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计提工资的会计分录怎么做
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愤怒的大叔 发表的提问:
2019.12月计提的工资做少了,2020年想要补计提,跨年度补计提的会计分录怎么做?
借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
91楼
2023-01-04 14:11:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 芹菜菜。 发表的提问:
计提工资,发放工资,还有社保那些怎么做会计分录
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
92楼
2023-01-05 13:30:03
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芹菜菜。:回复张艳老师 老师,社保公积金可不可以不计提呢
2023-01-05 13:51:29
张艳老师:回复芹菜菜。需要计提的,计入费用类科目。
2023-01-05 14:04:29
芹菜菜。:回复张艳老师 好的谢谢老师
2023-01-05 14:21:35
芹菜菜。:回复张艳老师 老师,1月的工资1月计提,2月发放,是这样吗
2023-01-05 14:42:13
张艳老师:回复芹菜菜。你好, 是的
2023-01-05 15:05:42
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 花痴的小猫咪 发表的提问:
事业单位工资计提发放会计分录怎么做?
计提工资: 借:事业支出50000 贷:应付职工薪酬—基本工资 40000 —公积金 3000 —社保 2000 贷:应交税费 ---个人所得税 5000 发放工资: 借:应付职工薪酬40000 贷:银行存款4000 缴纳个税: 借:应交税费 --个人所得税 5000 贷:银行存款 5000 二、事业单位发放工资时,以前是不需计提,直接走事业支出和银行存款科目就发放了,现在相当于先通过应付职工薪酬科目计提一下,然后再发放,养老保险、公积金等缴纳跟着工资一起走。 扩展资料: (一)企业按照有关规定向职工支付工资、奖金、津贴等,借记应付职工薪酬,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 企业从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、个人所得税等), 借记本科目,贷记“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。 企业向职工支付职工福利费,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”科目。 企业支付工会经费和职工教育经费用于工会运作和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 企业因解除与职工的劳动关系向职工给予的补偿,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 (二)计提比例: 医疗保险费:10% (注意:各地的缴纳比率是有差别的,如上海是:12%) 养老保险费:12% (注意:各地的缴纳比率是有差别的,如上海是:22%) 失业费:2% (注意:各地的缴纳比率是有差别的,如上海是:2%) 工伤保险:1% (注意:各地的缴纳比率是有差别的,如上海是:0.5%) 生育保险:见工伤保险即可。 住房公积金:10.5% (注意:各地的缴纳比率是有差别的,如上海是:7%) 工会经费:2% 职工教育经费:2.5%
93楼
2023-01-05 13:47:48
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 壮观的白昼 发表的提问:
建筑公司给农民工发的工资怎么做分录?给农民工发的工资计提工会经费怎么做分录?
你好,借:工程施工-人工 贷:应付职工薪酬 -工资 借:管理费用- 工会经费 贷:应付职工薪酬 -工会经费
94楼
2023-01-05 13:57:53
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,印花税会计分录怎么做?残疾人保证金会计分录怎么做,需要计提吗?工会经费会计分录怎么做,需要计提吗?
印花税不用计提,缴纳时候借税金及附加 贷银行存款 ; 残疾人保证金 其实也不用计提,一年交一次,缴纳时候借管理费用-残保金 贷银行存款; 工会经费的计提会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
95楼
2023-01-05 14:03:14
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张文华:回复宇飞老师 工会经费是不是一季度交一次
2023-01-05 14:30:31
宇飞老师:回复张文华对的,工会经费基本都是一个季度一次
2023-01-05 14:53:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 精明的哑铃 发表的提问:
有社保企业计提与发放工资的会计分录怎么做?
你好,参考这个
96楼
2023-01-05 14:11:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好!计提工资的时候怎么做会计分录,谢谢!
你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
97楼
2023-01-06 13:12:06
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微信用户:回复玲老师 明细科目是什么
2023-01-06 13:40:28
玲老师:回复微信用户明细科目是工资。明细科目是工资。
2023-01-06 14:01:22
微信用户:回复玲老师 谢谢老师
2023-01-06 14:27:10
玲老师:回复微信用户不客气的,祝您节日愉快。
2023-01-06 14:43:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
你好老师!软件企业计提工资的会计分录怎么做
你好 借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资 是软件技术人员工资的话
98楼
2023-01-06 13:39:37
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向日葵:回复meizi老师 软件公司不生产,那计提的工资、社保、折旧都可以通过主营业务成本科目核算吗?
2023-01-06 13:58:05
meizi老师:回复向日葵你好 是的 计入主营业务成本 。你门比如软件开发软件服务这类的人员 计入主营业务成本核算的
2023-01-06 14:23:30
向日葵:回复meizi老师 好的知道了,谢谢!
2023-01-06 14:47:25
meizi老师:回复向日葵没事 希望能帮到你
2023-01-06 15:13:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨季不再来来来了 发表的提问:
计提社保公积金工资的会计分录怎么做,还有实际发放的分录
按下面这个做分录就可以。
99楼
2023-01-06 13:59:39
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雨季不再来来来了:回复maize老师 是只计提公司承担的社保和公积金吗
2023-01-06 14:24:24
maize老师:回复雨季不再来来来了是的,计提是计提公司的部分。
2023-01-06 14:34:59
雨季不再来来来了:回复maize老师 老师,不太明白通过其他应付款,不是其他应收吗
2023-01-06 14:52:43
maize老师:回复雨季不再来来来了其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2023-01-06 15:13:53
雨季不再来来来了:回复maize老师 那如果通过其他应收款核算该如何做分录啊老师
2023-01-06 15:26:40
maize老师:回复雨季不再来来来了就吧这个科目换下还是上面那个分录。
2023-01-06 15:41:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问:
老师,之前的会计没有计提7月份工资,那8月份发了7月份的工资我要怎么做分录
你好,需要补计提,然后做发放分录就是了 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 , 贷;银行存款等科目
100楼
2023-01-06 14:08:59
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吴晓婷:回复邹老师 工资是当月计提当月的对吧
2023-01-06 14:32:54
邹老师:回复吴晓婷你好,是当月计提当月的 鉴于你7月份没有计提,所以需要在8月份补计提的
2023-01-06 14:59:01
吴晓婷:回复邹老师 好的,那就是我补计提一笔7月份工资,然后再计提一笔8月份工资(应发金额)
2023-01-06 15:09:51
邹老师:回复吴晓婷你好,是的,是这样处理的
2023-01-06 15:30:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
1、计提当月工资(当月社保公账未扣款),会计分录怎么做?2、次月发放工资(社保扣款了),会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
101楼
2023-01-08 15:29:42
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 爱你 大静静儿 发表的提问:
月底计提工资150000,实际发工资160000,会计分录应该怎么做
计提 借:成本费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 发放 借:应付职工薪酬 16000 贷:银行存款 16000 补提 借:成本费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000
102楼
2023-01-08 15:52:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 鳗鱼灰狼 发表的提问:
当月发放当月工资会计分录怎么做,计提分录是不是不用做
你好!也是一样要计提的了。 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
103楼
2023-01-08 16:12:22
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 林林 发表的提问:
计提工资该怎么计提,把工资和社保分开计提吗,会计分录怎么写
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
104楼
2023-01-08 16:20:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
实发工资比计提的工资少该怎样做会计分录呢
你好,是之前计提的数据有错误吗?
105楼
2023-01-09 13:17:38
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青春侠:回复邹老师 是的老师
2023-01-09 13:33:38
邹老师:回复青春侠你好,那就把之前多计提的部分冲销就是了 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2023-01-09 13:56:12

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