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提取职工福利费的会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 光亮的月光 发表的提问:
我是乡镇卫生院会计,年末预算会计有医疗结余,我应该如何提取职工福利基金及会计分录?
借,累计盈余 贷,专用基金
91楼
2023-01-06 14:14:07
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光亮的月光:回复陈诗晗老师 老师,预算会计结余(不是财政收入结余)是医疗收支结余
2023-01-06 14:52:01
光亮的月光:回复陈诗晗老师 累计盈余是财务会计分
2023-01-06 15:10:43
陈诗晗老师:回复光亮的月光预算会计你哪里需要计提,财务会计才计提
2023-01-06 15:39:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
做到职工福利费的进项税额转出的会计分录
借:管理费用--职工福利费贷:应交税费
92楼
2023-01-06 14:33:10
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
做到职工福利费的进项税额转出的会计分录
您好!借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
93楼
2023-01-06 14:45:12
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 乐乐妈 发表的提问:
企业给职工发放端午节粽子和鸭蛋,从购买进来有取得发票,到计提工资福利费,以及实际发放福利,这3笔会计分录依次怎么做?
同学你好 购进:借:库存商品 贷:应付账款 计提:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 发放:借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 应交税费应交增值税-进项税额转出
94楼
2023-01-06 14:50:59
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 糟糕的皮带 发表的提问:
例:本月预提工资总额30000元,下月实发工资总额32000,与上月预提数差异2000,扣除部分职工病假200元,实际发放现金31800元,从银行提取。按本月实发工资总额提取职工福利14%。问:按差额调整法编制会计分录,计算提取的员工福利金。
你好,1.实际发生大于预提补提即可分录 借管理费用-工资2000 贷:应付职工薪酬-职工薪酬2000
95楼
2023-01-08 16:10:34
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潘潘老师:回复糟糕的皮带计提福利费 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2023-01-08 16:53:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 一直都在路上 发表的提问:
老师 福利费现在是否要计提 分录是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 我在做分录的时候一开始没有计提直接做的借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 但是显示应付职工薪酬是负数 后来我又做计提分录的时候在管理费用下面增加二级科目福利费的时候 提示上级科目有问题 这个是什么原因呢
你好,你是不是管理费用没有二级科目直接就使用了这个科目。
96楼
2023-01-08 16:23:41
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一直都在路上:回复郭老师 没事了 老师 我看了下 是记账软件的问题 我退出重新进了下就好了。老师想问下你如果是专票有张发票做了冲红发票。那么做会计分录的话 这张发票的分录怎么做呢 是不是直接做跟之前一样的分录 然后做负数就可以了
2023-01-08 16:45:09
郭老师:回复一直都在路上借应付账款,借管理费用负数贷应交税费应交增值税进项转出做这个。
2023-01-08 16:57:01
一直都在路上:回复郭老师 老师我付款做了付款分录 没有收到发票 后来收到发票分录怎么做呢 一开始我做的是借主营业务成本 贷银行存款 后来我收到发票 该怎么做呢
2023-01-08 17:25:10
郭老师:回复一直都在路上借应付账款,借主营业务成本负数,然后再做一个发票的,借主营业务成本贷应付账款。
2023-01-08 17:42:19
一直都在路上:回复郭老师 老师 我不是应该做一个进项税的分录吗
2023-01-08 17:58:47
郭老师:回复一直都在路上收到专票的话,借主营业务成本进项贷应付账款。
2023-01-08 18:26:40
一直都在路上:回复郭老师 可是我一开始做了一笔付款分录 借主营业务成本 贷银行存款 然后收到了专票 然后我分录怎么做
2023-01-08 18:38:01
郭老师:回复一直都在路上分录给你写啦,借应付账款借,主营业务成本负数,不是红冲了吗?
2023-01-08 19:03:06
一直都在路上:回复郭老师 老师 咱两好像说的不是一个问题啊 是一般纳税人 我是说我一开始付款做了一笔分录 借主营业务成本 贷银行存款 然后收到发票并抵扣了 做分录的话我肯定是需要做一笔进项税的发票 这个分录怎么做 因为一般情况是应该借主营业务成本 应交增值税-进项税 贷银行存款/应付账款 这是正常做的分录 但是因为我已经做了一笔付款分录了 借主营业务成本 贷银行存款了 这样我就剩一个进项税的分录了 这笔分录怎么做
2023-01-08 19:29:55
一直都在路上:回复郭老师 我能做一笔借应交税费-应增-进项税 贷主营业务成本 这样做可以吗
2023-01-08 19:54:13
郭老师:回复一直都在路上可以这么做的,咱俩说的是一个。
2023-01-08 20:14:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 丰富的火龙果 发表的提问:
按工资总额的14%计提福利费会计分录
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行 不需要提前计提,按发生额实际做账就可以
97楼
2023-01-08 16:41:34
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 留胡子的山水 发表的提问:
职工福利费以全年职工工资总额14%提取怎么计算?
