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社会保险滞纳金的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @  へ简单最美 发表的提问:
银行收到社保局社会保障工伤保险12.12,怎么做会计分录啊
您好 请问您缴纳的时候怎么写的分录
166楼
2023-02-10 12:30:03
全部回复
 へ简单最美:回复bamboo老师 缴纳直接写其它应收款,管理费用
2023-02-10 12:59:19
 へ简单最美:回复bamboo老师 贷银行存款啊
2023-02-10 13:12:35
bamboo老师:回复 へ简单最美没有减少银行存款么?
2023-02-10 13:31:29
 へ简单最美:回复bamboo老师 我现在不知道社保局转入12.12是怎么回事
2023-02-10 14:00:06
bamboo老师:回复 へ简单最美借:管理费用 -12.12 借:银行存款 12.12
2023-02-10 14:20:05
 へ简单最美:回复bamboo老师 好的
2023-02-10 14:38:34
bamboo老师:回复 へ简单最美嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-10 15:08:11
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 明媚 发表的提问:
老师,请问社会保险费需要计提么?分录怎么写?
同学,你好,要计提,借,管理费用-社保费(公司部分),其他应付款-员工社保 贷:应付职工薪酬-社保费
167楼
2023-02-10 12:43:16
全部回复
明媚:回复小叶老师 嗯,也就是应付职工薪酬下面需要设下级科目哈,比如说,工资,奖金,津贴,社保费,这些全部列出来?
2023-02-10 13:09:39
小叶老师:回复明媚奖金、津贴可以根据管理需求设置,工资、社保费这些二级可以设置
2023-02-10 13:35:04
明媚:回复小叶老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 14:02:28
小叶老师:回复明媚亲爱的同学,不客气哈
2023-02-10 14:32:10
明媚:回复小叶老师 老师,我们单位借调人员工资和社保费全部由我们单位转去原单位发放,我的账务处理是, 计提借调人员工资: 借,在建工程—建设单位管理费—借调人员工资,社会保险费 贷:应付职工薪酬—工资 —社会保险费 付给原单位时做: 借:应付职工薪酬—工资 —社保费 贷:银行存款 对吗?
2023-02-10 14:45:41
明媚:回复小叶老师 还是计提时贷方应该记:其他应付款?
2023-02-10 15:08:28
小叶老师:回复明媚借调人员按公司员工处理,处理可以按你的方式处理
2023-02-10 15:21:25
明媚:回复小叶老师 好的,谢谢老师,之前问的两个老师都说要按劳务费处理,我都懵了
2023-02-10 15:43:15
小叶老师:回复明媚你按正常员工管理了,你给交了社保,正常交个税,可以视同职工薪酬处理
2023-02-10 15:58:30
明媚:回复小叶老师 个税和社保还是从原单位交呢,但所有费用都是我们转过去,只是由他们操作缴纳,因为合同关系还在原单位
2023-02-10 16:26:42
小叶老师:回复明媚如果是这样的话,就要入劳务了
2023-02-10 16:45:23
小叶老师:回复明媚相当于是兼职形式
2023-02-10 17:00:35
明媚:回复小叶老师 问题是原单位开不了劳务费发票给我们,就只给个收据,和每月的工资社保明细
2023-02-10 17:26:58
小叶老师:回复明媚你要是把社保工资放在这边,可以当做工资,对方是劳务派遣公司?
2023-02-10 17:48:56
明媚:回复小叶老师 不是劳务派遣公司,所以他们开不了劳务费发票,我想把他们工资记入工资总额,不然单位福利费超太多了
2023-02-10 18:13:03
明媚:回复小叶老师 单位有10多个劳务派遣公司的,可以开劳务费发票,我就只能记劳务费,而其他单位借调来的也有七八个,我就记应付职工薪酬了
2023-02-10 18:38:02
小叶老师:回复明媚关键是他们社保没在这边核算
2023-02-10 18:49:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 满天星 发表的提问:
老师,社会保险计提和发放的会计分录怎么做?
你好,可以看一下这个例子 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
168楼
2023-02-10 13:11:41
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 琪雨 发表的提问:
老师,计提社保的分录贷方写应付工资-社会保险费对吗
你好,是的,这一部分是单位承担的。
169楼
2023-02-10 13:29:59
全部回复
琪雨:回复QQ老师 贷方可以写其他应付款_社会保险费吗??
2023-02-10 13:57:20
QQ老师:回复琪雨您好,那应该是个人承担部分的。
2023-02-10 14:27:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
老师,1到8月的社会保险费都没有计提,现在补计提的话分录要怎么做?
