首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
不明款项在会计里怎么做账
分享
喜欢
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
Half apple
发表的提问:
在手工账中利息收入怎么做会计分录,月未结转又怎么做,能列明细吗?
你好,借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 借;财务费用——利息收入 贷;本年利润
166楼
2023-02-12 15:30:00
全部回复
Half apple:
回复
邹老师
在应收的货款中有折让,上月已确认收入,在本月收到货款时少于应收数的部份怎么做分录?
2023-02-12 15:44:14
邹老师:
回复
Half apple
你好,我需要跟你确定一下,这个是因为销售货物质量问题而给予 的折让,还是因为鼓励对方提前付款而给予的现金折扣? 不同情况分录是不同的
2023-02-12 16:09:41
Half apple:
回复
邹老师
这个是因为货款中四舍五入造成的差异,少收客户的。
2023-02-12 16:23:25
邹老师:
回复
Half apple
你好 借银行存款 财务费用 贷;应收账款
2023-02-12 16:51:05
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.42w
引用 @
学堂用户_ph700443
发表的提问:
老师,你好,请问为什么我的凭证里面明明做的是应收账款,但是资产负债表里面却体现在了预收账款里面呢?
你好应收账款出现了负数了表示预收的
167楼
2023-02-13 13:02:02
全部回复
学堂用户_ph700443:
回复
郭老师
那这个我要怎么调整呢?
2023-02-13 13:25:01
郭老师:
回复
学堂用户_ph700443
不需要做其他的 这么做就可以
2023-02-13 13:36:21
学堂用户_ph700443:
回复
郭老师
那这个需要冲吗
2023-02-13 13:54:13
郭老师:
回复
学堂用户_ph700443
不需要 其他的不用做的
2023-02-13 14:18:15
学堂用户_ph700443:
回复
郭老师
好的,谢谢老师
2023-02-13 14:31:45
郭老师:
回复
学堂用户_ph700443
不用客气 工作愉快
2023-02-13 14:45:04
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.42w
引用 @
我是静静
发表的提问:
老师 请问收到需要摊销的2018.6-2019.6房租发票 款项现在还没支付 想要把发票做进账里 会计分录应该怎么编写
你好,你这个是支付了11个月的是吗?
168楼
2023-02-13 13:10:07
全部回复
我是静静:
回复
郭老师
是需要支付的 但是现在还没支付 老师 发票开过来 开的是11个月的租金
2023-02-13 13:23:19
郭老师:
回复
我是静静
你好,你先按月摊销,借管理费用贷应付,这个金额是一个月的
2023-02-13 13:33:34
我是静静:
回复
郭老师
还是不太明白 老师 实际情况如下:我们是一般纳税人 当月收到房租费专票 价款3396.23 税额203.77 此发票实际为2018.12到1019.12月(共12个月)的房租费用 需要按月摊销 现在此款并未支付 会计分录是否应该如图编制
2023-02-13 13:47:02
郭老师:
回复
我是静静
你好,开了13个月,借管理费用3396.23/13进项203.77贷应付
2023-02-13 14:00:21
我是静静:
回复
郭老师
老师 不是13个月 是12个月 这是未来的 费用 不需要摊销吗 按照您说的 未来需要摊销的费用 全部一次性 放进当期管理费
2023-02-13 14:14:44
郭老师:
回复
我是静静
你好,怎么没有摊销啊?分录都给你写了还没有摊销吗?总费用/总月数了不是嘛?你没有看我的分录吧6-5月是12个月可以数下的
2023-02-13 14:28:29
我是静静:
回复
郭老师
2023-02-13 14:39:34
郭老师:
回复
我是静静
你好,剩下的先不做,你要都记费用所属期又分不出来了
2023-02-13 14:50:59
我是静静:
回复
郭老师
好的 老师 我明白了 谢谢您 老师
2023-02-13 15:19:00
郭老师:
回复
我是静静
你好,不用客气的
2023-02-13 15:39:58
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
安详的小蝴蝶
发表的提问:
这里有个问题,在会计问上问的,怎么看不懂 为什么员工垫付时不用做账务处理? 报销时,又借其他应收款,货银行存款?
您好,垫付的运费是否能取得发票是你们的还是客户的?
169楼
2023-02-13 13:15:15
全部回复
安详的小蝴蝶:
回复
QQ老师
没有发票,是我们员工垫 付后,再找公司报销。 客户再付给公司。 这个过程要怎么做账务处理?
2023-02-13 13:45:24
安详的小蝴蝶:
回复
QQ老师
老师帮我看下噢 ?如何操作哈
2023-02-13 13:56:34
QQ老师:
回复
安详的小蝴蝶
你好!给职工报销借其他应收款 贷现金 对方单位付款借银行存款贷其他应收款
2023-02-13 14:21:47
安详的小蝴蝶:
回复
QQ老师
可以把运费记到应收账款,员工垫付时,记到销售费用或是管理费用吗?
