咨询
结转收入和费用的会计分录
分享
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
结转固定资产清理的净收益和净损失分别怎么做会计分录?
结转净收益: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 结转净损失: 借:营业外支出 贷:固定资产清理
226楼
2023-03-02 12:30:00
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 冰菊物语 发表的提问:
老师您好,麻烦问一下,社会团体的咨询费收入,计提的应交税费结转到收入的分录怎么写
你好,同学。 借 银行存款 贷 会费收入 借 税金 及附加 贷 应交税费
227楼
2023-03-02 12:47:59
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
冲销已结账费用的会计分录需要再结转吗还是冲销并更正后一起结转
你好,冲销后有更正的,需要一起结转利润
228楼
2023-03-05 14:06:58
全部回复
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 例 原: 1.借:预付账款100 贷:银行存款100 结转 2.借:本年利润100 贷:管理费用100 3.冲销第1步 借:管理费用-100 贷:银行存款-100 4.更正:第1步 借:管理费用100 贷:银行存款100 第1步借方应该是管理费用写成预付账款了 第3.4步冲销更正后不用结转了吧?第二部保留
2023-03-05 14:28:07
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 除了这几部企业这月没有其他需要结转的费用
2023-03-05 14:51:20
徐阿富老师:回复叶叶叶lll你好,3,4部也要结转的,只是你这里金额刚好相等,如果金额不等,你不结转就是错的。
2023-03-05 15:02:42
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 例 原: 1.借:预付账款100 贷:银行存款100 结转 2.借:本年利润100 贷:管理费用100 3.冲销第1步 借:预付账款-100 贷:银行存款-100 4.更正:第1步 借:管理费用100 贷:银行存款100 第1步借方应该是管理费用写成预付账款了 第3.4步冲销更正后不用结转了吧?第二部保留
2023-03-05 15:17:20
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 老师,刚才第三部写错了,这样呢,这样也要结转吗,怎么结转?
2023-03-05 15:27:55
徐阿富老师:回复叶叶叶lll你好,借本年利润 贷管理费用
2023-03-05 15:40:34
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 这样管理费用不是有余额,-100了吗? 因为第二部结转过一次
2023-03-05 15:52:51
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 1.2 部是上个月的,34是这月,是跨月的
2023-03-05 16:18:23
徐阿富老师:回复叶叶叶lll对的,你只要再结转一次就可以,已经结转过一次了
2023-03-05 16:47:45
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 老师到底这月还要不要结转?
2023-03-05 17:02:16
徐阿富老师:回复叶叶叶lll你好,其实你看看管理费用有没有月额就好,有余额就要结转,没有余额了就不用结转了,我想你记账凭证总要登记明细账上去的。
2023-03-05 17:20:28
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 谢谢
2023-03-05 17:44:01
徐阿富老师:回复叶叶叶lll恩,不客气,总共就这几个科目,账记上去就看出来的,我现在教你的是方法,收支科目余额余额月末都要结转本年利润科目。
2023-03-05 18:08:01
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 老师还有个问题,就是把押金从之前一块计入房租的费用里分出来,做这个分录吗? 借:其他应收款~押金100 借:管理费用~租金 -100 这个结转分录怎么写,麻烦您带数写一下
2023-03-05 18:37:21
徐阿富老师:回复叶叶叶lll你好,你原来把押金做在管理费用了,现在要从管理费用分离出来。那么上面对的分录是对的,结转利润时,借管理费用1000 贷本年利润
2023-03-05 18:51:48
叶叶叶lll:回复徐阿富老师 借:本年利润-100 贷管理费用:-100 也对吧
2023-03-05 19:19:50
徐阿富老师:回复叶叶叶lll你好,是的,也对的没错
2023-03-05 19:35:58
立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 学堂用户h4vsuq 发表的提问:
会计分录:31日,本月生产甲产品100件和乙产品200件,全部完工并验收入库,结转本月发生的制造费用,按两种产品的产量为标准,分配制造费用。
你好同学 资料未提供完整。根据现有资料 (1)该公司当月发生的制造费用/(100%2B200)=制造费用分配率。 (2)甲产品应分配的制造费用=100*制造费用分配率。 (3)乙产品应分配的制造费用=200*制造费用分配率。 (4)会计分录:借:生产成本 -制造费用 贷:制造费用 有问题再联系我。
229楼
2023-03-05 14:31:29
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ zhihuiziz 发表的提问:
建筑行业新收入准则下,买的建筑材料和黄沙水泥怎么做会计分录?收入和成本新准则会计账务处理和月底都怎么结转?
你好,还。 借,原材料 贷,银行存款等 借,主营业务成本 贷,合同履约 成本 借,应收账款等 贷,主营业务收入和销项税额
230楼
2023-03-05 14:39:00
全部回复
zhihuiziz:回复陈诗晗老师 建筑行业:借:应收账款 贷:工程结算吗?
2023-03-05 15:10:14
zhihuiziz:回复陈诗晗老师 借:原材料 贷银行,借:主营成本 贷合同履约成本,这个到月底期末数也不平啊,好像还确实结转分录吧老师?
2023-03-05 15:32:35
陈诗晗老师:回复zhihuiziz为什么不平, 你是指哪里不平 你这发生成本 是 借,合同履约 成本  贷,原材料 
2023-03-05 15:52:49
zhihuiziz:回复陈诗晗老师 那到月底怎么结转成本和税金呢?
