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不明款项在会计里怎么做账
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
几个项目在同一个私人那里购买材料,公司转账给私人,甲项目的材料款,这笔款,我做的是预付款,明细某项目,这种需不需要把明细调整为私人(姓名)。
需要加设二级明细(人名)的好。
121楼
2023-01-28 14:11:58
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 顺利过关gogogo 发表的提问:
出纳只提供收支明细给我,她不会做收付款凭证,我的会计账要怎么做?我需要她提供什么给我?
你好 你只需要让他把具体的付款对象收付款原因告诉你就可以了。如果是银行的收支,还需要银行回单。 你需要根据上面的资料进行账务处理的
122楼
2023-01-29 13:31:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ Emma 发表的提问:
外账出的货款 现在退钱退货了 但是钱退到内账里了,内账的会计分录要怎么做
您好!借现金等 贷库存商品等
123楼
2023-01-29 13:40:52
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Emma:回复宋生老师 但是 内账里面没有库存 这样做也可以吗?
2023-01-29 14:00:53
宋生老师:回复Emma您好!那你买到货的时候内帐咋做的
2023-01-29 14:20:48
Emma:回复宋生老师 @宋老师:外账买的 只是现在钱打到内账 就是内账之前没有做过任何一笔关于这个货款的信息,也就几百块
2023-01-29 14:32:29
宋生老师:回复Emma您好!你外帐买的内帐也要做啊。因为出去了钱啊
2023-01-29 14:56:28
Emma:回复宋生老师 @宋老师:不是的 我内账只是单独的账户 和外账没有任何关系
2023-01-29 15:15:25
宋生老师:回复Emma你好!那你如果没有任何联系,就当营业外收入了。
2023-01-29 15:37:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 诚心的灯泡 发表的提问:
之前没有做预收账款,现在在会计科目加加了一个预收账款科目 然后资产负债表里面没有预收账款怎么办
你好,那应当在资产负债表里面,增加设置预收账款栏次才是啊
124楼
2023-01-29 14:09:00
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诚心的灯泡:回复邹老师 怎么增加呢
2023-01-29 14:29:24
诚心的灯泡:回复邹老师 我以为是自带的
2023-01-29 14:39:33
邹老师:回复诚心的灯泡你好,正常情况下报表是会自带预收账款栏次,没有就只能手动增加啊 
2023-01-29 14:51:58
诚心的灯泡:回复邹老师 我在科目里面增加了  但是表格里面不会自动生成呢
2023-01-29 15:15:49
邹老师:回复诚心的灯泡你好,那就需要去检查,是不是单位报表取数公式有错误 
2023-01-29 15:33:55
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ * 小幸运 发表的提问:
汇款至公户私户有什么本质上的区别?哪里不同 在会计做账中有什么影响
在税务上 ,开发票 , 那些有什么关系?
125楼
2023-01-30 13:14:50
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张艳老师:回复* 小幸运只有汇款至公户,才能入账,体现在银行存款科目。汇至私户,那就与公司账务没有关系了。 在税务上,只要是开票的,就必须走公户的。
2023-01-30 13:30:23
* 小幸运:回复张艳老师 请问老师:为什么只有汇款至公户,才能入账,体现在银行存款科目,指的是外账吗?汇至私户,可以做进内账吗?外账与内账的区别是什么?
2023-01-30 14:00:04
张艳老师:回复* 小幸运1、是的,指的是外帐 2、可以做进内帐 3、外帐是对外申报税款用的,而内帐是企业真实的账务,因为有些不能在外帐报销的费用是要计入内帐之中的。
2023-01-30 14:26:19
晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ HF芳 发表的提问:
公司转备用金到到出纳哪儿,出纳和会计都是做的四个项目的得备用金和账,出纳又把备用金转到各个项目负责人,各个项目到负责人又到会计这儿来报账,会计做账的时候公司转到出纳的钱 借:其他应收款 贷:银行存款 其他应收款后面无法挂项目呢?有项目名称核算怎么办?出纳把钱又转到各个项目负责人手上,怎么账务处理,项目明细应该怎么挂账?各个项目负责人到会计哪儿去报账合不合理?
你好,公司转备用金给出纳属于提现,借库存现金贷银行存款,出纳把钱给各个项目负责人时,借其他应收款挂各个负责人的名字为二级科目,贷库存现金
126楼
2023-01-30 13:37:56
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ HF芳 发表的提问:
公司转备用金到到出纳哪儿,出纳和会计都是做的四个项目的得备用金和账,出纳又把备用金转到各个项目负责人,各个项目的负责人又到会计这儿来报账,会计做账的时候公司转到出纳的钱 借:其他应收款 贷:银行存款 其他应收款后面无法挂项目呢?有项目名称核算怎么办?出纳把钱又转到各个项目负责人手上,怎么账务处理,项目明细应该怎么挂账?各个项目负责人到会计哪儿去报账合不合理?
同学你好,其他应收款后面无法挂项目,需要自己添加项目资料,有项目名称核算选择对应正确的即可,出纳把钱又转到各个项目负责人手上,账务处理,借,其他应收款-项目负责人,贷,其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账,各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
127楼
2023-01-30 13:52:15
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HF芳:回复王雁鸣老师 我的意思是公司把钱转给出纳,借方会计做账:其他应收款–出纳 后会自动弹出项目名称核算有四个项目,应该咋个操作?
