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支付加工费和税金会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 一路前行 发表的提问:
老师,我们公司委托外单位加工一批物资,数量是100件,单价是50元,每件的加工费是20元,但加工后收回90件,短缺的物资赔偿款是500元,我们还未支付加工费,那么从发出物资到收回物资如何做会计分录?
您好,借:委托加工物资5000贷:库存商品,借:委托加工物资 2000应交税费-应交增值税(进项税额)320贷:应付账款2320。借:库存商品 6300 银行存款 500 营业外支出200 贷:委托加工物资7000。
136楼
2023-01-30 13:42:51
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一路前行:回复小林老师 为什么营业外支出是200?
2023-01-30 14:02:21
小林老师:回复一路前行您好,您委托加工物资价值7000,收回6300(90*70),收到赔款500,损失是200。
2023-01-30 14:20:48
一路前行:回复小林老师 老师,如果赔偿款500元暂时没收回,那么分录中的银行存款可以是应付账款吗?
2023-01-30 14:47:29
小林老师:回复一路前行您好,若没收回,那就挂账其他应收款。不能冲减应付账款。
2023-01-30 14:59:40
一路前行:回复小林老师 如果先挂其他应收款,那么在支付加工费时直接扣除了这个赔偿款,那这一步怎么做分录?
2023-01-30 15:11:15
小林老师:回复一路前行您好,借:应付账款,贷:其他应收款。
2023-01-30 15:28:20
一路前行:回复小林老师 老师,如果收回的赔偿款是1000,那么最后的那步分录怎么做?
2023-01-30 15:57:11
小林老师:回复一路前行您好,借:银行存款1000,营业外支出-200贷:其他应收款500,营业外收入300。
2023-01-30 16:16:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 淡定的云朵 发表的提问:
你好.我单位是矿山企业.有铅锌银金.我单位自己选铅锌.金矿委托外单位加,请问我单位委托的加工费会计分录应该怎么做?
借成本贷银行这样做就可以了
137楼
2023-01-30 13:47:58
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ A  阳阳阳 发表的提问:
请问营业税金及附加计提分录是?支付分录是?
你好,计提 借 税金及附加 贷 应交税费-应交城建税/教育附加/地方教育附加/印花税/水利基金 缴纳 借 应交税费-应交城建税/教育附加/地方教育附加/印花税/水利基金 贷 银行存款
138楼
2023-01-31 12:24:21
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A  阳阳阳:回复汪晨老师 好的 谢谢 个税在报表哪个地方体现
2023-01-31 12:56:08
汪晨老师:回复A  阳阳阳你好,个税通过应交税费-应交个人所得税科目核算,查看资产负债表
2023-01-31 13:16:33
A  阳阳阳:回复汪晨老师 资产负债表哪个项目还是哪个科目
2023-01-31 13:31:56
汪晨老师:回复A  阳阳阳你好,应交税费科目。
2023-01-31 13:58:34
A  阳阳阳:回复汪晨老师 好的 计提增值税的分录是借应交税费 ~结转待缴税费 应交税费~未交税费吗?现在书上应交税费很多明细 其中的待转销项税额也是指要交的增值税吗?
2023-01-31 14:09:41
汪晨老师:回复A  阳阳阳你好,计提 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-未交增值税 缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2023-01-31 14:28:57
A  阳阳阳:回复汪晨老师 好的 谢谢
2023-01-31 14:50:09
汪晨老师:回复A  阳阳阳不客气,满意请给五星好评。
2023-01-31 15:09:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,付外放加工费怎么做会计分录
你好 借委托加工物资 贷银行 
139楼
2023-01-31 12:53:04
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坚强的水蜜桃:回复玲老师 这个月末需要结转吗
2023-01-31 13:20:53
玲老师:回复坚强的水蜜桃不需要。这笔业务期末不结转。
2023-01-31 13:34:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
支付材料及加工费,如何写分录
你好,是你们委托加工的吗
140楼
2023-01-31 13:07:03
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丽萍:回复朴老师 材料全部我们拉过去的
2023-01-31 13:35:34
朴老师:回复丽萍借:委托加工材料 贷:库存材料 借:委托加工材料 -加工费贷:银行存款
2023-01-31 13:49:35
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
现在,自产自销的服装厂,在外面接了加工活回来做,现在活已经做好了,发给了别人,加工费还没有回,下个月才能收回我应该做什么会计分录?
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
141楼
2023-01-31 13:30:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.77w
引用 @ Cktc 发表的提问:
老师 你好 支付加工费怎么做会计分录 没有委托,原料也是这家公司直接加工做好送到我公司
你好,那对方应该给你开产品的,比如对方提供原材料,提供加工给你,生产出a产品直接开a产品的就可以啦。
142楼
2023-01-31 13:44:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
加工费暂估,摘要及会计分录是怎样做呢?
摘要:暂估XX公司的加工费 借:委托加工物资 贷:应付账款——暂估
143楼
2023-02-01 12:59:04
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簿荷梨子:回复李爱文老师 老师,暂估商品?摘要:暂估商品,借:库存商品,贷:应付账款—暂估款?
