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预提租金各项税金会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 俊逸的墨镜 发表的提问:
饭店各种费用租金加物业费8万,预付了4万怎么做分录
你好 借预付账款贷银行存款
166楼
2023-02-12 15:06:08
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @  旺旺 发表的提问:
建安企业各税费计提分录大全建安企业预缴税费计提分录大全
1购入、领用工程物资如何记账? (1)企业购入为工程准备的物资,应按实际成本和专用发票上注明的增值税额, 借:工程物资——专用材料 ——专用设备 贷:银行存款/应付账款/应付票据 (2)工程领用工程物资时, 借:在建工程 贷:工程物资——专用材料等 工程完工后对领出的剩余工程物资应当办理退库手续,并作相反的会计分录, 借:工程物资——专用材料等 贷:在建工程 2发包工程的有关账务如何处理? (1)企业发包的基建工程,应于按合同规定向承包企业预付工程款、备料款时,按实际支付的价款, 借:在建工程——建筑工程、安装工程(××工程) 贷:银行存款 (2)以拨付给承包企业的材料抵作预付备料款的,按工程物资的实际成本 借:在建工程——建筑工程、安装工程(××工程) 贷:工程物资 (3)将需要安装设备交付承包企业进行安装时,应按设备的成本, 借:在建工程——在安装设备 贷:工程物资 (4)与承包企业办理工程价款结算时,补付的工程款, 借:在建工程——建筑工程、安装工程(××工程) 贷:银行存款 应付账款 3自营工程的有关账务如何处理? (1)企业自营的基建工程,领用工程用材料物资时,应按实际成本, 借:在建工程——建筑工程、安装工程(××工程) 贷:工程物资 (2)基建工程领用本企业原材料的,应按原材料的实际成本加上不能抵扣的增值税进项税额, 借:在建工程——建筑工程、安装工程(××工程) 贷:原材料 应交税金——应交增值税(进项税额转出)(不能抵扣的增值税进项税额) (注:采用计划成本进行材料日常核算的企业,还应当分摊材料成本差异。) (3)基建工程领用本企业的商品产品时,按商品产品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)加上应交的相关税费, 借:在建工程——建筑工程、安装工程(××工程), 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) 库存商品(库存商品的实际成本或进价,或计划成本或售价) (注:库存商品采用计划成本或售价的企业,还应当分摊成本差异或商品进销差价。) (4)基建工程应负担的职工工资, 借:在建工程——建筑工程、安装工程(××工程) 贷:应付工资 (5)企业的辅助生产部门为工程提供的水、电、设备安装、修理、运输等劳务,应按月根据实际成本, 借:在建工程——建筑工程、安装工程(××工程) 贷:生产成本——辅助生产成本 4基建工程发生的工程管理费、征地费、可行性研究费、临时设施费、公证费、监理费等如何记账? 借:在建工程——其他支出 贷:银行存款 5收入的账务处理 (1)收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 (2)工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 (3)结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 6成本的账务处理 (1)发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (2)发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) (4)发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) (5)发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) (6)月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) (7)工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 7税费账务处理(鉴于小规模纳税人账务处理与一般纳税人简易计税处理较为简单,这里就只讲一般纳税人一般计税时的情况) (1)月末结转增值税(一般纳税人一般计税) 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税(按2%预缴) 应交税费-未交增值税 (2)下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 (3)某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
167楼
2023-02-12 15:15:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ YL羊 发表的提问:
上个月预提下个月的办公室租金,下个月支付了租金,分别怎么写分录?
借管理费用贷应付帐款 下月借应付帐款贷银存 你应该当月做当月的
168楼
2023-02-12 15:33:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 欧阳131 发表的提问:
小规模季度计提增值税各项税时会计分录如何做,免税时如何做的分录
借:库存现金, 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 2、 免征部分 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
169楼
2023-02-13 13:16:17
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欧阳131:回复紫藤老师 各项附加税时分录呢?结转时又是如何做分录的,谢谢老师
2023-02-13 13:42:06
紫藤老师:回复欧阳131税金及附加 贷:应交税费--城建税 --教育费附加 --区教育费附加
2023-02-13 13:59:08
紫藤老师:回复欧阳131应交税费--城建税 --教育费附加 --地方教育费附加 贷 银行存款
2023-02-13 14:25:39
欧阳131:回复紫藤老师 增值税免了,附加税也该是免的,是不是贷也是营业外收入?
2023-02-13 14:48:07
紫藤老师:回复欧阳131增值税免了,附加税也该是免的,如果你计提了贷也是营业外收入
2023-02-13 15:12:03
欧阳131:回复紫藤老师 结转时的分录是怎样的老师
2023-02-13 15:29:03
紫藤老师:回复欧阳131借 本年利润 贷 税金及附加
2023-02-13 15:54:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
租金是先计提再发放,然后再进项票录入,3笔分录吗
你好,租金为什么要发放呢?