2023-02-13 14:50:15
安详的小蝴蝶:
回复
QQ老师
因为员工垫付时是好几家的,金额又不大
2023-02-13 15:19:21
QQ老师:
回复
安详的小蝴蝶
你好!你们承担的不是你们承担的,不计入你们费用。
2023-02-13 15:35:31
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
深情的小猫咪
发表的提问:
在2021年支付一笔款项项目处理账务如下: 财务会计 借方:业务活动费 代方:财政拨款收入 预算会计 借方:事业支出 代方:财政拨款预算收入 在2022年发现账务处理有问题,此款项财务会计科目应该是应付账款,现在我应该怎么做凭证。
你好;借:以前年度盈余调整贷应付账款
170楼
2023-02-13 13:41:59
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.42w
引用 @
辉
发表的提问:
齐红老师的企业内外账会计分录:进项大于销项时,放在营业外收入科目!不理解,这样做会计科目怎么平衡!能不能例举些数字来说明!针对这个问题来回答,
比如你账上销项20,进项19 申报表销项是20,进项是18.9。 会形成一个差额,0.1。
171楼
2023-02-14 13:33:37
全部回复
辉:
回复
郭老师
能会计分录吗
2023-02-14 14:13:04
郭老师:
回复
辉
借应交税费应交增值税销项20 管理费用,20减18.9 贷应交税费应交增值税进项19 营业外支出0.1 银行存款20-18.9
2023-02-14 14:26:22
辉:
回复
郭老师
借: 应交税费:应交增值税-销项20 管理费用,20减18.9(1.1) 贷: 应交税费-应交增值税-进项19 营业外支出0.1 银行存款:20减18.9(1.1) 怎么两边不平衡的!齐红老师视频上面说进项大销项,管理费用与营业外只能有一个吗? 对了这个问题纠结一天了,有点钻进去了
2023-02-14 14:47:49
郭老师:
回复
辉
借应交税费应交增值税销项20 管理费用,20减18.9 贷应交税费应交增值税进项19 营业外支出1 银行存款20-18.9
2023-02-14 15:12:54
郭老师:
回复
辉
营业外支出可以在借方,可以在贷方 看两边的差额
2023-02-14 15:28:26
辉:
回复
郭老师
当进项大于销项情况下,只有营业外收支这个科吗?为什么还出现管理费用?
2023-02-14 15:50:09
郭老师:
回复
辉
管理费用,这个是核算交纳的税款,进项大于销项的时候不涉及。
2023-02-14 16:18:42
辉:
回复
郭老师
谢谢老师的耐心回答
2023-02-14 16:37:34
郭老师:
回复
辉
不用客气的,
2023-02-14 17:03:40
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
自在独行
发表的提问:
老师,前任会计给我数据在软件重新建账,但期初应付账款明显有误(业务员告知),现供货商来结账,我得怎么做?能不能反期初结账改期初,后做付款凭证?
你好 已经建账了的话是不可以修改期初数据的 你只有调整账上的账务 然后冲往来
172楼
2023-02-14 13:45:59
全部回复
自在独行:
回复
meizi老师
老师,可不可以说具体点,不改期初的话如何调整冲往来?麻烦写下分录?
2023-02-14 14:20:54
meizi老师:
回复
自在独行
你好 你少做的帐你补做进去 根据实际的情况写情况说明 相关负责人签字报批 然后调整后按正确的来做帐
2023-02-14 14:31:19
自在独行:
回复
meizi老师
老师,我这里是用的是管家婆软件,要业务根据定单生成凭证的,财务做后续凭证的。按你说的怎么做?
2023-02-14 14:47:37
meizi老师:
回复
自在独行
你好 没用过管家婆的软件 不清楚这个怎么操作 比如你之前应付账款少做了就补做 多做了就冲
2023-02-14 15:00:28
大海老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.64w
引用 @
幽默的小虾米
发表的提问:
这里红笔地方不太明白 银行对账单这个4350元不是代表付的款吗 为什么在日记帐里要做企业要收的款
您好,银行对账单上的借贷方向是针对银行而言的,和企业不一样。对于银行而言,单位在银行的存款是作为银行的一项负债,因此增加记贷方。 这笔4350的款项,银行已经收到了,但是企业没有入账,所以在银行存款日记账里要加上这笔款项。
173楼
2023-02-14 14:05:19
全部回复
幽默的小虾米:
回复
大海老师
银行这比3306代表银行支付出去的钱 怎么跟据银行对账单区分借贷是代表增还是减呢 这张图借又代表增又代表减
2023-02-14 14:23:09
大海老师:
回复
幽默的小虾米
这里的3306,代表银行付出去的钱,但是企业银行存款日记账上没有付出去,所以在银行存款日记账的基础上要减去这笔款项。 你可以这样理解,银行对账单和企业日记账上的借贷方向是正好相反的。对账单上的借方,就是日记账上的贷方。对账单上的贷方,就是日记账上的借方。
2023-02-14 14:34:43
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.68w
引用 @
洛杉矶的十点半
发表的提问:
在明细账里面查到应收账款是贷方是怎么回事?
您好!说明公司欠人家钱。
174楼
2023-02-14 14:17:59
全部回复
洛杉矶的十点半:
回复
宋生老师
那借方说明什么呢?
