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账款未收到会计分录怎么做
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
收到支票进账单怎么做会计分录
您好!借:银行存款 贷:应收账款等。
286楼
2023-03-16 11:17:54
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 懦弱的裙子 发表的提问:
老师收到客户罚款怎么做会计分录
借:现金 贷:其他业务收入
287楼
2023-03-16 11:45:18
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懦弱的裙子:回复吴月柳 老师是收罚款呀。不应该是营业外收入吗
2023-03-16 12:16:53
吴月柳:回复懦弱的裙子你好,也可以做营业外收入
2023-03-16 12:31:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 裴裴 发表的提问:
收到银行存款利息怎么做会计分录
您好 借:财务费用-利息收入 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
288楼
2023-03-16 12:00:42
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 囡囡 发表的提问:
收到工程款发票,做成本会计分录怎么做
你好 借:在建工程 应交税费-应交增值税-进项税 60%*进项税额 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 40%*进项税额 贷:银行存款或者预付账款
289楼
2023-03-16 12:11:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 行者无疆 发表的提问:
租赁钢管时开具发票,钱暂未到账。怎么做会计分录
借 应收账款贷主营业务收入 应交税费
290楼
2023-03-19 13:25:27
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行者无疆:回复玲老师 贷应收还是应付?
2023-03-19 13:54:31
玲老师:回复行者无疆你好 你是收款方,没收到钱是应收账款
2023-03-19 14:24:30
行者无疆:回复玲老师 借:工程施工 贷:应付账款 对吗?还是借:应收账款 贷:工程施工
2023-03-19 14:49:30
玲老师:回复行者无疆你到底是出租方还是承租方?
2023-03-19 15:14:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 初学者 发表的提问:
应收账款收不回来怎么做会计分录
你好!计提坏账准备的账务处理 借:资产减值损失 贷:坏账准备 2、发生坏账时的账务处理 借:坏账准备 贷:应收票据、应收账款
291楼
2023-03-19 13:47:18
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
老师 发货款未收到 怎么做分录
借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费~应交增值税~销项税
292楼
2023-03-19 13:54:47
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奔:回复辜老师 卖给个人1440元的货 需要入账吗 现金老板直接收
2023-03-19 14:16:59
辜老师:回复你如果从账面下存货,就要做账的
2023-03-19 14:44:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 姐姐 发表的提问:
公司的银行存款账户收到存款利息怎么做会计分录呢,期末怎么结转?
您好!借银行存款 贷财务费用。 借财务费用 贷本年利润
293楼
2023-03-19 14:01:45
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姐姐:回复宋生老师 财务费用余额在贷方啊,本来结转不是应该借本年利润 贷财务费用么 比如说我们这个月收到存款利息是100元,具体分录要怎么做呢,谢啦
2023-03-19 14:19:17
宋生老师:回复姐姐你好!借银行存款100 贷财务费用100。 借财务费用100 贷本年利润100
2023-03-19 14:44:58
姐姐:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-03-19 15:00:51
宋生老师:回复姐姐您好!不客气的。
2023-03-19 15:20:29
姐姐:回复宋生老师 老师,还有个问题,支付给客户的返利应该怎么做账呢,分录要怎么做,比如说我们先实收客户一万块,之后再返利一千块给到对方的业务员,这笔账应该怎么做
2023-03-19 15:31:39
宋生老师:回复姐姐您好!这样是需要对方业务员给你们开发票,然后你们根据发票来付钱 另外这涉嫌利用职务之便获取不正当利益。
2023-03-19 15:57:29
姐姐:回复宋生老师 如果这笔返利是返给对方公司呢?分录要怎么做,属于什么科目
2023-03-19 16:25:26
宋生老师:回复姐姐您好!如果是给对方,则要开红字发票冲减。 先开红字发票冲减之前蓝字发票,然后再开正确的发票。
2023-03-19 16:40:02
姐姐:回复宋生老师 还有我们公司是小规模纳税人,发票是叫别人代开的,支付给他们的费用要怎么做分录
2023-03-19 17:01:04
宋生老师:回复姐姐你好!你说的别人是税局还是别的公司。如果是别的公司那代开本身就是违法的。你账上面不能做这个
2023-03-19 17:14:24
姐姐:回复宋生老师 是别的代理记账的公司,如果不能这样做的话,那这笔支付出去的费用要怎么做呢
2023-03-19 17:25:32
宋生老师:回复姐姐您好!没有发票的不做。你要做,也行,计入销售费用或者管理费,汇算清缴的时候调整
2023-03-19 17:53:06
姐姐:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-03-19 18:12:47
宋生老师:回复姐姐你好!不客气的。
2023-03-19 18:38:18
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 贻厥嘉猷 发表的提问:
收到投资人投资款,怎么做会计分录
您好: 借:银行存款等 贷:实收资本
294楼
2023-03-19 14:09:00
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 雨生 发表的提问:
老师好,票已开,货未发,款没收到,如何做会计分录
学员你好,分录如下 借;应收账款 贷;应交税费-增值税-销项税额
295楼
2023-03-20 11:04:05
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梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ lucky 发表的提问:
请问老师,建造的厂房暂估入账后,几年后收到部分发票(还有部分未收到)怎么入账会计分录怎么做,竣工决算后又怎么处理
您好,收到发票时将前面暂估冲回,按正确发票入账。
296楼
2023-03-20 11:09:41
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lucky:回复梅老师 收到多少发票就冲掉暂估多少吗?入固定资产那还没有最终竣工决算呢,而且也只入一部分固定资产吗
2023-03-20 11:32:43
梅老师:回复lucky您好,一,是的,二,原则上达到固定资产使用用途再资本化,没有达到用途先暂时作为在建工程
2023-03-20 11:54:39
lucky:回复梅老师 已按暂估价值入账的,来了一部分发票,冲相应价值的暂估价值,入固定资产后,以后折旧需要重新计算吗
2023-03-20 12:21:44
梅老师:回复lucky您好,在会计上以后折旧不需要重新计算,但税法上折旧要按发票记载的固定资产原值算出的折旧税前扣除。
2023-03-20 12:40:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师您好!货款已支付但未收到供应商的发票,支付时是借:预付账款,贷:银行存款吗?下个月收到票时要怎么做会计分录,谢谢!