你好,按照实际发放工资的14%扣除,不可以计提
98楼
2023-01-08 17:02:59
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留胡子的山水:回复暖暖老师 那是直接按全年实际发放工资*0.14是吧,得出来的就是可以扣除的
2023-01-08 17:18:14
暖暖老师:回复留胡子的山水是的,你说的非常的正确的
2023-01-08 17:33:37
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 大乐乐。 发表的提问:
分配应支付的职工工资500000元,按工资总额的14%提前福利费,求福利费分录
你好,借管理费用--职工福利费70000,贷应付职工薪酬--职工福利费70000
99楼
2023-01-09 13:37:20
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 维多C 发表的提问:
请问下职工教育经费,职工福利费会计分录应该怎么做呢
您好,参考分录:借成本费用,贷应付职工薪酬~职工教育经费,职工福利费。
100楼
2023-01-09 14:03:31
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李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 十月 发表的提问:
给员工支付体检费时 1.计提 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 2..报销 借应付职工薪酬…福利费 贷银行存款 现在员工有部分人没体检,退回了体检费,除了冲报销时的分录,还需要冲计提的分录吗
同学你好,需要冲计提的费用的,否则会造成费用虚进,应付职工薪酬不平
101楼
2023-01-09 14:15:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 六色鲁比克 发表的提问:
企业的工会经费,职工教育经费和职工福利费按工资薪金总额的一定比例计提,想问这部分费用从本年利润中扣减吗,会计分录怎么写?
按实际发生的计提就可以,不需要提前计提 结转损益借本年利润贷管理费用
102楼
2023-01-09 14:44:59
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六色鲁比克:回复郭老师 也就是说从企业的角度讲,本身不愿意计提太多三项经费是不是?还有结转损益前,会计分录怎么写,借管理费用 贷哪个科目呢?
2023-01-09 14:59:08
郭老师:回复六色鲁比克借管理费用-工具经费/福利费/教育经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2023-01-09 15:25:04
六色鲁比克:回复郭老师 把计提-发放-结转的会计分录分别写一下好吗
2023-01-09 15:37:03
郭老师:回复六色鲁比克借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费 借应付职工薪酬 贷银存 借本年利润贷管理费用-工会经费 借管理费用-教育经费 贷应付职工薪酬-教育经费 借应付职工薪酬 贷银存 借本年利润贷管理费用-教育经费 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬 贷银存 借本年利润贷管理费用-福利费
2023-01-09 16:02:32
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ A伊 发表的提问:
消费税计提分录自产消费品用于职工发放福利
你好,计提时 借 税金及附加 贷 应交税费-应交消费税 自产消费品用于职工发放福利分录:借 成本费用类科目 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)借 税金及附加 贷 应交税费-应交消费税 借 主营业务成本 贷 库存商品
103楼
2023-01-10 13:30:46
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问:
老师。问下,公司的团建餐费,怎么写分录。是不是只要涉及到职工福利费的就得要计提应付职工薪酬-职工福利费吗
同学你好 是不是只要涉及到职工福利费的就得要计提应付职工薪酬-职工福利费吗——是的; 借,管理费用一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费
104楼
2023-01-10 13:57:54
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
职工福利费,开的专票,给员工买的福利大米,怎么入账,会计分录怎么写,
你好, 购入 借:库存商品 贷:银行存款等 发入 借:管理费用等——非货币性福利 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 借:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:库存商品
105楼
2023-01-10 14:27:46
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崔馨心:回复立红老师 不是,是给职工发的大米,正常的话是走 借:管理费用 应交税费~进项税额 贷:应付职工薪酬~职工福利 借:应付职工薪酬~职工福利 贷:库存现金 借:应交税费~进项税额转出 贷:应交税费~进项税
2023-01-10 14:40:02
崔馨心:回复立红老师 因为这张票是专票还认证了,上边这样做,可以吗?
2023-01-10 15:06:47
立红老师:回复崔馨心你好,如果发票已认证,需要做进项转出 分录 借:管理费用 应交税费~进项税额 贷:应付职工薪酬~职工福利 借:应付职工薪酬~职工福利 贷:库存现金 借:管理费用 贷:应交税费——应增(进项税额转出)
2023-01-10 15:18:06
崔馨心:回复立红老师 请问,是不是最后一步是: 借:应交税费~进项税额转出 贷:应交税费~进项税
2023-01-10 15:33:51
立红老师:回复崔馨心你好,最后一步不是 借:应交税费~进项税额转出 贷:应交税费~进项税 是 借:管理费用 贷:应交税费——应增(进项税额转出)
2023-01-10 15:45:23

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