2023-02-14 14:42:59
宋生老师:
回复
洛杉矶的十点半
您好!借方说明别人欠你公司的钱。
2023-02-14 15:05:15
洛杉矶的十点半:
回复
宋生老师
那贷方怎么冲掉把账给搞平来呢?
2023-02-14 15:29:46
宋生老师:
回复
洛杉矶的十点半
您好!你付钱给别人或者给货给别人
2023-02-14 15:43:01
悠然老师01
职称:
高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题:
2.81w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
老师我们会计做账为什么用待抵扣进项税额,而不用待认证进项税额,待抵扣是用在哪里的
学员你好,一般是用待认证,不用待抵扣的,待抵扣是已经认证过,但是不能抵扣的,这是原来房屋建筑物只能抵扣60%
175楼
2023-02-15 12:28:16
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
胡萍18818579758
发表的提问:
请问会计做账,17年每月都有漏账,在18年里面怎么调账?
你好,把之前漏的分录补上,涉及损益科目,通过以前年度损益调整科目核算就是了
176楼
2023-02-15 12:44:36
全部回复
胡萍18818579758:
回复
邹老师
它是17年每月都有漏账,17年做的账本都封账了,18年没做过账本,补18年的账本时,怎么补17年的?
2023-02-15 13:13:25
邹老师:
回复
胡萍18818579758
你好,在18年的账簿上面补登记17年业务的凭证内容就是了 登记在18年1月份的最前面发生额就是了
2023-02-15 13:24:06
胡萍18818579758:
回复
邹老师
老师好,我们公司是配置药酒类的,那么酒是在出厂时就要交税,还是我们配置好药酒后进行销售的时候要交税?
2023-02-15 13:52:02
邹老师:
回复
胡萍18818579758
你好,出厂时其实与 配置好药酒后进行销售的时候是一个意思啊,就是这个时候 纳税
2023-02-15 14:12:59
胡萍18818579758:
回复
邹老师
我的意思是我们从别的厂家购买酒的时候的出厂,然后我们配置好药酒后再次销售的时候的交税意思
2023-02-15 14:34:41
邹老师:
回复
胡萍18818579758
你好,配置好药酒后再次销售的时候是需要缴纳税款的
2023-02-15 15:01:58
胡萍18818579758:
回复
邹老师
那个17年每月都有的漏账,1-12月的都集合在18年1月份吗?
2023-02-15 15:23:01
邹老师:
回复
胡萍18818579758
你好,是的,是这样处理
2023-02-15 15:49:57
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
燕子
发表的提问:
付款凭证是出纳需要编制的会计凭证,,在付款凭证里面,记账郑花,出纳洪文,制单不是应该是编制人员出纳洪文吗?怎么说是制单人是记账员郑花?不明白
你好,凭证的编制人员一般是会计人员 出纳只是负责登记现金日记账,银行存款日记账
177楼
2023-02-15 12:56:23
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
小米粒
发表的提问:
老师,我们公司是做电力施工设计的,将项目分包给其他公司做设计,公司在未收到发票的情况下先从账上付了设计费给分包的公司,这个情况会计账该如何处理? 对方在收款后三四个月才开发票给我们,会计收到这个发票又该怎么处理账目?发票是附在原先付款时就做的会计账凭证里还是付在后面收到发票时做账的会计凭证里
借;预付账款 贷;银行存款 借;主营业务成本 贷;预付账款 附在后面的 一笔分录中
178楼
2023-02-15 13:16:45
全部回复
小米粒:
回复
邹老师
在二级了科目里需要写上某某公司吗,如果要写写在以上哪个科目里呢
2023-02-15 14:06:49
邹老师:
回复
小米粒
你好,是的,付给哪家公司,二级就是哪个公司的名称
2023-02-15 14:36:11
小米粒:
回复
邹老师
二级科目写为公司名称的是以上哪一个会计科目
2023-02-15 14:46:16
邹老师:
回复
小米粒
你好,是预付账款
2023-02-15 15:01:29
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.68w
引用 @
Maybe
发表的提问:
银行对公账户往来明细里有待报解预算收入——待结算财政款项是什么意思啊,该怎么做账
你好!这个一般是交税的业务形成的,你跟你申报的税收核对下看看
179楼
2023-02-15 13:38:59
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.37w
引用 @
王樟英
发表的提问:
我打算做总账会计,怎么样才可以在家里办公?
这个公司同意才可以的哦
180楼
2023-02-16 12:40:06
全部回复
王樟英:
回复
朴老师
公司同意的话哪这样工作方便吗?
2023-02-16 12:54:03
朴老师:
回复
王樟英
嗯,同意的话是没什么问题的
2023-02-16 13:14:01
王樟英:
回复
朴老师
这样是不是公司每天发生的业务都需要发给我,然后我在做账吗?
2023-02-16 13:41:33
朴老师:
回复
王樟英
是的,就是这样操作
2023-02-16 13:51:51
首页
上一页
9
10
11
12
13
14
15
16
下一页
最后
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全