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筹建期的汇兑损益会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 淼淼 发表的提问:
老师,我们处于筹建期,银行的第一笔业务是微信转入的一分钱,这一分钱我应该怎么写会计分录
借;银行存款 贷:营业外收入
31楼
2022-12-14 15:50:22
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 2333333 发表的提问:
筹建期公司购的酒招待客户与员工自用,怎么做会计分录
计入公司的开办费处理,没有区别 借:长期待摊费用——开办费 贷:应付账款(或库存现金、银行存款)
32楼
2022-12-14 16:17:11
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
老师筹建期间这个会计分录怎么做
同学,你好,这个可以做到,管理费用——办公费里边,如果今年还没有营业,明年汇算清缴的时候放在开办费里即可
33楼
2022-12-14 16:23:58
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逢考必过:回复陈老师 好的
2022-12-14 16:38:11
陈老师:回复逢考必过祝 工作愉快,帮我好评哟,谢谢
2022-12-14 16:48:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 橙子???? 发表的提问:
公司筹建期 买了电脑 做个各种章,,还有店面租金会计分录要怎么弄
你好,电脑 做个各种章,借;管理费用——开办费,贷;库存现金等科目 店面租金是一个月一付,还是付了好几个月的?
34楼
2022-12-18 16:15:08
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橙子????:回复邹老师 付了半年,押金还押了2个月
2022-12-18 16:40:27
邹老师:回复橙子????你好,借;其他应收款(押金),长期待摊费用,贷;库存现金等科目
2022-12-18 16:58:26
橙子????:回复邹老师 老师可以具体一点吗?我是半年房租付了6万 然后押金付2万 一共付8万
2022-12-18 17:20:34
邹老师:回复橙子????你好,借;其他应收款(押金)2万,长期待摊费用6万,贷;库存现金等科目8万
2022-12-18 17:48:35
橙子????:回复邹老师 房东给收据可以入账吗
2022-12-18 18:09:48
邹老师:回复橙子????你好,如果是外账,房租是需要有发票入账才是的 押金不需要发票
2022-12-18 18:31:57
橙子????:回复邹老师 房东不开发票 那我外帐是不是不能体现
2022-12-18 18:58:42
邹老师:回复橙子????你好,可以体现房租支出,但是因为没有发票,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
2022-12-18 19:17:45
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 唯简 发表的提问:
筹建期厂房金30万,压二付一,会计分录怎么做
借:管理费用--开办费10 其他应收款--厂房租金20 贷:银行存款30
35楼
2022-12-18 16:39:44
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唯简:回复张艳老师 @刘老师:厂房建设期间的材料费和施工费以及人工费记入开办费还是在建工程
2022-12-18 17:14:19
张艳老师:回复唯简厂房设备资金比较,应该计入在建工程,达到预定使用状态时转入固定资产科目
2022-12-18 17:39:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 花开 发表的提问:
今年做的筹建期损益,汇算清缴都要调增吗?为什么啊
您好,因为要计算交纳企业所得税,成本费用扣除项目要符合企业所得税法的规定,所以都要调增的。
36楼
2022-12-18 16:45:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ little简* 发表的提问:
筹建期工资发放的会计分录怎么做
借管理费用-开办费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬待银存
37楼
2022-12-18 17:08:59
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little简*:回复郭老师 你好,这样是不是就做两笔分录
2022-12-18 17:21:08
郭老师:回复little简*你好 是的 有一个计提
2022-12-18 17:46:54
little简*:回复郭老师 凭证上的日期都写同一天吗?
2022-12-18 18:08:53
郭老师:回复little简*当月的工资当月支付吗
2022-12-18 18:32:11
little简*:回复郭老师 一般是当月的10-15号发放上个月的工资
2022-12-18 19:01:18
郭老师:回复little简*分开做 当月计提 次月发
2022-12-18 19:11:58
little简*:回复郭老师 那筹建期过了,工资这块怎么做,也是要先做计提吗?
2022-12-18 19:37:38
郭老师:回复little简*开办费改工资就可以
2022-12-18 20:06:19
little简*:回复郭老师 也是要先管理费用-工资 贷应付职工薪酬 再做借应付职工薪酬 贷银行/现金,是这样吗?
2022-12-18 20:16:39
郭老师:回复little简*你好,是的,
2022-12-18 20:37:39
little简*:回复郭老师 老师,就是说不同月的工资要做两笔,发工资时如果一下把前两个月的一起发也没关系,是吗?