2023-03-05 16:07:16
陈诗晗老师:回复zhihuiziz按你发生的履约 成本,结转到成本 即可 对应的完工进度确认的收入 借,应收 贷,主营业务收入和销项税额
2023-03-05 16:31:54
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 珊珊姐 发表的提问:
涉及科研经费的材料、人工、设备费用和发生的相关间接费用,发生时和结转时的会计分录如何做?求明细。
您好,发生的时候,借研发支出——材料,工资,折旧等待原材料,应付职工薪酬,累计折旧等,结转的时候,费用话的,借管理费用—费用化支出贷研发支出——材料,工资,折旧等,资本化,借无形资产贷研发支出
231楼
2023-03-06 11:32:36
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 学习 发表的提问:
6月末结转未交税费的时候,有进项税和销项税怎么结转?会计分录怎么做?
你好,只需要根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 不需要结转销项,进项
232楼
2023-03-06 11:57:08
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 发表的提问:
季末结转收入、成本、费用后本年利润在贷方,那么所得税费用的计提与结转分录是手工输入还是结账后系统自动生成?
您好,是手工输入的
233楼
2023-03-06 12:14:44
全部回复
王:回复小林老师 实务中计算季度所得税的依据在哪里查看?
2023-03-06 12:30:48
小林老师:回复您好,看做账支付企业所得税
2023-03-06 12:44:37
王:回复小林老师 1、2月份已结账得到本年利润,但3月份未结账不知道本年利润,使用收入、成本、费用明细账自己加减计算还是结账系统测算
2023-03-06 13:13:46
小林老师:回复您好,是根据纳税申报表数据计算得出的
2023-03-06 13:37:44
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 深情的金针菇 发表的提问:
你好,手工账,借财务费用手续费16.5,贷银行存款16.5;借:银行存款,贷财务费用利息收入315.51是这样做会计分录吗,月末,如何结转要如何做会计分录呢
结转的时候,就是把财务费用结转到本年利润就可以了啊
234楼
2023-03-06 12:26:22
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Zz 发表的提问:
划转结售汇点差优惠收入会计分录怎么做
你好,同学 借。银行存款 贷。营业收入
235楼
2023-03-06 12:38:58
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 美满的荔枝 发表的提问:
为什么所得税费用不出现在结转费用账户的会计分录中
您好,您这个是什么意思呢。
236楼
2023-03-07 11:42:08
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 馨元 发表的提问:
增值税计提和结转的会计分录怎么做啊?
你好 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
237楼
2023-03-07 11:54:15
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ sunnyday 发表的提问:
老师,问下工资应发2500,扣保险267,实际发2233,完整的工资分录是什么啊,工资还要结转吗,还是直接计入费用
借管理费用 贷应付职工薪酬 这个是计提分录 之前那个是发放分录
238楼
2023-03-07 12:11:57
全部回复
sunnyday:回复李老师 这笔分录金额应该是2233吗
2023-03-07 12:36:00
李老师:回复sunnyday计提是按2500
2023-03-07 13:01:31
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 刘建茹 发表的提问:
老师我问一下预算会计收支结转入财政拨款结转分录怎么写
你好! 比如: 借:财政拨款预算收入 贷:财政拨款结转
239楼
2023-03-07 12:19:07
全部回复
刘建茹:回复蒋飞老师 正常情况下他是借方对吗 借方表增加还是减少
2023-03-07 12:38:46
蒋飞老师:回复刘建茹借:财政拨款结转 贷:事业支出
2023-03-07 13:07:19
刘建茹:回复蒋飞老师 哦 老师 结转科目在借方表示减少吗
2023-03-07 13:21:51
蒋飞老师:回复刘建茹你好! 是的。相当于“本年利润”科目借减贷增
2023-03-07 13:40:51
刘建茹:回复蒋飞老师 最终结转科目用贷方结转至资金结存对吗
2023-03-07 13:55:24
蒋飞老师:回复刘建茹资金结存…对应的是钱(可以类比银行存款) 财政拨款结转…对应盈余(可以类比本年利润)
2023-03-07 14:21:43
刘建茹:回复蒋飞老师 这个是结余科目改变用途转到了结转科目 结转科目增加 那这个结转科目后续回转到资金结存吗 怎么转呢
2023-03-07 14:46:47
蒋飞老师:回复刘建茹不可以转到资金结存的
2023-03-07 15:02:18
刘建茹:回复蒋飞老师 那财政拨款结转最后转到哪里
2023-03-07 15:17:13
蒋飞老师:回复刘建茹财政拨款结转最后转到财政拨款结余
2023-03-07 15:44:56
刘建茹:回复蒋飞老师 贷结转借结余吗 结余贷方不是减少吗 转过去又少了呢
2023-03-07 16:11:22
蒋飞老师:回复刘建茹财政拨款结余:借减贷增
2023-03-07 16:21:48
刘建茹:回复蒋飞老师 是呀为什么把它结转至借方就是这个不太理解
2023-03-07 16:39:30
蒋飞老师:回复刘建茹财政拨款结余:可以类比:利润分配-未分配利润
2023-03-07 16:59:09
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 背后的金针菇 发表的提问:
结转劳动合同补偿费用会计分录怎么写
你好 借管理费用-劳动补偿 贷银行存款
240楼
2023-03-07 12:36:00
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×