咨询
支付加工费和税金会计分录
分享
霍清老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.02w
引用 @ 迷人的牛排 发表的提问:
支付上月职工工资(同时计提个人所得税和五险一金个人部分)的会计分录
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
61楼
2022-12-25 14:20:52
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 蓝心迹 发表的提问:
支付履约保证金和农民工保证金等做什么会计分录
借;其他应收款 贷;银行存款
62楼
2022-12-25 14:47:21
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ 机灵的西牛 发表的提问:
怎么计提当月工资及社会保险费个人和企业部分,计提当月住房公积金个人和企业部分。还有下个月支付工资及社会保险费个人和企业部分,还有支付住房公积金个人和企业部分的会计分录。
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
63楼
2022-12-25 14:53:59
全部回复
机灵的西牛:回复郭老师 是用其他应付还是其他应收啊?公司直接发给实发工资
2022-12-25 15:14:36
郭老师:回复机灵的西牛先发工资后缴纳社保,用其他应付款。
2022-12-25 15:43:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
银行支付的加工费如何做分录
借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资                应交税费——应交增值税(进项税额)      贷:银行存款     最终收回时:  借:库存商品 贷:委托加工物资
64楼
2022-12-26 14:11:54
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 发表的提问:
请问银行直接支付的加工费,怎么做分录
借:委托加工物资 贷:银行存款
65楼
2022-12-26 14:22:53
全部回复
小小羊老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
银行行支付机械加工费怎么做分录
借:委托加工物资/生产成本等-加工费 贷:银行存款
66楼
2022-12-26 14:37:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
银行支付的加工费如何做分录
借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资                应交税费——应交增值税(进项税额)      贷:银行存款     最终收回时:  借:库存商品 贷:委托加工物资
67楼
2022-12-26 14:50:59
全部回复
莉莉:回复maize老师 已经回来直接用于生产了 借委托加工物资 贷银行存款可否
2022-12-26 15:03:04
莉莉:回复maize老师 发票没到
2022-12-26 15:17:01
莉莉:回复maize老师 或者我直接做 借库存 贷银行存款
2022-12-26 15:27:09
maize老师:回复莉莉需要按上面做才可以,没有收到发票先做借:委托加工物资                      贷:银行存款 等发票回来冲回之后重新做
2022-12-26 15:56:01
莉莉:回复maize老师
2022-12-26 16:12:54
maize老师:回复莉莉你这个没发票最好是先通过下往来科目应付账款或者是其他应付款,这样回来发票可以不用冲银行
2022-12-26 16:31:16
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冷静的火车 发表的提问:
员工用现金支付的税控服务费报销如何做会计分录
你好,借:管理费用 贷;库存现金
68楼
2022-12-27 13:57:15
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问:
职工垫付的企业缴纳的房产税及附加费,报销支付时会计分录怎么写
职工垫付的企业缴纳的房产税及附加费,报销支付时会计分录 借 税金及附加借贷 应交税费 借应交税费 贷 银行存款等
69楼
2022-12-27 14:13:40
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
工资、社保、公积金计提分录和支付分录
你好!计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬 -工资 计提单位缴纳社保公积金 借 管理费用-社保/公积金 贷 应付职工薪酬-社保/公积金 计提个人缴纳社保公积金 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保/公积金 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保/公积金 贷 银行存款
70楼
2022-12-27 14:27:50
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 英俊的灯泡 发表的提问:
支付高温费会计分录:借:应付福利费 贷:现金退回高温费会计分录:借:现金 贷:?
您好,做原来相反的会计分录 借:应付福利费 红字 贷:现金 红字
71楼
2022-12-27 14:50:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 学堂用户ij283q 发表的提问:
【资料】A厂2019年9月5日发出材料177000元,委托B厂加工应税消费品,支付加工费¥3000,9月25日A厂收回加工材料后,将其用于继续加工应税消费品,适用增值税税率13%,消费税税率10%。 【要求】 (1)编制A厂发出材料、支付加工费、支付代扣代缴消费税和加工材料完工入库的会计分录。
借委托加工物资177000 贷原材料177000
72楼
2022-12-28 13:34:39
全部回复
暖暖老师:回复学堂用户ij283q借委托加工物资3000 应交税费应交增值税进项税额390 贷银行存款3390
2022-12-28 13:55:07
暖暖老师:回复学堂用户ij283q代扣代缴消费税 (177000+3000)/(1-0.1)*0.1=20000 借应交税费应交消费税20000 贷银行存款20000
2022-12-28 14:06:25
暖暖老师:回复学堂用户ij283q借原材料180000 贷委托加工物资180000
2022-12-28 14:30:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @  Lemon小丸子 发表的提问:
计提支付工资和五险一金的分录怎么写?(特别是公司支付和员工支付部分)
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
73楼
2022-12-28 13:49:39
全部回复
 Lemon小丸子:回复玲老师 老师,工资的金额是应发还是实发?
2022-12-28 14:05:34
玲老师:回复 Lemon小丸子您好,计提工资是应发工资金额
2022-12-28 14:33:30
 Lemon小丸子:回复玲老师 哦哦。 那个人缴纳部分为什么是用其他应付而不是其他应收呀?
2022-12-28 14:46:16
玲老师:回复 Lemon小丸子你好,是先发工资,把个税和社保扣下来,后面需要交到税务局,所以用其他人付款
2022-12-28 15:15:18
 Lemon小丸子:回复玲老师 好的,明白了。谢谢
2022-12-28 15:32:28
玲老师:回复 Lemon小丸子您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2022-12-28 15:57:32
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 温婉的雨 发表的提问:
支付给京东的京豆费用和佣金怎么做会计分录
你好,做销售费用核算
74楼
2022-12-28 14:01:03
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小敏 发表的提问:
支付员工医疗费会计分录
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
75楼
2022-12-28 14:20:37
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×