170楼
2023-02-13 13:29:45
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实操学堂:回复玲老师 支付老师
2023-02-13 13:46:56
玲老师:回复实操学堂支付做一笔分录,取得发票,再做一笔分录。
2023-02-13 14:04:58
实操学堂:回复玲老师 计提呢老师
2023-02-13 14:34:31
玲老师:回复实操学堂如果你支付的月份已经开始租赁了,就正常进入。管理费用等,收到发票再把这个红冲再按发票入账,一共是三笔分录。
2023-02-13 15:04:22
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 东海 发表的提问:
收租金时,交的税金及附加会计分录
借:营业税金及附加 贷:应交城建税 应交教育费附加 应交地方附加税
171楼
2023-02-13 13:44:58
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 阿白 发表的提问:
本月客户预付下月的款租金,下月作为租金抵扣费用,这个要怎么做会计分录?
你好,学员,你们是收到租金方吗
172楼
2023-02-14 13:37:32
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阿白:回复冉老师 是的,我是收租,客户提前一个月付租下月的
2023-02-14 14:06:39
冉老师:回复阿白借银行存款 贷预收账款
2023-02-14 14:33:33
阿白:回复冉老师 不做预收可以吗,小微公司的,做应收怎么处理?
2023-02-14 14:45:59
冉老师:回复阿白可以的,学员,也是可以的
2023-02-14 15:02:04
阿白:回复冉老师 我不用预收怎么做会计处理
2023-02-14 15:14:27
冉老师:回复阿白借银行存款 贷应收账款
2023-02-14 15:29:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 怡然的月饼 发表的提问:
先预收房租租金,次月开具发票,然后收入按月确认的会计分录
那租金属于哪一个月的?是五月份的吗。
173楼
2023-02-14 14:03:55
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郭老师:回复怡然的月饼如果是的话,借银行存款贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项 收到钱, 当月都得交增值税
2023-02-14 14:36:42
郭老师:回复怡然的月饼第二个月开了发票 借预收账款负数 贷预收账款负数 应交税费应交增值税销项负数 借预收账款 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项 确认当月的收入,借预收账款贷主营业务收入
2023-02-14 14:54:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 觉知 发表的提问:
我领了备用金,这个会计分录怎么做?然后开支各项费用时,会计分录怎么做?谢谢!
借;其他应收款 贷;库存现金 借;相关费用科目 贷;其他应收款
174楼
2023-02-14 14:20:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ cindy 发表的提问:
企业房租税金的会计分录
你好 请问 你哪一方呢
175楼
2023-02-15 12:32:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
公司支付的租金,提前搬出租的房子,退回来的租金怎么做会计分录?次月收到红冲发票和从新开的房租发票怎么做会计分录?
退回租金做交时相反的分录 , 次月收到红冲发票 按原分录 不变,金额负数 从新开的房租发票怎么做会计分录借管理费用等贷银行存款等
176楼
2023-02-15 12:41:47
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不忘初心:回复玲老师 老师发一下详细的分录
2023-02-15 13:05:54
不忘初心:回复玲老师 老师帮我看一下对不对第一张图是退回租金,第二张是收到红冲发票的分录
2023-02-15 13:29:23
玲老师:回复不忘初心就看到一张图 再有我不清楚你原来分录是咋写的 也不好确认你这个分录对不对
2023-02-15 13:57:13
不忘初心:回复玲老师 图片发不过去
2023-02-15 14:26:05
玲老师:回复不忘初心那就打字说也可以的
2023-02-15 14:49:50
不忘初心:回复玲老师 七月份是支付房租费15000元收到房租发票,借管理费用贷银行存款
2023-02-15 15:18:01
不忘初心:回复玲老师 十一月收到退回的房租,借管理费用负3752.3元,贷银行存款负的37523.3
2023-02-15 15:43:46
不忘初心:回复玲老师 12月收到15000元的负数房租发票和11247.7元的房租发票
2023-02-15 16:06:51
不忘初心:回复玲老师 红冲管借理费用负的15000元,贷银行存款负的15000元 在记一笔借管理费用11247.1 贷银行存款11247.7
2023-02-15 16:21:14
不忘初心:回复玲老师 是这样对吗?
2023-02-15 16:45:45
玲老师:回复不忘初心对的 你的分录 是正确的。
2023-02-15 17:14:21
不忘初心:回复玲老师 谢谢老师
2023-02-15 17:31:24
玲老师:回复不忘初心不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-02-15 17:43:57
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 清秀的未来 发表的提问:
先预收房租租金,次月开具发票,然后收入按月确认的会计分录
你好 借 银行存款 贷 预收账款 然后次月开具发票 借 预收账款 贷 其他业务收入 应交税费 再每月 借 预收账款 贷 其他业务收入
177楼
2023-02-15 12:55:22
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
4月1日,租房6间用于办公,预付9个月的租金9000元. 会计分录
4月1日,租房6间用于办公,预付9个月的租金9000元. 会计分录
178楼
2023-02-15 13:15:28
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李老师:回复爱笑的流沙借预付账款 贷银行存款 然后每个月分摊 借管理费用 贷预付账款
2023-02-15 13:36:59
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 乐天派 发表的提问:
企业房租税金的会计分录
你好,是采用简易方法, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税
179楼
2023-02-15 13:38:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
发票预交税金如何计提分录呢?
您好!借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等。
180楼
2023-02-16 12:32:08
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齐红老师 | 官方答疑老师

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