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社会保险滞纳金的会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 凡凡 发表的提问:
最新计提工资、社保、税金 / 发放工资、缴纳社保、税金的会计分录发一下
按下面这个做账就可以
241楼
2023-03-08 11:34:54
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 凤血紫悠 发表的提问:
个税产生的滞纳金如何作会计分录。
借营业外支出,贷银行存款!
242楼
2023-03-08 11:50:31
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 鸿鸿 发表的提问:
社保补申报缴纳的滞纳金,会影响纳税信用登记吗
您好,这个是不会的,不会
243楼
2023-03-08 12:12:20
全部回复
鸿鸿:回复小锁老师 税款的滞纳金会影响是吗
2023-03-08 12:40:25
小锁老师:回复鸿鸿嗯对,是这个意思的
2023-03-08 12:52:18
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 飞鸟和蝉 发表的提问:
计提社保跟缴纳社保的会计分录怎么写
计提: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳: 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款
244楼
2023-03-08 12:19:45
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飞鸟和蝉:回复方亮老师 还有个人承担的部分
2023-03-08 12:36:34
方亮老师:回复飞鸟和蝉个人承担的部分是发放工资时扣缴: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款-社保费 缴纳: 借:其他应付款-社保费 贷:银行存款
2023-03-08 13:06:13
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张张 发表的提问:
A公司派员工到外省B公司进行管理(B公司是A公司和C公司投资的新公司),由于各种原因,员工想工资是外省的B公司发放,社会保险是A公司帮缴纳。然后我的处理方法是B公司把员工保险的钱对公转给A公司,A公司出个派遣文件。其他的会计分录我会处理,这样正确吗??
你好。同学。 可以用派遣形式处理。
245楼
2023-03-08 12:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Dong小姐 发表的提问:
工资薪金缴纳社保的计提与发放的会计分录
按下面这个做分录就可以
246楼
2023-03-09 11:44:35
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
税收滞纳金和社保滞纳金都不可以税前扣除,年报也会调增,是吗?
是的,不得扣除,应当调增。
247楼
2023-03-09 12:09:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
计提分录 借:管理费用—社保费 其他应收款—代缴社保 贷:其他应付款-社会保险基金管理局 这个计提的社保的分录是正确的吧?
您好!可以的。没什么问题。
248楼
2023-03-09 12:38:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
缴纳税款的滞纳金,如何入账,做会计分录?
同学 您好 借:营业外支出 贷:银行存款
249楼
2023-03-10 13:54:57
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 つ.半夏:回复bamboo老师 老师,您好。 请问我们现在是小规模纳税人,但是已经开发票开了370万了,马上又要开个260万发票了。就变成一般纳税人了,我想问下之前收到的预收款还有些合同都是按着小规模纳税人3%要开发票得,而且之前还有3%得预交增值税。请问如何界定之后要开发票得税点究竟是几个点?
2023-03-10 14:24:27
bamboo老师:回复 つ.半夏那您现在应该着手处理下列问题 落实有哪些客户,货物已发出还没有开具发票,此类客户需要立刻将发票开出 落实有哪些客户,货物基本确认可以发出但还没有发出,企业应立刻跟此类客户沟通,提前确认收入,开具发票; 盘点一下库存,没用的或者不太有用的,便宜处理吧,特别是账面数据,尽量清零; 联系上游客户,看看有没有尚未执行完的合同,跟客户沟通,未执行完部分,重新商定合同价格以及合同发票税率; 然后再做处理
2023-03-10 14:46:48
 つ.半夏:回复bamboo老师 那请问,那后期要找多少进项发票呢?根据哪个具体金额来?
2023-03-10 15:14:00
bamboo老师:回复 つ.半夏根据您开出的销项税额 和税务规定的税负率 来确定您的进项税额 (销项税额-进项税额)/销售收入=税负率
2023-03-10 15:41:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问:
社保扣款逾期产生的滞纳金如何做分录?