2023-01-30 14:17:28
HF芳:回复王雁鸣老师 就是说会计是总的,出纳也是总的,后出纳又会转钱给其他负责人,
2023-01-30 14:47:04
王雁鸣老师:回复HF芳同学你好,具体操作麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。是的。
2023-01-30 14:57:47
HF芳:回复王雁鸣老师 稍等一下
2023-01-30 15:10:08
王雁鸣老师:回复HF芳同学你好,好的,等你信息。
2023-01-30 15:21:46
HF芳:回复王雁鸣老师 就是其他应收款会弹出核算项目名称
2023-01-30 15:47:59
HF芳:回复王雁鸣老师 是这张得
2023-01-30 16:07:09
王雁鸣老师:回复HF芳同学你好,麻烦你双击项目名称空白框,在弹出来的界面选择一下。
2023-01-30 16:37:01
HF芳:回复王雁鸣老师 点开选择的话只能选择一个项目,出纳是总出纳的嘛
2023-01-30 16:57:11
王雁鸣老师:回复HF芳同学你好,是的,就直接选择这个项目即可。
2023-01-30 17:07:54
HF芳:回复王雁鸣老师 白问了一堆
2023-01-30 17:33:02
王雁鸣老师:回复HF芳同学你好,只有一个项目,只能选择这个总出纳的,或者把这个总出纳,改为出纳的名字。
2023-01-30 18:02:27
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
老师你好,请问这里的应交增值税怎么对账?这是会计软件里的应交税金明细账需要把进项税和销项税分开吗?怎么区分?
您好,你看下右边的 应交增值税 前面的 %2B 号,点开看 是否有销项 和进项科目? 分别点开销项 进项,应该就可以看到 销项明细 和进项明细了,你先点开看一下。
128楼
2023-01-30 13:57:25
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计 发表的提问:
我问一下两个应收账款明细要合并,怎么做会计分录?
你好 具体什么业务呢
129楼
2023-01-30 14:08:58
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 阿灵 发表的提问:
请问年底处理往来账,应收账款收不回来的款项我怎么处理呢?会计分录怎么做最好,谢谢!
你好 时间长的话 可以确认坏账
130楼
2023-01-31 13:35:29
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
这三个会计分录,第一个会计分录是挂应付,第二个会计分录是进项转到进项转出里面,第三个会计分录是什么意思?(不太明白为什么要这样做会计分录?)
第三个分录,意思是,进项税不能抵扣,对应的进项税要计入材料成本
131楼
2023-01-31 13:44:57
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迈着猫步的阳光:回复辜老师 老师,1. 第三笔的会计分录是,借:原材料 512 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 512 吗? 2.这个月进项税不可以抵扣,需要计入材料成本吗?不是下个月可以抵扣吗?
2023-01-31 14:04:46
辜老师:回复迈着猫步的阳光你整个凭证是这样的,第1笔:借:原材料 3200 应交税费—应交增值税—进项税 512 贷:应付账款 3712 第2笔,借: 应交税费—应交增值税—进项税转出 512 贷: 应交税费—应交增值税—进项税 512 第3笔,借:原材料 512 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出 512,如果确定进项税是不能抵扣的,你下个月也是不可以抵扣的
2023-01-31 14:19:34
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 123456 发表的提问:
以前付给供应商货款,正常分录是 借:预付账款 贷:银行存款, 但是代理会计给做成,借: 预付账款 、应交税费-进项税额 贷:银行存款了。现在这个进项税额我怎么调整到预付账款里好呢,是做进项税额红字,还是做进项税额转出?
要做进项税额负数,调整到预付账款科目。 借:预付账款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
132楼
2023-01-31 14:05:59
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 光亮的睫毛 发表的提问:
您好,去年6月因丢失发票罚款100元,老板自己去税务缴的现金,因为是代账会计做账,老板并没有把这个缴款单给会计,所以会计没有做进去这笔账,现在汇算清缴直接在纳税调整表里罚款那里填入100吗?现在怎么补这笔账?
你好,你需要修改第四季度的凭证,修改财务报表、所得税报表,然后再重新申报年报。
133楼
2023-02-01 13:34:29
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 有理 发表的提问:
应交税费明细账进项 销项一般会有余额对吗,月末需不需做分录把进销项结转到未交增值税 让明细账这里平。
销项是没有余额的 进项借方可以有 整体应交税费-增值税2级科目只能有借方余额 不能有贷方余额 销项和认证抵扣的进项是要结转到未交增值税科目
134楼
2023-02-01 13:48:35
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有理:回复马老师 每个月都要做结转到未交增值税里吗。我月末有税做的 应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 但是明细账这里 销项一直是有余额的
2023-02-01 14:04:30
马老师:回复有理你月末需要借转 借销项 贷进项 差额结转到未交增值税
2023-02-01 14:28:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
之前的会计做的年报和现在账套里边期初不一致,怎么处理啊
你好,是什么原因造成的期初数都不一致
135楼
2023-02-01 14:02:59
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天天向上:回复邹老师 应付账款比账套多
2023-02-01 14:22:36
邹老师:回复天天向上多也是做调整分录,期初数也是一致的
2023-02-01 14:51:50
天天向上:回复邹老师 2017年账套期初和2016账套期末是一致的,但是2016年报报表期末数和2017年期初不一致
2023-02-01 15:16:06
邹老师:回复天天向上你好,那就需要做16年汇算清缴报表数据的调整的,做到期初与上一年期末一致
2023-02-01 15:26:51
天天向上:回复邹老师 @邹老师:但是现在我看了一下期初期末对不起啊 我现在也不能啊,2016年年报都报了,不知道该怎么办了
2023-02-01 15:39:19
邹老师:回复天天向上你好,年报报表数据有错误是可以做更正申报的
2023-02-01 15:53:46

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