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计提工资的会计分录怎么做
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ailsa 发表的提问:
请问政府会计制度下,计提工资和发放工资分录怎么做
计提工资借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬 计提代扣代缴税费和代扣垫付费用时借:应付职工薪酬 -工资 贷:应付职工薪酬——住房公积金 —— 社会保险费 ——其他应交税费-应交个人所得税 ——其他应收款 职业年金也是借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-职业年金 官方答疑老师 使用财政直接支付方式支付职工薪酬和代缴住房公积金、社会保险和个人所得税 借:应付职工薪酬-工资 (地方津贴补贴,住房公积金(单位部分)应付职工薪酬-住房公积金(个人部分)(社会保险费)其他应交税费-应交个人所得税 贷:财政拨款收入。 预算会计根据实际支付借:事业支出或者行政支出 贷:财政拨款预算收入
136楼
2023-01-31 12:45:46
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ailsa:回复龙枫老师 谢谢老师
2023-01-31 13:00:21
龙枫老师:回复ailsa感谢你的提问的啊啊
2023-01-31 13:20:23
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 开放的大象 发表的提问:
实缴资本,股东还款,计提和发放工资的会计分录怎么做
借:银行存款 贷:实收资本 贷:银行存款 贷:其他应收款 借:管理费用 -工资 等 贷 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
137楼
2023-01-31 12:53:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月发放上月工资 上月没有计提工资 怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款
138楼
2023-01-31 13:21:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学堂用户pzyh42 发表的提问:
老师,你好,上月忘记计提工资,次月可以补计提工资吗?会计分录怎么做?
您好 上月忘记计提工资,次月可以补计提工资 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
139楼
2023-02-01 12:10:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 苦作舟 发表的提问:
社保、工资如何计提和发放呢?会计分录怎么做?
参考这个
140楼
2023-02-01 12:15:37
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
当月计提和发放工资会计分录怎么做比较好
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资 生产成本——直接人工等 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款等
141楼
2023-02-01 12:33:57
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吴丹丽:回复bamboo老师 工资可以进入制造费用计提吗 我们是水厂
2023-02-01 12:48:34
bamboo老师:回复吴丹丽工资也可以进入制造费用计提
2023-02-01 13:14:30
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好,关于工资和社保部分可以详细讲解一下吗?月末计提工资怎么做会计分录?社保怎么做会计分录?月末的时候需要结转吗?到下个发放工资的时候又怎么样来做会计分录?谢谢!
同学,你好,可以参照如下的
142楼
2023-02-01 12:59:42
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星河老师:回复微信用户1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-02-01 13:20:23
微信用户:回复星河老师 计提工资我弄明白了。支付员工工资的时候那个应付职工薪酬—工资的金额是银行实际付给员工的工资加员工个人要承担的部分之和吧,也就是要扣除企业为员工代缴的个人部分对吗?
2023-02-01 13:42:43
星河老师:回复微信用户同学,对的,你的理解正确,银行实发的工资是应发工资扣除掉社保之后的。
2023-02-01 14:03:50
星河老师:回复微信用户当然也是要扣除掉企业帮员工代缴的部分。
2023-02-01 14:29:00
星河老师:回复微信用户因为企业要交给社保局的。
2023-02-01 14:53:27
微信用户:回复星河老师 这里有点不明白,既然是企业承担的部分为什么还要扣员工的呢?
2023-02-01 15:21:31
星河老师:回复微信用户同学你好,企业承担的部分是进入到管理费用销售费用和生产成本当中的。
2023-02-01 15:43:37
星河老师:回复微信用户个人承担的部分要从应发工资里面扣除。
2023-02-01 15:57:24
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
在计提工资和社保费的时候,社保个人承担部分,公司承担部分,还有工资,会计分录怎么做?可以做一个综合会计分录吗?支付的时候会计分录如何 做?