你好 借营业外支出-其他贷银行存款
250楼
2023-03-10 14:16:21
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吴晓婷:回复meizi老师 好的,谢谢老师。如果是财务费用借方需要红字表示吗
2023-03-10 14:44:37
meizi老师:回复吴晓婷你好 如果是财务费用的利息收入就是借方负数的
2023-03-10 15:06:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 业精于勤 发表的提问:
老师,您好,帮别人补缴去年年度社保及中途补缴所发生滞纳金,应该怎样做会计分录了?
你好 借 营业外支出 贷其他应付款个 部分 应付职工薪酬单位部分 贷银行 
251楼
2023-03-10 14:24:38
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业精于勤:回复玲老师 老师,需要计提吗,计提时分录怎么做
2023-03-10 14:38:45
玲老师:回复业精于勤要计提 的   计提工资、社保和公积金时: 借:以前年度损益 调整一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担)
2023-03-10 15:07:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 紫伊 发表的提问:
2月计提社保,借:管理费用-社会保险 1906.71 贷:应付职工薪酬-社会保险 1906.71。3月退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?2.同时又如何体现应付职工薪酬-社会保险 减少的部分的?
退回的直接红冲就可以了
252楼
2023-03-10 14:49:14
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紫伊:回复朴老师
2023-03-10 15:14:34
朴老师:回复紫伊直接原分录负数红冲
2023-03-10 15:38:12
紫伊:回复朴老师 这位老师,我写的这么详细,内容这么基础,一看就知道应该是初学者,所以如果按熟手会计的思路去解决的话,我也没必要提问题了。就是因为不熟才有这么基础的提问,为了便于让提问者理解,请按提问者的思路回答好?
2023-03-10 16:06:30
朴老师:回复紫伊借:管理费用-社会保险- 797.72 贷:应付职工薪酬-社会保险 - 797.72 这样负数原分录红冲
2023-03-10 16:19:40
紫伊:回复朴老师 那收到的退款银行存款的分录呢?
2023-03-10 16:49:16
朴老师:回复紫伊借应付职工薪酬-社保 负数 借银行负数
2023-03-10 17:15:11
紫伊:回复朴老师 银行收到钱是负数?
2023-03-10 17:30:39
朴老师:回复紫伊借应付职工薪酬-社保 负数 借银行正数或者贷银行存款负数
2023-03-10 17:53:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问:
老师,社会保障局退回公司的失业保险怎么做会计分录?
你好 冲原来交费的分录  
253楼
2023-03-10 14:57:00
全部回复
晨阳☀:回复玲老师 那是去年交的失业保险,失业保险去年是免,但是我们又交了的。
2023-03-10 15:21:45
晨阳☀:回复玲老师 那我是冲上交社保的那张凭证吧!
2023-03-10 15:40:43
玲老师:回复晨阳☀你好 借 银行 贷营业外收入  
2023-03-10 15:54:27
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
工会经费的滞纳金计入那个科目,会计分录怎么做?
借:营业外支出 贷:银行存款
254楼
2023-03-12 13:31:57
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燕:回复吴月柳 城建税的滞纳金也可以这么做吗?
2023-03-12 13:49:04
吴月柳:回复是的,都是这样做
2023-03-12 14:01:46
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 焰焰 发表的提问:
公司给员工缴纳社保公积金的会计分录,
同学,你好,借管理费用–社保/公积金 其他应付款_员工社保/员工公积金 贷银行存款
255楼
2023-03-12 13:58:26
全部回复
焰焰:回复小叶老师 计提的时候分录怎么写
2023-03-12 14:24:24
小叶老师:回复焰焰如果计提的话,,借:管理费用–社保/公积金 其他应付款_员工社保/员工公积金 贷:应付职工薪酬_社保/公积金 发放时, 借:应付职工薪酬_社保/公积金 贷:银行存款
2023-03-12 14:48:13

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