2023-02-01 13:22:39
李爱文老师:回复簿荷梨子摘要:暂估XX商品, 借:库存商品 贷:应付账款—XX公司暂估款
2023-02-01 13:50:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
A公司委托我公司加工机械备件,我公司又委托C公司加工,材料都由A公司出,A公司支付我们加工费,我们又支付C公司加工费,这分录如何做?
您好,最好的办法是,收到A公司的材料,借:受托加工材料,贷:应付账款。委托给C时,借;委托加工材料,贷;受托加工材料。收到A加工费时,借;现金或者银行存款,贷;预收账款。付给C加工费时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。
144楼
2023-02-01 13:25:39
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 张燕 发表的提问:
A公司委托我公司加工机械备件,我公司又委托C公司加工,材料都由A公司出,A公司支付我们加工费,我们又支付C公司加工费,这分录如何做?
属于C公司加工厂的成本是费用,你们从A公司的收入是收入处理
145楼
2023-02-01 13:32:38
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张燕:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:具体分录如何写,材料都是A公司的
2023-02-01 14:00:22
李爱文老师:回复张燕材料是A公司的,只做备查账 应收A公司的收入 借:应收账款——A公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——C公司
2023-02-01 14:18:13
张燕:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税 ,这个库存商品是怎么来的
2023-02-01 14:37:21
李爱文老师:回复张燕就是加工的产品,成品,就属于你们的库存商品
2023-02-01 14:52:29
张燕:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:老师您好,不好意思还是有点不明白,材料是A公司的,C公司的加工费是成本,那库存商品户材料不是A公司的吗?谢谢!
2023-02-01 15:19:54
李爱文老师:回复张燕是A公司的,但最后加工出来,肯定不是材料了,是产品了
2023-02-01 15:38:50
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 张燕 发表的提问:
A公司委托我公司加工机械备件,我公司又委托C公司加工,材料都由A公司出,A公司支付我们加工费,我们又支付C公司加工费,这分录如何做?
您好,最好的办法是,收到A公司的材料,借:受托加工材料,贷:应付账款。委托给C时,借;委托加工材料,贷;受托加工材料。收到A加工费时,借;现金或者银行存款,贷;预收账款。付给C加工费时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。
146楼
2023-02-01 13:41:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 郭郭 发表的提问:
老师,请问公司基本帐号支付给个人的一些设备上零件加工费怎么写分录
您好!你可以计入借:制造费用-维修费 贷现金等
147楼
2023-02-02 12:44:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
支付工会行政补助怎么做会计分录
您好!是你公司给钱给工会?
148楼
2023-02-02 12:59:07
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玲:回复宋生老师 是的,我们单位成立了工会,但是工会经费不够,就转给了工会一笔活动经费,这笔应该怎么做会计分录
2023-02-02 13:27:55
宋生老师:回复您好!1.计提是做: 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 2.支付上级工会做: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
2023-02-02 13:52:44
玲:回复宋生老师 可以不计提吗?
2023-02-02 14:15:53
宋生老师:回复您好!可以直接支付。借:管理费用-工会经费 贷;银行存款
2023-02-02 14:36:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
外发加工 是计应付账款? 现金支付 计贷库存现金 或者银行存款吗? 外发加工有可能也会有小部分报废 ,报废的做什么分录?
同学 你好 收到加工费发票 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 支付的时候 借:应付账款 贷:库存现金、银行存款等 报废的直接计入委托加工物资成本
149楼
2023-02-02 13:21:37
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 慈祥的灰狼 发表的提问:
工会经费的计提和会员缴纳的会费、工会的支出分录
你好, 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 借,银行存款等 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款等
150楼
2023-02-02 13:41:59
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慈祥的灰狼:回复立红老师 计提后向上级工会缴纳的呢?
2023-02-02 14:05:57
立红老师:回复慈祥的灰狼你好,上交时 借,应付职工薪酬 贷,银行存款等 就是这笔分录
2023-02-02 14:29:08
慈祥的灰狼:回复立红老师 工会会员缴纳会费时, 借,银行存款, 贷,应付职工薪酬。 工会开支时, 借,应付职工薪酬 贷,银行存款, 计提工会经费时, 借,管理费用-工会经费 贷,应付职工薪酬-上级工会 应付职工薪酬-单位工会 划转经费时, 借,应付职工薪酬-上级工会 应付职工薪酬-单位工会 贷,银行存款
2023-02-02 14:51:49
慈祥的灰狼:回复立红老师 单位刚成立工会,有工会专户,上面这个是不是一套完整的账务?
2023-02-02 15:13:11
立红老师:回复慈祥的灰狼你好 分录 一、计提时: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 二、企业银行基本制户划转工会专户 借:银行存款一A银行工会专户 贷:银行存款一A银行基本户 三、支出时: ①划转上级工会组织经费 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 ②本企业工会组织发票报销 借:应付职工薪酬 贷:银行存款_A银行工会专户
2023-02-02 15:37:53
慈祥的灰狼:回复立红老师 划转上级工会是本单位工会专户的钱自动就划转了还是要怎么做?
2023-02-02 15:52:13
立红老师:回复慈祥的灰狼你好,需要申报缴纳工会经费,然后扣款。
2023-02-02 16:20:47

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