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账款未收到会计分录怎么做
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 善良的树叶 发表的提问:
销售产品货款存入银行,但货款未收到,应该怎么做会计分录呢
销售产品货款存入银行,但货款未收到 已经存到银行怎么还没有收到 没有收到借应收账款贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项 借主营业务成本 贷库存商品
61楼
2022-12-23 14:29:47
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善良的树叶:回复郭老师 老师,第五个
2022-12-23 14:44:50
郭老师:回复善良的树叶借银行存款贷应收账款100*80*1.13
2022-12-23 15:05:11
善良的树叶:回复郭老师 题目说错了
2022-12-23 15:20:39
郭老师:回复善良的树叶你好做上面的就可以的
2022-12-23 15:49:11
善良的树叶:回复郭老师 麻烦老师了
2022-12-23 16:17:32
郭老师:回复善良的树叶借银行存款贷应收账款100*80*1.13
2022-12-23 16:42:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 宸欣 发表的提问:
美元账户收到款,再结汇,会计分录怎么做
那你这里就是借银行存款美元,金额就是美元乘以汇率。后面再结汇的时候,就是借银行存款人民币。大银行存款美元。差额放到财务费用。
62楼
2022-12-23 14:47:59
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ GCHUNJ 发表的提问:
老师您好,货已发给客户,收到部分货款,未开票,怎么做会计分录。
同学你好!货已发,按照准则一般就要确认收入了,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税
63楼
2022-12-24 13:34:40
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GCHUNJ:回复小刘老师 小刘老师您好! 货款17万(含税),客户只支付15万,剩下的两万确定收不回来。 也没有开专票给客户,客户也没有要求。 在增值税申报时,是直接按货款申报销售额,还是按已付货款申报? 是直接做无票申报,还是要主动开票给客户。 谢谢!
2022-12-24 14:00:52
小刘老师:回复GCHUNJ同学你好!为了避免以后它再向你要票,按15万含税主动票给客户比较好。其实你这个情况比较复杂。按正常来说,你应该用17万除去税,做收入,按17万交增值税,2万做坏账。
2022-12-24 14:24:44
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
64楼
2022-12-24 13:59:03
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晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-24 14:33:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
引用 @ 潘洁莉 发表的提问:
去年付款商标申报服务费但未收到发票,会计分录直接做成借:管理费用 贷:银行存款 今年收到发票,会计分录该怎么做?
如果数据没错误,可以直接贴在原来凭证的后边
65楼
2022-12-24 14:15:03
全部回复
潘洁莉:回复暖暖老师 数据没有错误,可以直接贴,不需要做以前年度损益调整吗?
2022-12-24 14:33:45
暖暖老师:回复潘洁莉不需要的,这事允许的
2022-12-24 14:46:52
潘洁莉:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2022-12-24 15:16:46
暖暖老师:回复潘洁莉不客气,麻烦给于好评
2022-12-24 15:30:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 烂漫的睫毛膏 发表的提问:
收到工地机械租赁费增值税专票,未付款怎么做会计分录?
你好 借;工程施工——间接费用,应交税费(进项税额) 贷;应付账款
66楼
2022-12-24 14:44:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
#收到发票,然后付款,发票未认证,怎样做会计分录#
您好 借:成本费用等 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款
67楼
2022-12-25 13:40:23
全部回复
梦:回复bamboo老师 #待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗?#
2022-12-25 13:53:51
梦:回复bamboo老师 #待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗?#
2022-12-25 14:15:33
bamboo老师:回复没有太大问题 这样写也可以
2022-12-25 14:44:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏Z 发表的提问:
收到劳务发票298000元,计入工程施工成本,怎么做会计分录?款未付
你好,借 工程施工 贷 应付账款
68楼
2022-12-25 14:00:13
全部回复
敏Z:回复紫藤老师 工程施工的具体哪个科目适用这个费用?
2022-12-25 14:24:34
紫藤老师:回复敏Z工程施工-间接费用的
2022-12-25 14:37:44
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 紫彤&Heather 发表的提问:
老师,你好!收到对方开的促销服务费的发票,未收到款 ,怎么做会计分录?
这个是不是你们应该给对方开票。
69楼
2022-12-25 14:28:54
全部回复
紫彤&Heather:回复东老师 不是,我们是商贸企业,是对方开给我们的
2022-12-25 14:46:07
东老师:回复紫彤&Heather那你们就借成本费用贷应付账款。
2022-12-25 14:56:11
紫彤&Heather:回复东老师 那如果是我们开给对方的话,应该怎么做会计分录
2022-12-25 15:14:00
东老师:回复紫彤&Heather借银行存款贷主营业务收入。
2022-12-25 15:34:38
紫彤&Heather:回复东老师 好的,谢谢l老师
2022-12-25 16:04:16
紫彤&Heather:回复东老师 我可以直接做销售费用吗?