一、计提公司社保 借:管理费用(公司负担部分) 贷:应付职工薪酬-社保(公司负担部分,如有需要,按社保类别设三级明细核算) 二、代扣个人负担部分 借:应付职工薪酬-工资(个人部分) 贷:应会职工薪酬-社保(个人部分,如有需要,按社保类别设三级明细核算) 三、缴纳 借:应付职工薪酬-社保(公司部分+个人部分,即合计,如有需要,按类别设三级明细核算) 贷:银行存款
143楼
2023-02-01 13:20:59
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 文欣 发表的提问:
上个多计提的工资,这也发现多计提的工资要冲减其他应付款,怎么做会计分录
同学你好呀~ 参考以下分录 借:其他应付款 贷:管理费用等
144楼
2023-02-02 12:30:32
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文欣:回复小杜杜老师 但是我多计提的工资怎么冲减呢?
2023-02-02 12:50:21
小杜杜老师:回复文欣就是从贷方冲掉你计入到成本费用的金额里面。
2023-02-02 13:18:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 崽崽 发表的提问:
工资 计提和发放做成一笔 不分开 会计分录怎么写
不管咋发,需要先计提,你看截图
145楼
2023-02-02 12:48:10
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 星旭可可 发表的提问:
工会经费计提,支付的会计分录怎么做
你好,计提时,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,支付时,借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款,
146楼
2023-02-02 13:12:23
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星旭可可:回复庄老师 为什么用应付职工薪酬科目,不是用应交税费科目呢
2023-02-02 13:35:09
庄老师:回复星旭可可你好,工会经费在应付职工薪酬科目
2023-02-02 14:04:48
星旭可可:回复庄老师 可以不计提吗?
2023-02-02 14:28:16
庄老师:回复星旭可可你好,工会经费要计提,按工资总额的2%计提
2023-02-02 14:39:25
星旭可可:回复庄老师 申报的数学是按百分之0.8计算的
2023-02-02 15:05:12
庄老师:回复星旭可可你好,申报的数学是按2%的40%上缴的,0.8%
2023-02-02 15:33:43
星旭可可:回复庄老师 那计提跟上交不是不一样了吗
2023-02-02 15:52:32
庄老师:回复星旭可可你好,计提和上缴不一样,上缴40%,
2023-02-02 16:13:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 上海一只鱼 发表的提问:
计提工资社保公积金跟发放会计分录怎么做?
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保/公积金(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)社保/公积金   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保/公积金(个人部分)/   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(/公积金企业部分+个人部分)   贷:银行存款
147楼
2023-02-02 13:17:59
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上海一只鱼:回复宋生老师 代扣社保公积金为什么不是放在其他应付款里呢?
2023-02-02 13:43:57
宋生老师:回复上海一只鱼您好!放其他应付款的时候是先从员工工资里面扣掉这一部分,然后再交给政府的时候用的。
2023-02-02 14:09:11
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大宝 发表的提问:
计提工资和实际发放不一样,会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
148楼
2023-02-05 14:27:20
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大宝:回复吴月柳 我上月计提的工资是借:管理费用—工资3500 贷:应付职工薪酬—工资3500 下个月工资变成4000,我这个差额要怎么做?
2023-02-05 14:39:53
吴月柳:回复大宝补提500
2023-02-05 14:51:39
大宝:回复吴月柳 如果是减少,就冲减计提是吗?
2023-02-05 15:14:19
吴月柳:回复大宝是的,冲减计提.
2023-02-05 15:36:25
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 冷静的凉面 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么写
同学你好!计提的话 借:管理费用      贷:应付职工薪酬 发放的话 借:应付职工薪酬     贷:银行存款
149楼
2023-02-05 14:37:38
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 尚越 发表的提问:
你好!请问你这个工资发放的会计分录,对应的上月计提分录怎么做?
你好 没看到你的图片,是不是上传失败?
150楼
2023-02-05 15:02:59
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