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销项负数发票会计分录摘要
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ A村里有个姑娘 发表的提问:
2015年的实收资本多入了,在2016年怎么处理
借;实收资本 贷;相关科目
46楼
2022-12-20 14:51:13
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A村里有个姑娘:回复邹老师 凭证摘要写什么呢
2022-12-20 15:13:54
邹老师:回复A村里有个姑娘调整2015年*月多少号凭证
2022-12-20 15:32:53
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小语 发表的提问:
购货方,拿到销项负数发票怎么做分录?负数发票要去认证吗?
您好,取得红票,做原来分录相反的分录就可以了,这个不用认证的
47楼
2022-12-20 15:08:59
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小语:回复笑笑老师 借:原材料 --100,应交税费-增值税-进项税--13,贷:应付账款-113,老师,购货方拿到销项负数这样做分录?申报表就填在进项税额转出栏?
2022-12-20 15:27:24
笑笑老师:回复小语您好 就把这个分录写红字,或做相反的分录,进项转出就可以了。
2022-12-20 15:51:04
小语:回复笑笑老师 那做分录的时候是放,进项税额转出?还是进项税?
2022-12-20 16:04:14
笑笑老师:回复小语您好 借:应付账款 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:原材料
2022-12-20 16:31:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
老师:收到一张销项负数的专用发票,会计分录应该怎么做?
抵扣了 货物的 借预付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。
48楼
2022-12-21 14:17:53
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问:
收到负数进项税发票怎么做会计分录?需要认证吗?
你好,负数发票不用认证,借原材料红字金额 借应交税费(进项红字)贷应付账款红字金额
49楼
2022-12-21 14:25:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ Ztcs 发表的提问:
这个月收到一张销项负数发票,请问我摘要应该怎么写
你好,摘要可以是:退回购进原材料
50楼
2022-12-21 14:42:01
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Ztcs:回复邹老师 好的 谢谢
2022-12-21 14:52:54
邹老师:回复Ztcs不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-21 15:20:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ HUANG 发表的提问:
10月开错了一个发票,客户要求我们11月红冲掉,重新开正确的发票过来,请问11月我开了这个销项负数发票我改怎么做分录
原来分录 不变,金额负数
51楼
2022-12-21 15:08:59
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HUANG:回复玲老师 是直接做一个负数的分录是吗?
2022-12-21 15:29:16
玲老师:回复HUANG是的,老板自己吃的也需要确实收入
2022-12-21 15:54:15
玲老师:回复HUANG是直接做一个负数的分录
2022-12-21 16:23:21
玲老师:回复HUANG上面那个是发其他同学的,发错了我这里了。
2022-12-21 16:48:13
玲老师:回复HUANG你的问题答案是:是直接做一个负数的分录
2022-12-21 17:03:22
HUANG:回复玲老师 那我开正确的发票可以在11月确认收入吗?
2022-12-21 17:20:32
玲老师:回复HUANG你好 在你开发票的那个月正常确认收入
2022-12-21 17:50:08
HUANG:回复玲老师 已经结转的成本不用负数吧,货我们是给了客户的
2022-12-21 18:18:45
玲老师:回复HUANG正常是红冲时把原来和红冲的业务相关的都红冲了 再按正确的发票金额做账 送人不要的 ?
2022-12-21 18:39:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 桃子? 发表的提问:
销项负数发票如何做分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
52楼
2022-12-22 13:52:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ judina 发表的提问:
老师你好,销项负数发票如何做分录?我是根据发票做外账的,当下月红冲的时候我这张发票是要单独拿出来去做红冲的,那我当月这个作废的发票还要入账么?
您好!作废的不用入账。 负数发票跟正数发票是一样的。只是金额是负数。
53楼
2022-12-22 14:05:39
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judina:回复宋生老师 嗯是的我知道是负数金额的,我是说那我这个负数发票的分录是要怎么做呢,我这个负数发票也是要拿出来来做帐的吧
2022-12-22 14:25:27
宋生老师:回复judina您好!借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-12-22 14:47:20
judina:回复宋生老师 这张七月的发票,在八月进行红冲的时候会把它拿出来,那我做七月的帐的时候是不是还是要把这个金额作为营业收入?然后八月进行红冲才做红冲凭证,那这发票都盖了作废章,可以做帐么
2022-12-22 15:02:39
宋生老师:回复judina您好!实际上这个发票是没有作废的。可以用。7月要当做收入的。 8月做冲销的凭证。
2022-12-22 15:16:03
时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
收到销项负数发票怎么做分录呢
冲之前的蓝字发票分录 原分录不变 数字红字
54楼
2022-12-22 14:21:52
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
我是购货方,销货方开错了发票,我已认证抵扣了,次月我开具了红字信息表,销货方给我开具了销项负数发票,同时也补上了正数发票,我怎么做分录呢
您好,收到销项负数发票时,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 ,贷;应付账款,负数。收到正数发票时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款。
55楼
2022-12-22 14:39:49
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小耳朵:回复王雁鸣老师 原先的已经通过银行付款了
2022-12-22 15:07:32
王雁鸣老师:回复小耳朵您好,是的啊,原来开错的发票没有做凭证吗?付款时怎么做的分录呢?
2022-12-22 15:18:10
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 莫雨凉 发表的提问:
上个月做了一笔收入,这个月开了一张销项负数发票怎么做分录
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
56楼
2022-12-22 15:05:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Mandy 发表的提问:
开了销项负数发票如何做分录呢
开票方,收入分录不变,金额负数
57楼
2022-12-23 13:52:12
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Mandy:回复玲老师 好的,三联发票都要粘在凭证上吗?还是只是记帐联
2022-12-23 14:24:28
玲老师:回复Mandy记账联做附件 其他联给客户
2022-12-23 14:49:46
Mandy:回复玲老师 客户都没有认证,等于没有收到这张发票,其他联的负数发票给客户做什么?
2022-12-23 15:02:37
玲老师:回复Mandy如果客户实际没有收到这张发票负数,发票不用给他,
2022-12-23 15:25:09
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 百合 发表的提问:
销项负数发票如何做分录?
你好!做原来分录的负数就行,科目一样,金额为负,如果系统不能做负数就借贷调换一下。
58楼
2022-12-23 14:13:27
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 莫雨凉 发表的提问:
一张发票,有一张对应的销项负数发票怎么做分录
冲减销售收入 借 营业收入 应交税费-应交增值税(销项税) 贷 应收账款
59楼
2022-12-23 14:27:14
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 魁梧的草莓 发表的提问:
老师您好,公司今年没有开任何正数发票,但是给客户开了一张销项负数发票,我这个该怎么做分录?直接做收入负数吗?
你好 这个是要作为负数的,你的收入是负的
60楼
2022-12-23 14:52:37
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