项大于销项,应交税费是负数,期末重分类到其他流动资产
255楼
2023-03-13 11:21:33
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万万:回复小锁老师 老师,我想问下挂账留抵的会计分录怎么做,还有后期可以抵扣时候会计分录怎么做
2023-03-13 11:35:06
小锁老师:回复万万 你可以做  借 应交税费  应交增值税 转出未交增值税  贷 应交税费 未交增值税
2023-03-13 11:59:44
万万:回复小锁老师 这个不是销项大于进项的增值税未缴纳时候的吗
2023-03-13 12:17:36
小锁老师:回复万万对,这个是销项大于进项,如果是进项大于销项,是反过来,还有就是报表充分类到其他流动资产
2023-03-13 12:46:54
万万:回复小锁老师 增值税留抵税额的会计分录   1、挂账留抵时:   借:应交税费——增值税留抵税额     贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   2、通过货物和劳务销项税额占比计算,允许抵扣:   借:应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:应交税费——增值税留抵税额
2023-03-13 13:05:59
万万:回复小锁老师 老师,可不可以这种做
2023-03-13 13:35:48
小锁老师:回复万万可以啊,这个是你百度的吧
2023-03-13 14:01:31
万万:回复小锁老师 是的,这个是百度的
2023-03-13 14:27:17
小锁老师:回复万万嗯对,这个是可以的
2023-03-13 14:39:12

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