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社会保险滞纳金的会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 2025年逼自己一把考下中级证书 发表的提问:
公司缴纳社会保险怎么做分录
借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
151楼
2023-02-05 15:33:00
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 嫌疑之索 发表的提问:
公司社保产生的滞纳金怎么做分录
你好,现在进入到营业外收入。
152楼
2023-02-06 13:10:49
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东老师:回复嫌疑之索抱歉,敲错了,是计入到营业外支出。
2023-02-06 13:35:18
嫌疑之索:回复东老师 银行已扣款 根据银行账单直接计入:借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款 吗?
2023-02-06 13:52:09
东老师:回复嫌疑之索对的,就是这么做账的
2023-02-06 14:12:52
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冷静的发卡 发表的提问:
18.任务说明:20日,缴纳本月社会保险费。(主要写分录 过程尽量详细 谢谢)
你好 借,应付职工薪酬——养老 借,应付职工薪酬——医疗 借,应付职工薪酬——失业 借,应付职工薪酬——工伤 借,应付职工薪酬——生育 贷,银行存款
153楼
2023-02-06 13:30:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 唯一眷念 发表的提问:
因公司没有及时缴纳社会保险费用,导致产生的滞纳金,是做营业外支出吗?
你好,滞纳金是计入营业外支出科目核算的
154楼
2023-02-06 13:38:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ L. 发表的提问:
合同产生滞纳金会计分录
您好 借:营业外支出 贷:银行存款
155楼
2023-02-07 13:05:09
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L.:回复bamboo老师 请问老师,滞纳金进当期还是所属期
2023-02-07 13:16:59
bamboo老师:回复L.滞纳金进入当期就好了
2023-02-07 13:44:20
L.:回复bamboo老师 那如果税款滞纳金属期2020年的,2021年5月份交的,在报2020年年报时不用调增吗?
2023-02-07 14:04:44
bamboo老师:回复L.不要的  计入21年的营业外支出 明年的时候纳税调增
2023-02-07 14:23:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 人间 发表的提问:
老师,你好!第一种情况是:社会保险如果是当月申报当月缴款的话,是不需要计提对吗?那么会计分录:借管理费用--社会保险 贷:银行存款 ? 第二种情况是:社会保险如果是当月申报当月没有缴款的话,那么这样的会计分录是要先做计提吗?分录是:借:管理费用--社会保险 贷 应付职工薪酬--社会保险?
你好!实际操作中都按第二种处理比较好。
156楼
2023-02-07 13:22:57
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人间:回复宋生老师 老师麻烦你,计提社保时的分录和缴纳社保的分录发给我下。谢谢
2023-02-07 13:54:05
宋生老师:回复人间1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-02-07 14:10:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 自信的舞蹈 发表的提问:
缴纳个人所得税.社会保险费和公积金的分录怎么写
你好 缴纳个人所得税,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 缴纳社会保险费和公积金,借:应付职工薪酬—社保/公积金,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款
157楼
2023-02-07 13:29:24
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 害羞的小鸽子 发表的提问:
8月份的社保忘记交了,9月份补交,产生了滞纳金,8、9月份的社保分录怎么写呢?滞纳金的分录怎么做呢
你好 借:其他应付款—个人社保 管理费用—单位社保 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款
158楼
2023-02-07 13:35:59
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害羞的小鸽子:回复月月老师 可以详细一些吗?我看不懂耶,是8、9月做到一起吗?
2023-02-07 13:54:20
月月老师:回复害羞的小鸽子你好, 如果是一起划走的,就一起做,如果是银行存款分两笔支付的,就每个月做一笔,8月份的有滞纳金,九月份的没有滞纳金。
2023-02-07 14:15:48
害羞的小鸽子:回复月月老师 嗯嗯好的谢谢老师
2023-02-07 14:30:20
月月老师:回复害羞的小鸽子不客气,满意请五星好评哦,谢谢了。
2023-02-07 14:53:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
社保罚款滞纳金怎么做分录了
你好 借;营业外支出 贷;银行存款
159楼
2023-02-08 12:46:56
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 健康的大侠 发表的提问:
这同月3 张社会保险的单子,红色,黄色,青色这3张分别做什么分录,特别是红色的一共是4项金额分别做什么分录,又是什么意思阿?
第一张是通知书不用做账,第二张是收据要做,借:管理费用-社保费 其他应收款-个人部分 贷:银行存款或现金,第三张看不清,不知是什么对账单来的。
160楼
2023-02-08 13:12:06
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健康的大侠:回复吴月柳 第三张我重新拍的照片,第一个我知道是存款进去的金额,下面3个数不知道表示的是什么,要怎么做分录?
