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生产企业免抵退税会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 关儿Z 发表的提问:
生产企业出口退税,现在可以直接在电子税务局里出口退税管理,里的生产企业免抵退申报里申报吗,不用单机版的那申报系统吗
你好,这个各地是不太一样的
211楼
2023-02-27 12:53:59
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关儿Z:回复朴老师 浙江的,我看到电子税务局里有个出口退税管理,免抵税申报,便捷申报系统
2023-02-27 13:22:21
朴老师:回复关儿Z你们可以用的话你直接用这个申报就可以了,你问问税局或者12366
2023-02-27 13:47:22
关儿Z:回复朴老师 好的,谢谢
2023-02-27 14:09:11
朴老师:回复关儿Z满意请给五星好评,谢谢
2023-02-27 14:29:08
冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 端庄的抽屉 发表的提问:
农产品初加工生产企业出口免抵退税的增值税如何申报
您好,请提供您的邮箱,我给您发给word版的说明
212楼
2023-02-27 13:20:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 能干的篮球 发表的提问:
到税务局门前申报免抵退时提示数据内包文件出错,或无纸化企业配置与该企业不符。是我免抵退的系统设置错误了吗?我是生产型的免抵退企业。
你好,这个就是系统原因
213楼
2023-02-28 12:27:43
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 美娟 发表的提问:
免抵退生产企业开具5联增值税普通发票税率是选0%还是免税
.采用免抵退办法退税的企业   对于出口后享受退税的货物劳务和服务应在开具普通发票时税率选择“0%”;   对于不符合免抵退办法退税的但可以符合免税的,在开具发票时税率应选择“免税”;   对于不符合退税也不符合免税而需要征税的货物,在开具发票时直接选择该货物的适用税率或小规模直接用征收率开具
214楼
2023-02-28 12:56:33
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ carol. 发表的提问:
企业招用退伍军人增值税及附加税减免的会计分录
你好,借应交税费应交增值税减免税款,带营业外收入,这个是抵扣增值税的 附加税的,不用做
215楼
2023-02-28 13:14:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ Jeck 发表的提问:
免抵退申报汇总表中“当期应退税额”如何做会计分录?
一、如果退的是当年的 借:银行存款贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的 收到退税款 借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税. 结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
216楼
2023-03-01 12:13:50
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Jeck:回复朴老师 我再详细说一下,是当月我司申报免抵退,然后该报表最后是当期应退税额,还没有收到退款,要不要做账的问题?
2023-03-01 12:35:09
朴老师:回复Jeck还没收到不做,收到了才做
2023-03-01 13:05:07
Jeck:回复朴老师 如果是当期免抵税额怎么做账?
2023-03-01 13:20:26
朴老师:回复Jeck借:银行存款贷:所得税费用
2023-03-01 13:42:35
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 枯叶纷飞 发表的提问:
生产型企业并带有出口权;有一批委外加工的货物出口;那么加工费是否可以退税呢?如果可以的话是怎么计算免抵退税额的?
您好,加工费是免税的,不可以退税的。
217楼
2023-03-01 12:21:15
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ carol. 发表的提问:
企业招用退伍军人增值税及附加税减免的会计分录
你好,借应交税费应交增值税减免税款,带营业外收入,这个是抵扣增值税的 附加税的,不用做
218楼
2023-03-01 12:42:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 昵昵 发表的提问:
江苏生产企业退免税完整分录怎么做?能举例说明下吗?谢谢老师?
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)40   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)60   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 100 比如免抵退税额是100万,应退税额40,免抵税额60
219楼
2023-03-01 13:11:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ momo 发表的提问:
我公司是生产企业,适应免抵退税政策,之前都是货物出口,这月有两笔技术服务出口,这种不报关,需要在单一窗口进行免抵退税申报吗,要交增值税吗,账务上怎么进行处理
你好,不报关的不需要申报退税,按照内销处理
220楼
2023-03-02 11:50:41
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momo:回复暖暖老师 可是我百度着说服务出口是零税率
2023-03-02 12:08:19
暖暖老师:回复momo你没有报关关键是,视同内销
2023-03-02 12:33:36
momo:回复暖暖老师 老师,这是服务出口,不是货物,报不了关,我看之前有会计学堂的老师回复过相关问题,是说免增值税,但是没有说怎么做账务处理,也没说要不要在单一窗口申报
2023-03-02 12:44:24
暖暖老师:回复momo服务你们备案过吗?备案的是0
2023-03-02 13:07:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 郑丽 发表的提问:
生产企业一般贸易出口货物时由于报关单价错报导致当月少确认免抵退出口收入,此差额是否应视同内销申报处理,还是可按出口免税销售填报?
可按出口免税销售填报
221楼
2023-03-02 12:03:06
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郑丽:回复朴老师 在填报增值税申报表时,上述的差额是填入附表一的“免抵退销售”对应的“未开具发票”栏位么?
2023-03-02 12:21:28
朴老师:回复郑丽这个是附表一有一个未开票收入的
2023-03-02 12:49:50
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 粗犷的小虾米 发表的提问:
您好,我是生产型出口企业,我公司有一部分商品是国内采购后贴国外的牌子再出口,是否可以按免抵退方法,还是免税
你好,我们有相同产品的出口吗?
222楼
2023-03-02 12:25:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 学堂用户5nmxpq 发表的提问:
我司日常做进口商业软件,再销售给国内企业,有个研发部门,税务上是免抵退生产型企业,现在有进口的软件要销往保税区,了解了一下,说如果要退税,则要申请将免抵退生产型改为免退贸易型,这个对原来日常的进口内销有影响吗?合适这样做吗?谢谢!
同学你好 这个没事的
223楼
2023-03-02 12:51:40
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朴老师:回复学堂用户5nmxpq同学你好 之前的你先收集齐资料申请了
2023-03-02 13:38:52
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 飘雪 发表的提问:
生产企业出口退税,上月没有留底,期末留低税额小于当期免抵退税额,免抵税额5330元,做分录借:应交税金—应交增值税(出口抵减内销税额)5330,贷:应交税金—应交增值税(出口退税)5330。除了这个分录,还要做其他的吗
你好,免抵税额是交附加税,不是做抵减。 按5330*附加税对应的税率计得附加税
224楼
2023-03-02 13:11:59
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飘雪:回复张壹老师 附加税是在申报次月才交呢,我申报出口退税当月怎么做账
2023-03-02 13:44:09
张壹老师:回复飘雪你好,当月做计提附加税的分录
2023-03-02 14:07:38
飘雪:回复张壹老师 好的,明白,只是我们附加税当月都不计提,都是交的月直接做的
2023-03-02 14:26:08
张壹老师:回复飘雪你好,一般要计提的,是你当月产生的税金及附加
2023-03-02 14:40:05
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问:
生产企业出口退税,如果没有进项发票可以免抵吗
伱好,沒有进项票不好免扺
225楼
2023-03-05 14:05:33
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五瓣丁香:回复冰儿老师 那如果发票是报退税前几个月认证的材料,但是一批材料也生产别的商品了,就可以吧
2023-03-05 14:25:42
冰儿老师:回复五瓣丁香那你生产别的商品不就没有进项票了?如申报时没有疑点,那就能退。
2023-03-05 14:41:50

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