你好!借库存商品等 贷预付账款
297楼
2023-03-20 11:27:30
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 入门新手 发表的提问:
未开发票销售 已收到货款 怎么做分录?之前分录是做按未开票销售 借:应收账款 贷:主营业务收入。 应交税金-未交增值税
您好 借:银行存款 贷:应收账款
298楼
2023-03-20 11:34:05
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入门新手:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-20 12:03:19
入门新手:回复bamboo老师 购买承兑的分录是怎么做的
2023-03-20 12:27:39
bamboo老师:回复入门新手借:应收票据 贷:银行存款
2023-03-20 12:42:17
入门新手:回复bamboo老师 老师我能加你vx吗?
2023-03-20 13:07:55
bamboo老师:回复入门新手学堂不允许我们私下跟学员联系 实在抱歉 对不起
2023-03-20 13:29:10
入门新手:回复bamboo老师 老师 购买10万承兑的凭证写着总支出98600,看不太懂 这个是什么意思
2023-03-20 13:55:49
bamboo老师:回复入门新手应该是对方支付了贴现手续费 您单位少支付了款项 借:应收票据 100000 财务费用-利息 98600-100000=-1400 贷:银行存款 98600
2023-03-20 14:20:20
入门新手:回复bamboo老师 那把这张电子承兑又背书转让给别人了 分录是怎么写的
2023-03-20 14:31:06
bamboo老师:回复入门新手借:应付账款 100000 贷:应收票据 100000
2023-03-20 14:42:59
入门新手:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,电子承兑号 是不是票据号码?
2023-03-20 15:05:23
bamboo老师:回复入门新手票据号码一般在承兑右上角
2023-03-20 15:20:20
入门新手:回复bamboo老师 这个是
2023-03-20 15:39:23
bamboo老师:回复入门新手就是票面右上角那个
2023-03-20 15:57:28
入门新手:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-20 16:18:19
bamboo老师:回复入门新手不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-20 16:47:01
入门新手:回复bamboo老师 老师 这个分录贷方怎么写
2023-03-20 17:06:16
bamboo老师:回复入门新手是公司向私人借的吗
2023-03-20 17:22:57
入门新手:回复bamboo老师 对的
2023-03-20 17:49:35
bamboo老师:回复入门新手借:银行存款 400000 应收票据 100000 贷:其他应付款-某某 500000
2023-03-20 18:13:27
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 安若 发表的提问:
小规模纳税人开发票后的会计分录怎么做?未达到征税起点的收入 入账的会计分录,特别是税费那块
借  应收账款  贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税    借 应交税费-应交增值税  贷  营业外收入
299楼
2023-03-20 12:02:59
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安若:回复轶尘老师 那这个税费是按3%计提吗?还是按开的发票上1%计提?
2023-03-20 12:24:09
轶尘老师:回复安若你按照1%开票 就按照1%计提
2023-03-20 12:44:40
安若:回复轶尘老师 营业外收入这个影响所得税吧?这个分录有其他可替代的吗?
2023-03-20 13:02:16
轶尘老师:回复安若要么营业外收入 要么其他收益  影响所得税
2023-03-20 13:13:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 我要稳稳的幸福 发表的提问:
公司出租场地,10月1日至12月31日租金合计60000元,9月20日付款20000元,余款40000元,未付,会计分录怎么做?日后收到四万会计分录又怎么做?
借:银行存款 20000 贷:预收账款 20000 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 借:银行存款 贷:预收账款
300楼
2023-03-21 12:02:59
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