2023-02-08 13:39:29
吴月柳:回复健康的大侠这是对账单,六月的数据,你现在才做账吗、
2023-02-08 14:02:21
健康的大侠:回复吴月柳 下面3个数是跟哪个数据对,下面3个数是什么意思?这个要做账的吧,怎么做账?公司是小规模,我刚接手,社保可以3个月一做吗,有要注意地方吗,以前没做帐社保单现在可以补吗?如果可以的话怎么补?计提又是怎么计提的???
2023-02-08 14:19:08
吴月柳:回复健康的大侠对你六月社保扣费收据,正常都是一个月做的,如果之前没做,现在可以补记。当月交当月的话不用计提,次月交的话,借:管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬 -社保
2023-02-08 14:39:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 柏懿芳 发表的提问:
公司补缴4~7月五险一金,之前按实发工资数计提发放的工资,沒有计提社保(社保核定单7月才拿到),7月份缴纳了4~7月的社保费和滞纳金,账务处理怎么做合适呢?会计分录请老师写详细和准确
借;应付职工薪酬-社保 营业外支出 贷;银行存款
161楼
2023-02-08 13:33:00
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柏懿芳:回复邹老师 4~6月份补提的社保会计分录怎么写呢
2023-02-08 14:02:31
邹老师:回复柏懿芳借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保
2023-02-08 14:25:20
柏懿芳:回复邹老师 应付职工薪酬=级科目直接挂社保,不明细到五险名称也可以是吗
2023-02-08 14:52:40
邹老师:回复柏懿芳你好,需要具体到明细的养老,医疗等
2023-02-08 15:09:20
柏懿芳:回复邹老师 单位缴纳的部分会计分录怎么写呢
2023-02-08 15:36:13
邹老师:回复柏懿芳借;应付职工薪酬-社保等 贷;银行存款
2023-02-08 16:02:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ .持之以恆` 发表的提问:
老师我需要计提工资含保险,发工资缴纳社保的详细会计分录
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款 上交社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
162楼
2023-02-09 12:52:38
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.持之以恆`:回复bamboo老师 老师社保各项明细记到管理费用吗,比如 管理费用—职工养老保险,应付职工薪酬还要分明细吗?
2023-02-09 13:15:25
bamboo老师:回复.持之以恆`不需要那么细 可以五险合并在一起
2023-02-09 13:35:36
.持之以恆`:回复bamboo老师 老师我见同事把报销直接记入了管理费用没有通过应付职工薪酬科目,这样走啥问题吗?
2023-02-09 13:52:54
.持之以恆`:回复bamboo老师 老师打错了,是保险
2023-02-09 14:04:29
bamboo老师:回复.持之以恆`单位承担的社保费应该通过应付职工薪酬科目核算
2023-02-09 14:28:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 阔达的黄蜂 发表的提问:
不懂计提单位社会保险费的分录该怎么做
单位负担的在生产成本/制造费用/管理费用-社保下面 个人负担的在工资里面 按受益部门
163楼
2023-02-09 13:03:17
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阔达的黄蜂:回复郭老师 还是不懂,能具体一点吗?
2023-02-09 13:19:53
阔达的黄蜂:回复郭老师 老师?!
2023-02-09 13:39:14
郭老师:回复阔达的黄蜂这个能看懂吗
2023-02-09 13:53:03
阔达的黄蜂:回复郭老师 借方就是制造费用,管理费用,销售费用,财务费用,贷方是应付职工薪酬,对吗?
2023-02-09 14:07:03
郭老师:回复阔达的黄蜂是的 按受益部门做
2023-02-09 14:21:06
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
计提,社会保险费,分录怎么写,要不要计提的
借 管理费用 销售费用 生产成本 等_社保 贷 应付职工薪酬_社保
164楼
2023-02-09 13:14:58
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倩:回复文老师 需要计提社保吗
2023-02-09 13:32:26
倩:回复文老师 需要计提社保吗
2023-02-09 13:42:38
文老师:回复是的,需要计提吗
2023-02-09 14:08:30
文老师:回复是的,需要计提的
2023-02-09 14:23:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ rosy clouds 发表的提问:
未交社保被罚的滞纳金怎么做分录
您好,借;营业外支出-罚款滞纳金支出,贷:现金或者银行存款。
165楼
2023-02-09 13:32:59
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