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收到款项后开发票会计科目
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 小草 发表的提问:
会计收到发票都录在预收账款这个科目,
应该是预付账款呢,自己开的票才是应收账款或者是预收帐款
16楼
2022-12-12 02:57:58
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邹老师:回复小草你好,是之前先付款,后面收到费用或成本发票吗
2022-12-12 03:17:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜美的豌豆 发表的提问:
公司收到货款60万,会计科目怎么写
你好 借 银行存款 贷应收账款  
17楼
2022-12-12 04:27:26
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Alice 发表的提问:
月初收货款2万,已开发票,但库存不足实际只送货1.5万,剩下的在下月送货,如何进行会计核算?会计科目怎么写?
你好 正常做收入分录 ,成本可以按实际发生的结转。或者你按销售的数结转 自己记一下备查账 后面补发给客户
18楼
2022-12-12 05:35:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ jojo 发表的提问:
预收货款,未开发票的,要申报的话,会计科目需要怎样处理呀?
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
19楼
2022-12-12 06:27:25
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jojo:回复邹老师 老师:我是建筑行业来的,也是这样操作吗? 还是借:预收账款 贷 :工程结算 应交税费--应交增值税(销项税)因为还没有开工,所以没有成本费用,借:工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入???
2022-12-12 06:46:53
邹老师:回复jojo你好,建筑业计入工程结算核算
2022-12-12 07:01:18
jojo:回复邹老师 老师:只是收的预付款,还没有开发票,我收到时:借:预收账款 贷:工程结算 应交税费--应交增值税(销项税) 工程刚开工还没有成本费用之类的,那我还要做什么会计分录呀?要怎样去做?麻烦老师指点,由于本人刚从事这个行业。十分感谢!
2022-12-12 07:27:36
邹老师:回复jojo你好,只需要做一个分录 借;银行存款 贷;工程结算
2022-12-12 07:44:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
预付账款科目是指付钱了没收到发票的钱吗?那如果收到发票了但是是以后月份的款项该用什么科目
您好,是的。使用应付账款科目。
20楼
2022-12-12 07:18:19
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杨美汐:回复王雁鸣老师 谢谢,但是课程中预付房租收到发票为什么是用的预付账款
2022-12-12 07:37:04
王雁鸣老师:回复杨美汐您好,不客气。因为是预付下一年的租赁费啊,要用预付账款了。
2022-12-12 08:06:12
杨美汐:回复王雁鸣老师 你说的收到发票就应该用应付账款啊
2022-12-12 08:34:15
王雁鸣老师:回复杨美汐您好,是的,收到发票没有付款的是要使用应付账款的,但是收到发票了,只是当年的部分,如果收到发票了,也包括下年的部分的,借方就不是预付账款了,应该是借长期待摊费用了,您看看这个题目是收到几万元的发票啊?
2022-12-12 08:50:48
杨美汐:回复王雁鸣老师 预付账款是不是应该是付款了没收到东西,而应付账款是收到东西没付款,这和有没有发票应该没有关系吧
2022-12-12 09:11:46
王雁鸣老师:回复杨美汐您好,是的, 预付账款是付款了没收到东西,而应付账款是收到东西没付款,但是如果收到发票没付款,是不是也应该记入应付账款啊。如果收到东西没有收到发票也没付款的,记入应付账款,那收到东西,也收到发票了,是不是也应该记入应付账款啊。
2022-12-12 09:26:57
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 偶买噶 发表的提问:
老师您好,企业给对方开票后会计科目是借:应收帐款贷:主营业收入。客户收到发票向公司转账后,我公司会计分录怎么做?
你好,拿到钱以后借银行存款,贷应收账款被
21楼
2022-12-12 15:59:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ !!! 发表的提问:
11月18日,与北京华信盈科技发展有限公司签订WLAN技术开发项目开具发票,该合同已在科技局及税务部门备案,免征增值税项目,款项还没收到。款项287600元。会计分录?
借;应收账款 贷;主营业务收入
22楼
2022-12-12 16:07:56
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!!!:回复邹老师 这是图片。税收时多少?
2022-12-12 16:34:24
邹老师:回复!!!你好,这个发票给的是免税的,增值税是0
2022-12-12 16:54:48
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 谨慎的学姐 发表的提问:
收到发票,但是货到付款的会计科目怎么写
你好,是货到未付款是吗?
23楼
2022-12-12 16:20:59
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问做账的问题,在收入里面,已收到客户款项的是用什么会计科目,未收到款项的又要用什么会计科目呢?