2022-12-25 16:17:55
东老师:回复紫彤&Heather有问题可以做到销售费用里面。
2022-12-25 16:39:42
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 不二。 发表的提问:
开出一张发票但是不是收入的会计分录怎么做?款项还未收到
你好,不是收入那是什么?
70楼
2022-12-25 14:41:59
全部回复
不二。:回复徐阿富老师 代收代付这样。借什么贷什么呢
2022-12-25 14:53:17
徐阿富老师:回复不二。你好,代收代付也要你们开票?是什么款项呢?
2022-12-25 15:13:11
不二。:回复徐阿富老师 服务费来的
2022-12-25 15:32:50
徐阿富老师:回复不二。你好,你把问题说明白点,我才能为你解答呢,服务费开出去发票应该记收入才是呢
2022-12-25 15:45:50
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户Y 发表的提问:
已经支付货款,但还未收到发票,怎么计提入账,分录怎么做
借,预付账款,贷,银行存款。
71楼
2022-12-26 13:43:52
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学堂用户Y:回复东老师 不是,是想计提为成本
2022-12-26 13:55:52
东老师:回复学堂用户Y这个是货已经到了,但是发票没来,对吗?
2022-12-26 14:17:23
学堂用户Y:回复东老师 是的,是小规模纳税人
2022-12-26 14:39:55
东老师:回复学堂用户Y借,库存商品贷,应付账款暂估。
2022-12-26 15:00:55
学堂用户Y:回复东老师 那收到发票之后冲应付账款暂估是吗?那预付账款不是有余额?
2022-12-26 15:12:05
东老师:回复学堂用户Y收到发票以后,把暂估的冲销了。
2022-12-26 15:37:37
东老师:回复学堂用户Y再根据发票做账就可以了。
2022-12-26 16:06:39
学堂用户Y:回复东老师 1.付款的时候做,借:预付账款 贷:银行存款 2.入库的时候:借,库存商品 贷,应付账款暂估。 3.冲销-借:应付账款暂估,贷: 预付账款
2022-12-26 16:20:56
东老师:回复学堂用户Y没错的,就是这么做的。
2022-12-26 16:46:21
学堂用户Y:回复东老师 请问, 是这意思吗?
2022-12-26 16:59:18
东老师:回复学堂用户Y是的,没错,就是这么做的。
2022-12-26 17:16:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
暂估入库的商品销售了,未收到销售货款,怎么做会计分录?
一、2015年11月份收到商品已付货款,未收到对方的发票 二、2015年12月份10号销售这批商品公司已开票给客户,但购这批商品的发票还是未到 三、现在2016年1月份才收到购商品的发票 一、借:库存商品-暂估入库 贷:银行存款 二、??? 三、红字冲回 借:库存商品-暂估入库 —****** 贷:银行存款 —******* 正常分录 借:库存商品- 贷:银行存款 是这样的么? 第二点的分录怎么做的?请高手指点一下
72楼
2022-12-26 13:52:50
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙不需要第二点的分录,这个分录就是正确的
2022-12-26 14:22:23
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 学堂用户bbsbra 发表的提问:
你好,问一下,车保险发票收到,但是未付款,会计分录怎么做
你好 借费用 贷其他应付款
73楼
2022-12-26 14:02:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
货款已付,收到对方的发票,货未入库的会计分录怎么做呀?
借;在途物资 应交税费 贷;应付账款等科目
74楼
2022-12-26 14:28:30
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张铧尹:回复邹老师 也可以先做预付款吗?货入库时再账,借:预付账款 贷:银行存款 入库时:借:原材料 贷:预付账款
2022-12-26 14:54:49
邹老师:回复张铧尹你好,借:预付账款 贷:银行存款 入库时:借:在途物资 贷:预付账款 未入库是不能计入原材料核算的
2022-12-26 15:05:57
张铧尹:回复邹老师 未入库之前不入账,入库之后再做分录呢?前面一直挂着预付款
2022-12-26 15:17:25
邹老师:回复张铧尹借;原材料 贷;预付账款
2022-12-26 15:35:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 惘然 发表的提问:
工程款发票已经开出去,但是钱还未收到,怎么做会计分录
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
75楼
2022-12-26 14:41:59
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