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支付加工费和税金会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Sarah 发表的提问:
请问老师支付加工费的会计分录怎么写?
你好,借制造费用――加工费 借应交税费(进项税额) 贷银行存款
16楼
2022-12-12 01:19:32
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
直接支付这个月的加工费会计分录是借生产成本,贷库存现金吗,因为现金支付的
您好!是的。可以这样的。
17楼
2022-12-12 02:43:11
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 合适的心锁 发表的提问:
工业里,我支付的加工费会计分录借方写什么
同学您好,举例说明 公司发出一批A材料,委托乙公司加工成B材料(属于应税消费品)。发出A材料的实际成本为25000元,支付加工费和往返运杂费15000元,共支付增值税1870元、消费税4000元。委托加工的B材料收回后用于连续生产应税消费品。. 1.发出委托加工的A材料 2.加工完成支付费用 3. B材料验收入库 要求:编制会计分录。 你好 1.发出委托加工的A材料 借:委托加工物资 25000,贷:原材料 25000 2.加工完成支付费用 借:委托加工物资15000,应交税费—应交增值税(进项税额)1870,贷:银行存款 16870 消费税,借 :应交税费—消费税 4000,贷:银行存款 4000 3. B材料验收入库 借:原材料 25000+ 15000,贷:委托加工物资 25000+ 15000
18楼
2022-12-12 04:10:29
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
老师,计提和支付残保金和工会筹备金的会计分录是什么
您好,残保金可以直接缴纳,不需要计提的,缴纳的时候,借管理费用--残保金贷银行存款, 工会经费计提,借管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费,缴纳 借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款
19楼
2022-12-12 05:04:21
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安:回复文老师 工会筹备金可以当月缴纳,当月计提吗
2022-12-12 05:21:50
文老师:回复我们这是按季度申报
2022-12-12 05:41:43
文老师:回复所以是季度末的时候计提,下季度初缴纳
2022-12-12 05:56:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
20楼
2022-12-12 06:24:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 喜悦的彩虹 发表的提问:
支付租金和税金会计分录是什么
您好 请问支付的时候收到发票了么
21楼
2022-12-12 15:17:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 发表的提问:
就刚刚那个一笔是发外加工的分录 还有一笔是支付加工费的分录 手写底单支付的金额是700 所以这2笔分录的正确金额应该是多少呢
你好,需要知道你材料成本,加工费分别是多少的
22楼
2022-12-12 15:33:36
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 欢喜的灯泡 发表的提问:
收到之前委托甲公司加工的包装专用木箱,支付加工费和增值税税款。会计分录应该怎么写
您好 请问发出加工材料的时候分录怎么写的
23楼
2022-12-12 15:43:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 顺心的冬日 发表的提问:
收到之前委托甲公司加工的包装专用木箱,支付加工费和增值税税款。会计分录应该怎么写
你好,借;委托加工物资,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款
24楼
2022-12-12 15:57:54
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 倚欄听风雨 发表的提问:
我要报销业务部餐费会计分录,不算加班和福利是用现金支付的
您好 报销业务部餐费 一般应该计入福利费科目 借:销售费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金
25楼
2022-12-12 16:14:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
26楼
2022-12-13 15:32:41
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感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2022-12-13 16:03:01
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2022-12-13 16:27:05
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2022-12-13 16:38:15
感动的百合:回复meizi老师 个人
2022-12-13 17:01:02
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2022-12-13 17:21:20
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2022-12-13 17:36:49
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2022-12-13 17:48:07
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2022-12-13 18:14:57
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2022-12-13 18:44:49
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2022-12-13 19:11:46
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2022-12-13 19:40:38
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2022-12-13 20:05:54
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2022-12-13 20:26:37
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2022-12-13 20:54:46
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2022-12-13 21:08:47
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2022-12-13 21:19:06
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2022-12-13 21:33:28
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2022-12-13 21:57:01
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2022-12-13 22:12:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ memories ° 发表的提问:
支付加班工资的会计分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
27楼
2022-12-13 16:02:05
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memories °:回复邹老师 计提工资和发放工资
2022-12-13 16:31:03
邹老师:回复memories °借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2022-12-13 17:00:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花简凌漫 发表的提问:
工会经费的会计分录应该怎么计提和支付呢
你好,计提时借管理费用――工会经费 贷其他应付款――工会经费 缴纳时借其他应付款 贷银行存款
28楼
2022-12-13 16:14:59
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花简凌漫:回复徐阿富老师 不需要通过应付职工薪酬薪酬吗
2022-12-13 16:32:20
徐阿富老师:回复花简凌漫你好,工会经费通过应付职工薪酬也可以的
2022-12-13 16:44:20
徐阿富老师:回复花简凌漫你好,规范的是要通过应付职工薪酬――工会经费的
2022-12-13 16:59:27
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 学堂用户gjjpas 发表的提问:
以现金75元支付购买支票工本费会计分录
借:管理费用-办公费贷库存现金
29楼
2022-12-14 15:38:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 程  发表的提问:
委托别家帮加工物资,需要支付的加工费怎么写会计分录
你好 借;委托加工物资 贷;银行存款等科目
30楼
2022-12-14 15:57:54
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程 :回复邹老师 最后需要结转委托加工到库存商品吗?
2022-12-14 16:11:44
程 :回复邹老师 委托加工没有支付加工费可以贷其他应付吗?
2022-12-14 16:28:13
邹老师:回复程 你好,需要结转到原材料或库存商品 没有支付贷方计入应付账款
2022-12-14 16:50:51
程 :回复邹老师 好,谢谢老师
2022-12-14 17:07:24
邹老师:回复程 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-14 17:30:17

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