如果销售货物没有收到货款,借:应收账款 贷:主营业务收入 收到货款,冲减应收账款 借:现金或银行 贷:应收账款
24楼
2022-12-13 14:57:33
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师好!我公司是政府的代建企业,收到财政局的项目专项基金拨款,请问计入什么会计科目,开具什么发票?
学员你好,你们收到代建资金可以计入专项应付款,代建费正常开票,其他发票直接开给项目方
25楼
2022-12-13 15:27:31
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微信用户:回复悠然老师01 我公司是旅游局属下的企业,收到旅游局的拨款,请问给对方开什么名称的票?
2022-12-13 15:48:37
悠然老师01:回复微信用户收到的是专项用途资金,用于代建项目的吗
2022-12-13 16:00:52
微信用户:回复悠然老师01 收到的是用于代建项目的专项资金
2022-12-13 16:18:43
悠然老师01:回复微信用户那就不开发票,开个收据就可以
2022-12-13 16:46:03
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 花生果 发表的提问:
建筑公司开工程发票的收入,  借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 收到客户工程款后   借:银行存款  贷:应收账款等科目 老师请问是这样吗,请详细回答 开发票前后应该怎么做会计分录,谢谢
你好,同学,  开票之前  借:应收账款等科目 贷:主营业务收入  贷:应交税费-增值税-待结转销项税 收到客户工程款后   借:银行存款  贷:应收账款 开票后:   借:应交税费-增值税-待结转销项税     贷:应交税费-增值税-销项税     
26楼
2022-12-13 15:34:15
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花生果:回复慧老师 建筑公司开工程发票的收入,  借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税金 收到客户工程款后   借:银行存款  贷:应收账款等科目 可以直接这样做吗,因为都是先开发票,发票给到客户手上后,客户再转账的
2022-12-13 16:06:57
慧老师:回复花生果先开发票可以这样直接做
2022-12-13 16:20:35
花生果:回复慧老师 您好,请问先收到款的怎么做呢?而且跨月
2022-12-13 16:48:34
慧老师:回复花生果你好,同学,挂预收账款 借:银行存款    贷:预收账款
2022-12-13 17:09:19
花生果:回复慧老师 开票后呢, 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项税金 借:预收账款  贷:应收账款等科目 还需要这样做两次凭证吗
2022-12-13 17:33:57
慧老师:回复花生果你好,同学,不需要做两次额的
2022-12-13 17:48:33
花生果:回复慧老师 那应该怎么做呢,谢谢
2022-12-13 18:04:20
慧老师:回复花生果你好,同学,由预收账款是需要做两笔的
2022-12-13 18:28:42
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 皮克斯会卖萌丶 发表的提问:
司先收到供应商的返利款,后收到返利发票(负数),收款和收票分开做会计分录,应该做什么科目?是去年的返利,今年结算
收到销售返利方: 收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理: (1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本 2.直接返还货款 支付销售返利方: 销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的“进货退出或索取折让证明单”作为费用处理。 借:营业费用 贷:银行存款等 但是在实务操作中,对于这种返利方式会计处理方法各异,有的会计人员做如下处理: 借:主营业务收入 贷:银行存款 因为现金返利是在购货日后发生的,无法注明在同一张增值税专用发票上。因此,返利不能冲减增值税,只能冲减主营业务收入。 收到销售返利方: 收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出)
27楼
2022-12-13 16:02:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
设置与销售业务有关的营业收入会计科目、营业支出会计科目、应收款项会计科目和收款会计科目
B公司是一家中小企业,2012年以来,公司产品适销对路,供不应求。为了加强销售业务会计核算,该公司聘请会计制度设计小组的骨干成员,设计合适的销售业务会计科目。 要求:为该公司设置与销售业务有关的营业收入会计科目、营业支出会计科目、应收款项会计科目和收款会计科目。
28楼
2022-12-13 16:20:59
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邹老师:回复爱笑的流沙主营业务收入或其他业务收入 主营业务成本或其他业务成本 应收账款或预收账款
2022-12-13 16:40:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 朝花夕拾 发表的提问:
上月收到预收款,没有开发票,做会计科目为:借银行存款,贷预收账款,这个月开出发票怎样做账
您好 金额:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
29楼
2022-12-14 15:33:47
全部回复
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ *诗* 发表的提问:
十月份收到预收账款8400,但是没开发票,十一月收到款项开了发票,这个科目怎么做?
你好,十月份借银行存款8400,贷预收账款8400。十一月份借预收账款8400,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额
30楼
2022-12-14 16:00:09
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*诗*:回复牛老师 老师,如果是十月31日收到款了,发票开到11月1日了这个怎么写
2022-12-14 16:24:53
牛老师:回复*诗*这个做账也是一样的,因为也是在不同的月份。
2022-12-14 16:47:11

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