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计提工资的会计分录怎么做
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 伊一 发表的提问:
之前多计提的工资,现在要转出怎么做会计分录
你好, 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬负数
106楼
2023-01-09 13:34:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
工会经费是按工资总额多少计提?预提分录怎么做?缴费时分录又怎么做?
你好,是按工资薪金的2% 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 缴费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
107楼
2023-01-09 14:02:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ???????? 发表的提问:
计提工资社保工会经费的一套会计分录怎么做呀 工会经费是按实发工资计提还是按应发呀
你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款 计提工会经费——按应发数计提 借,管理费用一工会经费 贷,应付职工薪酬一工会经费
108楼
2023-01-10 12:53:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂-袁老师 发表的提问:
当月计提发放工资社保等会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
109楼
2023-01-10 13:03:36
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会计学堂-袁老师:回复meizi老师 计提可以跟发放工资一起写是吗
2023-01-10 13:28:30
meizi老师:回复会计学堂-袁老师当月做计提次月做发放
2023-01-10 13:39:50
会计学堂-袁老师:回复meizi老师 没有我们是月底发工资
2023-01-10 13:59:48
meizi老师:回复会计学堂-袁老师你好 那你们就按你们实际当月一起计提和发放做就行
2023-01-10 14:22:28
会计学堂-袁老师:回复meizi老师 计提需要什么凭证
2023-01-10 14:34:11
meizi老师:回复会计学堂-袁老师需要你们的工资表来做附件
2023-01-10 14:50:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 时代,沧桑了几许轮回 发表的提问:
建厂时,临时工工人工资要计提吗?怎么做会计分录
你好 临时工需要个人开票给你入账 计入在建工程里面核算
110楼
2023-01-10 13:26:09
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时代,沧桑了几许轮回:回复meizi老师 不用计提,直接借:在建工程,贷:库存现金就行是吗
2023-01-10 13:53:38
meizi老师:回复时代,沧桑了几许轮回你好 需要对方开票给你才行的哦 不然你无法税前扣除的 嗯
2023-01-10 14:18:44
时代,沧桑了几许轮回:回复meizi老师 在建工程用不用下设二级科目
2023-01-10 14:31:00
时代,沧桑了几许轮回:回复meizi老师 个人的开什么票
2023-01-10 14:53:39
meizi老师:回复时代,沧桑了几许轮回你好 个人去开劳务费发票给你入账就行 需要设置二级科目
2023-01-10 15:13:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
给员工多发工资,发工资时计提了,又退回来的怎么做会计分录
你好,退回工资,借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬
111楼
2023-01-10 13:35:01
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霞:回复邹老师 跟计提的没关系是吧?
2023-01-10 14:03:50
邹老师:回复你好,你计提的数据有错误吗?
2023-01-10 14:20:11
霞:回复邹老师 有啊,发多的工资金额也在计提的里面
2023-01-10 14:45:23
邹老师:回复你好,那需要把多计提的冲销 借;应付职工薪酬 ,贷;管理费用等科目
2023-01-10 15:00:08
霞:回复邹老师 好的谢谢
2023-01-10 15:20:45
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-10 15:41:34
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 害怕的帅哥 发表的提问:
实际工作中,是先做发放工资的会计分录,还是先做计提工资的会计分录?
您好,同学,是先做计提工资的会计分录。
112楼
2023-01-10 13:59:59
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职称:
解题: 
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
计提工资(社保、个税、公积金)会计分录怎么做?
学员你好,计提工资:借:管理费用 贷 :应付职工薪酬-职工工资 应付职工薪酬-社保费(公司承担部分)应付职工薪酬-住房公积金(公司承担部分) 计提个税:借:税金及附加 贷:应交税费-应交个人所得税 社保和公积金都是在缴纳时和发放时个人承担部分都代扣代缴了的,公司承担部分在计提工资时都一起计提了的。
113楼
2023-01-11 12:38:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
当月计提工资,社保和当月发放工资会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
114楼
2023-01-11 13:06:06
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
现在补计提2018年的工资的话,会计分录该怎么做呀
您好 借以前年度损益调整。贷应付职工薪酬。
115楼
2023-01-11 13:27:43
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小鱼儿:回复玲老师 如果是当年的前面的月份的呢,是不是备注补计提就好了,按正常计提的会计分录处理?
2023-01-11 13:48:41
玲老师:回复小鱼儿摘要小补计提。然后和当年计提的分录一模一样。
2023-01-11 14:10:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 发表的提问:
老师,充抵以前年度的工资计提的会计分录怎么做?
你好 红冲分录? 汇算清缴调增了吗
116楼
2023-01-11 13:37:45
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末:回复郭老师 以前多提了
2023-01-11 14:05:10
郭老师:回复19年汇算清缴,你调增了吗?
2023-01-11 14:27:45
末:回复郭老师 没有调整
2023-01-11 14:48:40
郭老师:回复借管理费用负数借应付职工薪酬
2023-01-11 15:09:46
末:回复郭老师 不用做到以前年度所以调整里边吗
2023-01-11 15:27:35
郭老师:回复你19年没有调增,不能用以前年度损益调整 要用管理费用 抵扣20年的
2023-01-11 15:40:38
末:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 16:00:41
郭老师:回复不用客气的,应该的
2023-01-11 16:24:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 发表的提问:
老师,我想问下,现在发现以前会计多计提了12月的工资,现在已经三月了,跨年了,账上要怎么调账?怎么做分录?
借应付职工薪酬贷利润分配,未分配利润小企业会计准则做账。
117楼
2023-01-11 13:59:59
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ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ:回复郭老师 嗯嗯~我们是小规模纳税人
2023-01-11 14:22:31
郭老师:回复ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ按上面的来做就可以的。
2023-01-11 14:35:10
ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ:回复郭老师 谢谢老师
2023-01-11 14:58:09
郭老师:回复ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ不用客气,工作愉快。
2023-01-11 15:18:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 亲情一家亲 发表的提问:
本月发放上月的工资,上月没有计提工资,会计分录要怎么做?
你好,补计提,然后发放就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
118楼
2023-01-12 13:10:03
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亲情一家亲:回复邹老师 必须要计提工资吗?我们领导说直接发放就可以的。能这样处理吗?
2023-01-12 13:26:22
邹老师:回复亲情一家亲你好,个人建议是先计提,然后再做发放分录
2023-01-12 13:43:44
亲情一家亲:回复邹老师 可以当作当月的费用支出吗?
2023-01-12 13:55:29
邹老师:回复亲情一家亲你好,当月 工资就计入当月的成本或费用核算的
2023-01-12 14:18:28
亲情一家亲:回复邹老师 那分录就是:借 管理费用_工资 贷 银行存款 可以吗?
2023-01-12 14:40:42
邹老师:回复亲情一家亲你好,如果不计提,就是这样做分录的
2023-01-12 14:51:52
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 柳絮飞 发表的提问:
拿到这个表,要计提工资吗?会计分录怎么做
借:制造费用 直接人工 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
119楼
2023-01-12 13:35:36
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 罗达 发表的提问:
1.计提工资,2.缴纳社保,3.发放工资的会计分录应该怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
120楼
2023-01-12 13:57:00
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罗达:回复meizi老师 计提工资时,工资数是应发数还是实发数?
2023-01-12 14:11:39

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