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在计提营业税的会计处理中
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Sunshine666 发表的提问:
对于保险费的会计处理一定要先计提么?分录应该是怎样的
借管理费用 社保公司部分 贷应付职工薪酬 社保 公司部分
271楼
2023-03-19 14:07:19
全部回复
Sunshine666:回复maize老师 一定要先计提么
2023-03-19 14:30:53
maize老师:回复Sunshine666是的,涉及职工方面都需要先计提
2023-03-19 14:53:29
Sunshine666:回复maize老师 计提:借: 管理费用 -工资15875 贷:应付职工薪酬 -职工工资 支付时:借:应付职工薪酬 -职工工资15875 贷:其他应付款-个人-代扣个人承担社保 1222.65 银行存款 14652.35
2023-03-19 15:12:36
Sunshine666:回复maize老师 老师,你帮我看哈,我这个分录正确么
2023-03-19 15:25:25
maize老师:回复Sunshine666对没有问题,按你这做,
2023-03-19 15:45:28
Sunshine666:回复maize老师 好,谢谢老师。
2023-03-19 16:02:24
maize老师:回复Sunshine666满意请给五星好评,谢谢
2023-03-19 16:13:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 我嘞个欣啊~~ 发表的提问:
多计提了个税,会计分录怎么处理
您好 请问您计提个人所得税的时候分录怎么写的?
272楼
2023-03-19 14:34:56
全部回复
我嘞个欣啊~~:回复bamboo老师 借:应付职工薪酬 贷:应交个税、其他应付(个人社保和公积金)和银行存款
2023-03-19 14:47:41
bamboo老师:回复我嘞个欣啊~~那您现在多计提的时候要现在发放给员工 还是下期发放工资的时候发放给员工?
2023-03-19 15:07:16
我嘞个欣啊~~:回复bamboo老师 现在就返还给员工吧
2023-03-19 15:28:55
bamboo老师:回复我嘞个欣啊~~借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
2023-03-19 15:47:13
我嘞个欣啊~~:回复bamboo老师 如果我要下期发工资返还给员工呢,是不是借:应交税费-个税,贷:应付职工薪酬
2023-03-19 16:06:09
bamboo老师:回复我嘞个欣啊~~下期返还给员工的话 可以这样写分录
2023-03-19 16:27:33
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 要减肥的高跟鞋 发表的提问:
2018年的主营业务税金及附加,企业所得税已缴纳,但未计提,现2019年如何处理?汇算清缴如何处理?
账务处理:通过以前年度损益科目计提税金及附加,冲减未分配利润 税务处理:在2018年汇算清缴时讲其考虑进损益里,如果导致最后多缴纳了税款,可在以后期间抵扣企业所得税。
273楼
2023-03-19 14:48:39
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 九三 发表的提问:
计提地方各项基金垃圾处理费如何做会计分录
借:税金及附加 贷:应交税费-垃圾处理费
274楼
2023-03-19 14:53:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ @¥¥ 发表的提问:
申报工资薪金后上交的个人所得税在会计科目中选管理费还是主营业务税金及附加中
你好,借方计入应付职工薪酬,贷方计入应交税费——个人所得税核算的
275楼
2023-03-20 11:49:44
全部回复
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 651356 发表的提问:
员工工资中的罚款,账务处理怎么做才好,是冲销管理费用,还是做营业外收入?会计制度和税法中有明确规定吗?
营业外收入,没有明确规定,但可以根据业务类型做职业判断
276楼
2023-03-20 11:57:20
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651356:回复淑女老师 @张淑丽老师:很多人都是冲销费用。老师详细讲解一下吧。
2023-03-20 12:15:04
淑女老师:回复651356工资是公司员工给公司提供服务了,公司所应该支出出去的成本。而罚款是员工违反公司的规定,管理的一项措施,对公司来说是一项与生产经营无关的收入。所以应交计入营业外收入。
2023-03-20 12:43:20
徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 潇洒的白昼 发表的提问:
2020年7月1日,某企业向银行借入生成经营用短期借款200万元,期限为6个月,年利率为4.5%,本金到期一次归还,利息按月计提,按季度支付,不考虑其他因素,下列各项中,该企业9月20日支付利息的会计处理正确的是()
借,应付利息7500*3 贷,银行存款
277楼
2023-03-20 12:02:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
接的维修业务在拿到外面去维修在会计工作中这个账务怎么处理
接的维修确认收入,发给别人维修计入成本
278楼
2023-03-20 12:18:21
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 高贵的高山 发表的提问:
请问,以前年度计提并缴纳的附加费,现在收到税局退税,应该怎么做账务处理?执行小企业会计准则和执行企业会计制度的处理方式一样吗?另外,这部分退回的税金在流量表的哪一栏填列?
借银存贷应交税费 借应交税费贷利润分配 支付的各项税费负数
279楼
2023-03-20 12:47:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 小科 发表的提问:
购买税控专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理,是营业外收入。看中华的处理是递延收益,到底是哪个对错呢
增值税一般纳税人支付的技术维护费税务政策及账务处理 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 小规模纳税人支付的技术维护费税务政策及账务处理 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
280楼
2023-03-21 11:19:15
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一个人的海岸 发表的提问:
老师 计提所得税时候 所得税不是也有减免政策嘛 然后计提的数据是写减免之后的还是直接写成原来的数据 下个月再从营业外收入那里账务处理?
减免之前的数据,同学。
281楼
2023-03-21 11:42:43
全部回复
一个人的海岸:回复陈诗晗老师 那下个月减税的数据再转到营业外收入么
2023-03-21 12:28:42
陈诗晗老师:回复一个人的海岸是的。同学。减免部分再转营业外收入-减免税额
2023-03-21 12:49:42
一个人的海岸:回复陈诗晗老师 好的 谢谢老师
2023-03-21 13:11:53
陈诗晗老师:回复一个人的海岸不客气,祝你工作愉快
2023-03-21 13:23:54
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 激情的学姐 发表的提问:
筹建期的印花税不用计提吗,营业中的印花税需要计提吗
你好,这个是不用计提的, 这个印花税在你们收到股东资金的时候再来计算
282楼
2023-03-21 12:11:51
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 聪明的抽屉 发表的提问:
我在做这个月账的时候,1有收入需要结转成本,要计提印花税,2要计提工会经费,计提工资,计提营业税金及附加,有固定资产的要计提累计折旧,3,如果收入不到9万,需要转增值税到营业外收入,以上三点都对嘛4本年利润是在借方亏损,怎么处理年度结转,本年利润是在贷方,盈利怎么做分录
你好,对的,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润(亏损相反)
283楼
2023-03-21 12:31:33
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
在软件中计提工资时管理费用/营业费用要不要写明细工资?
您好,要的。
284楼
2023-03-21 12:44:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 巧克力 发表的提问:
是一家刚成立的企业,现在还没开始营业,在营业前计提的固定资产折旧费,会计分录:借:管理费用--开办费,贷:累计折旧,这样可以吗?
您好,可以的。
285楼
2023-03-22 11:54:38
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