2022-12-18 20:54:49
郭老师:回复little简*你好 是的 这么理解 工资需要计提
2022-12-18 21:13:35
little简*:回复郭老师 老师,那这两笔分录附带的原始凭证应该是什么,都是那个月的工资表吗?那需不需要签名
2022-12-18 21:27:01
郭老师:回复little简*第一个工资表 第二个银行回单
2022-12-18 21:54:22
little简*:回复郭老师 现金发放的呢?老师,计提是不是都是月末最后一天计提
2022-12-18 22:11:59
郭老师:回复little简*计提在哪一天也可以 工资表上面有领款人签字
2022-12-18 22:40:53
郭老师:回复little简*计提在哪一天也可以 工资表上面有领款人签字
2022-12-18 22:58:01
郭老师:回复little简*计提在哪一天也可以 工资表上面有领款人签字
2022-12-18 23:09:59
little简*:回复郭老师 计提的原始凭证工资表也需要签名吗?还是说发放的时候我就弄个领款单就行
2022-12-18 23:26:51
郭老师:回复little简*你好, 发放的
2022-12-18 23:56:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,公司在筹建期间的土地出让金,会计分录怎么做?
你好,需要看具体是什么情况下发生的 比如拿地用于开发房地产,借;开发成本,贷;银行存款 再比如拿地用于建造厂房,借;在建工程,贷;银行存款
38楼
2022-12-19 13:28:03
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张文华:回复邹老师 老师,土地出让金缴纳后,产生的契税怎么做账务处理?
2022-12-19 13:55:51
邹老师:回复张文华你好,契税与土地出让金通常是一样核算的 需要看具体是什么情况下发生的 比如拿地用于开发房地产,借;开发成本,贷;银行存款 再比如拿地用于建造厂房,借;在建工程,贷;银行存款
2022-12-19 14:08:49
张文华:回复邹老师 契税不是专门的税种吗?
2022-12-19 14:24:58
邹老师:回复张文华你好,是一个专门的税种,但是也是计入开发成本,在建工程这些科目核算的啊 比如拿地用于开发房地产缴纳的契税,借;开发成本,贷;银行存款 再比如拿地用于建造厂房缴纳的契税,借;在建工程,贷;银行存款 契税是不通过应交税费,税金及附加科目核算的
2022-12-19 14:37:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 云中歌 发表的提问:
老师,筹建期购买的一台饮水机怎么记会计分录?
借管理费用,开办费贷银行存款。
39楼
2022-12-19 13:57:22
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 紫儿 发表的提问:
汇兑损益分录怎么写。
借:银存贷:应收账款 财务费用-汇兑损益(借贷方均有可能)借:应付账款 财务费用-汇兑损益贷:银存
40楼
2022-12-19 14:25:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 言汐 发表的提问:
应付利息的,汇兑损益分录
你好;   你这个什么业务发生的; 好判断科目 
41楼
2022-12-19 14:53:02
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ xiuli123 发表的提问:
做完收汇,结汇,还做汇兑损益了,汇兑损益的分录怎么做啊,还有数据都怎么来的?
你好,不是做了汇兑损益了吗?
42楼
2022-12-19 15:17:59
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xiuli123:回复冰儿老师 我会做收汇,结汇,汇兑损益的数不知道从哪来的,还有分录,第一次做外贸的账
2022-12-19 15:38:09
冰儿老师:回复xiuli123汇率差计入汇兑损益。
2022-12-19 15:56:34
冰儿老师:回复xiuli123汇率差计入财务费用-汇兑损益。
2022-12-19 16:19:00
xiuli123:回复冰儿老师 就是把收汇和结汇的汇率差做到汇兑损益里,假如汇率降了,就是借,汇兑损益,银行存款?
2022-12-19 16:39:11
冰儿老师:回复xiuli123收汇时没有汇率差,结汇时有 结汇的人民币账户和美元账户之间的汇率差做汇兑损益。 月底,美元账上的汇率与当月最后一日的汇率中间价之差做汇兑损益
2022-12-19 17:08:03
xiuli123:回复冰儿老师 做汇兑损益的时候会影响到应收账款吗?我新进了一家企业,看不懂那个分录,她做的借,汇兑损益,贷,应收账款,贷银行存款
2022-12-19 17:33:31
冰儿老师:回复xiuli123做的是对的,因为,应收账款,银行存款都有美元。那就会产生汇率差
2022-12-19 17:53:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
公司筹建期间、众筹为入口做的奖励众筹‘我现在收到众筹资金怎么做会计分录呢?’
你好 借;银行存款 贷;实收资本
43楼
2022-12-20 14:21:30
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 温婉的项链 发表的提问:
老师,请教一个问题 “汇兑损益”是属于损益类的会计要素 这个科目(汇兑损益)在借方 是表示汇兑收益?还是表示汇兑损失? 还是说这个科目(汇兑损益)只能在借方,只能用正负数来表示汇兑收益?或者汇兑损失?
汇兑损益是财务费用的二级科目,借方表示损失,借方负数表示收益。
44楼
2022-12-20 14:31:09
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 阳光 发表的提问:
人民币对美元的汇率为1美元兑换7.XX元人民币,结转汇兑损益。怎么写会计分录
您好 借:银行存款——人民币 财务费用——汇兑损益 贷:银行存款——外币户
45楼
2022-12-20 14:51:59
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