您好 现在补计提跟正常月份计提一样写分录
170楼
2023-02-12 14:03:43
全部回复
花:回复bamboo老师 个人部分也由公司缴纳,这个金额需要计提么?分录怎么做?
2023-02-12 14:16:42
bamboo老师:回复在计提工资的时候包含在工资里面一起计提 不需要单独计提
2023-02-12 14:41:18
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 妮怎么了 发表的提问:
将本月计提的社会保险费划转到市人力资源和社会保障局的分录怎么做
您好,划转到某某局那么就是银行存款的分录了
171楼
2023-02-12 14:31:37
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
社保多久不交就会产生滞纳金呢?
您好。过了报税期就会有滞纳金。
172楼
2023-02-12 14:40:05
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 倾颜墨醉 发表的提问:
计算应付的职工社会保险费怎样做会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
173楼
2023-02-12 14:48:54
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
社保忘记申报了会要交滞纳金嘛
会有滞纳金产生的。
174楼
2023-02-12 15:12:00
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 大熊 发表的提问:
现在补缴1月份的社保会有滞纳金吗
正常年份,是会的,毕竟,这么长时间啦。 但是,今年不是特殊,有疫情嘛。考虑到这方面因素,社保滞纳金的话,可能会少收或者不收的哦
175楼
2023-02-13 12:30:54
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 夜空中最亮的星 发表的提问:
行政事业单位给职工缴纳社会保险费要怎么做会计分录
借;事业支出 贷;财政补助收入
176楼
2023-02-13 12:53:42
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夜空中最亮的星:回复邹老师 有一个职工是自己缴的保险然后拿单据回单位报账,这个又怎么做会计分录
2023-02-13 13:34:50
邹老师:回复夜空中最亮的星你好,个人缴纳的不在单位核算范围
2023-02-13 13:53:09
夜空中最亮的星:回复邹老师 老师,是这样的,单位以单位名义把A职工的社保交了,然后这个职工又用现金把个人部分缴回单位了,这个缴费和收回现金时这两套分录要怎么做???
2023-02-13 14:15:38
邹老师:回复夜空中最亮的星借;其他应收款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;其他应收款
2023-02-13 14:40:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
疫情期间,收到社保退回单位部分保险费,会计分录怎么做
你好,借;银行存款,贷;其他收益
177楼
2023-02-13 13:05:05
全部回复
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 金刚 发表的提问:
社保的滞纳金和税务比如增值税的滞纳金,分别计入科目?
您好,不是分别,都是计入营业外支出的
178楼
2023-02-13 13:23:59
全部回复
金刚:回复五条悟老师 税收滞纳金,应该分开吗?
2023-02-13 13:50:44
五条悟老师:回复金刚您好,是的这个要分开。
2023-02-13 14:15:48
金刚:回复五条悟老师 怎么分
2023-02-13 14:35:11
五条悟老师:回复金刚你按照缴纳的滞纳金两笔流水做两笔分录,这样好区分,最好不要把金额汇总,分录是一样的。
2023-02-13 15:03:02
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问:
把计提工资、社保会计分录,和缴纳社保会计分录给说一下!
你好,计提工资 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
179楼
2023-02-14 12:23:08
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 故事很长 发表的提问:
计提社会保险费怎么做分录
你好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保
180楼
2023-02-14 12:47:26
全部回复
故事很长:回复月月老师 单位的呢?
2023-02-14 13:13:00
月月老师:回复故事很长你好,这样缴纳就可以。 借:管理费用-单位社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款
2023-02-14 13:40:08
故事很长:回复月月老师 这样做分录对吗?包括个人社保
2023-02-14 13:55:45
月月老师:回复故事很长你好,你的分录是正确的。
2023-02-14 14:19:49
故事很长:回复月月老师 从应付职工薪酬代扣个人款社保,公积金那里,贷方是其他应付款还是应付职工薪酬?
2023-02-14 14:33:13
月月老师:回复故事很长你好,你计提时用应付职工薪酬,贷方就是应付职工薪酬。是可以的,没问题的。
2023-02-14 15:01:09
故事很长:回复月月老师 为什么我看有些案例是通过其他应付款来核算?有什么区别呢?
2023-02-14 15:30:32
月月老师:回复故事很长你好,性质是一样的,通过其他应付款计提,缴纳的时候就通过其他应付款缴纳。
2023-02-14 15:47:32

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