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收到多余工程款的会计分录
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师问一下,预收工程款会计分录,借:银行存款 贷;预收账款。这样做对吗?确认收入是再做 借:预收账款 应收账款 贷:应交税费-销项税 工程结算 这样做会计分录对吗?收入比实际收到的工程款多,多余的就挂在应收里可以吗?
对的,可以............
1楼
2022-12-11 12:57:02
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 犹豫的寒风 发表的提问:
老师好,我单位收到工程款8000000元,我该怎样做会计分录呢?
借 银行存款8000000 贷预收账款 8000000
2楼
2022-12-11 14:10:25
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 隐... 发表的提问:
我方是建设工程公司,收到建设方的工程款,会计分录是怎样的?
是预收款吗?这样的话 借:银行存款 贷:预收账款
3楼
2022-12-11 15:38:25
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隐...:回复许老师 可以借:银存,贷:应收帐款 吗
2022-12-11 16:09:06
许老师:回复隐...这个的话,也是可以的哦
2022-12-11 16:29:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 左岸 发表的提问:
收到网络工程款怎么怎么写会计分录
你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
4楼
2022-12-11 16:35:58
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左岸:回复邹老师 可以算我们的主营业务收入嘛,这个,老师 还是其他业务收入
2022-12-11 16:57:45
邹老师:回复左岸你好,你单位主营业务是?
2022-12-11 17:21:55
左岸:回复邹老师 通讯行业老师
2022-12-11 17:47:41
邹老师:回复左岸你好,那网络工程应当是主营业务才是啊
2022-12-11 18:10:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 改变 发表的提问:
收到或收回工程款,会计分录怎么作
借;银行存款 贷;工程结算或应收账款
5楼
2022-12-11 18:00:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 咸鱼要翻身 发表的提问:
请问建安行业收到老板转的工程款,会计分录如何处理
你好,是什么情况老板会转工程款给公司?
6楼
2022-12-11 19:05:55
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咸鱼要翻身:回复邹老师 收到老板转的款,但并不是作为投资资本,反而被之前的会计写作工程款,所以想要请教一下会计分录如何处理
2022-12-11 19:20:33
邹老师:回复咸鱼要翻身你好,那这个实际是投资款吗?
2022-12-11 19:32:56
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 范范  发表的提问:
我们公司所有开支暂时都是我老板一个先垫支的,这个月收到了部分工程款,现在这些钱要当作还给老板之前垫支的钱,会计分录怎么做,这账怎么账
借:银行存款贷:应收账款,借:其他应付款贷:银行存款
7楼
2022-12-11 20:20:12
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范范 :回复袁老师 这个月把之前两个月的社保补缴了,那会计分录怎么做,是把欠的那两个月的社保放在一起做还是分开来?
2022-12-11 20:51:15
袁老师:回复范范 借:管理费用--社保贷:银行存款,分开吧
2022-12-11 21:09:08
范范 :回复袁老师 @袁老师:为什么不是借应付职工薪酬-社保,贷:银行?
2022-12-11 21:30:32
袁老师:回复范范 借:管理费用--社保贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
2022-12-11 21:44:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
你好,城投公司收到政府拨入工程款的会计分录
借;银行存款 贷;应收账款或工程结算
8楼
2022-12-11 21:15:16
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孙老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
年底未收到的工程款会计分录如何做
你好同学,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项
9楼
2022-12-11 22:32:39
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鼠羊羊:回复孙老师 问题是发票也没有收到,只是估计入帐,怎么出分录
2022-12-11 23:02:37
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,未收到的工程款是你应该开给甲方的发票的
2022-12-11 23:16:52
鼠羊羊:回复孙老师 意思是没开发票的
2022-12-11 23:35:16
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,可以描述的清楚一些, 你是没开票?也没收到成本票?
2022-12-11 23:47:25
鼠羊羊:回复孙老师 是呢
2022-12-12 00:01:58
孙老师:回复鼠羊羊暂估入账的成本,你怎么做的呢
2022-12-12 00:19:02
鼠羊羊:回复孙老师 我就是不会做
2022-12-12 00:34:42
鼠羊羊:回复孙老师 请教老师您
2022-12-12 00:46:56
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,暂估入账的材料 借:原材料 贷:应付账款-暂估价
2022-12-12 01:05:24
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
工程类小微企业 收到工程款的分录 付款给工人的会计分录 购买原材料的会计分录
一、付款给工人的分录 1、借:工程施工——XX项目——人工工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 三、购买原材料的分录 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) (一般纳税人做此分录,小规模纳税人没有此分录) 贷:应付账款(或银行存款、库存现金)
10楼
2022-12-12 00:01:33
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
11楼
2022-12-12 01:14:58
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庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2022-12-12 01:39:59
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2022-12-12 02:03:41
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2022-12-12 02:13:44
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2022-12-12 02:26:06
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2022-12-12 02:42:06
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2022-12-12 03:03:19
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2022-12-12 03:13:36
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2022-12-12 03:42:16
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2022-12-12 03:55:47
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2022-12-12 04:23:28
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2022-12-12 04:34:52
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2022-12-12 04:58:29
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2022-12-12 05:16:26
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2022-12-12 05:45:03
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2022-12-12 06:05:11
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2022-12-12 06:25:10
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2022-12-12 06:49:43
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2022-12-12 07:02:22
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2022-12-12 07:21:44
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2022-12-12 07:38:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ID 发表的提问:
装饰企业包工包料工程,回收工地多余材料的会计分录?
借:工程材料贷:工程施工--材料费
12楼
2022-12-12 02:25:02
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录?
你好,借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
13楼
2022-12-12 03:46:22
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录
你好,借 银行存款 贷 预收账款 确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
14楼
2022-12-12 05:06:55
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阳:回复汪晨老师 不能直接 借银行存款 贷主营业务收入吗
2022-12-12 05:19:17
汪晨老师:回复你好,如果不是预收的,可以直接 借银行存款 贷主营业务收入的。
2022-12-12 05:44:33
阳:回复汪晨老师 但是这个工程款应该付90万,只付了70万,我们已经全额开初10个点的专票
2022-12-12 06:04:30
阳:回复汪晨老师 这样如何做会计分录
2022-12-12 06:23:24
汪晨老师:回复你好,按照实际支付金额入账,
2022-12-12 06:40:03
阳:回复汪晨老师 借:银行存款 70 贷:主营业务收入818181.82 应交税费 增值税销项 81818.18 这样也不平也
2022-12-12 07:03:53
汪晨老师:回复你是支付工程款还是收工程款
2022-12-12 07:26:49
阳:回复汪晨老师 我收工程款
2022-12-12 07:54:51
汪晨老师:回复你好,借 银行存款 700000 应收账款 200000 贷 主营业务收入 818181.8 应交税费-应交增值税(销项税额)81818.2
2022-12-12 08:12:50
阳:回复汪晨老师 不是一借多贷,也可以一贷多借吗?
2022-12-12 08:31:32
汪晨老师:回复你好,剩余20万计入应收账款科目 可以另外做分录,也可以合并做分录
2022-12-12 08:52:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 时尚的过客 发表的提问:
建筑行业收到工程款会计分录
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
15楼
2022-12-12 06:28:07
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